一、部门概况
1、主要职责
县政府办公室为县政府工作部门,设7个内设科室,主要负责以下工作:
(一)负责县政府日常文书处理和事务工作。
(二)负责县政府会议的筹备工作;负责县政府领导同志参加公务活动的安排和组织工作;协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
(三)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
(四)研究县政府各工作部门和各镇街请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。
(五)围绕县政府总体工作部署,收集信息、反映动态;根据县政府领导同志的指示,组织开展专题调研活动,提出意见和建议,为县政府领导同志决策服务。
(六)督促检查县政府各工作部门和各镇街对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关批示、指示的执行落实情况,及时向县政府领导同志报告。
(七)负责组织承办县人大、县政协提出的需要县政府办理的有关工作;组织办理省、市、县人大代表和政协委员提出的需要县政府办理的意见、建议、议案及提案工作。
(八)负责县政府值班室的值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示精神。
(九)负责全县依法行政工作的统筹规划、组织实施、综合协调、督促检查工作,协助县政府领导同志办理法制工作事项,对应市政府研究室相关工作。
(十)协助县政府领导同志做好需县政府组织处理的突发事件的应急处置工作;指导检查全县的应急管理工作。
(十一)指导、监督全县政府信息公开工作;负责全县政府系统的办公自动化网络建设与管理工作。
(十二)负责县政府保密和机要工作。
(十三)负责《蓝田县志》的续修、发行,《陕西年鉴》、《西安年鉴》的组稿和《蓝田县人民政府大事记》的编辑工作。
(十四)负责全县外事日常工作。
(十五)负责县政府大院后勤管理、环境卫生和服务保障工作;负责全县机关公共节能的监督管理工作;全县公务用车平台的管理工作。
(十六)承办县政府领导同志交办的其他事项。
2、2016年度工作任务完成情况
(一)综合协调情况。全力配合县政府领导做好协调沟通工作,确保政令畅通。承办各级领导来蓝调研活动28次,随同县政府领导深入部门和镇街开展调研活动520余次。
(二)办文办会情况。全年起草文字材料800余篇,近200万字,处理各级各类来文3200余件。全年共承办县政府全体会1次、县政府常务会14次、县政府专题会86次、各类协调会200余次。
(三)政务督办情况。全年共完成实地督办120次,办理市政府督查室任务68件,办结省、市提议案6件,县级提议案150件,回复各类新闻媒体调查函230件。全年累计接待来访群众3800余人次。
(四)后勤保障情况。相继完善了车辆门禁制度,规范了政府大院停车秩序,全面加强了大院安保力量,落实各责任单位保洁制度,及时修剪院内苗木,全面提升大院环境卫生档次。及时对大院破损道路、墙壁等进行了维修,及时更换了节能照明设施,全面完成节能降耗市考目标任务。
(五)依法行政情况。全年累计组织常务会议学法4次,审定政府重大合同10余件,抽查行政案卷40份,印发相关法律法规宣传册6000余份,为群众提供各项法律法规咨询200余人次,对全县24个委托执法单位进行了年审,依法受理行政复议申请案13件,参加市政府行政复议案2件、行政应诉案17件。
(六)应急管理情况。印发了《蓝田县2016年应急管理工作要点》,积极实施县域应急管理示范点建设,建成市县应急管理示范点5个。全面提升突发事件应急处置能力,严格落实24小时应急值守和领导在岗带班制度,成功处置突发事件20起。
(七)政务公开情况。在政府网站公开各类信息1664条,发布各类新闻1574条,受理“三个平台”各类投诉建议61件,办结59件。县政府网站咨询、投诉共1677件,办结1565件,办结率93%。
3、蓝田县人民政府办公室是全额拨款行政单位,一级预算部门。,年末实有行政人员35名,工勤人员12名。下属事业单位信息中心年末实有事业人员5名。固定资产1089.46万元,决算收入933.96万元,决算支出933.96万元。
二、部门决算表
1、县政府办公室机关决算收入744.76万元,决算支出744.76万元。
2、县政府信息中心决算收入117.20万元,决算支出117.20万元。
3、县慈善协会决算收入5万元,决算支出5万元。
4、县政府招待所决算收入67万元,决算支出67万元。
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收入支出决算表 |
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01表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县人民政府办公室(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 933.96 | 1、一般公共服务支出 | 913.96 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 933.96 | 2、外交支出 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
| 2、上级补助收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0 | 7、文化体育与传媒支出 | 0 |
| 4、经营收入 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 0 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0 |
| 6、其他收入 | 0 | 10、节能环保支出 | 0 |
| 11、城乡社区支出 | 0 | ||
| 12、农林水支出 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 20 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 933.96 | 本年支出合计 | 933.96 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| 收入总计 | 933.96 | 支出总计 | 933.96 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
收入决算表 |
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|
02表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县人民政府办公室(汇总) |
2016年 |
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
933.96 | 933.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 913.96 | 913.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 913.96 | 913.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 401.8 | 401.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 236.98 | 236.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010350 | 事业运行 | 27.95 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 |
其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出 |
247.23 | 247.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
支出决算表 |
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| 批复03表 | |||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县人民政府办公室(汇总) | 2016年 | 单位:万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 933.96 | 429.75 | 504.21 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 913.96 | 429.75 | 484.21 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 913.96 | 429.75 | 484.21 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 401.8 | 401.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 236.98 | 0 | 236.98 | 0 | 0 | 0 |
| 2010350 | 事业运行 | 27.95 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 247.23 | 0 | 247.23 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算表 |
