一、部门概况
(一)党校主要职责。
蓝田县委党校是承担培训全县党员领导干部、理论骨干和各级公务员任务的县委、县政府直属事业单位,归县委管理的参照公务员法管理的事业单位。县委党校内设3个处(室):办公室、教务处、总务处。单位编制15名。县委党校是全额财政拨款的事业单位,执行行政事业单位财务制度。
(二)2016年度工作任务完成情况。
一年来,在县委的正确领导和省市委党校的精心指导下,我校始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,习近平总书记系列重要讲话精神,中央《党校工作条例》,省委〔2015〕7号文件精神,省市委党校会议要求,坚持科学谋划促发展、狠抓落实求突破,以建设“三型”(学习型、服务型、创新型)党校为目标,以开展“五心服务”(全心服务县委决策、用心服务培训学员、诚心服务兄弟单位、实心服务帮扶群众、真心服务结对社区)为抓手,较好地发挥职能作用,全面完成了年度考核任务,为落实党的“四个全面”战略布局目标、促进蓝田经济社会发展和构建“人文山水蓝田,丝路生态慢城”做出了积极贡献。现就本年度工作及明年计划打算总结汇报如下:
一、2016年工作完成情况
(一)抓好三大职能工作开展,任务超额完成
培训规模不断扩大,培训班等主体培训班10期,培训1100余人次,超额完成了年初举办主体班五期的目标任务。
(二)加强班子队伍素质建设,增强人才保障
1、把加强学习作为首务。
2、把抓好教学作为重点。
(三)加大设施环境投入力度,改善办学条件
1、做好卫生保洁。
2、加强设施建设。
(四)加强各项制度管理工作,提升服务水平
1、落实目标责任。
2、健全管理制度。
3、加强后勤管理。
(五)积极推进各项重点工作,完成情况良好
1、扎实开展重点活动。按照中央统一安排部署,紧跟全县工作步调,先后精心组织认真开展了“五个”蓝田建设、“五型”机关创建、“两学一做”学习教育等活动,抓学习、抓整改、抓落实,全面完成各项活动任务,活动效果良好。
2、开展“亮比评”活动。按照“五型”机关创建、“两学一做”学习教育要求,积极开展“亮业绩、比效能、评先进”活动,通过定期召开交流评议会。
3、抓好各项制度建设。根据形势需要,结合党校实际,先后制定完善了“党委中心组织学习制度”、“干部工作日志制度”“校委会工作制度”等一系列科学合理切实可行的工作制度,形成了用制度约束考核、用制度管人管事的良好局面,促进了各项工作有序顺利高效开展。
4、不断深化学习型党组织创建活动。开展“三会一课”活动。按照相关要求,扎实抓好党建工作,认真开展“三会一课”活动,且主要领导以身作则,围绕“两学一做”主题带头讲党课两次,树立了标杆、凝聚了人心、调动了积极性。
5、全力完成其他各项重点工作任务。开展“精准扶贫”。坚持科学扶贫、精准扶贫,因户制宜、因户施策,分析致贫原因、制定发展计划,确保每一户都有脱贫计划,做到目标方向明确、方法措施明确、包扶干部明确、任务职责明确”,保证了整个扶贫工作有章可循、有据可依,顺利高效开展。。
二、部门决算表
(一)收支决算总表。(公开01表)
(二)收入决算表。(公开02表)
(三)支出决算表。(公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表。(公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表。(公开06表)
(七)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。(公开07表)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开08表)
(九)政府采购决算表。(公开09表)
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况。
单位财政收入:158.1,6万元。
单位总支出:158.1,6万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
本年度一般公共预算支出:158.1,6万元
其中:1、基本支出:1,35.0,8万元。
2、项目支出:23.0,7万元。
(三)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。
本年度“三公经费”支出:公务接待费用0.21万元。
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收入支出决算表 |
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01表 |
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| 编制单位:陕西省西安市中共蓝田县委党校(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 158.16 | 1、一般公共服务支出 | 0 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 158.16 | 2、外交支出 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
| 2、上级补助收入 | 0 | 5、教育支出 | 158.16 |
| 3、事业收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0 | 7、文化体育与传媒支出 | 0 |
| 4、经营收入 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 0 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0 |
| 6、其他收入 | 0 | 10、节能环保支出 | 0 |
| 11、城乡社区支出 | 0 | ||
| 12、农林水支出 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 158.16 | 本年支出合计 | 158.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| 收入总计 | 158.16 | 支出总计 | 158.16 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
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收入决算表 |
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02表 |
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| 编制单位:陕西省西安市中共蓝田县委党校(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
合计 |
158.16 | 158.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | 教育支出 | 158.16 | 158.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20508 | 进修及培训 | 158.16 | 158.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050802 | 干部教育 | 158.16 | 158.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
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支出决算表 |
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03表 |
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| 编制单位:陕西省西安市中共蓝田县委党校(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
158.16 | 135.08 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | |
