2016年度县委政研室决算公开内容包括部门概况、部门决算表、部门决算情况说明三部分。
一、部门概况
(一)部门主要职责。
中共蓝田县委政策研究室(县委改革办)是从事全县经济社会发展调查研究,为县委决策和中心工作服务的职能部门。其主要职责是:
1、根据县委部署,对全县经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究,提出意见和建议,为县委决策提供参考。
2、参与县委重大决策的实施,并进行宏观指导、督促检查,向县委报告情况。
3、参与县委有关重要文稿修审,为县委提供信息服务。
4、指导各镇街、县级部门调研工作。
5、统筹协调有关方面提出的相关改革工作方案和措施。
6、协调督促有关方面落实县委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和具体要求。
7、研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向县委全面深化改革领导小组提出建议。
8、收集汇总有关改革方面的信息资料。
9、组织有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。
10、负责县委全面深化改革领导小组的日常联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
11、负责与市委全面深化改革领导小组办公室的对接协调,办理其交办事项。
12、负责完成县委及县委全面深化改革领导小组交办的其他事项。
(二)年度工作任务完成情况。
第一、抓好调查研究,服务发展大局
1、开展重大课题调研。围绕旅游+、脱贫攻坚、城乡美化、全面深化改革、保障和改善民生等事关全县经济社会发展的全局性、战略性、前瞻性问题,充分发挥职能作用,出好主意,当好参谋,为县委、县政府决策提供科学依据。
2、组织开展专项调研。围绕乡村旅游发展、重点领域改革以及县委、县政府关注的重点课题,组织力量开展专题调研,发挥参谋助手作用。
3、配合省、市委政策研究部门,搞好上级调研活动、调研课题的组织协调、情况收集、资料反馈等工作。
4、做好副科级以上领导干部调研课题及调研文章的征集和推荐工作。围绕全县发展大局,提出有针对性的参考题目,供各单位领导结合实际选择调研。
5、改进调研方式方法。深入基层和发展一线,通过召开座谈会、入户走访、问卷调查、蹲点调查、典型调查、实地考察等方法开展调研;利用现代网络传媒,积极借鉴先进发达地区经验和做法,切实增强调研工作的实效性;探索建立调查研究工作联席会议制度,加强与各单位合作。完善重点调研课题选题、重大课题会审、开放式联合调研、优秀调研成果参评等制度,进一步营造全县抓调研、促发展的浓厚氛围。
6、促进调研成果转化。通过现场办公会、专题会、座谈会等形式,促使调研成果转化;将调研获得的一手资料、问题分析、建议对策等成果,及时报送县委、县政府领导审阅;将形成的调研报告及时发送相关部门参阅、交流,促使调研成果转化为推动工作的新思路、新举措。
第二、不断深化改革,增添发展动能
7、加强改革精神学习。认真学习十八届三中、四中、五中全会及中央、省、市、县委深改组会议精神,吃透上情,完善县委深改组及办公室学习制度;加强与市委改革办和兄弟区县联系沟通,及时学习和借鉴全国各地改革方面的典型经验,推进改革工作开展。
8、突出改革重点。抢抓西安国家全面创新改革试验区机遇,积极推进各领域改革。做好2015年度改革任务的收尾工作,科学谋划2016年度全县改革工作,承接落实好市委深改组目标任务。继续做好政府机构改革、镇村综合改革、纪检监察体制改革、公务用车改革后续工作;进一步深化商事制度改革,认真落实“三证合一、一照一码”等制度;进一步深化文化体制、社会体制、司法体制和党的建设领域改革,形成一批制度成果;着力抓好行政审批制度改革,最大限度的减少涉企审批事项。
9、积极开展相关试点。提前调研,科学进并联审批,为经济发展提供良好的发展环境。谋划,指导和协调各专项小组和相关单位,在司法体制、金融领域、社会体制改革等领域积极试点,力争取得新突破。
10、协调督促任务落实。围绕年度改革要点和重点改革任务,制定切实可行的工作方案,细化目标责任,明确推进措施,建立工作台账和任务清单,层层传导压力。充分发挥各专项小组职能作用,强化跟踪检查,完善考核办法,加强平时督促检查,做好年终考核评价,确保市委下达的改革任务和我县确定的重点改革工作圆满完成。
第三、 发挥职能作用,做好配合工作
11、配合做好培训宣讲工作。认真学习党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议、农村工作会、城市工作会及省、市、县委全会精神,配合县委宣传部、组织部、党校等部门开展相关培训宣讲,促进各级政策落实。
12、配合做好社区换届、农村集体“三资”管理、农村土地确权颁证等工作。按照县上安排,及时深入镇村,发挥职能作用,认真抓好社区换届选举、农村“三资”管理以及农村土地确权颁证等工作的督促指导。
13、抓好脱贫巩固工作。按照“五个一批”要求,巩固脱贫成果,继续在产业培育、信息服务、技能培训等方面,为包扶贫困群众提供帮扶,增强自我发展能力,促使群众收入稳步增加、防止返贫。
第四、 推进 “五型”机关创建,提升作风建设
14、推进学习型机关创建。按照“学习氛围浓厚、学用结合紧密、干部能力提升”的创建目标,把学习、积累、分析、研究作为一项基本功,完善学习制度,加强实践锻炼,更加重视学习新理论、领会新政策、关注新实践。学习上级精神,提升理论水平;学习政策业务,提升工作能力,学习县情文化,提升发展本领,学习文明礼仪,提升综合素质。
15、推进落实型机关创建。按照“工作衔接有序、责任明晰具体、落实有力高效”的创建目标,明确工作重点,建立工作台账,落实责任主体,加强过程管理,开展效能评价,确保全年各项目标任务的推进落实。
16、推进创新型机关创建。按照“工作标准提升、工作亮点突出、特色品牌彰显”的创建目标,梳理存在突出问题和制约瓶颈,建立“问题清单”,制定破解措施,力争创出亮点,以点带面,推动整体工作开展。
17、推进服务型机关创建。 按照“服务积极主动、作风务实高效、群众满意认可”的创建目标,抓好单位同志的“第一书记”驻村工作,组织党员干部参加社区志愿服务活动,针对群众反映强烈的突出问题开展调查研究,不断提升服务群众的能力和水平。
18、推进廉洁型机关创建。按照“教育惩戒严格、崇尚干净廉洁、廉政风气浓厚”的创建目标,落实“两个责任”,加强廉政教育,强化执纪问责,完善制度机制,深化党风廉政建设,不断加强政研室领导班子自身建设,加大干部教育培训,努力建设一支业务精良、团结进取、吃苦耐劳、能打硬仗、作风清廉的调研干部队伍。
(三)部门所属基层决算单位名称为“中共蓝田县委政策研究室”,单位性质为机关行政单位,经费管理方式为财政全额拨款,现有工作人员6名,固定资产7.96万元,2016年度收入34.58万元,支出34.58万元
二、部门决算表
(一)收支决算总表。(公开01表)
(二)收入决算表。(公开02表)
(三)支出决算表。(公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表。(公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表。(公开06表)
(七)一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表。(公开07表)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开08表)
(九)政府采购决算表(公开09表)
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况。
2016年度县委政策研究室收入为:公共预算财政拨款34.58万元;支出总计34.58万元,其中:基本支出26.53万元,分别为工资福利支出22.12万元,遗属补助0.84元,商品和服务支出3.57万元;项目支出8.06万元。无结余。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。
2016年度县委政策研究室公共预算财政拨款支出决算情况为:支出功能科目2013601(行政运行)支出26.53万元,支出功能科目2013602(一般行政管理事务)支出8.06万元
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况。
2016年度县委政策研究室公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况为0.27万元,为公务接待费用0.27万元,分别用于接待省、市专项课题调研组来蓝调研、省市深改组(办)工作检查、指导、督察等34批次。
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收入支出决算表 |
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01表 |
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| 编制单位:陕西省西安市中共蓝田县委政策研究室(本级) | 2016年 | 单位:万元 | |
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收入 |
支出 |
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| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 34.58 | 1、一般公共服务支出 | 34.58 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 34.58 | 2、外交支出 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
| 2、上级补助收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0 | 7、文化体育与传媒支出 | 0 |
| 4、经营收入 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 0 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0 |
| 6、其他收入 | 0 | 10、节能环保支出 | 0 |
| 11、城乡社区支出 | 0 | ||
