2016年蓝田县机关工委部门决算公开内容包括部门概况、部门决算表、部门决算情况说明三部分。
一、部门概况
(一)基本情况
1.主要职能。(1)、制定县直机关党的建设工作规划,指导县级各部门机关党的建设工作。
(2)、领导县直机关各总支、支部抓好党的思想、组织、作风建设;负责县直机关党员教育管理、党建工作理论研究,党务干部的理论培训、业务培训及入党积极分子教育培训工作;受县委委托做好党员发展工作。
(3)、指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作;指导、协调县直机关的精神文明建设活动。
(4)、负责县直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。
(5)、负责县直机关各级党组织的组织建设工作。
(6)、领导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,负责领导干部双重民主生活会的督促检查,搞好思想作风建设。
(7)、负责县直机关党的纪律检查工作,抓好对党员的党纪和廉政教育;负责党员违纪案件的审理工作,按干部管理权限审批上报党员干部违反党纪的处理决定。
(8)、完成县委交办的其它工作。
2.机构情况,是负责县机关党的思想、组织和作风建设的县委派出机构。
3.人员情况,机关行政编制4名。2016年底实有在职人数3人,离退休干部7人,遗属2人。2016年9月转走工资关系1人;
(二)当年取得的主要事业成效
2016年度机关工委目标任务完成情况
2016年,在县委的正确领导下,团结带领工委班子成员,围绕全县“发展提升年”主题,始终坚持“服务中心、建设队伍”两大任务,盯住机关党建“走在前头,做出表率”目标,积极履行岗位职责,扎实做好工委各项工作,开展活动,顺利完成机关党建各项任务。
一是扎实开展“两学一做”学习教育。召开了所属支部的支部书记、党务干部200名参加的“两学一做”动员会,会上观看了省委“两学一做”视频,学习了县委“两学一做”学习教育方案,聘请了省委党校教授闫矇老师进行了“两学一做”专题辅导。并给基层各党(总)支部购买了“两学一做”学习资料2900多本、学习笔记1500多本。每月坚持下基层指导各支部“两学一做”学习教育。
二是认真开展创建“五型”机关活动。在“五型机关”创建活动中以加强思想建设,着力打造“学习型”机关。紧扣中心工作,打造落实型机关。加强制度建设,打造服务型机关。丰富活动载体,打造创新型机关。加强廉政建设,着力打造廉洁型机关。组织开展了“亮比评”活动。
三是以队伍建设为着力点,党员的引领作用不断得到辐射。2016年5月21、22日,在蓝田县图书馆举办了95名入党积极分子参加的培训班,全年接收新党员17名,转正预备党员40名,接转组织关系1000多人次,组织预备党员30名进行入党宣誓。
四是认真抓好党建7项重点任务的落实。完成了2008年4月至2016年7月以来的党费补交工作,73个支部900多名党员共补交党费106万元,已全部上缴组织部;严格程序,全体党员参与,完成了县十六次党代会22名代表推选工作,推选县政协十三届委员会委员27名,推选23名党的十九大代表;包扶厚镇边庄村四户贫困户驻村帮扶工作有序平稳进行。为他们送去米面油棉衣棉被等生活用品。联系县妇联对单亲贺文豪小学生进行维权救助。救助资金3000元于2016年12月已发,联系县残联对残疾人边建民家庭房屋补贴帮扶,现已通过残联调查摸底;在党组织换届中,按照《中国共产党章程》和《中国共产党基层组织工作暂行条例》的有关规定,73个党(总)支部按期组织完成了换届选举工作;完成73个党(总)支部900多名党员党组织关系排查工作。对因工作变动的党员,要求各支部及时接转党组织关系。对党员的基本信息进行一次系统的登记,确保登记上报到党员系统中党员的信息准确无误。成立两个非公党建组织(中共陕西白鹿原律师事务所、中共群鑫律师事务所) 。
五是完成基层组织建设提升年的各项工作。在基层党组织对“三项机制”政策进行宣讲。在省市委制定出台“三项机制”政策后,到基层党组织对三项机制政策进行宣讲,同时在单位落实好“三项机制”学习贯彻;落实好三会一课制度。严格按照三会一课的要求,做好工委各项工作;积极配合县委县政府中心工作。完成城乡综合治理、大擦洗、创森宣传和全域旅游、“路长制”中各项工作任务。
六是扎实做好机关党建的日常工作。筹备建设了县直机关党员活动室和图书阅览室,每周二、四下午定期开放活动。慰问困难党员及困难群众。二月份慰问了49名困难党员、8名困难职工和7名退休干部。二月份到洩湖镇马王村看望6户贫困户,为他们送去大肉、米面油和糖果,让群众过上一个祥和的春节。六月份看望中华人民共和国成立前老党员2名,送去党组织的温暖2000元,慰问困难党员、退休支部书记17名,送去米油、奶等生活用品,表达党组织的关怀;组织机关党员到指定社区报到。按照要求工委全体党员到绿之圣社区报到,接受社区的安排,七一前慰问了社区老党员,送去米、油、奶、水果等送去党组织的温暖;做好党费收缴工作。督促基层支部按时收缴党费,工委按时上交组织部正常党费,已上缴党费10万元。开展七一系列活动,表彰县政协办等12个先进集体,黄振虎等51名优秀党员,乔世伟等12名优秀党务工作者。慰问困难党员12名、退休支部书记5名;积极参加“两学一做”学习教育“党章党规在线考试”、十八届五中全会精神网络专题培训学习;组织基层党员参加全民健步走活动。
七是工委班子高度重视抓好机关党建工作。1、成立了机关党建领导小组,各工委委员常抓各自联系点党建工作不放手,定期沟通指导督促,明确各机关年初有党建计划,年末有党建总结,全年有几项特色主题活动思想。2、树立抓党建工作就是最大的政绩观念,让机关部门主要领导对党建工作认识到位,把党建工作与业务工作相结合。3、坚持周一例会学习制度,随时掌握世情、国情、党情,统一思想认识,与时俱进创新。4、开展面向基层党支部送书活动。给所辖73个党支部送时政理论、党务工作,党建书籍达1000多册。使各基层党支部书记、党务干部、党员常学常新,做好党建工作。5、掀起学党章、守党章、用党章、护党章热潮。发文件要求各机关基层党支部认真学习宣传贯彻执行党的十八届六中全会精神及《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,同时给各机关发放准则和条例单行本达1000多册。6、完成了文明交通劝导、秸秆禁烧、创文上街大擦洗、见缝插绿等县中心工作。
(三)部门无所属基层决算单位。
二、部门决算表
(一)收支决算总表。(公开01表)
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收入支出决算表 |
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01表 |
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| 编制单位:中共蓝田县直属机关工作委员会(本级) | 2016年 | 单位:万元 | |
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收入 |
支出 |
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| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 38.27 | 1、一般公共服务支出 | 38.27 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 38.27 | 2、外交支出 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
| 2、上级补助收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0 | 7、文化体育与传媒支出 | 0 |
| 4、经营收入 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 0 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0 |
| 6、其他收入 | 0 | 10、节能环保支出 | 0 |
