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蓝田县卫生和计划生育局2016年部门预算公开

一、部门概况

(一)、部门主要职责

1、贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策;拟订全县卫生计生发展规划并组织实施;协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生计生服务资源配置。

2、负责编制全县疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、卫生应急措施,并组织实施。

3、负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,负责传染病疫情信息报送工作,负责实验室生物安全监督管理。

4、负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗卫生救援。

5、按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理,负责传染病、地方病防治监督工作。

6、指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责妇幼保健的综合监管;负责新型农村合作医疗的综合监管。

7、负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理,贯彻执行国家医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和临床用血管理的政策、规范、标准,组织制定医疗卫生职业道德规范,建立全县医疗服务评价和监督体系。

8、负责公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系。

9、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录;依法管理医疗机构内部临床药事工作。

10、会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的措施;贯彻执行计划生育技术服务管理规范;拟订优生优育和提高出生人口素质政策措施并组织实施,实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

11、承担县计划生育领导小组办公室相关职责,协调推进有关部门、群众团体履行计划生育相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,组织推进计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。落实稳定适度低生育水平的政策措施。

12、负责流动人口计划生育管理和服务工作,制定流动人口计划生育服务管理制度,建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

13、负责全县计划生育技术服务工作;负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。

14、指导规范卫生和计划生育行政执法工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。

16、贯彻落实国家中医药政策,拟定实施全县中医药中长期发展规划,继承和发展中医药文化,统筹协调中西医发展。

17、负责卫生和计划生育人才队伍建设工作,组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作;加强全科医生等紧缺专业人才培养,建立完善住院医师、专科医师规范化培训继续医学教育制度并组织实施。

18、负责重要会议和重大活动医疗保障工作。

19、承办县政府交办的其它事项。

(二)、2016年度部门主要工作任务及目标

2016年全县卫生计生工作总的要求是:全面贯彻落实党的十八大、十八届五中全会、县委十五届七次全会及国家、省市卫生计生工作会议精神,践行“发展环境提升年”主题活动,以打造健康蓝田为目标,以创建全国计划生育优质服务先进县和“五型”机关建设为主线,以医疗服务能力提升、卫生计生资源整合、完善生育服务管理、强化人才队伍建设四大工程为抓手,全面建立分级诊疗制度,稳妥实施全面两孩政策,着力抓好“七项重点工作”和行业作风建设,深度推进卫生计生融合发展、科学发展,努力实现“十三五”良好开局。

1、加快推进医改,着力完善运行机制

①、全面深化县级公立医院综合改革。落实政府投入责任,巩固县级公立医院综合改革成果,提升法人治理结构运行水平。加快历史债务化解,实施全成本核算,提高医院运行效率。

②、巩固完善新农合制度。新农合筹资标准提高到560元,其中政府补助提高到人均430元,参合率稳定在98%以上,统筹基金使用率不低于90%。设立贫困妇女“两癌”救助基金100万元,深化新农合支付方式改革,单病种执行率在去年基础上提高5个百分点,总额预付在县内扩大到70%。

③、全面建立分级诊疗制度。加快建立以镇村一体化“一托一”和县镇一体化“2+1”以及区域医疗联合“1+1”和“2+3”为主要模式。

④、巩固完善基层运行新机制。落实基层医疗卫生机构基本建设、设备购置经费。提高统筹力度,合理使用公共卫生服务资金、基本药物制度补助资金,探索完善基层财务收支管理制度。

⑤、推进国家基本药物制度建设。重点加强对县级医院和村卫生室基本药物制度执行情况监管。建立配送企业约谈制度,做好低价药品、急救药品和备案药品采购管理,确保临床需求。

⑥、全力推进重点项目实施。加大县医院迁建工作力度,10月份完成搬迁并投入使用,实施中医院拓展改造,组建县妇儿保健服务中心。改造提升8家卫生院基础设施条件,完成4家卫生院周转房及80个标准化卫生室建设,年底前,在每个卫生院辖区建成3所以上标准化卫生室示范点。

