2016年县级部门公开内容包括部门概况、部门决算表、部门决算情况说明三部分。
一、主要职责
1、负责拟订全县农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、工作方案和政策措施,并组织实施;
2、负责协调、组织全县统筹城乡发展和新农村建设产业和相关经济项目的招商引资与落实工作;
3、负责协调、组织全县统筹城乡发展项目、新农村建设项目申报、前期审核及上报工作;
4、负责全县统筹城乡发展、新农村建设的有关综合配套改革和基础设施重大项目建设等问题的调研、论证及协调推进工作;
5、负责组织、协调、指导全县农村城镇化、小城镇规划与建设工作、农村人居环境整治提升和旧村改造基础设施建设工作及农村电气化建设工作;
6、负责全县统筹城乡发展、新农村建设产业发展目标任务的前期审核、立项和检查考核工作;
7、指导、协调全县有关农村社会事业发展的重大活动;
8、负责指导、协调全县城乡就业、社会保障和劳动力技能培训、劳务经济、劳务输出网络建设等工作;
9、 负责协调、组织全县农村公共服务、社会管理和基层民主政治建设及农村行政管理体制改革有关问题的调研、论证和协调推进工作;
10、负责县级相关部门和各镇农村工作、统筹城乡发展。新农村建设的指导协调、督促检查、考核验收;
11、负责组织农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的有关调查研究,提出对策建议;
12、会同有关部门,负责全县农村土地流转、农民教育和农村基层干部培训工作;
13、负责农村工作、统筹城乡发展工作、新农村建设的有关专项资金的使用和管理;
14、承担县统筹城乡发展工作领导小组日常工作;
15、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、2016年度目标任务顺利完成
(一)统筹城乡项目建设顺利开展
1、新型农村社区建设稳步推进。
2、农村片区化中心社区建设全面推进。
3、幸福新农村示范村建设起步良好。
4、“西安最美乡村”创建工作圆满完成。
(二)围绕全县中心工作服务大局发展
1、进一步巩固扶贫成果。
2、全力促进全域旅游发展。
3、深入推进农村改革工作。
4、全面完成其他各项重点工作任务。
三、部门所属基层决算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员、资产情况及决算收支金额。
蓝田县统筹办为行政单位,经费管理方式为预算财政拨款,编制8人,在职人员5人,2016年末资产新增一台挂机空调,价值2490元。因公车改革车辆上缴价值共149500元,故2016年末资产总值为115809元。
二、 部门决算总表
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收入支出决算表 |
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01表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县统筹城乡一体化发展办公室(本级) |
2016年 |
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 55.08 | 1、一般公共服务支出 | 55.08 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 55.08 | 2、外交支出 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
| 2、上级补助收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0 | 7、文化体育与传媒支出 | 0 |
| 4、经营收入 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 0 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0 |
| 6、其他收入 | 0 | 10、节能环保支出 | 0 |
| 11、城乡社区支出 | 0 | ||
| 12、农林水支出 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 55.08 | 本年支出合计 | 55.08 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| 收入总计 | 55.08 | 支出总计 | 55.08 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
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收入决算表 |
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02表 |
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编制单位:陕西省西安市蓝田县统筹城乡一体化发展办公室 |
2016年 |
单位:万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
合计 |
55.08 | 55.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 55.08 | 55.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 55.08 | 55.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013601 | 行政运行 | 35.08 | 35.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
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支出决算表 |
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03表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县统筹城乡一体化发展办公室(本级) |
2016年 |
单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
合计 |
55.08 | 35.08 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 55.08 | 35.08 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 55.08 | 35.08 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2013601 | 行政运行 | 35.08 | 35.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
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财政拨款收入支出决算表 |
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04表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县统筹城乡一体化发展办公室(本级) |
2016年 |
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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| 1、一般公共预算财政拨款 | 55.08 | 1、一般公共服务支出 | 55.08 | 55.08 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| 4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5、教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12、农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 55.08 | 本年支出合计 | 55.08 | 55.08 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||
| 收入总计 | 55.08 | 支出总计 | 55.08 | 55.08 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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05表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县统筹城乡一体化发展办公室(本级) |
2016年 |
单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
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|
合计 |
55.08 | 35.08 | 31.82 | 3.26 | 20 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 55.08 | 35.08 | 31.82 | 3.26 | 20 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 55.08 | 35.08 | 31.82 | 3.26 | 20 | |
| 2013601 | 行政运行 | 35.08 | 35.08 | 31.82 | 3.26 | 0 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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06表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县统筹城乡一体化发展办公室(本级) |
2016年 |
单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
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|
合计 |
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| 301 | 工资福利支出 | 0 | 31.67 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 0 | 16.1 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 0 | 16.1 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 14.96 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 14.96 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 0 | 0.61 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 0 | 0.61 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 3.26 | |
| 30201 | 办公费 | 0 | 0 | 0.91 | |
| 30201 | 办公费 | 0 | 0 | 0.91 | |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0.02 | |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0.02 | |
| 30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0.26 | |
| 30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0.26 | |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0.23 | |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0.23 | |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0.08 | |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0.08 | |
| 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0.21 | |
| 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0.21 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 1.56 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 1.56 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 0.15 | 0 | |
| 30307 | 医疗费 | 0 | 0.15 | 0 | |
| 30307 | 医疗费 | 0 | 0.15 | 0 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
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小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。 | |||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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编制单位:陕西省西安市蓝田县统筹城乡一体化发展办公室(本级) |
2016年 |
金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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| 合计 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||
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政府采购决算表 |
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公开09表 |
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编制单位:陕西省西安市蓝田县统筹城乡一体化发展办公室(本级) |
2016年 |
金额单位:万元 |
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项目 |
行次 |
采购金额(决算数) |
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总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 | |
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合 计 |
1 | |||
| 货物 | 2 | |||
| 工程 | 3 | |||
| 服务 | 4 | |||
三、 部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况。
2016年公共预算财政拨款550783.00元,支出550783.00元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。
公共预算财政拨款550783.00元,基本支出350783元,工资福利支出316683.00元,商品和服务支出34100.00元。项目支出200000元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。
2016年度公务用车已收回无费用,公务接待0元。


陕公网安备61012202000008号