一、部门概况
(一)部门主要职责
信访局是县政府主管全县信访工作的职能部门,主要职责是:
1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策,结合我县实际,研究制订有关信访工作的法规及实施细则,安排部署全县的信访工作。
2、指导各乡镇、部门的信访工作,定期督促、检查其工作执行情况,进行考评兑现。
3、协调各部门之间的有关信访事宜。综合指导群众工作,维护群众合法权益,推动有关部门处理好群众反映的利益诉求。
4、汇集、分析、发布全县信访方面的信息和资料。对信访和群众权益保护信息分析研判,增强信访和群众权益保护工作的预见性、针对性、有效性。
5、负责信访稳定风险评估和帮扶救助工作。
6、负责信访突发事件处置、相关投诉受理工作。
7、承办县委、人大、政府交办的其它工作任务。
(二)2016年度部门主要工作任务及目标
2016年,全县信访工作的总的目标是:紧紧围绕县委、县政府中心工作,服务一个大局(推动县域经济社会持续发展大局),突出五项重点(推进诉访分离、逐级走访等信访改革措施深入实施,强化领导接访约访下访工作,规范案件办理促进案件化解,加强驻京及省市越级访的接访劝返,夯实基层基础五项工作),推动“三个(信访)”建设(法治信访、阳光信访、责任信访),实现一个目标(努力构建全县和谐稳定的发展环境)。
(三)部门所属基层单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
蓝田县信访局为行政单位,经费为财政全额拨款;下属事业单位——蓝田县信访服务中心,为县信访局下属副科级财政全额拨款事业单位。县信访局与信访服务中心合署办公,属一个独立的核算单位。
蓝田县信访局(含蓝田县信访服务中心)共有在职人员15人,其中行政人员8人,事业人员7人;离退休人员11人。资产总额:380115.65元,其中汽车2辆,价值为221800.00元。
二、部门预算表
(一)部门收支预算总表
单位:元
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,540,198.00 |
合计 |
1,540,198.00 |
|
年初预算 |
1,540,198.00 |
一般公共服务 |
1,540,198.00 |
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政府性基金收入 |
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外交 |
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专项收入 |
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国防 |
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|
行政事业性收费收入(国) |
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公共安全 |
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罚没收入 |
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教育 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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科学技术 |
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文化体育与传媒 |
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社会保障和就业 |
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社会保险基金支出 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
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节能环保 |
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城乡社区事务 |
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农林水事务 |
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交通运输 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等事务 |
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金融监管等事务支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
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粮油物资储备事务 |
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预备费 |
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国债还本付息支出 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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(二)部门收入总表
单位:元
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科目 |
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入(国) |
罚没收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
1,540,198.00 |
1,540,198.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
1,540,198.00 |
1,540,198.00 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
1,540,198.00 |
1,540,198.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行(政府办公厅) |
884,198.00 |
884,198.00 |
|
|
|
|
|
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08 |
信访事务 |
656,000.00 |
656,000.00 |
|
|
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(三)部门支出总表
单位:元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
|||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
合计 |
1,540,198.00 |
811,998.00 |
53,000.00 |
19,200.00 |
656,000.00 |
|
|
201 |
|
1,540,198.00 |
811,998.00 |
53,000.00 |
19,200.00 |
656,000.00 |
|
|
03 |
|
1,540,198.00 |
811,998.00 |
53,000.00 |
19,200.00 |
656,000.00 |
|
|
01 |
行政运行(政府办公厅) |
884,198.00 |
811,998.00 |
53,000.00 |
19,200.00 |
|
|
|
08 |
信访事务 |
656,000.00 |
|
|
|
656,000.00 |
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(四)基本支出经济分类表
单位:元
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
884,198.00 |
831,198.00 |
53,000.00 |
|
|
|
884,198.00 |
831,198.00 |
53,000.00 |
|
301 |
|
811,998.00 |
811,998.00 |
|
|
01 |
基本工资 |
357,072.00 |
357,072.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
264,906.00 |
264,906.00 |
|
|
07 |
绩效工资 |
164,520.00 |
164,520.00 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
25,500.00 |
25,500.00 |
|
|
302 |
|
53,000.00 |
|
53,000.00 |
|
01 |
办公费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
02 |
印刷费 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
05 |
水电费 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
07 |
邮电费 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
11 |
差旅费 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
|
13 |
维修(护)费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
15 |
会议费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
16 |
培训费 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
17 |
公务接待费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
31 |
公用车辆运行维护费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
303 |
|
19,200.00 |
19,200.00 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
19,200.00 |
19,200.00 |
|
(五)三公经费支出预算表
单位:元
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科目名称 |
"三公经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
||||||||
|
合计 |
其中:财政拨款支出 |
小计 |
其中:财政拨款支出 |
合计 |
其中:财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中:财政拨款支出 |
|||
|
小计 |
其中:财政拨款支出 |
小计 |
其中:财政拨款支出 |
|||||||||
|
栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
【201】一般公共服务 |
38000.00 |
38000.00 |
|
|
18000.00 |
18000.00 |
|
|
18000.00 |
18000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
|
【20103】政府办公厅(室)及相关机构事务 |
38000.00 |
38000.00 |
|
|
18000.00 |
18000.00 |
|
|
18000.00 |
18000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
|
【2010301】行政运行(政府办公厅) |
25000.00 |
25000.00 |
|
|
5000.00 |
5000.00 |
|
|
5000.00 |
5000.00 |
20000.00 |
20000.00 |
|
【2010308】信访事务 |
13000.00 |
13000.00 |
|
|
13000.00 |
13000.00 |
|
|
13000.00 |
13000.00 |
|
|
三、部门预算数据分析
(一)部门收支预算安排情况说明
本部门共有在职人员15人,离退休人员11人。按照2016年我县行政事业单位部门预算有关标准,2016年支出预算安排1540198.00元,其中预算内财政拨款数为1540198.00元,具体内容为:
1、工资福利支出811998.00元,包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。
2、商品和服务支出53000.00元,包括按相应标准安排的日常公用经费。
3、对个人和家庭的补助19200.00元,包括遗属补助和其他对个人和家庭的补助。
4、项目支出656000.00元,用于各种信访事务。
(二)部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
本部门2016年公务接待费安排20000.00元,比上年减少2000.00元,下降9.10%。2016年公务用车远行维护费安排18000.00元,比上年减少2000.00元,下降10%。


陕公网安备61012202000008号