⑦、加快卫生计生信息化建设。区域卫生信息平台6月底前投入使用,实施“居民健康一卡通”。

2、坚持计划生育基本国策,促进人口均衡发展

①、稳妥实施全面两孩政策。坚持计划生育国策不变、党政一把手负总责不变、计划生育“一票否决”不变,全县人口出生率控制在12.5‰以内,自然增长率控制在6‰以内。做好出生人口信息监测,推进生育登记、住院分娩、儿童预防接种等信息共享,确保全员人口信息准确率达到98%以上。

②、开展“国优”创建活动。加强高龄孕产妇、再生育和不孕不育人群的服务和指导,确保目标人群检查率达到85%以上。由基层卫生院、计生站联合实施第五轮 “母亲健康工程”,为全县20岁-49岁农村已婚育龄妇女进行一次免费健康检查,提高广大育龄妇女生殖健康水平。创建流动人口服务管理标准化社区1个。

③、促进计划生育家庭发展。加大对计划生育家庭扶助保障力度。全面落实各级计划生育家庭奖励优惠政策。关注计生特殊困难家庭,为其妥善解决生活照料、养老保障、大病治疗、精神慰藉等方面的困难和问题。

3、提升服务能力,全力确保医疗安全

①、强化医疗服务能力建设。全力提升县级医疗机构服务能力,解决好县域内90%患者就诊问题。加快8个区域医疗中心建设。提升汤峪、横岭一体化运行水平,打造三里镇新庄村、三官庙镇三官庙村、泄湖镇十里铺村等示范点。

②、全力确保医疗安全。推进质控重心前移,全面开展“质控大巡查”活动,。严格处方点评制度,推行标准查房,开展抗菌药物及中药针剂临床应用专项整治,加强药事管理、院前急救、单病种质量控制、优质护理示范工程、临床用血、产科质量评估等重点工作,

③、切实改善医疗服务。简化服务流程,逐步推开日间手术,实行预约诊疗、错峰就诊和无假日门诊。

④、继续深化业务培训工程活动。依托医疗联合体、对口支援、岗位大练兵、进修轮训、业务讲座、技能竞赛、专科帮建等形式,持续加强业务人员培训提升,切实加强2016年专业技术人才引进。

⑤、加强村卫生室综合管理。严格落实补助明白卡制度,保障乡村医生待遇和养老补助,积极探索和建立乡村医生竞争和退出机制,稳定和优化乡村医生队伍。

⑥提升妇幼健康服务保障能力。加强妇幼健康服务体系建设,重点强化危重孕产妇救治与新生儿救治中心能力和网络建设,确保母婴安全。

4、提升公卫水平,加强重大疾病防控

①、提高卫生应急核心能力。完善应急组织体系建设,修订《传染病疫情防控预案》,开展应急实战演练和业务培训,加强应急物资储备和专业队伍建设。

②、有效防控重大疾病。以6类重点传染病防控为抓手,落实年部署、季调度、月评估,有效控制暴发流行。在全县5所中小学校开展传染病相关症状监测网上直报试点工作。

③、促进基本公共卫生服务均等化。以公卫项目精细化管理为抓手,全面实施公卫考核方式变革,引入村级公卫考核监督机制,夯实村级管理基础。公卫补助新增部分通过考核全部用于乡村医生签约服务,充分发挥引领约束作用,深化服务内涵和质量,落实技术团队和责任医师包村。积极适应户籍制度改革,转变公卫服务模式,组建城区公卫服务中心,切实加强流动人口公卫服务工作。

5、实施综合监督,强力推进依法行政

①、加强卫生计生法制建设。制定并公示行政执法流程和行政审批程序,开展执法案卷、协管文书评查活动。积极落实领导干部讲法活动,在全系统开展形式多样的卫生计生普法培训,组织卫生监督专业技能竞赛,提高执法能力和服务水平。

②、打造监督协管新亮点。加强协管队伍建设,每季度组织多形式、重实效的业务培训;重点加强饮用水、公共场所、学校及托幼机构卫生安全巡查和指导,开展协管员生活饮用水快速检测技能竞赛;加大协管业务指导力度,规范协管室管理,把我县协管工作打造为全市卫生监督亮点。