| 205 | 教育支出 | 158.16 | 135.08 | 23.08 | 0 | 0 | 0 |
| 20508 | 进修及培训 | 158.16 | 135.08 | 23.08 | 0 | 0 | 0 |
| 2050802 | 干部教育 | 158.16 | 135.08 | 23.08 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
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财政拨款收入支出决算表 |
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04表 |
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| 编制单位:陕西省西安市中共蓝田县委党校(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 158.16 | 1、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| 4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5、教育支出 | 158.16 | 158.16 | 0 | ||
| 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12、农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 158.16 | 本年支出合计 | 158.16 | 158.16 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||
| 收入总计 | 158.16 | 支出总计 | 158.16 | 158.16 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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05表 |
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| 编制单位:陕西省西安市中共蓝田县委党校(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
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|
合计 |
158.16 | 135.08 | 121.36 | 13.72 | 23.08 | ||
| 205 | 教育支出 | 158.16 | 135.08 | 121.36 | 13.72 | 23.08 | |
| 20508 | 进修及培训 | 158.16 | 135.08 | 121.36 | 13.72 | 23.08 | |
| 2050802 | 干部教育 | 158.16 | 135.08 | 121.36 | 13.72 | 23.08 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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06表 |
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| 编制单位:陕西省西安市中共蓝田县委党校(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
135.09 | 121.36 | 13.72 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 121.36 | 121.36 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 80.62 | 80.62 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 80.62 | 80.62 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.42 | 32.42 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.42 | 32.42 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 2.43 | 2.43 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 2.43 | 2.43 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5.89 | 5.89 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5.89 | 5.89 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.73 | 0 | 13.72 | |
| 30201 | 办公费 | 2.1 | 0 | 2.1 | |
| 30201 | 办公费 | 2.1 | 0 | 2.1 | |
| 30204 | 手续费 | 0.06 | 0 | 0.06 | |
| 30204 | 手续费 | 0.06 | 0 | 0.06 | |
| 30205 | 水费 | 0.05 | 0 | 0.05 | |
| 30205 | 水费 | 0.05 | 0 | 0.05 | |
| 30206 | 电费 | 0.92 | 0 | 0.92 | |
| 30206 | 电费 | 0.92 | 0 | 0.92 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.6 | 0 | 0.6 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.6 | 0 | 0.6 | |
| 30216 | 培训费 | 1.74 | 0 | 1.74 | |
| 30216 | 培训费 | 1.74 | 0 | 1.74 | |
| 30226 | 劳务费 | 6.4 | 0 | 6.4 | |
| 30226 | 劳务费 | 6.4 | 0 | 6.4 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.68 | 0 | 1.68 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.68 | 0 | 1.68 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | 0 | 0.18 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | 0 | 0.18 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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07表 |
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| 编制单位:陕西省西安市中共蓝田县委党校(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
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|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
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|
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。 | |||||


陕公网安备61012202000008号