一、部门概况
(一)部门主要职责。
(1)、贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规,拟定有关地方性规章草案;统一管理县乡党政群机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关,县委、县政府直属事业单位及派出机构的机构编制工作。 (2)、拟定全县行政管理体制和机构改革的方案,并组织实施;指导乡镇、县级部门行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作。 (3)、审核、审批乡镇机关及县级各部门的职责配置和调整,协调县乡机关之间、县级部门之间的职责分工。 (4)、审核乡镇及县级各部门主要职责、内设机构、人员编制、领导职数;研究提出县政府直属企业的机构设立及调整意见。 (5)、拟定全县事业单位管理体制改革方案,并组织实施;审核审批全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。 (6)、负责全县议事协调机构设立、变更的审核工作。 (7)、负责县乡机关事业单位编制外聘用人员的管理工作。
(8)、建立健全事业单位法人登记制度,依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》,组织实施事业单位登记管理工作,监督检查事业单位法人登记的执行情况。 (9)、监督检查县乡行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的执行情况,建立健全机构编制督查和评估机制。 (10)、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作;承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作;参与行政审批制度改革工作。 (11)、建立机构编制管理与财政预算相互配套协调约束机制,运用机构编制与行政经费预算挂钩等管理办法,控制机构编制膨胀,精简机构和人员。 (12)、负责经批准设立、撤销、合并、更名的机关事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。
(13)、负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。
(二)2017年度工作任务完成情况。
1、认真做好行政管理体制改革和机构改革各项调研工作; 2、认真做好机构编制管理日常工作; 3、认真推进事业单位分类改革前期工作;
4、扎实开展机构编制管理实名制工作;
5、做好事业单位法人年检和日常登记工作。
(三)部门所属基层决算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员、资产情况及决算收支金额。
蓝田县编办为行政单位,经费管理方式为预算财政拨款,编制12人,在职人员12人。2016年末资产新增电脑,价值共35650元。因公车改革车辆上缴价值共149800元,故2016年末资产总值为111258元。
二、部门决算表
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收入支出决算表 |
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01表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县机构编制委员会办公室 |
2016年 |
金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 113.27 | 1、一般公共服务支出 | 113.27 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 113.27 | 2、外交支出 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 3、国防支出 | ||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 4、公共安全支出 | ||
| 2、上级补助收入 | 5、教育支出 | ||
| 3、事业收入 | 6、科学技术支出 | ||
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 7、文化体育与传媒支出 | ||
| 4、经营收入 | 8、社会保障和就业支出 | ||
| 5、附属单位上缴收入 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | ||
| 6、其他收入 | 10、节能环保支出 | ||
| 11、城乡社区支出 | |||
| 12、农林水支出 | |||
| 13、交通运输支出 | |||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||
| 15、商业服务业等支出 | |||
| 16、金融支出 | |||
| 17、援助其他地区支出 | |||
| 18、国土海洋气象等支出 | |||
| 19、住房保障支出 | |||
| 20、油物资储备支出 | |||
| 21、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 113.27 | 本年支出合计 | 113.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 收入总计 | 113.27 | 支出总计 | 113.27 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
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收入决算表 |
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02表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县机构编制委员会办公室 |
2016年 |
金额单位:万元 |
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项目 |
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本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
合计 |
113.27 | 113.27 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 113.27 | 113.27 | |||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 113.27 | 113.27 | |||||
| 2013601 | 行政运行 | 83.27 | 83.27 | |||||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 30 | 30 | |||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
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支出决算表 |
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03表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县机构编制委员会办公室 |
2016年 |
金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
113.27 | 83.27 | 30 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 113.27 | 83.27 | 30 | |||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 113.27 | 83.27 | 30 | |||
| 2013601 | 行政运行 | 83.27 | 83.27 | ||||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 30 | 30 | ||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
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财政拨款收入支出决算表 |
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04表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县机构编制委员会办公室 |
2016年 |
金额单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 113.27 | 1、一般公共服务支出 | 113.27 | 113.27 | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、国有资本经营预算收入 | 3、国防支出 | ||||
| 4、公共安全支出 | |||||
| 5、教育支出 | |||||
| 6、科学技术支出 | |||||
| 7、文化体育与传媒支出 | |||||
| 8、社会保障和就业支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 10、节能环保支出 | |||||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | |||||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、金融支出 | |||||
| 17、援助其他地区支出 | |||||
| 18、国土海洋气象等支出 | |||||
| 19、住房保障支出 | |||||
| 20、油物资储备支出 | |||||
| 21、其他支出 | |||||
| 本年收入合计 | 113.27 | 本年支出合计 | 113.27 | 113.27 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 收入总计 | 113.27 | 支出总计 | 113.27 | 113.27 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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05表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县机构编制委员会办公室 |
2016年 |
金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
113.27 | 83.27 | 67.9 | 15.37 | 30 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 113.27 | 83.27 | 67.9 | 15.37 | 30 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 113.27 | 83.27 | 67.9 | 15.37 | 30 | |
| 2013601 | 行政运行 | 83.27 | 83.27 | 67.9 | 15.37 | ||
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 30 | 30 | ||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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06表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县机构编制委员会办公室 |
2016年 |
金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
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|
合计 |
83.27 | 67.9 | 15.37 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 67.9 | 67.9 | ||
| 30101 | 基本工资 | 39.62 | 39.62 | ||
| 30101 | 基本工资 | 39.62 | 39.62 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 28.28 | 28.28 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 28.28 | 28.28 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 15.37 | 15.37 | ||
| 30201 | 办公费 | 1.66 | 1.66 | ||
| 30201 | 办公费 | 1.66 | 1.66 | ||
| 30202 | 印刷费 | 1.37 | 1.37 | ||
| 30202 | 印刷费 | 1.37 | 1.37 | ||
| 30207 | 邮电费 | 0.87 | 0.87 | ||
| 30207 | 邮电费 | 0.87 | 0.87 | ||
| 30211 | 差旅费 | 0.87 | 0.87 | ||
| 30211 | 差旅费 | 0.87 | 0.87 | ||
| 30214 | 租赁费 | 0.82 | 0.82 | ||
| 30214 | 租赁费 | 0.82 | 0.82 | ||
| 30215 | 会议费 | 0.76 | 0.76 | ||
| 30215 | 会议费 | 0.76 | 0.76 | ||
| 30216 | 培训费 | 0.86 | 0.86 | ||
| 30216 | 培训费 | 0.86 | 0.86 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 8.16 | 8.16 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 8.16 | 8.16 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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07表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县机构编制委员会办公室 |
2016年 |
金额单位:万元 |
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|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
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小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。 | |||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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08表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县机构编制委员会办公室 |
2016年 |
金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
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| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||
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政府采购决算表 |
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09表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县机构编制委员会办公室 |
2016年 |
金额单位:万元 |
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|
项目 |
行次 |
采购金额(决算数) |
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|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
1 | |||
| 货物 | 2 | |||
| 工程 | 3 | |||
| 服务 | 4 | |||
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况。
2016年公共预算财政拨款1132693.00元,支出1132693.00元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位公共预算财政拨款1132693元,其中行政运行832693元,一般行政事务管理300000元,无结转和结余资金。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。
2016年度公务用车已收回无费用,公务接待0元。


陕公网安备61012202000008号