一、部门概况
(一)部门主要职责:
1、贯彻执行国家有关金融管理的法律法规和方针政策;研究分析全县金融形势和运行情况;会同有关部门拟定全县投融资发展总体规划;通过招商引资、争取上级投资、企业融资、银行贷款、激活民资等方式,拓宽融资渠道,破解资金瓶颈。
2、负责开展银政、银企合作,主要做好与国家开发银行陕西省分行金融合作各项工作,完成县政府下达的投融资工作任务。
3、负责我县项目包装、信用评审、债项评审、贷后管理、风险管理、资金管理、综合管理工作,推动县级担保体系建设。
4、联系县纪检监察、审计部门对项目使用银行贷款情况开展纪检监察、审计。
5、完成县政府交办的其他工作任务。
(二)2016年度主要工作任务及目标
1、加快金融发展。一是成立融资性担保公司1家。二是促成中银富登村镇银行正式开业运营。三是实现存款余额突破150亿元,贷款余额突破60亿元。
2、提升金融服务。一是实现农行惠农金融服务站对全县行政村(社区)的全覆盖。二是新增自助银行2个,新增POS机200台。三是设立服务中小企业贷款或支持农业项目贷款的银行专营机构1处。四是进一步规范完善全县农业保险工作站服务网络体系建设,推动全县保险业快速发展。五是全面推进各金融机构营业网点标准化建设。
3、扩大融资规模。围绕“五个蓝田”“七项工程”以及“十件惠民实事”建设内容,在完成重点项目融资2亿元目标的基础上,进一步扩大融资规模。
4、创优金融生态环境。一是不断深化防范和打击非法金融宣传教育及排查整顿工作,有效遏制我县非法集资活动,维护金融市场稳定。二是加大金融知识宣传力度,着力创建“信用蓝田”。三是严厉打击逃废银行债务行为,有效降低和化解银行不良贷款。
5、强化金融管理。一是加强对金融机构的考核管理,进一步引导金融机构加大对县域经济发展的全方位支持。二是根据《中共蓝田县委2016年工作要点》,制定指引金融机构跟进政府导向的指导性文件。三是有效发挥桥梁纽带作用,为银农、银企交流搭建平台。四是做好小贷公司、村镇银行的监管工作。五是规范对县域保险公司的指导管理。六是以“五型机关”创建为契机,不断加强金融队伍建设,为全县金融业发展夯实基础。
6、推广农业保险。继续扩大核桃、小麦、玉米、森林、肉鸡、鸡舍、设施大棚及油菜保险试点范围。
7、支持“三农”发展。一是进一步完善农村金融服务体系,扩大村镇银行网点覆盖面。二是加大信贷支持,主要是提高涉农贷款规模,力争突破35亿元。三是优化金融服务,以农行惠农服务站为示范,带动其他各金融机构加大“三农”服务创新力度。
8、深化融资创新。一是试点推广农村资产抵押贷款暂行管理办法,拓宽农民融资渠道。二是加大与国家开发银行、农业发展银行的金融合作,扩大重点项目融资规模。三是启动城镇发展基金募集工作。四是强化平台建设,夯实融资基础。
(三)部门预算单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
蓝田县金融合作办公室是县人民政府开发性金融合作领导小组下设的临时常设机构,为正科级建制,经费来源为县财政全额拨款,现有工作人员8人,资产59,298元。
二、部门预算表
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部门收支预算总表 |
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单位名称:蓝田县金融合作办公室 |
单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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合计 |
3,582,791.00 |
合计 |
3,582,791.00 |
|
|
年初预算 |
3,582,791.00 |
一般公共服务 |
616,366.00 |
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政府性基金收入 |
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外交 |
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专项收入 |
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国防 |
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行政事业性收费收入(国) |
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公共安全 |
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罚没收入 |
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教育 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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科学技术 |
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文化体育与传媒 |
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社会保障和就业 |
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社会保险基金支出 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
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节能环保 |
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城乡社区事务 |
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农林水事务 |
2,966,425.00 |
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交通运输 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等事务 |
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金融监管等事务支出 |
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援助其他地区支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
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粮油物资储备事务 |
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预备费 |
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国债还本付息支出 |
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其他支出 |
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转移性支出 |
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部门收入总表 |
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|
单位名称:蓝田县金融合作办公室 |
单位:元 |
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科目 |
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入(国) |
罚没收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
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** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
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合计 |
3,582,791.00 |