③、严厉打击非法行医。充分发挥各级哨点职能,加大对医疗市场巡查力度,建立发现报告、查处取缔、跟踪督查责任制和黑名单公示制,召开打非联席会议,始终保持对非法行医的高压态势,切实保障患者就医安全。

④、组织实施卫生综合监督。全力做好省市下放监督职能承接,围绕“旅游+”战略,扎实开展公共场所卫生监督工作。以国家卫生县城创建为重点,全面完成“四城联创”工作任务。

6、注重创新驱动,加快中医协调发展

加强焦岱、葛玉、普化、横岭“国医馆”基础设施项目建设,新建完成的4家全面启动运行。加强中医院针灸、推拿、糖尿病、康复等专科建设,深化公共卫生服务中医健康管理工作,提升中医药竞争优势。

7、创建“五型”机关,全力提升行政效能

以提升机关效能环境为抓手,全力推进“五型”机关创建,开展“亮业绩、比效能、评先进”活动,推进干部管理监督,对能力不足、作风不实、不敢担当的领导干部落实“能下”措施。推进政务公开评议,实行公开挂牌、全程告知服务,自觉接受群众监督。

切实加强重大活动医疗保障和突发事件医疗救治,加强信访维稳、扶贫帮困等工作,确保全县卫生计生事业科学发展。

(三)、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

纳入蓝田县卫生和计划生育局2016年度部门预算编制范围的单位共38个,在职人数共1496人,固定资产148553334元,详细情况见下表:

单位名称

单位性质

经营管理方式

人数

固定资产

蓝田县卫生局本级

行政

全额预算

22

1240683

蓝田县医院

事业

差额预算

333

38408920

蓝田县中医医院

事业

全额预算

198

28057550

蓝田县妇幼保健院

事业

全额预算

48

8850428

蓝田县卫生监督所

事业

全额预算

25

1135845

蓝田县疾病预防控制控中心

事业

全额预算

42

5410168

蓝田县新型农村合作医疗经办中心

参公

全额预算

34

937937

蓝田县泄湖中心卫生院

事业

全额预算

48

4964609

蓝田县普化中心卫生院

事业

全额预算

42

4998784

蓝田县玉山中心卫生院

事业

全额预算

81

10770652

蓝田县灞源中心卫生院

事业

全额预算

22

1152053

蓝田县横岭中心卫生院

事业

全额预算

20

2146518

蓝田县焦岱中心卫生院

事业

全额预算

73

6158742

蓝田县鹿塬中心卫生院

事业

全额预算

50

4291945

蓝田县葛玉中心卫生院

事业

全额预算

18

1233405

蓝田县葛牌卫生院

事业

全额预算

12

1530621

蓝田县华胥卫生院

事业

全额预算

35

1621352

蓝田县冯家村卫生院

事业

全额预算

16

1082146

蓝田县三里镇卫生院

事业

全额预算

36

1451807

蓝田县李后卫生院

事业

全额预算

21

910808

蓝田县马楼卫生院

事业

全额预算

25

1431031

蓝田县厚镇卫生院

事业

全额预算

23

634248

蓝田县金山卫生院

事业

全额预算

14

996567

蓝田县蓝桥卫生院

事业

全额预算

11

1307775

蓝田县九间房卫生院

事业

全额预算

21

1903437

蓝田县张坪卫生院

事业

全额预算

4

437666

蓝田县蓝关镇卫生院

事业

全额预算

33

1973837

蓝田县辋川卫生院

事业

全额预算

11

1074024

蓝田县玉川卫生院

事业

全额预算

9

435860

蓝田县红门寺卫生院

事业

全额预算

6

71698

蓝田县孟村卫生院

事业

全额预算

26

2531019

蓝田县安村卫生院

事业

全额预算

29

935057

蓝田县汤峪卫生院

事业

全额预算

19

150998

蓝田县小寨卫生院

事业

全额预算

11

584701

蓝田县史家寨卫生院

事业

全额预算

16

1462755

蓝田县人口和计划生育局本级

行政

全额预算

16

1142841

蓝田县流动人口计划生育管理办公室

事业

全额预算

16

357850

蓝田县计划生育服务站

事业

全额预算

30

4766997

合     计

事业

全额预算

1496

148553334

二、部门预算表

(一)部门收支预算总表

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

89,058,948.00

合计

89,058,948.00

年初预算

88,253,848.00

一般公共服务

 