| 11、城乡社区支出 | 0 | ||
| 12、农林水支出 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 38.27 | 本年支出合计 | 38.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| 收入总计 | 38.27 | 支出总计 | 38.27 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
(二)收入决算表。(公开02表)
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收入决算表 |
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02表 |
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| 编制单位:中共蓝田县直属机关工作委员会(本级) |
2016年 |
单位:万元 | ||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
|
合计 |
38.27 | 38.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 38.27 | 38.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 38.27 | 38.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013601 | 行政运行 | 31.61 | 31.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 6.66 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
(三)支出决算表。(公开03表)
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支出决算表 |
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03表 |
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| 编制单位:中共蓝田县直属机关工作委员会(本级) |
2016年 |
单位:万元 | |||||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
|
合计 |
38.27 | 31.61 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 38.27 | 31.61 | 6.66 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 38.27 | 31.61 | 6.66 | 0 | 0 | 0 |
| 2013601 | 行政运行 | 31.61 | 31.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 6.66 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
(四)财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)
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财政拨款收入支出决算表 |
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04表 |
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| 编制单位:中共蓝田县直属机关工作委员会(本级) |
2016年 |
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 38.27 | 1、一般公共服务支出 | 38.27 | 38.27 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| 4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5、教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12、农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 38.27 | 本年支出合计 | 38.27 | 38.27 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||
| 收入总计 | 38.27 | 支出总计 | 38.27 | 38.27 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表。(公开05表)
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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05表 |
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| 编制单位:中共蓝田县直属机关工作委员会(本级) |
2016年 |
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
|
合计 |
38.27 | 31.61 | 27.36 | 4.25 | 6.66 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 38.27 | 31.61 | 27.36 | 4.25 | 6.66 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 38.27 | 31.61 | 27.36 | 4.25 | 6.66 | |
| 2013601 | 行政运行 | 31.61 | 31.61 | 27.36 | 4.25 | 0 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表。(公开06表)
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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06表 |
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| 编制单位:中共蓝田县直属机关工作委员会(本级) |
2016年 |
单位:万元 | |||
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项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
|
合计 |
31.61 | 27.36 | 4.25 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 26.52 | 26.52 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 16.32 | 16.32 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 16.32 | 16.32 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.2 | 10.2 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.2 | 10.2 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.25 | 0 | 4.25 | |
