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蓝田县信访局2016年部门预算公开情况

一、部门概况

(一)部门主要职责

信访局是县政府主管全县信访工作的职能部门,主要职责是:

1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策,结合我县实际,研究制订有关信访工作的法规及实施细则,安排部署全县的信访工作。

2、指导各乡镇、部门的信访工作,定期督促、检查其工作执行情况,进行考评兑现。

3、协调各部门之间的有关信访事宜。综合指导群众工作,维护群众合法权益,推动有关部门处理好群众反映的利益诉求。

4、汇集、分析、发布全县信访方面的信息和资料。对信访和群众权益保护信息分析研判,增强信访和群众权益保护工作的预见性、针对性、有效性。

5、负责信访稳定风险评估和帮扶救助工作。

6、负责信访突发事件处置、相关投诉受理工作。

7、承办县委、人大、政府交办的其它工作任务。

(二)2016年度部门主要工作任务及目标

2016年,全县信访工作的总的目标是:紧紧围绕县委、县政府中心工作,服务一个大局(推动县域经济社会持续发展大局),突出五项重点(推进诉访分离、逐级走访等信访改革措施深入实施,强化领导接访约访下访工作,规范案件办理促进案件化解,加强驻京及省市越级访的接访劝返,夯实基层基础五项工作),推动“三个(信访)”建设(法治信访、阳光信访、责任信访),实现一个目标(努力构建全县和谐稳定的发展环境)。

(三)部门所属基层单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

蓝田县信访局为行政单位,经费为财政全额拨款;下属事业单位——蓝田县信访服务中心,为县信访局下属副科级财政全额拨款事业单位。县信访局与信访服务中心合署办公,属一个独立的核算单位。

蓝田县信访局(含蓝田县信访服务中心)共有在职人员15人,其中行政人员8人,事业人员7人;离退休人员11人。资产总额:380115.65元,其中汽车2辆,价值为221800.00元。

二、部门预算表

(一)部门收支预算总表        

单位:元 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

1,540,198.00

合计

1,540,198.00

年初预算

1,540,198.00

一般公共服务

1,540,198.00

政府性基金收入

 

外交

 

专项收入

 

国防

 

行政事业性收费收入(国)

 

公共安全

 

罚没收入

 

教育

 

国有资源(资产)有偿使用收入

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

预备费

 

 

 

国债还本付息支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

(二)部门收入总表

单位:元

科目

合计

年初预算

政府性基金收入

专项收入

行政事业性收费收入(国)

罚没收入

国有资源(资产)有偿使用收入

科目编码

科目名称

**

**

**

**

**

**

**

**

**

 

合计

1,540,198.00

1,540,198.00

 

 

 

 

 

201

 

1,540,198.00

1,540,198.00

 

 

 

 

 

 03

 

1,540,198.00

1,540,198.00

 

 

 

 

 

   01

行政运行(政府办公厅)

884,198.00

884,198.00

 

 

 

 

 

   08

信访事务

656,000.00

656,000.00

 

 

 

 

 

(三)部门支出总表

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

**

**

**

**

 

合计

1,540,198.00

811,998.00

53,000.00

19,200.00

656,000.00

201

 

1,540,198.00

811,998.00

53,000.00

19,200.00

656,000.00

 03

 

1,540,198.00

811,998.00

53,000.00

19,200.00

656,000.00

   01

行政运行(政府办公厅)

884,198.00

811,998.00

53,000.00

19,200.00

 

   08

信访事务

656,000.00

 

 

 

656,000.00

(四)基本支出经济分类表

单位:元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

公用支出

**

**

**

**

**

 

 

884,198.00

831,198.00

53,000.00

 

 

884,198.00

831,198.00

53,000.00

301

 

811,998.00

811,998.00

 

 01

基本工资

357,072.00

357,072.00

 

 02

津贴补贴

264,906.00

264,906.00

 

 07

绩效工资

164,520.00

164,520.00

 

 99

其他工资福利支出

25,500.00

25,500.00

 

302

 

53,000.00

 

53,000.00

 01

办公费

5,000.00

 

5,000.00

 02

印刷费

1,000.00

 

1,000.00

 05

水电费

6,000.00

 

6,000.00

 07

邮电费

2,000.00

 

2,000.00

 11

差旅费

3,000.00

 

3,000.00

 13

维修(护)费

5,000.00

 

5,000.00

 15

会议费

5,000.00

 

5,000.00

 16

培训费

1,000.00

 

1,000.00

 17

公务接待费

20,000.00

 

20,000.00

 31

公用车辆运行维护费

5,000.00

 

5,000.00

303

 

19,200.00

19,200.00

 

 99

其他对个人和家庭的补助支出

19,200.00

19,200.00

 

(五)三公经费支出预算表

单位:元

科目名称

"三公经费"支出

因公出国(境)支出

公务用车购置及运行维护费

公务接待费支出

合计

其中:财政拨款支出

小计

其中:财政拨款支出

合计

其中:财政拨款支出

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

其中:财政拨款支出

小计

其中:财政拨款支出

小计

其中:财政拨款支出

栏目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

【201】一般公共服务

38000.00

38000.00

 

 

18000.00

18000.00

 

 

18000.00

18000.00

20000.00

20000.00

 【20103】政府办公厅(室)及相关机构事务

38000.00

38000.00

 

 

18000.00

18000.00

 

 

18000.00

18000.00

20000.00

20000.00

   【2010301】行政运行(政府办公厅)

25000.00

25000.00

 

 

5000.00

5000.00

 

 

5000.00

5000.00

20000.00

20000.00

   【2010308】信访事务

13000.00

13000.00

 

 

13000.00

13000.00

 

 

13000.00

13000.00

 

 

三、部门预算数据分析

(一)部门收支预算安排情况说明

本部门共有在职人员15人,离退休人员11人。按照2016年我县行政事业单位部门预算有关标准,2016年支出预算安排1540198.00元,其中预算内财政拨款数为1540198.00元,具体内容为:

1、工资福利支出811998.00元,包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。

2、商品和服务支出53000.00元,包括按相应标准安排的日常公用经费。

3、对个人和家庭的补助19200.00元,包括遗属补助和其他对个人和家庭的补助。

4、项目支出656000.00元,用于各种信访事务。

(二)部门“三公”经费预算及增减变化情况说明

本部门2016年公务接待费安排20000.00元,比上年减少2000.00元,下降9.10%。2016年公务用车远行维护费安排18000.00元,比上年减少2000.00元,下降10%。