政府性基金收入

 

外交

 

专项收入

 

国防

 

行政事业性收费收入(国)

677,600.00

公共安全

 

罚没收入

127,500.00

教育

 

国有资源(资产)有偿使用收入

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

89,058,948.00

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

预备费

 

 

 

国债还本付息支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

(二)、部门收入总表

单位:元

科目

合计

年初预算

政府性基金收入

专项收入

行政事业性收费收入(国)

罚没收入

国有资源(资产)有偿使用收入

科目编码

科目名称

 

合计

89,058,948.0000

88,253,848.00

 

 

677,600.00

127,500.00

 

210

 

89,058,948.0000

88,253,848.00

 

 

677,600.00

127,500.00

 

 01

 

4,064,880.0000

4,064,880.00

 

 

 

 

 

   01

行政运行(医疗卫生)

1,514,880.0000

1,514,880.00

 

 

 

 

 

   02

一般行政管理事务(医疗卫生)

2,520,000.0000

2,520,000.00

 

 

 

 

 

   99

其他医疗卫生管理事务支出

30,000.0000

30,000.00

 

 

 

 

 

 02

 

24,732,448.0000

24,732,448.00

 

 

 

 

 

   01

综合医院

14,112,694.0000

14,112,694.00

 

 

 

 

 

   02

中医(民族)医院

10,619,754.0000

10,619,754.00

 

 

 

 

 

 03

 

39,778,684.0000

39,778,684.00

 

 

 

 

 

   02

乡镇卫生院

39,778,684.0000

39,778,684.00

 

 

 

 

 

 04

 

7,267,514.0000

6,462,414.00

 

 

677,600.00

127,500.00

 

   01

疾病预防控制机构

2,681,578.0000

2,641,478.00

 

 

40,100.00

 

 

   02

卫生监督机构

2,159,062.0000

1,394,062.00

 

 

637,500.00

127,500.00

 

   03

妇幼保健机构

2,426,874.0000

2,426,874.00

 

 

 

 

 

 05

 

4,465,222.0000

4,465,222.00

 

 

 

 

 

   06

新型农村合作医疗

3,665,222.0000

3,665,222.00

 

 

 

 

 

   99

其他医疗保障支出

800,000.0000

800,000.00

 

 

 

 

 

 07

 

8,750,200.0000

8,750,200.00

 

 

 

 

 

   01

行政运行(人口与计划生育)

1,003,842.0000

1,003,842.00

 

 

 

 

 

   05

计划生育家庭奖励

326,768.0000

326,768.00

 

 

 

 

 

   06

人口和计划生育统计及抽样调查

165,000.0000

165,000.00

 

 

 

 

 

   07

人口和计划生育信息系统建设

111,000.0000

111,000.00

 

 

 

 

 

   08

计划生育、生殖健康促进工程

3,900.0000

3,900.00

 

 

 

 

 

   10

人口出生性别比综合治理

100,000.0000

100,000.00

 

 

 

 

 

   13

人口和计划生育宣传教育经费

20,000.0000

20,000.00

 

 

 

 

 

   14

流动人口计划生育管理和服务

1,086,280.0000

1,086,280.00

 

 

 

 

 

   15

人口和计划生育目标责任制考核

50,000.0000

50,000.00

 

 

 

 

 

   99

其他人口与计划生育事务支出

5,883,410.0000

5,883,410.00

 

 

 

 

 

(三)、部门支出总表

                                                                            单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

**

**

**

**

 

合计

89,058,948.00

73,193,502.00

1,572,000.00

3,675,252.00

10,618,194.00

210

 

