一、部门概况
蓝田县审计局是主管全县审计工作的职能部门,下设四科一室,行政编制16人。2016年底,在职人员23人,离退休人员10人,资产总额803574.18元。
(一)主要职责。
1、贯彻执行有关审计法律法规和方针政策;拟订审计地方性规章并监督执行;制定审计工作发展规划、年度审计计划,并组织实施;参与起草地方财政经济及其相关的法规、规章草案;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定和提出审计建议。
2、主管全县审计工作;负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
3、向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果的报告;向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向县政府有关部门通报审计情况和审计结果。
4、直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
(1)、县级预算执行情况和其他财政收支;
(2)、县级各部门(含直属单位)、事业单位的财政财务收支。
(3)、国有资产占控股地位或者主导地位的企业、金融机构资产、负债、损益。
(4)、乡镇财政决算。
(5)、审计署、省审计厅、市审计局授权审计的中央、省属、市属单位和各种专项资金及行业。
(6)、县政府部门和由县政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。
(7)、国际组织和外国政府贷款、援助项目的财务收支。
(8)、政府投资和以政府投资为主的建设项目的总预算或者概算的执行及项目竣工决算等。
(9)、法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。
5、按规定对乡镇、部门党政领导干部,国有企业及国有控股企业主要负责人实施经济责任审计。
6、组织实施对国家财经法律、法规规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7、依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。
8、指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9、承办县政府交办的其他事项。
(二)2016年度工作任务完成情况。
按照省、市审计工作部署和我县2016年审计项目计划安排,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,全面审计,突出重点,完成审计项目80个,完成年度项目计划的182%,查出主要问题金额14961万元(违规金额1394万元,管理不规范金额13567万元),审计发现非金额计量问题108个,查出损益(收支)不实金额165万元,应上缴财政金额1960万元,应归还原渠道资金90万元,应调账处理金额138万元,审计促进整改落实金额2102万元(上缴财政1955万元,追还原渠道资金27万元,调账处理119万元),提交审计报告246篇,提出审计建议84条,提交审计信息31篇。移送纪检监察机关处理案件线索36个,移送处理人员34人,涉案金额188万元。另外,完成工程审计项目171个,核减工程造价3543万元。
1、开展宏观调控政策措施落实情况跟踪审计。按照审计署、省市审计工作部署,结合我县实际,组成8个审计组对“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”政策措施落实情况进行了跟踪审计。按季度上报了审计结果。
2、深化财政预算执行情况审计。由分管局长担任组长,深入一线指导,集中全局力量对县财政局、地税局、教育局、玉山镇政府等15个单位2015年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计,向县政府、县人大常委会提交了审计报告。
3、加强行政事业、企业财政财务收支审计。按照项目计划安排,组织开展了前卫镇等3个镇财政决算,白管会等10个行政事业单位财政收支审计,县食品厂等企业资产负债损益审计;5-8月,抽调干部1人参与审计署组织的国企审计。8 -10月,将全局审计干部分成10个审计小组,集中力量对我县水务系统2014-2015年度财政财务收支以及水利专项资金进行了审计。
4、重视民生专项资金审计。按照县委、县政府要求,在3-7月,制定了2012至2015年度财政专项扶贫资金管理和使用情况审计工作方案和审计实施方案,成立了检查工作领导小组,组织召开了审计动员大会,聘请协审机构4家对我县2012至2015年度财政专项扶贫资金管理和使用进行了拉网式的全面审计,同时对一事一议、新农资金等涉农项目进行了审计,把近年来基层群众反映的信访案件线索作为重点进行了关注,涉及审计项目1233个,查出多头申报、虚假验收、项目进度缓慢等8大类225个问题,移送纪委案件线索36个。按照审计署和省市要求,6-7月,抽调2名业务骨干配合参与市局对我县扶贫资金管理使用情况专项审计。8-11月抽调1名业务骨干参与审计署西安特派办组织的医保专项审计。
5、加强政府投资建设项目。经过多方联系协调,经编办同意,成立了固定资产投资审计中心,申请增加编制10名;按照《陕西省国家建设项目审计条例》和《蓝田县政府投资建设项目审计监督办法(试行)》规定,通过招标,确定社会中介机构十八家参与建设项目审计;组织召开了协审机构负责人和工程审计专题会议,印发了《蓝田县审计局关于聘请社会中介机构参与政府投资建设项目审计考核办法》和建设项目审计专题会议纪要,完善审计程序,规范审计行为,共完成项目171个,核减项目工程造价3543万元,基本实现了基础设施建设项目审计全覆盖。
6、夯实力量,倾注精力,集中开展领导干部经济责任审计。按照县委组织部2016年11月审计委托,在时间紧、任务重、要求高的情况下,组成8个审计组对原华胥镇镇长贺新锋等35名领导干部任期经济责任进行审计。经县委、县政府研究同意,以两办名义印发了《蓝田县领导干部自然资源离任审计试点实施办法》。
二、部门决算表
|
收入支出决算表 |
|||
|
01表 |
|||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县审计局(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 483.23 | 1、一般公共服务支出 | 483.23 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 483.23 | 2、外交支出 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
| 2、上级补助收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0 | 7、文化体育与传媒支出 | 0 |
| 4、经营收入 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 0 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0 |
| 6、其他收入 | 0 | 10、节能环保支出 | 0 |
| 11、城乡社区支出 | 0 | ||
| 12、农林水支出 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 483.23 | 本年支出合计 | 483.23 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| 收入总计 | 483.23 | 支出总计 | 483.23 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
收入决算表 |
||||||||
|
02表 |
||||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县审计局(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
483.23 | 483.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 483.23 | 483.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20108 | 审计事务 | 483.23 | 483.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010801 | 行政运行 | 212.65 | 212.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010804 | 审计业务 | 247.58 | 247.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
批复03表 |
|||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县审计局(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
483.23 | 212.65 | 270.58 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 483.23 | 212.65 | 270.58 | 0 | 0 | 0 |
| 20108 | 审计事务 | 483.23 | 212.65 | 270.58 | 0 | 0 | 0 |
