一、蓝田县委办公室概况
(一)主要职责
1、围绕全县中心工作,开展调查研究,为县委决策提供参考。
2、承担县委及办公室各类文件、会议材料、领导讲话稿的起草及文书处理。
3、负责县委有关会议的筹备及县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联系等服务工作。
4、负责党的路线方针政策和上级重要决策、重大部署、有关会议决定事项以及上级组织和领导重要批示办理情况的督促检查,做好群众来信来访接待和处理。
5、负责管理全县党政系统机要和保密工作。
6、负责蓝田地区党史资料征集、整理、编撰、研究、保存和宣传工作。
7、负责全县重要信息、督查落实情况的收集、整理和上报、下发工作。
8、负责县委大院安全保卫、县委机关后勤服务保障工作。
9、抓好办公室队伍建设。
10、完成上级和县委领导交办的其它任务
(二)2016年度工作任务完成情况
1、完成2015年文件归档工作;筹备组织县委各类会议,做好县委领导调研检查、上级部门来蓝调研活动的服务协调工作;收发办理文件,做好县委和办公室各类材料的起草、审核、印制、发送工作。
2、做好督查活动开展、督办件办理及信访接待等工作,组织开展专项督查活动20余次,编发《蓝田督查》36期,编发县委常委会决定事项落实情况通报4期。
3、加强基层信息队伍建设,全年上报省市《蓝田县今日重要信息》659期,印发《蓝田每日情况》246期。
4、开展保密宣传教育和全县保密干部培训,开展五月保密宣传月活动,开展保密检查4次,完成蓝田县网络保密防护二级平台建设项目。
5、完成《蓝田党史》(第二卷)初稿编撰、校对工作;编辑完成《2016年中共蓝田县委工作大事记》、《蓝田党史工作纪事》。
6、加强了县委大院后勤保障、安全防范和机关环境美化工作。
7、做好信访接待、机关值班工作,完成2016年承担的扶贫、深改、创文创卫创森等工作任务。
(三)单位构成
县委办公室为全额财政拨款行政单位,2016年实有在职人数37人,离退休干部17人。现有固定资产总额7313468元。
二、蓝田县委办公室2016年度决算表
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收入支出决算表 |
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01表 |
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| 编制单位:陕西省西安市中共蓝田县委办公室(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 684.2 | 1、一般公共服务支出 | 662.77 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 684.2 | 2、外交支出 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
| 2、上级补助收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0 | 7、文化体育与传媒支出 | 0 |
| 4、经营收入 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 0 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0 |
| 6、其他收入 | 0 | 10、节能环保支出 | 0 |
| 11、城乡社区支出 | 0 | ||
| 12、农林水支出 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 41.42 | ||
| 本年收入合计 | 684.2 | 本年支出合计 | 704.19 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 20 | 年末结转和结余 | 0 |
| 收入总计 | 704.2 | 支出总计 | 704.19 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
收入决算表 |
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02表 |
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| 编制单位:陕西省西安市中共蓝田县委办公室(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
684.19 | 684.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 662.77 | 662.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 662.77 | 662.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 | 行政运行 | 307.6 | 307.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 341.77 | 341.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.4 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 21.42 | 21.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 21.42 | 21.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299901 | 其他支出 | 21.42 | 21.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
支出决算表 |
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|
03表 |
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| 编制单位:陕西省西安市中共蓝田县委办公室(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
704.19 | 307.6 | 396.59 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 662.77 | 307.6 | 355.17 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 662.77 | 307.6 | 355.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 | 行政运行 | 307.6 | 307.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 341.77 | 0 | 341.77 | 0 | 0 | 0 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.4 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 41.42 | 0 | 41.42 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 41.42 | 0 | 41.42 | 0 | 0 | 0 |
| 2299901 | 其他支出 | 41.42 | 0 | 41.42 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算表 |
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|
04表 |
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| 编制单位:陕西省西安市中共蓝田县委办公室(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 684.2 | 1、一般公共服务支出 | 662.77 | 662.77 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| 4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5、教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12、农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 41.42 | 41.42 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 684.2 | 本年支出合计 | 704.19 | 704.19 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 20 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 20 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||
| 收入总计 | 704.2 | 支出总计 | 704.19 | 704.19 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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05表 |
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| 编制单位:陕西省西安市中共蓝田县委办公室(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
704.19 | 307.6 | 264.18 | 43.42 | 396.59 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 662.77 | 307.6 | 264.18 | 43.42 | 355.17 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 662.77 | 307.6 | 264.18 | 43.42 | 355.17 | |
| 2013101 | 行政运行 | 307.6 | 307.6 | 264.18 | 43.42 | 0 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 341.77 | 0 | 0 | 0 | 341.77 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | |
| 229 | 其他支出 | 41.42 | 0 | 0 | 0 | 41.42 | |
| 22999 | 其他支出 | 41.42 | 0 | 0 | 0 | 41.42 | |
| 2299901 | 其他支出 | 41.42 | 0 | 0 | 0 | 41.42 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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06表 |
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| 编制单位:陕西省西安市中共蓝田县委办公室(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
307.6 | 264.18 | 43.42 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 259.06 | 259.07 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 158.56 | 158.56 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 158.56 | 158.56 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 93.83 | 93.83 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 93.83 | 93.83 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 6.67 | 6.67 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 6.67 | 6.67 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 43.42 | 0 | 43.42 | |
| 30201 | 办公费 | 6.89 | 0 | 6.89 | |
| 30201 | 办公费 | 6.89 | 0 | 6.89 | |
| 30226 | 劳务费 | 6.29 | 0 | 6.29 | |
| 30226 | 劳务费 | 6.29 | 0 | 6.29 | |
| 30227 | 委托业务费 | 5.32 | 0 | 5.32 | |
| 30227 | 委托业务费 | 5.32 | 0 | 5.32 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.92 | 0 | 24.92 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.92 | 0 | 24.92 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.12 | 5.12 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.12 | 5.12 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.12 | 5.12 | 0 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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批复07表 |
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| 编制单位:陕西省西安市中共蓝田县委办公室(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
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|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
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小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
13.65 |
0 |
0.85 |
12.8 |
0 |
12.8 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。 | |||||
|
政府采购决算表 |
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|
09表 |
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| 编制单位:陕西省西安市中共蓝田县委办公室(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
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|
项目 |
行次 |
采购金额(决算数) |
||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
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|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
1 | 34 | 34 | 0 |
| 货物 | 2 | 34 | 34 | 0 |
| 工程 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 服务 | 4 | 0 | 0 | 0 |
三、蓝田县委办公室决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
根据县委办公室2016年工作任务和目标及单位构成情况,2016年财政拨款收入6842000元,年初结转结余20万元,共计7042000元。本年一般公共支出6627700元,其他支出414200元,共计支出7041900元。收支平衡。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
行政运行支出3076000元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的服务支出,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出134000元,其他支出414200元。
(三)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
县委办公室“三公经费”支出包括公务车辆运行维护费128000元,公务招待费8500元。


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