一、部门概况
(一)、部门主要职责
1、贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策;拟订全县卫生计生发展规划并组织实施;协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生计生服务资源配置。
2、负责编制全县疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、卫生应急措施,并组织实施。
3、负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,负责传染病疫情信息报送工作,负责实验室生物安全监督管理。
4、负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗卫生救援。
5、按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理,负责传染病、地方病防治监督工作。
6、指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责妇幼保健的综合监管;负责新型农村合作医疗的综合监管。
7、负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理,贯彻执行国家医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和临床用血管理的政策、规范、标准,组织制定医疗卫生职业道德规范,建立全县医疗服务评价和监督体系。
8、负责公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系。
9、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、药品法典、国家基本药物目录;依法管理医疗机构内部临床药事工作。
10、会同有关部门研究提出促进出生人口性别平衡的措施;贯彻执行计划生育技术服务管理规范;拟订优生优育和提高出生人口素质政策措施并组织实施,实施生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
11、承担县计划生育领导小组办公室相关职责,协调推进有关部门、群众团体履行计划生育相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,组织推进计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。落实稳定适度低生育水平的政策措施。
12、负责流动人口计划生育管理和服务工作,制定流动人口计划生育服务管理制度,建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
13、负责全县计划生育技术服务工作;负责对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督。
14、指导规范卫生和计划生育行政执法工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。
15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。
16、贯彻落实国家中医药政策,拟定实施全县中医药中长期发展规划,继承和发展中医药文化,统筹协调中西医发展。
17、负责卫生和计划生育人才队伍建设工作,组织实施卫生计生专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作;加强全科医生等紧缺专业人才培养,建立完善住院医师、专科医师规范化培训继续医学教育制度并组织实施。
18、负责重要会议和重大活动医疗保障工作。
19、承办县政府交办的其它事项。
(二)、2016年度部门主要工作任务及目标
2016年全县卫生计生工作总的要求是:全面贯彻落实党的十八大、十八届五中全会、县委十五届七次全会及国家、省市卫生计生工作会议精神,践行“发展环境提升年”主题活动,以打造健康蓝田为目标,以创建全国计划生育优质服务先进县和“五型”机关建设为主线,以医疗服务能力提升、卫生计生资源整合、完善生育服务管理、强化人才队伍建设四大工程为抓手,全面建立分级诊疗制度,稳妥实施全面两孩政策,着力抓好“七项重点工作”和行业作风建设,深度推进卫生计生融合发展、科学发展,努力实现“十三五”良好开局。
1、加快推进医改,着力完善运行机制
①、全面深化县级公立医院综合改革。落实政府投入责任,巩固县级公立医院综合改革成果,提升法人治理结构运行水平。加快历史债务化解,实施全成本核算,提高医院运行效率。
②、巩固完善新农合制度。新农合筹资标准提高到560元,其中政府补助提高到人均430元,参合率稳定在98%以上,统筹基金使用率不低于90%。设立贫困妇女“两癌”救助基金100万元,深化新农合支付方式改革,单病种执行率在去年基础上提高5个百分点,总额预付在县内扩大到70%。
③、全面建立分级诊疗制度。加快建立以镇村一体化“一托一”和县镇一体化“2+1”以及区域医疗联合“1+1”和“2+3”为主要模式。
④、巩固完善基层运行新机制。落实基层医疗卫生机构基本建设、设备购置经费。提高统筹力度,合理使用公共卫生服务资金、基本药物制度补助资金,探索完善基层财务收支管理制度。
⑤、推进国家基本药物制度建设。重点加强对县级医院和村卫生室基本药物制度执行情况监管。建立配送企业约谈制度,做好低价药品、急救药品和备案药品采购管理,确保临床需求。
⑥、全力推进重点项目实施。加大县医院迁建工作力度,10月份完成搬迁并投入使用,实施中医院拓展改造,组建县妇儿保健服务中心。改造提升8家卫生院基础设施条件,完成4家卫生院周转房及80个标准化卫生室建设,年底前,在每个卫生院辖区建成3所以上标准化卫生室示范点。
