2017年蓝田县金融合作办公室部门预算公开内容包括部门概况、部门支出预算表和部门预算数据分析三部分。
一、部门概况
(一)部门主要职责:
1、贯彻执行国家有关金融管理的法律法规和方针政策;研究分析全县金融形势和运行情况;会同有关部门拟定全县投融资发展总体规划;通过招商引资、争取上级投资、企业融资、银行贷款、激活民资等方式,拓宽融资渠道,破解资金瓶颈。
2、负责开展银政、银企合作,主要做好与国家开发银行陕西省分行金融合作各项工作,完成县政府下达的投融资工作任务。
3、负责我县项目包装、信用评审、债项评审、贷后管理、风险管理、资金管理、综合管理工作,推动县级担保体系建设。
4、联系县纪检监察、审计部门对项目使用银行贷款情况开展纪检监察、审计。
5、完成县政府交办的其他工作任务。
(二)2017年度主要工作任务及目标
1、加快金融发展。一是引进金融机构1家,成立融资性担保公司1家。二是发展设立村镇银行分支机构1家。三是实现存款余额突破170亿元,贷款余额突破75亿元,涉农贷款达50亿元。
2、提升金融服务。一是实现农行惠农金融服务站对全县行政村(社区)的全覆盖。二是新增自助银行2个,新增POS机200台。三是设立服务中小企业贷款或支持农业项目贷款的银行专营机构1处。四是进一步规范完善全县农业保险工作站服务网络体系建设,推动全县保险业快速发展。五是全面推进各金融机构营业网点标准化建设。
3、扩大融资规模。围绕全域旅游、重点镇建设、产业扶贫以及重点建设项目,完成重点项目融资5亿元目标。
4、创优金融生态环境。一是防范打击非法金融,有效遏制我县非法集资活动,维护金融市场稳定。二是加大金融知识宣传力度,着力创建“信用蓝田”。三是严厉打击逃废银行债务行为,有效降低和化解银行不良贷款。
5、强化金融管理。一是完善县域金融机构评价考核办法,加强对金融机构的考核管理。二是根据全县发展战略,制定指引金融机构跟进产业导向的指导性文件。三是发挥桥梁作用,为银农、银企交流搭建平台。四是做好小贷公司、村镇银行的监管工作。五是规范对县域保险公司的指导管理。六是不断加强金融队伍建设,为全县金融业发展提供组织保障。
6、推广农业保险。继续扩大核桃、小麦、玉米、森林、肉鸡、鸡舍、设施大棚及油菜保险试点范围。
7、支持“三农”发展。一是进一步完善农村金融服务体系,扩大村镇银行网点覆盖面。二是加大信贷支持,主要是提高涉农贷款规模,力争突破40亿元。三是优化金融服务,以农行惠农服务站为示范,带动其他各金融机构加大“三农”服务创新力度。
8、深化融资创新。一是试点推广农村资产抵押贷款暂行管理办法,拓宽农民融资渠道。二是加大与国家开发银行、农业发展银行的金融合作,扩大重点项目融资规模。三是启动城镇发展基金募集工作。四是强化平台建设,重点完善农业发展、旅游开发、扶贫开发、重点镇特色镇建设平台公司,夯实融资基础。
(三)部门单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
蓝田县金融合作办公室是县人民政府开发性金融合作领导小组下设的临时常设机构,为正科级建制,经费来源为县财政全额拨款,现有工作人员8人,资产54,988元。
二、部门支出预算表
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2017年部门预算收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 558,272.00 | 一、一般公共服务支出 | 558,272.00 | 一、基本支出 | 558,272.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | 558,272.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 531,272.00 | |
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 27,000.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、业务经费支出 | |||
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 三、专项资金支出 | ||||
| 十七、金融支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 转移性支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 债务利息支出 | ||||
| 二十三、预备费 | 债务还本支出 | ||||
| 二十四、其他支出 | 基本建设支出 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 其他支出 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 558,272.00 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 558,272.00 | |
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2017年部门预算收入总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
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| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 558,272.00 | 558,272.00 | 558,272.00 | ||||||||
| 023001 | 蓝田县金融合作办公室 | 558,272.00 | 558,272.00 | 558,272.00 | |||||||
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2017年部门预算支出总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助安排支出 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费安排 |
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| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 558,272.00 | 558,272.00 | 558,272.00 | ||||||||
| 023001 | 蓝田县金融合作办公室 | 558,272.00 | 558,272.00 | 558,272.00 | |||||||
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2017年一般公共预算支出表(按功能科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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合计 |
558,272.00 |
558,272.00 |
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| 201 | 一般公共服务支出 | 558,272.00 | 558,272.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 558,272.00 | 558,272.00 | |||
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 531,272.00 | 531,272.00 | |||
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 27,000.00 | 27,000.00 | |||
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2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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| 合计 | 558,272.00 | 558,272.00 | ||||
| 301 | 财政统发工资 | 531,272.00 | 531,272.00 | |||
| 01 | 基本工资 | 289,236.00 | 289,236.00 | |||
| 02 | 津贴补贴 | 102,642.00 | 102,642.00 | |||
| 03 | 奖金 | 9,274.00 | 9,274.00 | |||
| 07 | 绩效工资 | 116,520.00 | 116,520.00 | |||
| 99 | 其他工资福利支出 | 13,600.00 | 13,600.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 27,000.00 | 27,000.00 | |||
| 01 | 办公费 | 9,000.00 | 9,000.00 | |||
| 05 | 水电费 | 2,900.00 | 2,900.00 | |||
| 07 | 邮电费 | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
| 11 | 差旅费 | 6,600.00 | 6,600.00 | |||
| 17 | 公务接待费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
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2017年“三公”经费支出预算表 |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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| 合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
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2017年机关运行经费支出预算表 |
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单位:元 |
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| 部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 金 额 |
| 合计 | 27,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27,000.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 27,000.00 |
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 27,000.00 |
三、部门预算数据分析
(一)部门收支预算安排情况的说明
按照我县行政事业单位部门预算有关标准, 2017年支出预算安排558,272元,其中预算内财政拨款补助数558,272元,具体内容为:
工资福利支出531,272元,包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。
商品和服务支出27,000元,包括按相应标准安排的日常公用经费。
(二)部门“三公”经费预算安排及增减变化情况说明
2017年部门“三公”经费预算安排1,000元,其中:公务接待费1,000元,与上年持平。


陕公网安备61012202000008号