89,058,948.00

73,193,502.00

1,572,000.00

3,675,252.00

10,618,194.00

 01

 

4,064,880.00

1,418,480.00

88,000.00

8,400.00

2,550,000.00

   01

行政运行(医疗卫生)

1,514,880.00

1,418,480.00

88,000.00

8,400.00


   02

一般行政管理事务(医疗卫生)

2,520,000.00

 

 

 

2,520,000.00

   99

其他医疗卫生管理事务支出

30,000.00

 

 

 

30,000.00

 02

 

24,732,448.00

23,603,305.00

195,000.00

934,143.00

 

   01

综合医院

14,112,694.00

13,195,351.00

 

917,343.00

 

   02

中医(民族)医院

10,619,754.00

10,407,954.00

195,000.00

16,800.00

 

 03

 

39,778,684.00

37,076,435.00

732,000.00

1,970,249.00

 

   02

乡镇卫生院

39,778,684.00

37,076,435.00

732,000.00

1,970,249.00

 

 04

 

7,267,514.00

6,027,404.00

246,000.00

49,010.00

945,100.00

   01

疾病预防控制机构

2,681,578.00

2,354,118.00

126,000.00

21,360.00

180,100.00

   02

卫生监督机构

2,159,062.00

1,299,812.00

75,000.00

19,250.00

765,000.00

   03

妇幼保健机构

2,426,874.00

2,373,474.00

45,000.00

8,400.00

 

 05

 

4,465,222.00

1,638,022.00

109,000.00

679,200.00

2,039,000.00

   06

新型农村合作医疗

3,665,222.00

1,638,022.00

109,000.00

679,200.00

1,239,000.00

   99

其他医疗保障支出

800,000.00

 

 

 

800,000.00

 07

 

8,750,200.00

3,429,856.00

202,000.00

34,250.00

5,084,094.00

   01

行政运行(人口与计划生育)

1,003,842.00

923,042.00

64,000.00

16,800.00

 

   05

计划生育家庭奖励

326,768.00

 

 

 

326,768.00

   06

人口和计划生育统计及抽样调查

165,000.00

 

 

 

165,000.00

   07

人口和计划生育信息系统建设

111,000.00

 

 

 

111,000.00

   08

计划生育、生殖健康促进工程

3,900.00

 

 

 

3,900.00

   10

人口出生性别比综合治理

100,000.00

 

 

 

100,000.00

   13

人口和计划生育宣传教育经费

20,000.00

 

 

 

20,000.00

   14

流动人口计划生育管理和服务

1,086,280.00

838,280.00

48,000.00

 

200,000.00

   15

人口和计划生育目标责任制考核

50,000.00

 

 

 

50,000.00

   99

其他人口与计划生育事务支出

5,883,410.00

1,668,534.00

90,000.00

17,450.00

4,107,426.00

(四)、基本支出经济分类表

单位:元

经济科目编码

经济科目名称

合计

人员支出

公用支出

 

 

78,440,754.00

76,868,754.00

1,572,000.00

301

 

73,193,502.00

73,193,502.00

 

 01

基本工资

33,859,366.00

33,859,366.00

 

 02

津贴补贴

5,312,012.00

5,312,012.00

 

 07

绩效工资

33,297,924.00

33,297,924.00

 

 99

其他工资福利支出

724,200.00

724,200.00

 

302

 

1,572,000.00

 

1,572,000.00

 01

办公费

233,480.00

 

233,480.00

 02

印刷费

187,900.00

 

187,900.00

 05

水电费

398,600.00

 

398,600.00

 07

邮电费

123,500.00

 

123,500.00

 10

交通费

87,120.00

 

87,120.00

 11

差旅费

254,400.00

 

254,400.00

 13

维修(护)费

80,300.00

 

80,300.00

 14

租赁费

20,000.00

 

20,000.00

 15

会议费

41,000.00

 

41,000.00

 16

培训费

65,500.00

 

65,500.00

 17

公务接待费

30,000.00

 

30,000.00

 18

专用材料费

6,000.00

 

6,000.00

 26

劳务费

11,300.00

 

