蓝田县城市管理局内设科室9个(办公室、市容环卫管理科、广告牌匾管理科、园林绿化管理科、爱国卫生管理科、创建提升科、综合执法科、渣土管理科、执法宣传检查科),3个下属事业单位(蓝田县绿化队、蓝田县环境卫生管理站、蓝田县城市管理综合行政执法队),主要负责以下工作:
一、部门主要职责
1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理及城市管理综合行政执法和园林绿化工作的方针政策、法律法规及相关管理标准和规范,承担具体实施的职责。
2、负责编制城市管理、园林绿化总体规划及中、长期发展规划和年度计划,并组织实施。
3、负责对城市市容景观、环境卫生实施管理;负责协调城市管理综合执法工作。负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作,协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。
4、贯彻落实、协调督办、监督检查县政府关于城市管理确定的重大事项;对城市管理工作进行调查研究、交流探讨,重点研究分析制约全县城市管理工作的体制机制障碍,提出对策和措施;对蓝关街道办事处、各镇和相关职能部门承担的城市管理工作目标任务进行考核,并提出奖惩意见;研究与部署全县网格化管理工作。
5、拟订城市管理维护费和园林绿化财政性资金的年度计划并组织实施;负责市容环境卫生和园林绿化专项资金,以及城市管理系统国有资产的管理;组织实施城市管理服务收费标准。
6、负责建筑垃圾排放、运输、消纳与工地施工的管理和执法工作,并会同有关部门对违规行为进行查处。
7、承担城市市容环境的综合管理职责,并对有关执行情况进行监督、检查和考核;负责城市道路的人行道及相关公共场地开挖、占道的审批许可。
8、负责制定大、中型环境卫生设施建设规划和年度固定资产投资计划;参与市容环境卫生、环卫基础设施建设项目的选定、竣工验收工作,承担市容环境卫生设施建成后日常管理的职责。
9、负责对生活垃圾的收集、运输和处理实施监督管理;负责对生活垃圾减量化、资源化、无害化处理的组织实施和监督管理;负责实行城市化管理区域执法的管理工作。
10、负责户外广告、招牌设置监管;负责临时性户外宣传品的审核管理;负责临时户外广告设置的监管;负责对人行道、建筑物立面、公共设施和公共场所的容貌实施监督管理;负责对机动车辆清洗行业实施管理;负责车辆停放、建筑垃圾、洗车站点、门头牌匾设置、临时宣传等方面的行政审批(备案)工作。
11、牵头负责城市精细化管理工作。对各镇、蓝关街办的精细化管理进行指导、检查、考核,负责数字化城市管理信息系统建设工作。
12、新建公厕、垃圾压缩站的选点核准职责;城市公园广场内举办展览、文体表演等活动审批职责;机动车辆非法占用人行道执法、建筑工地文化墙执法职责。
13、负责全县环卫基础设施的监督和管理工作;负责编制全县道路绿篱、绿化带、行道树和绿化护栏设施养护维修年度计划并组织实施。
14、负责园林绿化管理工作;负责建设项目绿化审批,审查园林绿地建设设计方案,参与竣工验收;居住区以及单位院内砍伐、迁移城市树木和占用(临时占用)城市绿地审批职责,建设项目绿化设计方案配套绿地面积审查职责,建设项目附属绿化工程配套验收职责。
15、负责对辖区内擅自修建影响市容环境的临时搭建物等行为的监督检查和行政处罚,配合规划部门对辖区内未经批准擅自修建临街建筑物、构筑物等行为监督检查,并协助强制拆除违法建筑。
16、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、2018年度部门主要工作任务及目标
1、投资55000万元,完成生活垃圾焚烧发电项目厂区基础建设到位,具备基本运营条件;
2、投资480万元,完成新建公厕48座;
3、投资413万元,配给我县农村566个村组配置密闭式垃圾箱、人力三轮车及分类垃圾桶;
4、投资450万元,完成五路增绿工程;
5、投资330万元,建设蓝新路南段绿化广场;
6、深入推进城市精细化管理,从严整治占道经营、野广告等城市顽疾,规范门头牌匾,做好划行规市,积极创建整洁美丽示范街;
7、加强县城区园林绿化及广场绿篱的管护力度;
8、做好城区环境设施的设置和维护,开展县城区的道路清扫保洁及垃圾清运。
9、加强对镇、街村容村貌环境卫生管理的指导、监督和考核职责。
三、部门预算单位构成
序号 单位名称
1 蓝田县城市管理局(本级)
2 蓝田县环境卫生管理站
3 蓝田县绿化队
4 蓝田县城市管理综合行政执法大队
四、部门人员情况说明
蓝田县城市管理局系统共有4个单位。
1、蓝田县城市管理局机关。全额财政拨款行政单位,在职25人、退休6人、遗属补助1人,固定资产12953519元。
2、蓝田县环境卫生管理站。差额拨款事业单位,在职21人、退休10人、固定资产966547元。
3、蓝田绿化队。差额拨款事业单位,在职21人、退休3人、遗属补助2人、固定资产92886元。
4、蓝田县城市管理综合行政执法大队。全额拨款事业单位,在职人员66人,固定资产181630元。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2017年底,共有车辆19辆,单价20万元以上的设备4台。
六、部门预算绩效目标说明
2018年实现了绩效目标项目管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款6500000元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)、收支预算总体情况
2018年总体收支与上年对比增加32%,主要原因:职工及保洁人员调资及农村环境卫生整治资金。
(二)、财政拨款收支情况
财政拨款收支与上年对比有所增加,原因:职工及保洁人员调资。
(三)、一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算拨款收支与上年对比无变化。
2、支出按功能科目分类的明细情况
按照支出功能分类的类、款级科目,区分基本支出、项目支出相关数据与上年对比有所增加,原因:职工及保洁人员调资,农村环境卫生整治经费。
3、支出按经济科目分类的明细情况
按照支出经济分类的类级科目,区分基本支出、项目支出相关数据与上年对比有所增加,原因:职工及保洁人员调资,农村环境卫生整治经费。
(四)、政府性基金预算支出情况
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)、国有资本经营预算拨款收支情况
2018年没有国有资本经营预算拨款收支。
(六)、“三公”经费等情况
1、因公出国(境)费:根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要,安排因公出国(境)费预算0万元。
2、公务接待费:我单位无公务接待费。
3、2018年公务用车:经费为0,比2017年公务用车经费减少10万元,主要原因为单位公务用车调出,支出减少。
(七)、机关运行经费安排情况
2018年机关运行经费财政拨款预算10.3万元。
(八)、政府采购情况
2018年无政府采购预算。
(九)、本部门预算专项资金已公开
八、专业名词解释
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、专户资金:纳入财政专户管理的资金。
3、其他财政资金:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”等之外取得的各项收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
6、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7、机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
九、部门预算表
2018年部门综合预算公开报表
部门名称:蓝田县城市管理局
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已同意
目 录
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报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
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表1 |
2018年部门预算收支总表 |
否 |
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表2 |
2018年部门预算收入总表 |
否 |
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表3 |
2018年部门预算支出总表 |
否 |
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表4 |
2018年一般公共预算支出表(按功能科目分) |
否 |
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表5 |
2018年一般公共预算支出表(按经济分类科目分) |
否 |
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表6 |
2018年政府性基金预算支出表(按功能科目分) |
是 |
无政府性基金预算支出 |
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表7 |
2018年政府性基金预算支出表(按经济分类科目分) |
是 |
无政府性基金预算支出 |
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表8 |
2018年“三公”经费支出预算表 |
是 |
无“三公”经费支出预算 |
|
表9 |
2018年机关运行经费支出预算表 |
否 |
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|
表10 |
2018年政府采购(资产配置、购买服务)预算表 |
是 |
无政府采购预算支出 |
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表11 |
2018年部门预算专项资金明细表 |
否 |
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表12 |
2018年部门一般公共预算基本支出表 |
否 |
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表13 |
2018年财政拨款收支总表 |
否 |
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表14 |
2018年一般公共预算基本支出表(按经济科目分) |
否 |
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表15 |