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|
04表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县人民政府办公室(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
|
|
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 933.96 | 1、一般公共服务支出 | 913.96 | 913.96 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| 4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5、教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12、农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 20 | 20 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 933.96 | 本年支出合计 | 933.96 | 933.96 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||
| 收入总计 | 933.96 | 支出总计 | 933.96 | 933.96 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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05表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县人民政府办公室(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
933.96 | 429.75 | 320.95 | 108.8 | 504.21 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 913.96 | 429.75 | 320.95 | 108.8 | 484.21 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 913.96 | 429.75 | 320.95 | 108.8 | 484.21 | |
| 2010301 | 行政运行 | 401.8 | 401.8 | 294.5 | 107.3 | 0 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 236.98 | 0 | 0 | 0 | 236.98 | |
| 2010350 | 事业运行 | 27.95 | 27.95 | 26.45 | 1.5 | 0 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 247.23 | 0 | 0 | 0 | 247.23 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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06表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县人民政府办公室(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
|||||
| 301 | 工资福利支出 | 0 | 312 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 0 | 172.98 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 0 | 172.98 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 130.15 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 130.15 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 0 | 8.88 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 0 | 8.88 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 108.8 | |
| 30201 | 办公费 | 0 | 0 | 6.27 | |
| 30201 | 办公费 | 0 | 0 | 6.27 | |
| 30205 | 水费 | 0 | 0 | 8.5 | |
| 30205 | 水费 | 0 | 0 | 8.5 | |
| 30206 | 电费 | 0 | 0 | 7.09 | |
| 30206 | 电费 | 0 | 0 | 7.09 | |
| 30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 4.44 | |
| 30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 4.44 | |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 3.5 | |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 3.5 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 2.75 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 2.75 | |
| 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 49.18 | |
| 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 49.18 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 27.07 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 27.07 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 8.94 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 8.94 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 8.94 | 0 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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07表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县人民政府办公室(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
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一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
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小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 132.75 | 0 | 2.75 | 130 | 0 | 130 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。 | |||||
三、部门决算情况说明
(一)本年度收入支出总计933.96万元。财政拨款933.96万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出总计933.96万元,包括:一般公共服务支出913.96万元;资源勘探信息等支出20万元。
(三)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。本年度“三公”经费支出132.75万元,比上年度增加99.34万元,主要是公务用车平台设在本单位,公务用车运行经费增加。
1、因公出国(境)费支出0元,安排出国(境)费团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。
2、公务用车购置及运行费支出130万元,其中:公务用车购置0元,公务用车运行支出130万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2016年一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有36辆,其中公务用车服务平台13 辆、公务执法平台17辆、一般公务用车6辆。
3、公务接待费2.75万元,其中:外事接待支出0元;国内公务接待支出2.75万元。比上年减少0.1万元。


陕公网安备61012202000008号