⑦、加快卫生计生信息化建设。区域卫生信息平台6月底前投入使用,实施“居民健康一卡通”。
2、坚持计划生育基本国策,促进人口均衡发展
①、稳妥实施全面两孩政策。坚持计划生育国策不变、党政一把手负总责不变、计划生育“一票否决”不变,全县人口出生率控制在12.5‰以内,自然增长率控制在6‰以内。做好出生人口信息监测,推进生育登记、住院分娩、儿童预防接种等信息共享,确保全员人口信息准确率达到98%以上。
②、开展“国优”创建活动。加强高龄孕产妇、再生育和不孕不育人群的服务和指导,确保目标人群检查率达到85%以上。由基层卫生院、计生站联合实施第五轮 “母亲健康工程”,为全县20岁-49岁农村已婚育龄妇女进行一次免费健康检查,提高广大育龄妇女生殖健康水平。创建流动人口服务管理标准化社区1个。
③、促进计划生育家庭发展。加大对计划生育家庭扶助保障力度。全面落实各级计划生育家庭奖励优惠政策。关注计生特殊困难家庭,为其妥善解决生活照料、养老保障、大病治疗、精神慰藉等方面的困难和问题。
3、提升服务能力,全力确保医疗安全
①、强化医疗服务能力建设。全力提升县级医疗机构服务能力,解决好县域内90%患者就诊问题。加快8个区域医疗中心建设。提升汤峪、横岭一体化运行水平,打造三里镇新庄村、三官庙镇三官庙村、泄湖镇十里铺村等示范点。
②、全力确保医疗安全。推进质控重心前移,全面开展“质控大巡查”活动,。严格处方点评制度,推行标准查房,开展抗菌药物及中药针剂临床应用专项整治,加强药事管理、院前急救、单病种质量控制、优质护理示范工程、临床用血、产科质量评估等重点工作,
③、切实改善医疗服务。简化服务流程,逐步推开日间手术,实行预约诊疗、错峰就诊和无假日门诊。
④、继续深化业务培训工程活动。依托医疗联合体、对口支援、岗位大练兵、进修轮训、业务讲座、技能竞赛、专科帮建等形式,持续加强业务人员培训提升,切实加强2016年专业技术人才引进。
⑤、加强村卫生室综合管理。严格落实补助明白卡制度,保障乡村医生待遇和养老补助,积极探索和建立乡村医生竞争和退出机制,稳定和优化乡村医生队伍。
⑥提升妇幼健康服务保障能力。加强妇幼健康服务体系建设,重点强化危重孕产妇救治与新生儿救治中心能力和网络建设,确保母婴安全。
4、提升公卫水平,加强重大疾病防控
①、提高卫生应急核心能力。完善应急组织体系建设,修订《传染病疫情防控预案》,开展应急实战演练和业务培训,加强应急物资储备和专业队伍建设。
②、有效防控重大疾病。以6类重点传染病防控为抓手,落实年部署、季调度、月评估,有效控制暴发流行。在全县5所中小学校开展传染病相关症状监测网上直报试点工作。
③、促进基本公共卫生服务均等化。以公卫项目精细化管理为抓手,全面实施公卫考核方式变革,引入村级公卫考核监督机制,夯实村级管理基础。公卫补助新增部分通过考核全部用于乡村医生签约服务,充分发挥引领约束作用,深化服务内涵和质量,落实技术团队和责任医师包村。积极适应户籍制度改革,转变公卫服务模式,组建城区公卫服务中心,切实加强流动人口公卫服务工作。
5、实施综合监督,强力推进依法行政
①、加强卫生计生法制建设。制定并公示行政执法流程和行政审批程序,开展执法案卷、协管文书评查活动。积极落实领导干部讲法活动,在全系统开展形式多样的卫生计生普法培训,组织卫生监督专业技能竞赛,提高执法能力和服务水平。
②、打造监督协管新亮点。加强协管队伍建设,每季度组织多形式、重实效的业务培训;重点加强饮用水、公共场所、学校及托幼机构卫生安全巡查和指导,开展协管员生活饮用水快速检测技能竞赛;加大协管业务指导力度,规范协管室管理,把我县协管工作打造为全市卫生监督亮点。
③、严厉打击非法行医。充分发挥各级哨点职能,加大对医疗市场巡查力度,建立发现报告、查处取缔、跟踪督查责任制和黑名单公示制,召开打非联席会议,始终保持对非法行医的高压态势,切实保障患者就医安全。
④、组织实施卫生综合监督。全力做好省市下放监督职能承接,围绕“旅游+”战略,扎实开展公共场所卫生监督工作。以国家卫生县城创建为重点,全面完成“四城联创”工作任务。
6、注重创新驱动,加快中医协调发展
加强焦岱、葛玉、普化、横岭“国医馆”基础设施项目建设,新建完成的4家全面启动运行。加强中医院针灸、推拿、糖尿病、康复等专科建设,深化公共卫生服务中医健康管理工作,提升中医药竞争优势。
7、创建“五型”机关,全力提升行政效能
以提升机关效能环境为抓手,全力推进“五型”机关创建,开展“亮业绩、比效能、评先进”活动,推进干部管理监督,对能力不足、作风不实、不敢担当的领导干部落实“能下”措施。推进政务公开评议,实行公开挂牌、全程告知服务,自觉接受群众监督。
切实加强重大活动医疗保障和突发事件医疗救治,加强信访维稳、扶贫帮困等工作,确保全县卫生计生事业科学发展。
(三)、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
纳入蓝田县卫生和计划生育局2016年度部门预算编制范围的单位共38个,在职人数共1496人,固定资产148553334元,详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
经营管理方式 |
人数 |
固定资产 |
|
蓝田县卫生局本级 |
行政 |
全额预算 |
22 |
1240683 |
|
蓝田县医院 |
事业 |
差额预算 |
333 |
38408920 |
|
蓝田县中医医院 |
事业 |
全额预算 |
198 |
28057550 |
|
蓝田县妇幼保健院 |
事业 |
全额预算 |
48 |
8850428 |
|
蓝田县卫生监督所 |
事业 |
全额预算 |
25 |
1135845 |
|
蓝田县疾病预防控制控中心 |
事业 |
全额预算 |
42 |
5410168 |
|
蓝田县新型农村合作医疗经办中心 |
参公 |
全额预算 |
34 |
937937 |
|
蓝田县泄湖中心卫生院 |
事业 |
