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蓝田县机构编制委员会办公室2018年决算公开

一、部门主要职责。

蓝田县机构编制委员会办公室为县机构编制委员会的办事机构,既是县委的工作机构,又是县政府的工作机构,列县委机构序列。

(一)主要职责

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针政策和法律法规,拟订有关地方性法规和规章草案;统一管理县、镇、街办各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关,县委、县政府直属事业单位及派出机构的机构编制工作。

2、拟订全县行政管理体制和机构改革的方案,并组织实施;指导镇、街办、县级部门行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3、负责指导、协调全县行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革规划和相关制度,协调落实市政府取消和下放的行政审批事项,推进县级行政审批制度改革工作,审核县级行政审批事项并提出保留和取消的意见。

4、审核、审批镇机关、街道办事处及县级各部门的职责配置和调整,协调县、镇、街办机关之间及县级部门之间的职责分工。

5、审核镇、街办及县级各部门主要职责、内设机构、人员编制、领导职数;研究提出县政府直属企业的机构设立及调整意见。

6、负责管理镇、街办及县级各部门的机构设置、人员编制总额和领导职数;指导全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7、拟订全县事业单位管理体制和分类改革方案,并组织实施;审核、审批县属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

8、负责全县议事协调机构设立、变更的审核工作。

9、负责县、镇、街办机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

10建立健全事业单位法人登记管理制度,依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》,组织实施事业单位登记管理工作,监督检查事业单位法人登记的执行情况。

11、监督检查县、镇、街道办行政管理体制改革、机构改革和机构编制的执行情况,建立健全机构编制督查和评估机制。

12、负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制,实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

13、负责经批准设立、撤销、合并、更名的机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

14、负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

15、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

(二)内设机构

根据上述职责,县机构编制委员会办公室设3个内设机构。

综合科、督查科、机构编制科

(三)蓝田县事业单位登记管理局

蓝田县事业单位登记管理局为县机构编制委员会办公室直属行政机构。

根据《西安市机构编制委员会办公室关于市事业单位登记管理局加挂牌子的通知》(市编办发〔2016〕81号)精神,蓝田县事业单位登记管理局)蓝田县党政群机关统一社会信用代码管理办公室因工作职能增加,经研究决定,设立登记科。

二、部门决算单位构成

本部门的部门决算主要是部门本级(机关)决算,无下属单位,是独立核算的一级决算单位,无二级决算部门,执行行政单位会计制度,内设综合科、编制科、督查科、登记科。

三、部门人员情况说明

截至2018年底,本部门人员编制11人,其中行政编制11人、事业编制0人;实有人员11人,其中行政9人、事业1人,工人1人,(事业和机关工勤不占编制数)单位管理的离退休人员1人。(人员情况如下图所示)。

四、2018年度部门工作完成情况

1、认真做好行政管理体制改革和机构改革各项调研工作;

2、认真做好机构编制管理日常工作;

3、认真推进事业单位分类改革前期工作;

4、扎实开展机构编制管理实名制工作;

5、做好事业单位法人年检和日常登记工作。

6、为县中心工作做好服务。

五、部门决算收支情况说明

(-)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情

况,分析增减变化的主要原因。

本部门2018年财政拨款执行收入为162.07万元,执行支出也为107.66万元;与去年相比,今年收入和支出增幅均为33.57%,因单位人员工资发生变化和年中有项目增加所致。

2、本年度收入构成情况。

单位本年度收入主要为财政拨款,实际收到的公共预算财政拨款收入162.07万元,财政部门拨款对账单162.07万元,差额0万元。

3、本年度支出构成情况。

单位本年度支出主要为财政拨款,实际支出的公共预算财政拨款支出162.07万元,无结转结余。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

本部门2018年财政拨款执行收入为162.07万元,执行支出也为162.07万元;与去年相比,今年收入和支出增幅均为33.57%,因单位人员工资发生变化和年中有项目增加所致。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

本单位公共预算财政拨款执行支出162.07万元,其中行政运行109.87万元,一般行政事务管理52.2万元,无结转和结余资金。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2018年部门决算基本支出96.49万元,(其中人员经费支出91.72万元,公用经费支出4.77万元)。

4、政府性基金财政拨款收支情说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政按款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6、政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与上年决算比较无变化,主要原因为上年因公出国(境)费支出0万元;当年预算一样为0万元,主要原因为当年预算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费支出0万元,与上年决算比较无变化,主要原因为上年公务接待费支出0万元;与当年预算一样为0万元,主要原因为当年预算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待0批次,0人次。

3.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元,与上年决算比较无变化,主要原因为上年公务用车购置支出0万元;与当年预算一样为0万元,主要原因为当年预算为0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元,与上年决算比较无变化,主要原因为上年公务用车运行维护费支出0万元;与当年预算一样为万元,主要原因为当年预算为0万元。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度培训费支出4.62万元,与上年相比较增长61.9%,因2018年度“行政效能革命”,“机构改革”,所以培训次数增加。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年度会议费支出0.3万元,与上年相比较减少72.48%,因2018年度培训次数增加,所以会议次数减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费13.32万元,主要为日常公用经费4.77万元,机关人员交通补贴费用8.55万元。2017年本部门机关运行经费13.07万元,主要为日常公用经费4.8万元,机关人员交通补贴费用8.27万元。与2017年相比较日常公用经费减少0.63%,原因是2018年底财政局收回未用完的指标;机关人员交通补贴费用增加3.27%,原因是人员增加。

(二)国有资产占用及购置情况说明。

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

九、部门决算表

封面、目录

(一)部门收支总体情况表。(公开01表)

(二)部门收入总体情况表。(公开02表)

(三)部门支出总体情况表。(公开03表)

(四)财政拨款收支总体情况表。(公开04表)

(五)一般公共预算支出情况表。(按功能分类科目)(公开05表)

(六)一般公共预算基本支出情况表。(按经济分类科目)(公开06表)

(七)一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表。(公开07表)

(八)政府性基金预算收支情况表。(公开08表)

(九)政府采购情况表。(公开09表)

蓝田县机构编制委员会办公室-决算公开报表.xls