一、部门概况
(一)、白鹿原管委会主要职责:
1、依据法律、法规和规章,制定白鹿原生态旅游观光带的管理办法。
2、负责编制白鹿原生态旅游观光带中长期发展规划和年度计划,并负责组织实施。组织白鹿原生态旅游观光带综办理有关土地征用手续。
3、负责白鹿原生态旅游观光带土地的管理、征用与出让,办理有关土地征用手续。
4、审查批准或上报白鹿原生态旅游观光带的投资项目;负责白鹿原生态旅游观光带基础设施和公用设施的建设管理;代理白鹿原生态旅游观光带的涉外事务。
5、负责协调县级有关部门在白鹿原生态旅游观光带的工作,制止“三乱”。
6、对白鹿原生态旅游观光带的企、事业单位进行服务。
7、承办县政府交办的其他工作。
(二)白鹿原管委会2016年主要工作任务及目标:
1、完成2016年重点产业项目,4号工程、白鹿原文化产业基地、白鹿溪岸、白鹿印象等项目。
2、完成城乡治理、扶贫等重点工作。
3、完成安全生产、环境保护、卫生创建、应急管理等其他任务。
(三)、部门预算单位名称为白鹿原管委会机关,单位性质为县政府直属事业单位,经费管理方式为财政全额拨款,现有12名工作人员、固定资产357521.4元。
(四)、白鹿原管委会2016年预算编制情况:
根据县财政局预算编制方案编制2016年财政统发工资和公用经费,根据管委会2016年招商和落实项目的要求编制项目支出。
二、部门预算表
1、部门收支预算总表
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
938240 |
合计 |
938240 |
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年初预算 |
938240 |
一般公共服务 |
938240 |
2、部门支出总表
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科目 |
合计 |
年初预算 |
|
|
目编码 |
科目名称 |
||
|
|
合计 |
938240 |
938240 |
|
2010301 |
行政运行 |
682240 |
682240 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
256000 |
25600 |
3、部门收入总表
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科目 |
合计 |
年初预算 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||
|
|
合计 |
938240 |
938240 |
|
2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
682240 |
682240 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
256000 |
25600 |
4、基本支出经济分类表
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
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682240 |
636240 |
46000 |
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301 |
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636240 |
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基本工资 |
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289248 |
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津贴补贴 |
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281592 |
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绩效工资 |
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45000 |
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其他工资福利支出 |
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20400 |
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302 |
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46000 |
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办公费 |
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30000 |
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印刷费 |
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2000 |
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水电费 |
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2000 |
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交通费 |
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2000 |
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公务接待费 |
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|
5000 |
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公用车辆运行维护费 |
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5000 |
5、三公经费支出预算表
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科目名称 |
三公经费支出 |
公务用车运行维护费 |
公务接待支出 |
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2010301行政运行 |
10000 |
5000 |
5000 |
部门预算数据分析
(一)部门收支预算安排情况的说明
本部门共有在职人员12人。按照2016年我县行政事业单位部门预算有关标准,2016年支出预算安排938240元,其中预算内财政拨款补助数938240元,具体内容为:
工资福利支出636240元,包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。
商品和服务支出46000元,包括按相应标准安排的日常公用经费。
项目支出256000元,具体是:
1、租赁青羊庄房屋项目,安排160000元。
2、招商项目,安排96000元。
(二)部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
2016年公务招待支出预算5000元,公车支出5000元。与上年持平。


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