2018年一般公共预算支基本支出表 |
否 |
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2018年部门预算收支总表 |
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单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 36,539,501.9500 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 30,800,218.62 |
| (一)一般公共预算拨款 | 36,539,501.95 | 二、外交支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 30,364,338.62 |
| (二)政府性基金收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 425,080.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 10,800.00 |
| 三、事业收入 | 0.0000 | 五、教育支出 | 0.00 | 二、业务经费支出 | 6,500,000.00 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 6,500,000.00 |
| 五、下级单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | 资本性支出(类) | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 37,300,218.62 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||
| 十三、农林水支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 其他支出(类) | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 三、专项资金支出 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | ||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 资本性支出(类) | 0.00 | ||
| 二十三、预备费 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | 其他支出(类) | 0.00 | ||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
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| 本年收入合计 | 36,539,501.95 | 本年支出合计 | 37,300,218.62 | 本年支出合计 | 37,300,218.62 |
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2018年部门预算收入总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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| 合计 | 36,539,501.95 | 36,539,501.95 | 36,539,501.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 105001 | 城市管理局本级 | 31,743,296.62 | 31,743,296.62 | 31,743,296.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 105003 | 环卫站 | 2,140,574.00 | 2,140,574.00 | 2,140,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 105004 | 绿化队 | 1,134,198.00 | 1,134,198.00 | 1,134,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 105005 | 城市管理综合行政执法队 | 1,521,433.33 | 1,521,433.33 | 1,521,433.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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2018年部门预算支出总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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| 合计 | 37,300,218.62 | 37,300,218.62 | 37,300,218.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 105001 | 城市管理局本级 | 31,743,296.62 | 31,743,296.62 | 31,743,296.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 105003 | 环卫站 | 2,140,574.00 | 2,140,574.00 | 2,140,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 105004 | 绿化队 | 1,134,198.00 | 1,134,198.00 | 1,134,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 105005 | 城市管理综合行政执法队 | 2,282,150.00 | 2,282,150.00 | 2,282,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
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2018年一般公共预算支出表(按功能科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
| 37,300,218.62 | 30,800,218.62 | 6,500,000.00 | 0.00 | |||
| 105 | 城市管理局 | 37,300,218.62 | 30,800,218.62 | 6,500,000.00 | 0.00 | |
| 2120101 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 2,155,163.42 | 2,155,163.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 2,282,150.00 | 2,282,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 32,862,905.20 | 26,362,905.20 | 6,500,000.00 | 0.00 | |
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2018年一般公共预算支出表(按经济科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
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| 合计 | 37,300,218.62 | 30,800,218.62 | 6,500,000.00 | 0.00 | ||
| 105 | 城市管理局 | 37,300,218.62 | 30,800,218.62 | 6,500,000.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 21,251,964.00 | 21,251,964.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,566,644.00 | 2,566,644.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 6,201.42 | 6,201.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,724,100.00 | 1,724,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 2,766,605.60 | 2,766,605.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 638,036.44 | 638,036.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 497,054.16 | 497,054.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58,853.00 | 58,853.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 854,880.00 | 854,880.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 129,000.00 | 129,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 6,500,000.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 184,080.00 | 184,080.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
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2018年政府基金预算支出表(按功能科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
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2018年政府基金预算支出表(按经济科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
