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县委巡察办2018年预算公开

一、部门主要职责

1、向巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署;

2、统筹、协调、指导巡察组开展工作;

3、承担政策研究、制度建设等工作;

4、落实县委和巡察工作领导小组决定的事项;

5、对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办;

6、协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等;

7、按照干部管理权限和巡察工作的需要,做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理;

8、为巡察组开展工作提供保障;

9、向市委巡视工作领导小组报送工作规划、工作总结和工作信息等,配合做好省市巡视工作;

10、办理巡察工作领导小组和上级机关交办的其他事项。

二、2018年度部门主要工作任务及目标

2018年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻落实党的十九大精神、贯彻《中国共产党巡视工作条例》,准确把握政治巡察的工作方向,以“发现问题、形成震慑”为主要任务,以聚焦“全面从严治党”为核心,紧扣“六项纪律”标尺,紧盯党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力“三大问题”精准发力,进一步巩固全县风清气正的从政环境和政治生态。全年的主要工作任务及目标有:

1、组织开展巡察工作,全年进行三轮巡察,每轮派出三个巡察组,对15个党组织开展巡察;

2、起草《十六届县委巡察工作规划》,报县委研究同意后下发;

3、建立巡察人才库;

4、做好巡察组人员的培训工作;

5、协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组收集情况、提供协助支持。

三、部门预算单位构成

1、内设机构:

本单位暂未设置内设机构

2、部门预算构成:

从预算单位构成看,本部门预算包括中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室本级(机关)预算,无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制8人,其中行政编制8人,实有人员7人,单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单位20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价为20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款429734.42元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门总体收支429734.42元,与2017年251343元对比增加178391.42元,主要原因是因本单位成立于2017年6月,人员工资及经费为6个月,2018年为全年12个月。

(二)财政拨款收支情况

2018年部门总体收支429734.42元,与2017年251343元对比增加178391.42元,主要原因是因本单位成立于2017年6月,人员工资及经费为6个月,2018年为全年12个月。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

部门一般公共预算当年拨款收支429734.42元,与2017年251343元对比增加178391.42元,主要原因是因本单位成立于2017年6月,人员工资及经费为6个月,2018年为全年12个月。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年按照部门支出功能分类为基本支出429734.42元,无项目支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年按照部门支出经济分类财政统发工资 365294.42,公用经费64440元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资产经营预算拨款收支情况

本部门无国有资产经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年本部门“三公”经费预算500元,全部用于公务接待,上年三公经费为0元,比上年增加了500元,主要原因为本单位成立于2017年6月,2017年无三公经费预算。

(七)机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费429734.42元,对比上年有所增加,主要原因是因本单位成立于2017年6月,人员工资及经费为6个月,2018年为全年12个月。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

(九)本部门无专项资金预算收支,并已公开空表

八、专业名词解释

其他交通费用:指国家实行公务用车改革后,发给公务人员的交通补助。

九、部门预算表  

 

2018年部门综合预算公开报表


 

 

 

部门名称:中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已同意

 

目             录

 

报表名称

是否空表

公开空表理由

表1

2018年部门预算收支总表

否 

 

表2

2018年部门预算收入总表

否 

 

表3

2018年部门预算支出总表

否 

 

表4

2018年一般公共预算支出表(按功能科目分)

否 

 

表5

2018年一般公共预算支出表(按经济分类科目分)

否 

 

表6

2018年政府性基金预算支出表(按功能科目分)

是 

无政府性基金预算 

表7

2018年政府性基金预算支出表(按经济分类科目分)

是 

无政府性基金预算 

表8

2018年“三公”经费支出预算表

否 

 

表9

2018年机关运行经费支出预算表

否 

 

表10

2018年政府采购(资产配置、购买服务)预算表

无政府采购预算

表11

2018年部门预算专项资金明细表

 是

无专项资金预算

表12

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

 

表13

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

 

表14

2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

 

 

2018年部门预算收支总表

单位:元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、财政拨款

429,734.4200

一、一般公共服务支出

429,734.42

一、基本支出

429,734.42

(一)一般公共预算拨款

429,734.42

二、外交支出

0.00

工资福利支出

365,294.42

(二)政府性基金收入

0.00

三、国防支出

0.00

商品和服务支出

64,440.00

二、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

对个人和家庭的补助

0.00

三、事业收入

0.0000

五、教育支出

0.00

二、业务经费支出

0.00

其中:纳入财政专户管理的收费

0.00

六、科学技术支出

0.00

工资福利支出

0.00

四、事业单位经营收入

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

商品和服务支出

0.00

五、下级单位上缴收入

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

对个人和家庭的补助

0.00

六、其他收入

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

债务利息及费用支出

0.00

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

0.00

资本性支出(基本建设)

0.00

 

 

十一、节能环保支出

0.00

资本性支出(类)

0.00

 

 

十二、城乡社区支出

0.00

对企业补助(基本建设)

0.00

 

 

十三、农林水支出

0.00

对企业补助

0.00

 

 

十四、交通运输支出

0.00

对社会保障金补助

0.00

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0.00

其他支出(类)

0.00

 

 

十六、商业服务业等支出

0.00

三、专项资金支出

0.00

 

 

十七、金融支出

0.00

工资福利支出

0.00

 

 

十八、援助其他地区支出

0.00

商品和服务支出

0.00

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0.00

对个人和家庭的补助

0.00

 

 

二十、住房保障支出

0.00

债务利息及费用支出

0.00

 

 

二十一、粮油物资储备支出

0.00

资本性支出(基本建设)