| 2010801 | 行政运行 | 212.65 | 212.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010804 | 审计业务 | 247.58 | 0 | 247.58 | 0 | 0 | 0 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算表 |
|||||
|
04表 |
|||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县审计局(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||
|
收 入 |
支 出p; 出; 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 483.23 | 1、一般公共服务支出 | 483.23 | 483.23 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| 4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5、教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12、农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 483.23 | 本年支出合计 | 483.23 | 483.23 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||
| 收入总计 | 483.23 | 支出总计 | 483.23 | 483.23 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
05表 |
|||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县审计局(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
483.23 | 212.65 | 187.84 | 24.81 | 270.58 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 483.23 | 212.65 | 187.84 | 24.81 | 270.58 | |
| 20108 | 审计事务 | 483.23 | 212.65 | 187.84 | 24.81 | 270.58 | |
| 2010801 | 行政运行 | 212.65 | 212.65 | 187.84 | 24.81 | 0 | |
| 2010804 | 审计业务 | 247.58 | 0 | 0 | 0 | 247.58 | |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
06表 |
|||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县审计局(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
212.66 | 187.84 | 24.81 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 179.02 | 179.02 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 97.62 | 97.62 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 97.62 | 97.62 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.4 | 81.4 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.4 | 81.4 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.82 | 0 | 24.81 | |
| 30201 | 办公费 | 3.22 | 0 | 3.21 | |
| 30201 | 办公费 | 3.22 | 0 | 3.21 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.41 | 0 | 0.41 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.41 | 0 | 0.41 | |
| 30205 | 水费 | 0.48 | 0 | 0.48 | |
| 30205 | 水费 | 0.48 | 0 | 0.48 | |
| 30206 | 电费 | 1.76 | 0 | 1.76 | |
| 30206 | 电费 | 1.76 | 0 | 1.76 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.34 | 0 | 1.34 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.34 | 0 | 1.34 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.36 | 0 | 1.36 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.36 | 0 | 1.36 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.38 | 0 | 0.38 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.38 | 0 | 0.38 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.26 | 0 | 0.26 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.26 | 0 | 0.26 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.61 | 0 | 15.61 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 15.61 | 0 | 15.61 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.82 | 8.82 | 0 | |
| 30304 | 抚恤金 | 7.62 | 7.62 | 0 | |
| 30304 | 抚恤金 | 7.62 | 7.62 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.2 | 1.2 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.2 | 1.2 | 0 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||
|
07表 |
|||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县审计局(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
|||||
|
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1.34 |
0 |
1.34 |
0 |
0 |
0 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
08表 |
|||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县审计局(汇总) |
2016年 |
金额单位:万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||
|
政府采购决算表 |
||||
|
09表 |
||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县审计局(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
||
|
项目 |
行次 |
采购金额(决算数) |
||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
1 | 11.67 | 11.67 | 0 |
| 货物 | 2 | 11.67 | 11.67 | 0 |
| 工程 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 服务 | 4 | 0 | 0 | 0 |
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况。
2016年度本单位收入总计483.23万元,支出总计483.23万元,收支平衡。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
2016年度本单位一般公共预算财政拨款决算支出总计483.23万元,其中:基本支出212.65万元,项目支出270.58万元。
(三)一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况。
2016年度本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出总计1.34万元,其中公务接待费1.34万元。


陕公网安备61012202000008号