3,582,791.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
616,366.00 |
616,366.00 |
|
|
|
|
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03 |
|
616,366.00 |
616,366.00 |
|
|
|
|
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|
01 |
行政运行(政府办公厅) |
466,366.00 |
466,366.00 |
|
|
|
|
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|
02 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
213 |
|
2,966,425.00 |
2,966,425.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
2,966,425.00 |
2,966,425.00 |
|
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|
23 |
农业生产保险补贴 |
2,966,425.00 |
2,966,425.00 |
|
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|
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|
部门支出总表 |
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|
单位名称:蓝田县金融合作办公室 |
单位:元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
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|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
3,582,791.00 |
439,366.00 |
27,000.00 |
|
3,116,425.00 |
|
201 |
|
616,366.00 |
439,366.00 |
27,000.00 |
|
150,000.00 |
|
03 |
|
616,366.00 |
439,366.00 |
27,000.00 |
|
150,000.00 |
|
01 |
行政运行(政府办公厅) |
466,366.00 |
439,366.00 |
27,000.00 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
150,000.00 |
|
|
|
150,000.00 |
|
213 |
|
2,966,425.00 |
|
|
|
2,966,425.00 |
|
01 |
|
2,966,425.00 |
|
|
|
2,966,425.00 |
|
23 |
农业生产保险补贴 |
2,966,425.00 |
|
|
|
2,966,425.00 |
|
基本支出经济分类表 |
||||
|
单位名称:蓝田县金融合作办公室 |
|
|
单位:元 |
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|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
466,366.00 |
439,366.00 |
27,000.00 |
|
|
|
466,366.00 |
439,366.00 |
27,000.00 |
|
301 |
|
439,366.00 |
439,366.00 |
|
|
01 |
基本工资 |
196,032.00 |
196,032.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
102,654.00 |
102,654.00 |
|
|
07 |
绩效工资 |
127,080.00 |
127,080.00 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
13,600.00 |
13,600.00 |
|
|
302 |
|
27,000.00 |
|
27,000.00 |
|
01 |
办公费 |
14,000.00 |
|
14,000.00 |
|
05 |
水电费 |
2,400.00 |
|
2,400.00 |
|
07 |
邮电费 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
11 |
差旅费 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
15 |
会议费 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
17 |
公务接待费 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
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“三公”经费支出预算表 |
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单位名称:蓝田县金融合作办公室 |
单位:元 |
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科目名称 |
"“三公”经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
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合计 |
其中:财政拨款支出 |
小计 |
其中:财政拨款支出 |
合计 |
其中:财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中:财政拨款支出 |
||||
|
小计 |
其中:财政拨款支出 |
小计 |
其中:财政拨款支出 |
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|
栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
【201】一般公共服务 |
1000.00 |
1000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.00 |
1000.00 |
|
|
【20103】政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1000.00 |
1000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.00 |
1000.00 |
|
|
【2010301】行政运行(政府办公厅) |
1000.00 |
1000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1000.00 |
1000.00 |
|
三、部门预算数据分析
(一)部门收支预算安排情况的说明
按照2016年我县行政事业单位部门预算有关标准,2016年支出预算安排3,582,791元,其中预算内财政拨款补助数3,582,791元,具体内容为:
工资福利支出439,366元,包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。
商品和服务支出27,000元,包括按相应标准安排的日常公用经费。
项目支出3,116,425元,具体是:
1、县棚户区改造(二期)融资前期费项目,安排60,000元;
2、防范和打击非法集资宣传项目,安排40,000元;
3、县基投公司运转经费项目,安排50,000元;
4、2016年政策性农业保险补贴项目,安排2,966,425元。
(二)部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
2016年本部门公务接待费安排1000元,比上年减少100元,下降9%。


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