一、部门概况
(一)部门主要职责:
1、贯彻执行国家、省、市有关对外开放、招商引资工作的方针、政策和法律、法规;指导、管理和协调全县对外开放、招商引资、国内外经济技术协作工作。
2、研究拟定全县招商引资中长期规划和发展战略,拟定全县招商引资和国内经济技术合作的方案、措施,并组织实施。
3、负责对全县招商引资项目的组织、包装、论证、宣传、推介工作;建立全县招商引资项目库、人才库和信息库;负责编制全县投资指南和其它宣传资料,负责重点投资项目的跟踪落实。
4、负责策划、组织各种招商引资活动;指导和推进全县利用外资和国内经济技术协作工作。
5、负责推动我县与全国各地之间的区域经济技术协作;负责组织各类洽谈会和投资项目推介会;负责招商引资项目进展过程中重大问题的调解工作。
6、负责全县有关外商投资企业的设立、外商投资项目的合同、章程及分支机构的审核批准工作;会同相关部门为内、外资投资企业办理相关审批手续。
7、负责全县直接利用内、外资的管理、统计和考核工作,研究全县招商引资情况,定期做出综合统计分析;负责对招商引资中介人奖励兑现的审批工作。
8、负责对外援助工作,监督管理多边、双边对我县的无偿援助和赠款,监督检查对外援助项目实施情况,监督管理援外经费和专项基金。
9、负责国内区域经济技术合作,推动我县与全国各地区间的经济技术交流与合作。
10、为投资商提供投资咨询、跟踪服务。
11、完成县政府及上级主管部门交办的其他工作任务。、
(二)2016年工作思路及目标:
深入贯彻落实县委十五届七次全会和县人大十七届五次会议精神,紧紧围绕全县“十三五”经济社会发展总体目标和发展定位,扎实开展“发展环境提升年”活动,全面落实招商引资各项政策,重点引进文化旅游、家具制造、食品加工、现代服务业和现代农业等产业项目,不断优化投资结构,提升项目质量,大力整治投资环境,全力搞好协调服务,促进项目顺利建设,助推县域经济社会又好又快发展。
主要目标任务:
全面完成市上下达我县内资实际进资10亿元,外资实际进资1400万美元的目标任务。
(三)预算单位基本情况:
我局预算由蓝田县招商局和蓝田县投资服务中心组成:局机关为财政全额拨款的行政单位,在职人员7人,其中行政人员6人,机关工勤人员1人;投资中心为财政全额拨款的事业单位,在职人员8人,其中事业干部4人,工人4人。
(四)本部门预算收支金额的编制是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《西安市财政预算管理条例》、《西安市市级基本支出预算管理办法》(市财发〔2007〕771号)、《西安市市级项目支出预算管理办法》(市财发〔2007〕871号)等文件编制。
二、部门预算表
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部门收支预算总表 |
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| 单位名称:蓝田县招商局 |
单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 合计 | 1,056,312.00 | 合计 | 1,056,312.00 |
| 年初预算 | 1,056,312.00 | 一般公共服务 | 1,056,312.00 |
| 政府性基金收入 | 外交 | ||
| 专项收入 | 国防 | ||
| 行政事业性收费收入(国) | 公共安全 | ||
| 罚没收入 | 教育 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 科学技术 | ||
| 文化体育与传媒 | |||
| 社会保障和就业 | |||
| 社会保险基金支出 | |||
| 医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 节能环保 | |||
| 城乡社区事务 | |||
| 农林水事务 | |||
| 交通运输 | |||
| 资源勘探信息等支出 | |||
| 商业服务业等事务 | |||
| 金融监管等事务支出 | |||
| 援助其他地区支出 | |||
| 国土海洋气象等支出 | |||
| 住房保障支出 | |||
| 粮油物资储备事务 | |||
| 预备费 | |||
| 国债还本付息支出 | |||
| 其他支出 | |||
| 转移性支出 | |||
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部门收入总表 |
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| 单位名称:蓝田县招商局 |
单位:元 |
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科目 |
合计 |
年初预算 |
政府性基金收入 |
专项收入 |
行政事业性收费收入(国) |
罚没收入 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
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| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
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合计 |
1,056,312.00 | |||||||
| 201 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 01 | 行政运行(商贸) | 415,968.00 | ||||||
| 08 | 招商引资(商贸) | 200,000.00 | ||||||
| 50 | 事业运行(商贸) | 440,344.00 | ||||||
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部门支出总表 |
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| 单位名称:蓝田县招商局 | 单位:元 | |||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
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** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
| 合计 | 1,056,312.00 | 804,312.00 | 52,000.00 | 200,000.00 | ||
| 201 | 1,056,312.00 | 200,000.00 | ||||
| 13 | 1,056,312.00 | 200,000.00 | ||||
| 01 | 行政运行(商贸) | 415,968.00 | 387,968.00 | 28,000.00 | ||
| 08 | 招商引资(商贸) | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
| 50 | 事业运行(商贸) | 440,344.00 | 416,344.00 | 24,000.00 | ||
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基本支出经济分类表 |
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| 单位名称:蓝田县招商局 |
单位:元 |
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员支出 |
公用支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 804,312.00 | ||||
| 804,312.00 | ||||
| 301 | 804,312.00 | |||
| 01 | 基本工资 | 368,232.00 | ||
| 02 | 津贴补贴 | 212,100.00 | ||
| 07 | 绩效工资 | 198,480.00 | ||
| 99 | 其他工资福利支出 | 25,500.00 | ||
| 302 | 52,000.00 | |||
| 01 | 办公费 | 10,400.00 | ||
| 02 | 印刷费 | 6,000.00 | ||
| 05 | 水电费 | 3,000.00 | ||
| 07 | 邮电费 | 2,000.00 | ||
| 11 | 差旅费 | 9,000.00 | ||
| 13 | 维修(护)费 | 5,000.00 | ||
| 14 | 租赁费 | 2,000.00 | ||
| 15 | 会议费 | 3,000.00 | ||
| 16 | 培训费 | 5,000.00 | ||
| 17 | 公务接待费 | 2,000.00 | ||
| 26 | 劳务费 | 3,000.00 | ||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 1,600.00 | ||
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三公经费支出预算表 |
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| 单位名称:蓝田县招商局 |
单位:元 |
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科目名称 |
"三公经费"支出 |
因公出国(境)支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
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合计 |
其中:财政拨款支出 |
小计 |
其中:财政拨款支出 |
合计 |
其中:财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中:财政拨款支出 |
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|
小计 |
其中:财政拨款支出 |
小计 |
其中:财政拨款支出 |
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| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 【201】一般公共服务 | 4000.00 | 4000.00 | ||||||||||
| 【20113】商贸事务 | 4000.00 | 4000.00 | ||||||||||
| 【2011301】行政运行 | 1000.00 | 1000.00 | ||||||||||
| 【2011308】招商引资 | 2000.00 | 2000.00 | ||||||||||
| 【2010350】事业运行 | 1000.00 | 1000.00 | ||||||||||
三、部门预算数据分析
(一)、部门经费支出预算安排情况说明:
按照2016年我县行政事业单位部门预算有关标准,2016年支出预算安排 1056312元,其中预算内财政拨款856312元,项目支出200000元。
(二)部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
2016“三公”经费预算4000元,比2015年“三公”经费11000元,减少7000元,原因是减少了1辆公务用车运行维护费。


陕公网安备61012202000008号