11,300.00

 31

公用车辆运行维护费

17,000.00

 

17,000.00

 99

其他商品和服务支出

15,900.00

 

15,900.00

303

 

3,675,252.00

3,675,252.00

 

 05

生活补助

400,660.00

400,660.00

 

 07

医疗费

679,200.00

679,200.00

 

 11

住房公积金

2,595,392.00

2,595,392.00

 

(五)、三公经费支出预算表

                                                                                                  单位:元

科目名称

"三公经费"支出

因公出国(境)支出

公务用车购置及运行维护费

公务接待费支出

合计

其中:财政拨款支出

小计

其中:财政拨款支出

合计

其中:财政拨款支出

公务用车购置

公务用车运行维护费

小计

其中:财政拨款支出

小计

其中:财政拨款支出

小计

其中:财政拨款支出

栏目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

【210】医疗卫生与计划生育支出

211500.00

211500.00

 

 

102000.00

32000.00

 

 

102000.00

102000.00

109500.00

109500.00

 【21001】医疗卫生管理事务

22000.00

22000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

22000.00

22000.00

   【2100101】行政运行(医疗卫生)

22000.00

22000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

22000.00

22000.00

 【21004】公共卫生

128000.00

128000.00

 

 

70000.00

 

 

 

70000.00

70000.00

58000.00

58000.00

   【2100402】卫生监督机构

128000.00

128000.00

 

 

70000.00

 

 

 

70000.00

70000.00

58000.00

58000.00

 【21005】医疗保障

15000.00

15000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

15000.00

15000.00

   【2100506】新型农村合作医疗

15000.00

15000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

15000.00

15000.00

 【21007】人口与计划生育事务

46500.00

46500.00

 

 

32000.00

32000.00

 

 

32000.00

32000.00

14500.00

14500.00

   【2100714】流动人口计划生育管理和服务

17500.00

17500.00

 

 

15000.00

15000.00

 

 

15000.00

15000.00

2500.00

2500.00

   【2100799】其他人口与计划生育事务支出

17000.00

17000.00

 

 

17000.00

17000.00

 

 

17000.00

17000.00

 

 

   【2100706】人口和计划生育统计及抽样调查

12000.00

12000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

12000.00

12000.00

三、预算数据分析

(一)收支预算安排情况说明

本部门共有在职人员1496人。按照2016年我县行政事业单位预算有关标准,2016年支出预算安排89058948元,其中:预算内财政拨款补助数89058948元,具体内容为:

1、工资福利支出73193502元。

2、商品和服务支出1572000元。

3、对个人和家庭补助支出3675252元。

4、项目支出10618194元,其中:一般行政管理事务项目2520000元、其他医疗卫生管理事务支出30000元、疾病预防控制机构项目180100元、卫生监督机构项目765000元、新型农村合作医疗项目1239000元、其他医疗保障支出800000元、计划生育家庭奖励326768元、人口和计划生育统计及抽样调查165000元、人口和计划生育信息系统建设111000元、计划生育、生殖健康促进工程3900元、人口出生性别比综合治理100000元、人口和计划生育宣传教育经费20000元、流动人口计划生育管理和服务200000元、人口和计划生育目标责任制考核50000元、其他人口与计划生育事务支出4107426元。

(二)“三公”经费预算及增减变化情况说明

按照县委、县政府的要求,结合我县实际情况,本系统2016年财政预算“三公经费”支出211500元,其中:公务用车运行及维护费102000元、公务接待费109500元。较去年“三公经费”预算支出670890元减少459390元,其中:公务用车运行及维护费减少324990元、公务接待费减少125400元。

四、部门预算收支编制的相关依据

蓝田县卫计局依据《蓝田县财政局关于编制2016年预算的通知》(蓝财发﹝2015﹞114号)、《蓝田县财政局关于调整公用经费标准的通知》(蓝财发﹝2015﹞115号)及预算管理的相关规定,结合卫计局主要职能及2016年主要工作任务,坚持收支平衡、精细化、科学化的原则,测算编报2016年收支预算。