| 30201 | 办公费 | 0.05 | 0 | 0.05 | |
| 30201 | 办公费 | 0.05 | 0 | 0.05 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.05 | 0 | 0.05 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.05 | 0 | 0.05 | |
| 30205 | 水费 | 0.08 | 0 | 0.08 | |
| 30205 | 水费 | 0.08 | 0 | 0.08 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.08 | 0 | 0.08 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.08 | 0 | 0.08 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.1 | 0 | 0.1 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.1 | 0 | 0.1 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.05 | 0 | 0.05 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.05 | 0 | 0.05 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.05 | 0 | 0.05 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.05 | 0 | 0.05 | |
| 30215 | 会议费 | 0.9 | 0 | 0.9 | |
| 30215 | 会议费 | 0.9 | 0 | 0.9 | |
| 30216 | 培训费 | 0.05 | 0 | 0.05 | |
| 30216 | 培训费 | 0.05 | 0 | 0.05 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 0 | 0.14 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 0 | 0.14 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.05 | 0 | 0.05 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.05 | 0 | 0.05 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.65 | 0 | 2.65 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.65 | 0 | 2.65 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.84 | 0.84 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.84 | 0.84 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.84 | 0.84 | 0 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
(七)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。(公开07表)
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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07表 |
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| 编制单位:中共蓝田县直属机关工作委员会(本级) |
2016年 |
单位:万元 | |||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
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|
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。 | |||||
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开08表)
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
08表 |
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|
编制单位:中共蓝田县直属机关工作委员会(本级) |
2016年 |
金额单位:万元 | |||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||
(九)政府采购决算表。(公开09表)
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政府采购决算表 |
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09表 |
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编制单位:中共蓝田县直属机关工作委员会(本级) |
2016年 | 金额单位:万元 | ||
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项目 |
行次 |
采购金额(决算数) |
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| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
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栏次 |
1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 1 | |||
| 货物 | 2 | |||
| 工程 | 3 | |||
| 服务 | 4 | |||
三、部门决算情况说明
(一)收入支出预算安排情况
单位本年初预算安排342294元,上年预算安排449200元,与上年对比 减少106906 元,变动原因是 压缩开支 。
(二)收入支出预算执行情况
当年实际收入382716,实际支出382716元 。预算完成率100%,与上年度实际支出446560.5元对比减少63844.5,减少原因是执行八项规定,压缩经费开支,同时调出一人到其他单位。
1.收入支出与预算对比分析
本年度预算342294元,分别是人员工资预算支出251294,行政经费预算支出16000,对个人和家庭补助8400元,项目预算支出66600元。本年实际支出382716元,分别是人员工资支出291716元,行政经费支出 16000元,对个人和家庭补助8400元,项目支出66600元。
2.收入支出结构分析
人员工资收入291716,占总收入76.2%,行政经费收入16000,占总收入4.2 %,对个人和家庭补助8400,占总收入2.2 %,项目收入66600,占总收入17.4 %。
3.重点经济分类支出执行情况
(1)“三公”经费支出情况:
预算支出1400,实际支出1400,与上年相比持平。
(2)会议费支出情况:
预算支出42000,实际支出42000,与上年持平。
三、资产负债情况分析
上年固定资产数190807,本年固定资产数190807,原因是未购置固定资产。


陕公网安备61012202000008号