2016年蓝田县金融合作办公室决算公开内容包括部门概况、部门决算表、部门决算情况说明三部分。
一、部门概况
(一)部门主要职责:
1、贯彻执行国家有关金融管理的法律法规和方针政策;研究分析全县金融形势和运行情况;会同有关部门拟定全县投融资发展总体规划;
2、负责开展银政、银企合作,主要做好与国家开发银行陕西省分行金融合作各项工作,完成县政府下达的投融资工作任务;
3、负责我县项目包装、信用评审、债项评审、贷后管理、风险管理、资金管理、综合管理工作,推动县级担保体系建设;
4、联系县纪检监察、审计部门对项目使用银行贷款情况开展纪检监察、审计;
5、完成县政府交办的其他工作任务。
(二)2016年度工作任务完成情况。
1、完成重点项目融资。完成蓝田县医院迁建、蓝田县城市综合服务提升等重点项目融资9.8亿元,为我县重点项目的顺利实施提供资金保障。
2、完善金融服务体系建设。一是促成蓝田县中银富登村镇银行开业运营,完成了4500万元的招商引资任务。二是上报了蓝田县融资性担保公司设立申报材料。
3、实施金融精准扶贫。融集资金4.6亿元,为县易地扶贫安置搬迁等扶贫重点项目实施提供资金保障,引导金融机构创新抵押担保方式,简化扶贫贷款程序,加大涉农贷款投放规模,助力全县精准扶贫工作快速推进。
4、开展金融风险排查。防范和打击非法集资宣传和风险排查工作全面推进。
5、全面提升金融服务水平。积极推广普惠金融,实现“惠农通”便民服务站行政村覆盖率达94%;启动我县信用村镇创建评级工作。
6、完成政策性农业保险试点工作。完成小麦试点179942亩,玉米试点49330亩,核桃试点20156亩,森林试点119万亩,油菜试点2.6万亩,设施蔬菜、肉鸡及鸡舍保险试点得到进一步推动。
(三)部门单位性质、经费管理方式、人员及资产情况及决算收支金额。
蓝田县金融合作办公室是县人民政府开发性金融合作领导小组下设的临时常设机构,为正科级建制,无所属基层单位。经费来源为县财政全额拨款,现有工作人员8人,资产54,988元。2016年决算收入145.21万元,支出145.21万元。
二、部门决算表
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收入支出决算表 |
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01表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县金融合作办公室 |
2016年 |
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 145.21 | 1、一般公共服务支出 | 72.21 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 145.21 | 2、外交支出 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
| 2、上级补助收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0 | 7、文化体育与传媒支出 | 0 |
| 4、经营收入 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 0 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0 |
| 6、其他收入 | 0 | 10、节能环保支出 | 0 |
| 11、城乡社区支出 | 0 | ||
| 12、农林水支出 | 73 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 145.21 | 本年支出合计 | 145.21 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| 收入总计 | 145.21 | 支出总计 | 145.21 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
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收入决算表 |
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02表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县金融合作办公室 |
2016年 |
单位:万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
合计 |
145.21 | 145.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 72.21 | 72.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 72.21 | 72.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 57.21 | 57.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
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支出决算表 |
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03表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县金融合作办公室 |
2016年 |
单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
145.21 | 57.21 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 72.21 | 57.21 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 72.21 | 57.21 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 57.21 | 57.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算表 |
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04表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县金融合作办公室 |
2016年 |
单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 145.21 | 1、一般公共服务支出 | 72.21 | 72.21 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| 4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5、教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12、农林水支出 | 73 | 73 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 145.21 | 本年支出合计 | 145.21 | 145.21 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||
| 收入总计 | 145.21 | 支出总计 | 145.21 | 145.21 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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05表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县金融合作办公室 |
2016年 |
单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
|
|
项目支出 |
备注 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
145.21 | 57.21 | 49.77 | 7.44 | 88 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 72.21 | 57.21 | 49.77 | 7.44 | 15 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 72.21 | 57.21 | 49.77 | 7.44 | 15 | |
| 2010301 | 行政运行 | 57.21 | 57.21 | 49.77 | 7.44 | 0 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 213 | 农林水支出 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 21301 | 农业 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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06表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县金融合作办公室 |
2016年 |
单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
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|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
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|
合计 |
合计 | 57.21 | 49.77 | 7.44 | |
| 301 | 工资福利支出 | 49.53 | 49.53 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 31.5 | 31.5 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 31.5 | 31.5 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.03 | 18.03 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.03 | 18.03 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.44 | 0 | 7.44 | |
| 30201 | 办公费 | 0.98 | 0 | 0.98 | |
| 30201 | 办公费 | 0.98 | 0 | 0.98 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.35 | 0 | 0.35 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.35 | 0 | 0.35 | |
| 30206 | 电费 | 0.4 | 0 | 0.4 | |
| 30206 | 电费 | 0.4 | 0 | 0.4 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.8 | 0 | 0.8 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.8 | 0 | 0.8 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.09 | 0 | 0.09 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.09 | 0 | 0.09 | |
| 30216 | 培训费 | 0.08 | 0 | 0.08 | |
| 30216 | 培训费 | 0.08 | 0 | 0.08 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.74 | 0 | 4.74 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.74 | 0 | 4.74 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 | 0 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.24 | 0.24 | 0 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.24 | 0.24 | 0 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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07表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县金融合作办公室 |
2016年 |
单位:万元 |
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|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
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小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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08表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县金融合作办公室 |
2016年 |
单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
合计 |
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| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况。全年收入145.21万元,支出145.21万元,收支平衡。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。全年公共预算财政拨款支出145.21万元,其中基本支出57.21万元,项目支出88.00万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。全年“三公经费”支出0元,比上年减少1000元。


陕公网安备61012202000008号