| 12、农林水支出 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 34.58 | 本年支出合计 | 34.58 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| 收入总计 | 34.58 | 支出总计 | 34.58 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
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收入决算表 |
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02表 |
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| 编制单位:陕西省西安市中共蓝田县委政策研究室(本级) |
2016年 |
单位:万元 | ||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
|
合计 |
34.59 | 34.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 34.59 | 34.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 34.59 | 34.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013601 | 行政运行 | 26.53 | 26.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 8.06 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
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支出决算表 |
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03表 |
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| 编制单位:陕西省西安市中共蓝田县委政策研究室(本级) |
2016年 |
单位:万元 | |||||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
|
合计 |
34.59 | 26.53 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 34.59 | 26.53 | 8.06 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 34.59 | 26.53 | 8.06 | 0 | 0 | 0 |
| 2013601 | 行政运行 | 26.53 | 26.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 8.06 | 0 | 8.06 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
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财政拨款收入支出决算表 |
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04表 |
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| 编制单位:陕西省西安市中共蓝田县委政策研究室(本级) |
2016年 |
单位:万元 | |||
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 34.58 | 1、一般公共服务支出 | 34.58 | 34.58 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| 4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5、教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12、农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 34.58 | 本年支出合计 | 34.58 | 34.58 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||
| 收入总计 | 34.58 | 支出总计 | 34.58 | 34.58 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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05表 |
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| 编制单位:陕西省西安市中共蓝田县委政策研究室(本级) |
2016年 |
单位:万元 | |||||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
|
合计 |
34.59 | 26.53 | 22.96 | 3.57 | 8.06 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 34.59 | 26.53 | 22.96 | 3.57 | 8.06 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 34.59 | 26.53 | 22.96 | 3.57 | 8.06 | |
| 2013601 | 行政运行 | 26.53 | 26.53 | 22.96 | 3.57 | 0 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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06表 |
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| 编制单位:陕西省西安市中共蓝田县委政策研究室(本级) |
2016年 |
单位:万元 | |||
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项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
|
合计 |
26.54 | 22.96 | 3.57 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 22.12 | 22.12 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 12.64 | 12.64 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 12.64 | 12.64 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.77 | 8.77 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.77 | 8.77 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 0.71 | 0.71 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 0.71 | 0.71 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.58 | 0 | 3.57 | |
| 30201 | 办公费 | 0.54 | 0 | 0.54 | |
| 30201 | 办公费 | 0.54 | 0 | 0.54 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.11 | 0 | 0.11 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.11 | 0 | 0.11 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.4 | 0 | 0.4 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.4 | 0 | 0.4 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 0 | 0.16 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 0 | 0.16 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.37 | 0 | 2.37 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.37 | 0 | 2.37 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.84 | 0.84 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.84 | 0.84 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.84 | 0.84 | 0 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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07表 |
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| 编制单位:陕西省西安市中共蓝田县委政策研究室(本级) |
2016年 |
单位:万元 | |||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
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|
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。 | |||||


陕公网安备61012202000008号