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2018年“三公”经费支出预算表 |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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2018年机关运行经费支出预算表 |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
金额 |
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** |
** |
1 |
| 合计 | 30,789,418.62 | |
| 105 | 城市管理局 | 30,789,418.62 |
| 2120101 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 2,151,563.42 |
| 2120104 | 城管执法 | 2,282,150.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26,355,705.20 |
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2018年政府采购(资产配置、购买服务)预算表 |
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单位:元 |
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科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
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类 |
款 |
项 |
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** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
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2018年部门预算专项资金明细表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位(项目)名称 |
预算金额 |
项目简介 |
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44001 |
蓝田县城市管理局 |
6500000 |
农村环境卫生整治经费 |
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2018年部门预算支出总表 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
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|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
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| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 37,300,218.62 | 37,300,218.62 | 37,300,218.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105001 | 城市管理局本级 | 31,743,296.62 | 31,743,296.62 | 31,743,296.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105003 | 环卫站 | 2,140,574.00 | 2,140,574.00 | 2,140,574.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105004 | 绿化队 | 1,134,198.00 | 1,134,198.00 | 1,134,198.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105005 | 城市管理综合行政执法队 | 2,282,150.00 | 2,282,150.00 | 2,282,150.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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蓝田县城市管理局2018年财政拨款收支总表 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
行次 |
年初预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
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小计 |
一般公共预算财政拨款 |
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| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 37,300,218.62 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 37,300,218.62 | 37,300,218.62 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 37,300,218.62 | 本年支出合计 | 77 | 37,300,218.62 | 37,300,218.62 |
| 25 | 78 | |||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 82 | |||||
| 总计 | 30 | 37,300,218.62 | 总计 | 83 | 37,300,218.62 | 37,300,218.62 |
| 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||
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2018年一般公共预算基本支出表(按经济科目分) |
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单位:元 |
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| 部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 基本支出 | 备注 |
| ** | ** | 2 | |
| 合计 | 30,800,218.62 | ||
| 105 | 城市管理局 | 30,800,218.62 | |
| 30101 | 基本工资 | 21,251,964.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,566,644.00 | |
| 30103 | 奖金 | 6,201.42 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,724,100.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 2,766,605.60 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 638,036.44 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 497,054.16 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58,853.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 854,880.00 | |
| 30201 | 办公费 | 129,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 12,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 7,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 70,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 23,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 184,080.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 10,800.00 | |
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2018年一般公共预算基本支出表 |
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单位:元 |
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| 部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 备注 | |
| 人员经费 | 公用经费 | ||||
| ** | ** | 1 | 3 | 4 | |
| 经济科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 30 | 基本支出 | 30,800,218.62 | 30,375,138.62 | 425,080.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 30,364,338.62 | 30,364,338.62 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 425,080.00 | 425,080.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭补助 | 10,800.00 | 10,800.00 | ||


陕公网安备61012202000008号