为了进一步推进全县信息批复、政务批复、财务批复,接受社会监督,根据有关文件规定,现将我办2016年财政决算有关情况批复如下:
一、部门概况
(一)部门主要职责:
主要负责县人大办文秘、会务工作,县人大重要工作部署贯彻落实的督促检查,县委、县政府、人大重要会议精神、领导同志批示的转达和催办落实;负责人大常委会机关日常事务、各委办工作、财务管理、综合协调、目标责任考核和老干部工作;负责县人大宣传信息,视察、检查、评议等项工作;负责县人大常委会机关档案管理;承担县委交办的其他工作事项等。
(二)2016年度工作任务完成情况
2016年,县人大常委会机关在县委、县人大党组的正确领导下,认真贯彻落实中共十八届六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。紧紧围绕县“十三五”规划和县十六次党代会确立的各项目标和县人大年度重点工作,认真履行人大职责、民主监督、各项工作职能,求真务实,创新作为,圆满完成了各项工作任务。1、精心组织开好人代会、各次委员会、主任会议。2、组织开展视察、执法检查、工作监督工作。3、扎实开展代表联络工作。4、深入开展调查研究和各项调研活动。5、认真开展工作评议和人事任免工作。6、持续抓好脱贫攻坚工作。7、深入开展“两学一做”学习教育。8、党建工作不断提升。9、党风廉政建设不断加强。10、机关建设不断加强。
(三)决算单位名称:
决算单位名称:蓝田县人民代表大会常务委员会办公室
单位性质:行政机关
经费管理方式:全额财政拨款
人员:内设行政科科长由专职人员管理,
资产情况:固定资产1219030.00元,其中房屋是办公用房,价值24000.00元,汽车5辆,价值786011.00元,其他固定资产409019.00元。
决算收支金额:全年收入总计314.57万元,全年支出总计314.57万元。
二、部门决算表
|
收入支出决算表 |
|||
|
01表 |
|||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县人民代表大会常务委员会(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 314.56 | 1、一般公共服务支出 | 314.56 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 314.56 | 2、外交支出 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 3、国防支出 | 0 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
| 2、上级补助收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0 | 7、文化体育与传媒支出 | 0 |
| 4、经营收入 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 0 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0 |
| 6、其他收入 | 0 | 10、节能环保支出 | 0 |
| 11、城乡社区支出 | 0 | ||
| 12、农林水支出 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 314.56 | 本年支出合计 | 314.56 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| 收入总计 | 314.56 | 支出总计 | 314.56 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
收入决算表 |
||||||||
|
02表 |
||||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县人民代表大会常务委员会(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
314.57 | 314.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 314.57 | 314.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 314.57 | 314.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 246.89 | 246.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010104 | 人大会议 | 36.11 | 36.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010108 | 代表工作 | 12.06 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 7.51 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
03表 |
|||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县人民代表大会常务委员会(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
314.57 | 246.89 | 67.68 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 314.57 | 246.89 | 67.68 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 314.57 | 246.89 | 67.68 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 246.89 | 246.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2010104 | 人大会议 | 36.11 | 0 | 36.11 | 0 | 0 | 0 |
| 2010108 | 代表工作 | 12.06 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 7.51 | 0 | 7.51 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算表 |
|||||
|
04表 |
|||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县人民代表大会常务委员会(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 314.56 | 1、一般公共服务支出 | 314.56 | 314.56 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| 4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5、教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12、农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 314.56 | 本年支出合计 | 314.56 | 314.56 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||
| 收入总计 | 314.56 | 支出总计 | 314.56 | 314.56 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
05表 |
|||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县人民代表大会常务委员会(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
314.57 | 246.89 | 202.01 | 44.88 | 67.68 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 314.57 | 246.89 | 202.01 | 44.88 | 67.68 | |
| 20101 | 人大事务 | 314.57 | 246.89 | 202.01 | 44.88 | 67.68 | |
| 2010101 | 行政运行 | 246.89 | 246.89 | 202.01 | 44.88 | 0 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2010104 | 人大会议 | 36.11 | 0 | 0 | 0 | 36.11 | |
| 2010108 | 代表工作 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 7.51 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
06表 |
|||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县人民代表大会常务委员会(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
246.9 | 202.01 | 44.88 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 199.69 | 199.69 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 119.59 | 119.59 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 119.59 | 119.59 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 80.1 | 80.1 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 80.1 | 80.1 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 44.89 | 0 | 44.88 | |
| 30201 | 办公费 | 2.86 | 0 | 2.86 | |
| 30201 | 办公费 | 2.86 | 0 | 2.86 | |
| 30202 | 印刷费 | 7.1 | 0 | 7.1 | |
| 30202 | 印刷费 | 7.1 | 0 | 7.1 | |
| 30205 | 水费 | 0.28 | 0 | 0.28 | |
| 30205 | 水费 | 0.28 | 0 | 0.28 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.18 | 0 | 1.18 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.18 | 0 | 1.18 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.33 | 0 | 2.33 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.33 | 0 | 2.33 | |
| 30215 | 会议费 | 3.07 | 0 | 3.07 | |
| 30215 | 会议费 | 3.07 | 0 | 3.07 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.32 | 0 | 0.32 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.32 | 0 | 0.32 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.72 | 0 | 7.72 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.72 | 0 | 7.72 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.03 | 0 | 20.03 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.03 | 0 | 20.03 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.32 | 2.32 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.32 | 2.32 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.32 | 2.32 | 0 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||
|
07表 |
|||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县人民代表大会常务委员会(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
|||||
|
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
15.6 |
0 |
0.7 |
14.9 |
0 |
14.9 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。 | |||||
三、部门决算情况说明
(一)、收入支出决算总体情况:按照2016年我县行政事业单位部门预算有关标准及相关文件编制预算,全年收入总计314.57万元,全年支出总计314.57万元。
(二)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:严格按照国家、省、市对人大工作的要求和“量入为出”的原则,在确保干部职工工资和单位正常运转情况下,积极开展了视察检查,代表工作,专题调研检查、评议等工作,全年行政运行支出246.89万元,项目支出等67.68万元。
(三)、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况:公务用车运行维护费14.9万元,公务接待费0.7万元,合计15.6万元,无因公出国出境。


陕公网安备61012202000008号