全额预算 |
48 |
4964609 |
|
蓝田县普化中心卫生院 |
事业 |
全额预算 |
42 |
4998784 |
|
蓝田县玉山中心卫生院 |
事业 |
全额预算 |
81 |
10770652 |
|
蓝田县灞源中心卫生院 |
事业 |
全额预算 |
22 |
1152053 |
|
蓝田县横岭中心卫生院 |
事业 |
全额预算 |
20 |
2146518 |
|
蓝田县焦岱中心卫生院 |
事业 |
全额预算 |
73 |
6158742 |
|
蓝田县鹿塬中心卫生院 |
事业 |
全额预算 |
50 |
4291945 |
|
蓝田县葛玉中心卫生院 |
事业 |
全额预算 |
18 |
1233405 |
|
蓝田县葛牌卫生院 |
事业 |
全额预算 |
12 |
1530621 |
|
蓝田县华胥卫生院 |
事业 |
全额预算 |
35 |
1621352 |
|
蓝田县冯家村卫生院 |
事业 |
全额预算 |
16 |
1082146 |
|
蓝田县三里镇卫生院 |
事业 |
全额预算 |
36 |
1451807 |
|
蓝田县李后卫生院 |
事业 |
全额预算 |
21 |
910808 |
|
蓝田县马楼卫生院 |
事业 |
全额预算 |
25 |
1431031 |
|
蓝田县厚镇卫生院 |
事业 |
全额预算 |
23 |
634248 |
|
蓝田县金山卫生院 |
事业 |
全额预算 |
14 |
996567 |
|
蓝田县蓝桥卫生院 |
事业 |
全额预算 |
11 |
1307775 |
|
蓝田县九间房卫生院 |
事业 |
全额预算 |
21 |
1903437 |
|
蓝田县张坪卫生院 |
事业 |
全额预算 |
4 |
437666 |
|
蓝田县蓝关镇卫生院 |
事业 |
全额预算 |
33 |
1973837 |
|
蓝田县辋川卫生院 |
事业 |
全额预算 |
11 |
1074024 |
|
蓝田县玉川卫生院 |
事业 |
全额预算 |
9 |
435860 |
|
蓝田县红门寺卫生院 |
事业 |
全额预算 |
6 |
71698 |
|
蓝田县孟村卫生院 |
事业 |
全额预算 |
26 |
2531019 |
|
蓝田县安村卫生院 |
事业 |
全额预算 |
29 |
935057 |
|
蓝田县汤峪卫生院 |
事业 |
全额预算 |
19 |
150998 |
|
蓝田县小寨卫生院 |
事业 |
全额预算 |
11 |
584701 |
|
蓝田县史家寨卫生院 |
事业 |
全额预算 |
16 |
1462755 |
|
蓝田县人口和计划生育局本级 |
行政 |
全额预算 |
16 |
1142841 |
|
蓝田县流动人口计划生育管理办公室 |
事业 |
全额预算 |
16 |
357850 |
|
蓝田县计划生育服务站 |
事业 |
全额预算 |
30 |
4766997 |
|
合 计 |
事业 |
全额预算 |
1496 |
148553334 |
二、部门预算表
(一)部门收支预算总表
|
单位:元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
89,058,948.00 |
合计 |
89,058,948.00 |
|
年初预算 |
88,253,848.00 |
一般公共服务 |
|
|
政府性基金收入 |
|
外交 |
|
|
专项收入 |
|
国防 |
|
|
行政事业性收费收入(国) |
677,600.00 |
公共安全 |
|
|
罚没收入 |
127,500.00 |
教育 |
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
|
社会保障和就业 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
89,058,948.00 |
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
国债还本付息支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
(二)、部门收入总表
|
单位:元 |
||||||||
|
科目 |
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入(国) |
罚没收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
|
合计 |
89,058,948.0000 |
88,253,848.00 |
|
|
677,600.00 |
127,500.00 |
|
|
210 |
|
89,058,948.0000 |
88,253,848.00 |
|
|
677,600.00 |
127,500.00 |
|
|
01 |
|
4,064,880.0000 |
4,064,880.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行(医疗卫生) |
1,514,880.0000 |
1,514,880.00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务(医疗卫生) |
2,520,000.0000 |
2,520,000.00 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他医疗卫生管理事务支出 |
30,000.0000 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
24,732,448.0000 |
24,732,448.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