0.00

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

0.00

资本性支出(类)

0.00

 

 

二十三、预备费

0.00

对企业补助(基本建设)

0.00

 

 

二十四、其他支出

0.00

对企业补助

0.00

 

 

二十五、转移性支出

0.00

对社会保障金补助

0.00

 

 

二十六、债务还本支出

0.00

其他支出(类)

0.00

 

 

二十七、债务付息支出

0.00

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

429,734.42

本年支出合计

429,734.42

本年支出合计

429,734.42


 

2018年部门预算收入总表

单位:元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

备注

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:纳入财政专户管理的收费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

429,734.42

429,734.42

429,734.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

109001

中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室本级

429,734.42

429,734.42

429,734.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2018年部门预算支出总表

单位:元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

备注

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:纳入财政专户管理的收费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

429,734.42

429,734.42

429,734.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

109001

中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室本级

429,734.42

429,734.42

429,734.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


 

2018年一般公共预算支出表(按功能科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

**

**

1

2

3

4

 

 

429,734.42

429,734.42

0.00

0.00

 

109

中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室

429,734.42

429,734.42

0.00

0.00

 

 2013601

 行政运行(其他共产党事务支出)

429,734.42

429,734.42

0.00

0.00

 

 

2018年一般公共预算支出表(按经济科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

**

**

1

2

3

4

 

合计

429,734.42

429,734.42

0.00

0.00

 

109

中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室

429,734.42

429,734.42

0.00

0.00

 

 30101

 基本工资

166,236.00

166,236.00

0.00

0.00

 

 30102

 津贴补贴

187,704.00

187,704.00

0.00

0.00

 

 30103

 奖金

1,154.42

1,154.42

0.00

0.00

 

 30199

 其他工资福利支出

10,200.00

10,200.00

0.00

0.00

 

 30201

 办公费

13,000.00

13,000.00

0.00

0.00

 

 30207

 邮电费

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

 

 30211

 差旅费

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

 

 30213

 维修(护)费

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

 

 30217

 公务接待费

500.00

500.00

0.00

0.00

 

 30239

 其他交通费用

40,440.00

40,440.00

0.00

0.00

 


 

2018年政府基金预算支出表(按功能科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年政府基金预算支出表(按经济科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 


 

2018年“三公”经费支出预算表

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

109

中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

 2013601

 行政运行(其他共产党事务支出)

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00


 

2018年机关运行经费支出预算表

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

金额

**

**

1

 

合计

429,734.42

109

中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室

429,734.42

 2013601

 行政运行(其他共产党事务支出)

429,734.42


 

2018年政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:元

科目编码

单位代码

部门\采购项目名称

采购目录

规格型号

数量

计量单位

预算金额

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门预算专项资金明细表

单位:元

单位编码

单位(项目)名称

预算金额

项目简介

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


 

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

年初预算 429,734.4200 一、一般公共服务支出 429,734.4200    工资福利支出 365,294.42
非税收入 0.00 二、外交支出 0.00    商品和服务支出 64,440.00
 政府基金收入 0.00 三、国防支出 0.00    对个人和家庭的补助 0.00
 行政事业性收费 0.00 四、公共安全支出      对企事业单位的补贴 0.00
    纳入预算管理 0.00 五、教育支出 0.00    转移性支出 0.00
    纳入专户管理 0.00 六、科学技术支出 0.00    债务利息支出 0.00
 罚没收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00    基本建设支出 0.00
 国有资本经营收入 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00    其他资本性支出 0.00
 国有资源(资产)有偿使用收入 0.00 九、社会保险基金支出 0.00    其他支出 0.00
中省专款(预算内) 0.00 十、医疗卫生计划生育支出 0.00    
其他收入 0.00 十一、节能环保支出 0.00    
上年结转 0.00 十二、城乡社区支出 0.00    
 预算结转 0.00 十三、农林水支出 0.00    
 行政事业性收费结转 0.00 十四、交通运输支出 0.00    
 罚没收入结转 0.00 十五、资源勘探信息等支出 0.00    
    十六、商业服务业等支出 0.00    
    十七、金融支出 0.00    
    十八、援助其他地区支出 0.00    
    十九、国土海洋气象等支出 0.00    
    二十、住房保障支出 0.00    
    二十一、粮油物资储备支出 0.00    
    二十二、国有资本经营预算支出 0.00    
    二十三、预备费 0.00    
    二十四、其他支出 0.00    
    二十五、转移性支出 0.00    
    二十六、债务还本支出 0.00    
    二十七、债务付息支出 0.00    
    二十八、债务发行费用支出 0.00    
本年收入合计 429,734.4200 本年支出合计 429,734.4200 本年支出合计 429,734.4200

 

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

** ** 1 2 3 4
429734.42 429734.42 0 0
109 中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室 429734.42 429734.42 0 0
 2013601  行政运行(其他共产党事务支出) 429734.42 429734.42 0 0

 

2018年部门综合一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出

项目支出

备注

业务经费

专项资金

** ** 1 2 3 4
合计 429734.42 429734.42 0
109 中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室 429734.42 429734.42 0
 30101  基本工资 166236 166236 0
 30102  津贴补贴 187704 187704 0
 30103  奖金 1154.42 1154.42 0
 30199  其他工资福利支出 10200 10200 0
 30201  办公费 13000 13000 0
 30207  邮电费 2500 2500 0
 30211  差旅费 5000 5000 0
 30213  维修(护)费 3000 3000 0
 30217  公务接待费 500 500 0
 30239  其他交通费用 40440 40440 0