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蓝田县妇联2016年预算公开情况

为了进一步推进全县信息公开、政务公开、财务公开,接受社会监督,根据县财政局有关规定,现将县妇联2016年财政预算支出情况公开如下:

一、 部门概况:

我会是中共蓝田县委领导下的人民群众团体,蓝田县人民政府妇女儿童工作委员会办公室设在县妇女联合会。

(一)主要职责:

根据中共西安市蓝田县委办公室关于印发《西安市蓝田县妇女联合会职能配置和人员编制规定》(蓝办字〔2002〕72号),县妇联的职责为:

1、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,开展对妇女的思想道德教育及文化科技技能教育,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。

2、紧密围绕县委、县政府的中心工作,团结、动员、组织妇女积极投身两个文明建设,促进经济发展和社会全面进步。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向党委和政府反映社情民意,提出对策和建议,从源头上强化维护妇女儿童合法权益。

4、坚持为妇女儿童服务,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5、承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

6、承担县委、县政府交办的其它事项。

蓝田县人民政府妇女儿童工作委员会(简称县妇儿工委)是蓝田县政府负责妇女儿童工作的议事协调机构,负责协调和推动政府有关部门执行妇女儿童的各项法律法规和政策措施,全面发展妇女儿童事业。县妇儿工委办公室设在县妇女联合会,承担县妇儿工委的日常工作。

(二)2016年度部门主要工作任务及目标:

1、加强政治理论学习,提高妇女干部综合素质;

2、争取各方资源,推进妇儿民生项目;

3、加大维权力度,推进我县平安建设;

4、围绕我县中心工作,发展妇女儿童事业;

5、推进家庭文明建设,弘扬社会主义风尚;

6、创新开展工作,加强妇联自身建设;

7、扎实推进妇女儿童两规划工作。

(三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况:

蓝田县妇女联合会为全额财政拨款的行政单位,编制6人。截止2015年12月31日,单位实有在职人员6人,离退休人员2人,固定资产有办公桌椅、电脑等,资产金额42216元。

(四)部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况:

按照县本级行政事业单位部门预算基本支出定额标准的有关规定,坚持收支平衡,真实合法,科学规范原则编制。

工资福利支出,以县财政核定的本单位正式职工人数为基础,按照国家规定的工资福利政策标准核定。

商品服务支出,指公用经费。按年人均4000元核定。  

项目支出,围绕本年度工作目标及任务,按实际工作需要,统筹兼顾,突出重点,主要用于一般行政管理事务(三八活动、六一活动、妇女创业培训、留守儿童教育)及妇儿工委工作。

二、部门支出预算表:

部门收支预算总表

单位名称:蓝田县妇女联合会

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

410,044.00

合计

410,044.00

年初预算

410,044.00

一般公共服务

410,044.00

政府性基金收入

 

外交

 

专项收入

 

国防

 

行政事业性收费收入(国)

 

公共安全

 

罚没收入

 

教育

 

国有资源(资产)有偿使用收入

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

预备费

 

 

 

国债还本付息支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

部门收入总表

单位名称:蓝田县妇女联合会

单位:元

科目

合计

年初预算

政府性基金收入

专项收入

行政事业性收费收入(国)

罚没收入

国有资源(资产)有偿使用收入

科目编码

科目名称

**

**

**

**

**

**

**

**

**

 

合计

410,044.0000

410,044.00

 

 

 

 

 

201

 

410,044.0000

410,044.00

 

 

 

 

 

 29

 

410,044.0000

410,044.00

 

 

 

 

 

   01

行政运行(群众团体)

340,044.0000

340,044.00

 

 

 

 

 

   02

一般行政管理事务(群众团体)

30,000.0000

30,000.00

 

 

 

 

 

   99

其他群众团体事务支出

40,000.0000

40,000.00

 

 

 

 

 

部门支出总表

单位名称:蓝田县妇女联合会

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

**

**

**

**

 

合计

410,044.00

316,044.00

24,000.00

 

70,000.00

201

 

410,044.00

316,044.00

24,000.00

 

70,000.00

 29

 

410,044.00

316,044.00

24,000.00

 

70,000.00

   01

行政运行(群众团体)

340,044.00

316,044.00

24,000.00

 

 

   02

一般行政管理事务(群众团体)

30,000.00

 

 

 

30,000.00

   99

其他群众团体事务支出

40,000.00

 

 

 

40,000.00

基本支出经济分类表

单位名称:蓝田县妇女联合会

单位:元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

公用支出

**

**

**

**

**

 

 

340,044.00

316,044.00

24,000.00

  

 

340,044.00

316,044.00

24,000.00

301

 

316,044.00

316,044.00

 

 01

基本工资

152,280.00

152,280.00

 

 02

津贴补贴

153,564.00

153,564.00

 

 99

其他工资福利支出

10,200.00

10,200.00

 

302

 

24,000.00

 

24,000.00

 01

办公费

7,000.00

 

7,000.00

 02

印刷费

5,000.00

 

5,000.00

 07

邮电费

200.00

 

200.00

 11

差旅费

2,000.00

 

2,000.00

 14

租赁费

3,000.00

 

3,000.00

 15

会议费

3,000.00

 

3,000.00

 16

培训费

1,000.00

 

1,000.00

 17

公务接待费

1,800.00

 

1,800.00

 99

其他商品和服务支出

1,000.00

 

1,000.00

三公经费支出预算表

单位名称:蓝田县妇女联合会

单位:元

科目名称

"三公经费"支出

因公出国(境)支出

公务用车购置及运行维护费

公务接待费支出

合计

其中:财政拨款支出

小计

其中:财政拨款支出

合计

其中:财政拨款支出

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

其中:财政拨款支出

小计

其中:财政拨款支出

小计

其中:财政拨款支出

栏目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

【201】一般公共服务

1800.00

1800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1800.00

1800.00

 【20129】群众团体事务

1800.00

1800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1800.00

1800.00

   【2012901】行政运行(群众团体)

1800.00

1800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1800.00

1800.00

三、部门预算数据分析

(一)部门收支预算安排情况说明

本单位共有在职人员6人,离退休人员2人。

1、收支总体情况

蓝田县妇联2016年预算总收入为410044元,其中:财政拨款410044元。按照收支平衡的原则,2016年蓝田县妇联支出预算总额为410044元,其中:基本支出预算340044元,项目支出预算70000元。

2、预算支出主要内容

基本支出预算340044元。其中:工资福利支出316044元;商品和服务支出24000元,包括按相应标准安排的日常公用经费。

妇儿工委经费,六一活动经费,三八活动经费等项目支出预算共计70000元。

(二)部门“三公”经费预算及增减变化情况说明

2016年,我部门将认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求,严格执行财经纪律,坚持勤俭办事,大力削减不必要的“三公”支出,严格管理审核程序,“三公”经费预算1800元,较上年下降10%。