综合医院 |
14,112,694.0000 |
14,112,694.00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
中医(民族)医院 |
10,619,754.0000 |
10,619,754.00 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
39,778,684.0000 |
39,778,684.00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
乡镇卫生院 |
39,778,684.0000 |
39,778,684.00 |
|
|
|
|
|
|
04 |
|
7,267,514.0000 |
6,462,414.00 |
|
|
677,600.00 |
127,500.00 |
|
|
01 |
疾病预防控制机构 |
2,681,578.0000 |
2,641,478.00 |
|
|
40,100.00 |
|
|
|
02 |
卫生监督机构 |
2,159,062.0000 |
1,394,062.00 |
|
|
637,500.00 |
127,500.00 |
|
|
03 |
妇幼保健机构 |
2,426,874.0000 |
2,426,874.00 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
4,465,222.0000 |
4,465,222.00 |
|
|
|
|
|
|
06 |
新型农村合作医疗 |
3,665,222.0000 |
3,665,222.00 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他医疗保障支出 |
800,000.0000 |
800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
07 |
|
8,750,200.0000 |
8,750,200.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行(人口与计划生育) |
1,003,842.0000 |
1,003,842.00 |
|
|
|
|
|
|
05 |
计划生育家庭奖励 |
326,768.0000 |
326,768.00 |
|
|
|
|
|
|
06 |
人口和计划生育统计及抽样调查 |
165,000.0000 |
165,000.00 |
|
|
|
|
|
|
07 |
人口和计划生育信息系统建设 |
111,000.0000 |
111,000.00 |
|
|
|
|
|
|
08 |
计划生育、生殖健康促进工程 |
3,900.0000 |
3,900.00 |
|
|
|
|
|
|
10 |
人口出生性别比综合治理 |
100,000.0000 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
13 |
人口和计划生育宣传教育经费 |
20,000.0000 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
14 |
流动人口计划生育管理和服务 |
1,086,280.0000 |
1,086,280.00 |
|
|
|
|
|
|
15 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
50,000.0000 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他人口与计划生育事务支出 |
5,883,410.0000 |
5,883,410.00 |
|
|
|
|
|
(三)、部门支出总表
|
单位:元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
89,058,948.00 |
73,193,502.00 |
1,572,000.00 |
3,675,252.00 |
10,618,194.00 |
|
210 |
|
89,058,948.00 |
73,193,502.00 |
1,572,000.00 |
3,675,252.00 |
10,618,194.00 |
|
01 |
|
4,064,880.00 |
1,418,480.00 |
88,000.00 |
8,400.00 |
2,550,000.00 |
|
01 |
行政运行(医疗卫生) |
1,514,880.00 |
1,418,480.00 |
88,000.00 |
8,400.00 |
|
|
02 |
一般行政管理事务(医疗卫生) |
2,520,000.00 |
|
|
|
2,520,000.00 |
|
99 |
其他医疗卫生管理事务支出 |
30,000.00 |
|
|
|
30,000.00 |
|
02 |
|
24,732,448.00 |
23,603,305.00 |
195,000.00 |
934,143.00 |
|
|
01 |
综合医院 |
14,112,694.00 |
13,195,351.00 |
|
917,343.00 |
|
|
02 |
中医(民族)医院 |
10,619,754.00 |
10,407,954.00 |
195,000.00 |
16,800.00 |
|
|
03 |
|
39,778,684.00 |
37,076,435.00 |
732,000.00 |
1,970,249.00 |
|
|
02 |
乡镇卫生院 |
39,778,684.00 |
37,076,435.00 |
732,000.00 |
1,970,249.00 |
|
