一、蓝田县人民政府办公室主要职责
(一)负责县政府日常文书处理和事务工作。
(二)负责县政府会议的筹备工作;负责县政府领导同志参加公务活动的安排和组织工作;协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
(三)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
(四)研究县政府各工作部门和各乡镇政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。
(五)围绕县政府总体工作部署,收集信息、反映动态,负责《蓝政信息》的编发工作;根据县政府领导同志的指示,组织开展专题调研活动,提出意见和建议,为县政府领导同志决策服务。
(六)督促检查县政府各工作部门和各乡镇政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关批示、指示的执行落实情况,及时向县政府领导同志报告。
(七)负责组织承办县人大、县政协提出的需要县政府办理的有关工作;组织办理省、市、县人大代表和政协委员提出的需要县政府办理的意见、建议、议案及提案工作。
(八)负责县政府值班室的值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示精神。
(九)负责全县依法行政工作的统筹规划、组织实施、综合协调、督促检查工作,协助县政府领导同志办理法制工作事项。
(十)协助县政府领导同志做好需县政府组织处理的突发事件的应急处置工作;指导检查全县的应急管理工作。
(十一)指导、监督全县政府信息公开工作;负责全县政府系统的办公自动化网络建设与管理工作。
(十二)负责县政府保密和机要工作。
(十三)负责《蓝田县志》的续修、发行,《陕西年鉴》、《西安年鉴》的组稿和《蓝田县人民政府大事记》的编辑工作。
(十四)负责全县外事日常工作。
(十五)负责县政府大院后勤管理、环境卫生和服务保障工作;负责全县机关公共节能的监督管理工作。
(十六)承办县政府领导同志交办的其他事项。
二、县政府办公室2017年度主要工作任务及目标
1、发挥办公室总协调作用,协调好政府上下、各大班子、各部门之间的关系。
2、对县政府有关决议、决定、重大决策、领导批示进行督办和落实;按时完成提议案办理工作。
3、按照蓝田县2017年依法行政工作要点,全面落实依法行政各项任务。
4、认真做好全县机关节能降耗月报和年报有关工作,严格按照蓝田县2017年公共机构节能目标任务及工作要点抓好落实,全面完成年度节能降耗及党政机关办公用房清理 目标任务。
5、完善应急预案,组织开展应急演练,强化应急队伍建设,举办应急管理培训,创建8个基层应急管理示范点,切实提高突发事件应急水平和处置能力。
6、切实发挥“三个”平台作用,加大政务信息和公共服务公开力度。
7、编纂《蓝田年鉴》工作,完成二轮修志出版印刷任务。
8、做好县政府及县政府办公室名义所发各类文件、领导讲话稿及有关综合材料的起草、核改工作;组织筹办好县政府全体会议、县政府常务会议、政府党组会议、县长办公会、专题会及以县政府名义召开的各类会议。
三、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
本部门包含蓝田县人民政府办公室和县政府信息中心;蓝田县人民政府办公室为行政单位,经费管理方式为财政拨款;信息中心为事业单位,经费管理方式为财政拨款;蓝田县人民政府办公室实有47名,其中行政人员35名,工勤人员12名;县政府信息中心5名;2016年末固定资产原值10894627.27元。
四、收支预算安排情况
(一)收支预算安排情况说明
本部门共有在职人员52人,离退休人员20人。按照2017年我县行政事业单位预算有关标准,2017年支出预算安排4,252,706.80元,其中:预算内财政拨款数4,252,706.80元,具体内容为:
1、工资福利支出3,913,866.00元 ,其中财政非统发人员工资591520元,财政统发人员工资3322346元。
2、商品和服务支出250000元。
3、对个人和家庭补助支出 88840.8元。
五“三公”经费预算及增减变化情况说明
政府办2017年“三公”经费预算130000元,其中一般公务用车80000元,较上年减少8 %;2017年公务接待费预算50000元,较上年减少3%。
|
2017年部门预算收支总表 |
|||||
|
单位:元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 4,252,706.80 | 一、一般公共服务支出 | 4,252,706.80 | 一、基本支出 | 4,252,706.80 |
| (一)一般公共预算拨款 | 4,252,706.80 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 3,913,866.00 | |
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 250,000.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 88,840.80 | ||
| 三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、业务经费支出 | |||
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 三、专项资金支出 | ||||
| 十七、金融支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 转移性支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 债务利息支出 | ||||
| 二十三、预备费 | 债务还本支出 | ||||
| 二十四、其他支出 | 基本建设支出 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 其他支出 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 4,252,706.80 | 本年支出合计 | 4,252,706.80 | 本年支出合计 | 4,252,706.80 |
|
2017年部门预算收入总表 |
|||||||||||
|
单位:元 |
|||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
|||||||
| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 4,252,706.80 | 4,252,706.80 | 4,252,706.80 | ||||||||
| 012 | 蓝田县人民政府办公室 | 4,252,706.80 | 4,252,706.80 | 4,252,706.80 | |||||||
|
2017年部门预算支出总表 |
|||||||||||
|
单位:元 |
|||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助安排支出 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
|||
|
小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费安排 |
|||||||
| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 4,252,706.80 | 4,252,706.80 | 4,252,706.80 | ||||||||
| 012 | 蓝田县人民政府办公室 | 4,252,706.80 | 4,252,706.80 | 4,252,706.80 | |||||||
|
2017年一般公共预算支出表(按功能科目分) |
||||||
|
单位:元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
| 合计 | 4,252,706.80 | 4,252,706.80 | ||||
| 201 | 4,252,706.80 | 4,252,706.80 | ||||
| 03 | 4,252,706.80 | 4,252,706.80 | ||||
| 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 3,966,142.80 | 3,966,142.80 | |||
| 50 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 286,564.00 | 286,564.00 | |||
|
2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分) |
||||||
|
单位:元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
| 合计 | 4,252,706.80 | 4,252,706.80 | ||||
| 301 | 3,913,866.00 | 3,913,866.00 | ||||
| 01 | 基本工资 | 2,156,020.00 | 2,156,020.00 | |||
| 02 | 津贴补贴 | 1,189,386.00 | 1,189,386.00 | |||
| 03 | 奖金 | 92,340.00 | 92,340.00 | |||
| 07 | 绩效工资 | 387,720.00 | 387,720.00 | |||
| 99 | 其他工资福利支出 | 88,400.00 | 88,400.00 | |||
| 302 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||
| 01 | 办公费 | 67,000.00 | 67,000.00 | |||
| 07 | 邮电费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
| 11 | 差旅费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 17 | 公务接待费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
| 31 | 公用车辆运行维护费 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||
| 303 | 88,840.80 | 88,840.80 | ||||
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 88,840.80 | 88,840.80 | |||
|
2017年“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位:元 |
|||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
| 合计 | 130000.00 | 50000.00 | 80000.00 | 80000.00 | |||
| 【201】 | 一般公共服务支出 | 130000.00 | 50000.00 | 80000.00 | 80000.00 | ||
| 【20103】 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 130000.00 | 50000.00 | 80000.00 | 80000.00 | ||
| 【2010301】 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 130000.00 | 50000.00 | 80000.00 | 80000.00 | ||
|
2017年机关运行经费支出预算表 |
||
|
单位:元 |
||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
金 额 |
|
|
合计 |
4,252,706.80 |
| 201 | 4,252,706.80 | |
| 03 | 4,252,706.80 | |
| 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 3,966,142.80 |
| 50 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 286,564.00 |


陕公网安备61012202000008号