蓝田县城新区开发建设管理委员会概况
根据有关要求,现将蓝田县城新区开发建设管理委员会2016年部门决算公开内容汇报如下:
一、 部门主要职责
(一)贯彻执行中央、省、市、县有关开发区建设的各项方针、政策,依法制定有关管理办法,并组织实施。
(二)负责组织实施县城新区发展规划和开发建设计划。
(三)负责组织实施县城新区基础设施和公共服务设施的规划、建设与管理。
(四)负责解决县城新区开发建设遗留问题,做好征地、拆迁、土地储备及开发利用工作。
(五)负责入区项目的把关、项目投资合同的签订、区内项目合同履约及建设管理等工作。
(六)负责依法保障入区企业自主经营,为企业创造良好的引资环境,确保重点项目快速推进。
(七)负责做好县城新区的环境卫生整治和生态环境治理等工作。
(八)配合住建、国土、水务、环保等部门对县城新区规范建设进行监管。
(九)监督指导县城新区社会治安、安全生产、劳动保障和环境保护等工作。
(十)负责协调、配合县秦管办、县城改办中相关工作。
(十一)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、2016年度部门主要工作任务及目标
1、完成招商引资5060万元,完成年度目标任务的101.2%。
2、完成固定资产投资7150万元。
3、积极开展城乡环境整治工作。按照县政府要求,对区内环境卫生进行了大力整治。
4、抓好安全生产工作,保障区内安全稳定。
5、协助西安国际医疗世茂养老养生文化村项目,中天火箭项目办理土地招拍挂手续和环评手续。
6、积极协调处理世茂、中天火箭、县医院、职教中心、天鹅湖项目建设中出现的各种问题和矛盾,解决好项目征地遗留问题,确保了项目顺利建设,按期完成建设任务。
7、协同土地局完成十三五期间项目用地土地规划调整,保障了开发建设用地。
8、协调沪陕高速引线加油站项目建设用地问题,促进项目落地。
9、加大招商力度,千方百计引项目。
10、年内同陕西隆兴源能源科技有限公司签订总投资3650万元的《蓝田新能源汽车充电站项目》合同。
三、单位基本情况
新区管委会属县政府派出机构,成立于2013年12月,经费形式为财政全额拨款,核定事业编制3名,设主任1名,副主任1名,单位办公地址暂租在县自来水公司办公楼三楼。
四、资产情况
因单位为新成立单位还未核定资产。
五、预算编制的依据
根据【中华人民共和国预算法】、【中华人民共和国预算法实施条例】、【西安市财政预算管理条例】及县财政局文件的有关规定,坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。
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收入支出决算表 |
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01表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县新城区开发建设管理委员会(汇总) |
2016年 |
金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 15.43 | 1、一般公共服务支出 | |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 15.43 | 2、外交支出 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 3、国防支出 | ||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 4、公共安全支出 | ||
| 2、上级补助收入 | 5、教育支出 | ||
| 3、事业收入 | 6、科学技术支出 | ||
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 7、文化体育与传媒支出 | ||
| 4、经营收入 | 8、社会保障和就业支出 | ||
| 5、附属单位上缴收入 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | ||
| 6、其他收入 | 10、节能环保支出 | ||
| 11、城乡社区支出 | 15.43 | ||
| 12、农林水支出 | |||
| 13、交通运输支出 | |||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||
| 15、商业服务业等支出 | |||
| 16、金融支出 | |||
| 17、援助其他地区支出 | |||
| 18、国土海洋气象等支出 | |||
| 19、住房保障支出 | |||
| 20、油物资储备支出 | |||
| 21、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 15.43 | 本年支出合计 | 15.43 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 收入总计 | 15.43 | 支出总计 | 15.43 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
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收入决算表 |
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02表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县新城区开发建设管理委员会(汇总) |
2016年 |
金额单位:万元 |
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| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 15.43 | 15.43 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 15.43 | 15.43 | |||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 15.43 | 15.43 | |||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 15.43 | 15.43 | |||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
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支出决算表 |
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03表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县新城区开发建设管理委员会(汇总) |
2016年 |
金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
15.43 | 15.43 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 15.43 | 15.43 | ||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 15.43 | 15.43 | ||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 15.43 | 15.43 | ||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
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财政拨款收入支出决算表 |
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04表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县新城区开发建设管理委员会(汇总) |
2016年 |
金额单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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| 1、一般公共预算财政拨款 | 15.43 | 1、一般公共服务支出 | |||
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、国有资本经营预算收入 | 3、国防支出 | ||||
| 4、公共安全支出 | |||||
| 5、教育支出 | |||||
| 6、科学技术支出 | |||||
| 7、文化体育与传媒支出 | |||||
| 8、社会保障和就业支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 10、节能环保支出 | |||||
| 11、城乡社区支出 | 15.43 | 15.43 | |||
| 12、农林水支出 | |||||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、金融支出 | |||||
| 17、援助其他地区支出 | |||||
| 18、国土海洋气象等支出 | |||||
| 19、住房保障支出 | |||||
| 20、油物资储备支出 | |||||
| 21、其他支出 | |||||
| 本年收入合计 | 15.43 | 本年支出合计 | 15.43 | 15.43 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 收入总计 | 15.43 | 支出总计 | 15.43 | 15.43 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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05表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县新城区开发建设管理委员会(汇总) |
2016年 |
金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
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|
合计 |
15.43 | 15.43 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 15.43 | 15.43 | ||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 15.43 | 15.43 | ||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 15.43 | 15.43 | ||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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06表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县新城区开发建设管理委员会(汇总) |
2016年 |
金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
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| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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07表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县新城区开发建设管理委员会(汇总) |
2016年 |
金额单位:万元 |
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一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
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小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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0.1 |
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0.1 |
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| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。 | |||||
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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08表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县新城区开发建设管理委员会(汇总) |
2016年 |
金额单位:万元 |
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项目 |
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年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||
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政府采购决算表 |
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09表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县新城区开发建设管理委员会(汇总) |
2016年 |
金额单位:万元 |
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项目 |
行次 |
采购金额(决算数) |
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总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
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合 计 |
1 | 0.68 | 0.68 | |
| 货物 | 2 | 0.68 | 0.68 | |
| 工程 | 3 | |||
| 服务 | 4 | |||


陕公网安备61012202000008号