|
04 |
|
7,267,514.00 |
6,027,404.00 |
246,000.00 |
49,010.00 |
945,100.00 |
|
01 |
疾病预防控制机构 |
2,681,578.00 |
2,354,118.00 |
126,000.00 |
21,360.00 |
180,100.00 |
|
02 |
卫生监督机构 |
2,159,062.00 |
1,299,812.00 |
75,000.00 |
19,250.00 |
765,000.00 |
|
03 |
妇幼保健机构 |
2,426,874.00 |
2,373,474.00 |
45,000.00 |
8,400.00 |
|
|
05 |
|
4,465,222.00 |
1,638,022.00 |
109,000.00 |
679,200.00 |
2,039,000.00 |
|
06 |
新型农村合作医疗 |
3,665,222.00 |
1,638,022.00 |
109,000.00 |
679,200.00 |
1,239,000.00 |
|
99 |
其他医疗保障支出 |
800,000.00 |
|
|
|
800,000.00 |
|
07 |
|
8,750,200.00 |
3,429,856.00 |
202,000.00 |
34,250.00 |
5,084,094.00 |
|
01 |
行政运行(人口与计划生育) |
1,003,842.00 |
923,042.00 |
64,000.00 |
16,800.00 |
|
|
05 |
计划生育家庭奖励 |
326,768.00 |
|
|
|
326,768.00 |
|
06 |
人口和计划生育统计及抽样调查 |
165,000.00 |
|
|
|
165,000.00 |
|
07 |
人口和计划生育信息系统建设 |
111,000.00 |
|
|
|
111,000.00 |
|
08 |
计划生育、生殖健康促进工程 |
3,900.00 |
|
|
|
3,900.00 |
|
10 |
人口出生性别比综合治理 |
100,000.00 |
|
|
|
100,000.00 |
|
13 |
人口和计划生育宣传教育经费 |
20,000.00 |
|
|
|
20,000.00 |
|
14 |
流动人口计划生育管理和服务 |
1,086,280.00 |
838,280.00 |
48,000.00 |
|
200,000.00 |
|
15 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
50,000.00 |
|
|
|
50,000.00 |
|
99 |
其他人口与计划生育事务支出 |
5,883,410.00 |
1,668,534.00 |
90,000.00 |
17,450.00 |
4,107,426.00 |
(四)、基本支出经济分类表
单位:元
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
|
|
78,440,754.00 |
76,868,754.00 |
1,572,000.00 |
|
301 |
|
73,193,502.00 |
73,193,502.00 |
|
|
01 |
基本工资 |
33,859,366.00 |
33,859,366.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
5,312,012.00 |
5,312,012.00 |
|
|
07 |
绩效工资 |
33,297,924.00 |
33,297,924.00 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
724,200.00 |
724,200.00 |
|
|
302 |
|
1,572,000.00 |
|
1,572,000.00 |
|
01 |
办公费 |
233,480.00 |
|
233,480.00 |
|
02 |
印刷费 |
187,900.00 |
|
187,900.00 |
|
05 |
水电费 |
398,600.00 |
|
398,600.00 |
|
07 |
邮电费 |
123,500.00 |
|
123,500.00 |
|
10 |
交通费 |
87,120.00 |
|
87,120.00 |
|
11 |
差旅费 |
254,400.00 |
|
254,400.00 |
|
13 |
维修(护)费 |
80,300.00 |
|
80,300.00 |
|
14 |
租赁费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
15 |
会议费 |
41,000.00 |
|
41,000.00 |
|
16 |
培训费 |
65,500.00 |
|
65,500.00 |
|
17 |
公务接待费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
18 |
专用材料费 |
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
26 |
劳务费 |
11,300.00 |
|
11,300.00 |
|
31 |
公用车辆运行维护费 |
17,000.00 |
|
17,000.00 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
15,900.00 |
|
15,900.00 |
|
303 |
|
3,675,252.00 |
3,675,252.00 |
|
|
05 |
生活补助 |
400,660.00 |
400,660.00 |
|
|
07 |
医疗费 |
679,200.00 |
679,200.00 |
|
|
11 |
住房公积金 |
2,595,392.00 |
2,595,392.00 |
|
(五)、三公经费支出预算表
|
单位:元 |
|||||||||||||
|
科目名称 |
"三公经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
|||||||||
|
合计 |
其中:财政拨款支出 |
小计 |
其中:财政拨款支出 |
合计 |
其中:财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中:财政拨款支出 |
||||
|
小计 |
其中:财政拨款支出 |
小计 |
其中:财政拨款支出 |
||||||||||
|
栏目 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
【210】医疗卫生与计划生育支出 |
211500.00 |
211500.00 |
|
|
102000.00 |
32000.00 |
|
|
102000.00 |
102000.00 |
109500.00 |
109500.00 |
|
|
【21001】医疗卫生管理事务 |
22000.00 |
22000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22000.00 |
22000.00 |
|
|
【2100101】行政运行(医疗卫生) |
22000.00 |
22000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22000.00 |
22000.00 |
|
|
【21004】公共卫生 |
128000.00 |
128000.00 |
|
|
70000.00 |
|
|
|
70000.00 |
70000.00 |
58000.00 |
58000.00 |
|
|
【2100402】卫生监督机构 |
128000.00 |
128000.00 |
|
|
70000.00 |
|
|
|
70000.00 |
70000.00 |
58000.00 |
58000.00 |
|
|
【21005】医疗保障 |
15000.00 |
15000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15000.00 |
15000.00 |
|
|
【2100506】新型农村合作医疗 |
15000.00 |
15000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15000.00 |
15000.00 |
|
|
【21007】人口与计划生育事务 |
46500.00 |
46500.00 |
|
|
32000.00 |
32000.00 |
|
|
32000.00 |
32000.00 |
14500.00 |
14500.00 |
|
|
【2100714】流动人口计划生育管理和服务 |
17500.00 |
17500.00 |
|
|
15000.00 |
15000.00 |
|
|
15000.00 |
15000.00 |
2500.00 |
2500.00 |
|
|
【2100799】其他人口与计划生育事务支出 |
17000.00 |
17000.00 |
|
|
17000.00 |
17000.00 |
|
|
17000.00 |
17000.00 |
|
|
|
|
【2100706】人口和计划生育统计及抽样调查 |
12000.00 |
12000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12000.00 |
12000.00 |
|
三、预算数据分析
(一)收支预算安排情况说明
本部门共有在职人员1496人。按照2016年我县行政事业单位预算有关标准,2016年支出预算安排89058948元,其中:预算内财政拨款补助数89058948元,具体内容为:
1、工资福利支出73193502元。
2、商品和服务支出1572000元。
3、对个人和家庭补助支出3675252元。
4、项目支出10618194元,其中:一般行政管理事务项目2520000元、其他医疗卫生管理事务支出30000元、疾病预防控制机构项目180100元、卫生监督机构项目765000元、新型农村合作医疗项目1239000元、其他医疗保障支出800000元、计划生育家庭奖励326768元、人口和计划生育统计及抽样调查165000元、人口和计划生育信息系统建设111000元、计划生育、生殖健康促进工程3900元、人口出生性别比综合治理100000元、人口和计划生育宣传教育经费20000元、流动人口计划生育管理和服务200000元、人口和计划生育目标责任制考核50000元、其他人口与计划生育事务支出4107426元。
(二)“三公”经费预算及增减变化情况说明
按照县委、县政府的要求,结合我县实际情况,本系统2016年财政预算“三公经费”支出211500元,其中:公务用车运行及维护费102000元、公务接待费109500元。较去年“三公经费”预算支出670890元减少459390元,其中:公务用车运行及维护费减少324990元、公务接待费减少125400元。
四、部门预算收支编制的相关依据
蓝田县卫计局依据《蓝田县财政局关于编制2016年预算的通知》(蓝财发﹝2015﹞114号)、《蓝田县财政局关于调整公用经费标准的通知》(蓝财发﹝2015﹞115号)及预算管理的相关规定,结合卫计局主要职能及2016年主要工作任务,坚持收支平衡、精细化、科学化的原则,测算编报2016年收支预算。


陕公网安备61012202000008号