部门概况及相关说明
一、部门主要职责
(一)贯彻执行工业、信息化、商贸流通方面工作的法律法规和方案政策,起草有关地方性法规和草案;提出优化产业和布局、结构调整的政策建议;拟定全县工业、信息化、商贸流通、中小企业发展规划。
(二)监测分析全县工业、商贸流通、中小企业、信息产业的运行态势,协调解决行业发展中的有关问题。
(三)指导行业技术创新和技术进步,协调组织实施重大科技项目,推进新兴产业发展。
(四)负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见。
(五)承担振兴装备制造业组织协调的责任。
(六)负责工业、商贸应急管理和加强安全生产管理。
(七)负责中小企业、非国有经济的指导、综合协调服务。
(八)知道流通业、商贸服务业和社区商业发展。
(九)培育完善城乡市场体系、指导批发市场、商业网点和商业体系建设。
(十)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通的责任。
(十一)承办县政府交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
2017年,经贸局要在县委、县政府的坚强领导下,按照县十六次党代会、县政府工作报告精神,落实好“十三五”工业发展规划、电子商务发展规划。坚持以经济发展为中心,围绕年度各项经济目标,抓好工业项目落地实施、商贸流通体系建设、电子商务平台建设、信访维稳和安全生产工作,加快县属企业改制,全面完成年度各项工作任务。
(一)主要经济目标:规模以上工业增加值增速8%;净增规模以上工业企业2户,新增限上商贸企业3户,社会消费品零售总额同比增速10%,新增经济实体900户,其中个体经营户800户;非公经济占县域GDP的比重提高1%。
(二)重点工作措施:
1、扩大工业经济规模。一是做好拟纳入规模以上工业企业扶持服务工作,净增规模以上工业企业2户,不断壮大规模以上工业企业队伍。二是协助做好企业产值上报,杜绝隐报、瞒报现象,确保数据质量,确保各项指标均衡入库,稳定增长。
2、继续做好亲商助企工作。继续深入开展亲商助企工作,助企干部深入企业,为企业解决生产经营过程中的困难和问题。进一步规范各助企干部签到考勤、问题上报、信息报送、《工作纪实》填写等工作,指导干部更好的服务企业,协调解决实际问题,增强企业发展信心。深入助企部门、各企业项目单位进行专项督查,印发简报,排查出企业和项目单位存在问题并积极协调解决,将助企责任落到实处,确保活动有声有色,不走过场。
3、加强市场体系建设。积极培养新消费热点,促进社会消费需求增长,办好惠民实事,抓好商贸农贸市场建设和管理工作,2017年完成县城商业、餐饮、娱乐、休闲等布局规划,建成老解放厂集贸市场、 完成“放心馒头选址建设”。
4、推进电子商务进农村工作。抓好电子商务示范县建设,培育和集聚我县电子商务企业,充分利用互联平台,大力发展网上购物、网上消费,提升我县电子商务水平。建成19个乡镇住户服务中心,260个村级服务站。加大运营中服务力度,促进电商进农村深入开展
5、深化企业改制工作。积极实施对县属国有企业改制工作,启动2-3户企业改制工作,稳妥解决改制企业遗留问题。
6、加快重点项目建设。完成食品公司屠宰场与建材轻化公司迁建工作,建成老解放厂集贸市场。
7、做好信访维稳工作。规范信访维稳工作机制,落实包案责任,积极化解矛盾,力争使问题解决在基层,有效遏制职工越级访现象。
8、强化安全生产监管。健全制度、落实责任、加强教育,增强安全意识,注重监督检查,堵塞隐患漏洞。增加安全投入,预防各类责任事故的发生。
9、抓好机关党建工作。继续践行“两学一做”学习教育精神,不断回头看,提高机关效能。
10、做好精准扶贫工作。继续深入开展精准扶贫工作,积极调整思路,制定发展规划,按照一村一策、一户一法要求,创造条件积极抓好精准扶贫工作,关心所包贫困户生产生活,积极为群众解决问题。加大电商扶贫工作力度,尽快实现农产品网上销售,使群众尽早脱贫
11、做好县委县政府安排的其他工作。
三、单位基本情况
(一)人员情况:我局行政编制26人,现有行政人员26人(其中正科级领导7人,);差额人员3人(原商贸委职业商校3人);六十年代精减人员26人,遗属补助18人,企业转财政离休人员5人。
(二)资产情况:截至2016年12月31日我局净资产为695977.56元.
四、部门收支预算安排情况的说明
本部门共有在职人员26名,离退休人员53名。按照2017年我县行政事业单位部门预算有关标准,2017年支出预算安排2631717.20元,其中预算内拨款补助数2631717.20元,具体内容为:1、工资福利支出2111088元,包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。2、商品和服务支出104000元,包括按相应标准安排的日常公用经费。3、对个人和家庭的补助416629.20元,包括遗属补助和其他对个人和家庭的补助。
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2017年部门预算收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 2,631,717.20 | 一、一般公共服务支出 | 2,618,973.20 | 一、基本支出 | 2,631,717.20 |
| (一)一般公共预算拨款 | 2,631,717.20 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 2,111,088.00 | |
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 104,000.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 416,629.20 | ||
| 三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、业务经费支出 | |||
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 12,744.00 | 对个人和家庭的补助 | ||
| 六、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 三、专项资金支出 | ||||
| 十七、金融支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 转移性支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 债务利息支出 | ||||
| 二十三、预备费 | 债务还本支出 | ||||
| 二十四、其他支出 | 基本建设支出 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 其他支出 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 2,631,717.20 | 本年支出合计 | 2,631,717.20 | 本年支出合计 | 2631717.2 |
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2017年部门预算收入总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
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| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 2,631,717.20 | 2,631,717.20 | 2,631,717.20 | ||||||||
| 蓝田县经济贸易局 | 2,631,717.20 | 2,631,717.20 | 2,631,717.20 | ||||||||
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2017年部门预算支出总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助安排支出 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费安排 |
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|
** |
** |
1=2+5+6+8+9 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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| 合计 | 2,631,717.20 | 2,631,717.20 | 2,631,717.20 | ||||||||
| 蓝田县经济贸易局 | 2,631,717.20 | 2,631,717.20 | 2,631,717.20 | ||||||||
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2017年一般公共预算支出表(按功能科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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| 合计 | 2,631,717.20 | 2,631,717.20 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,618,973.20 | 2,618,973.20 | |||
| 2011 | 商贸事物 | 2,618,973.20 | 2,618,973.20 | |||
| 2011301 | 行政运行 | 2,618,973.20 | 2,618,973.20 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,744.00 | 12,744.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12,744.00 | 12,744.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 12,744.00 | 12,744.00 | |||
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2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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合计 |
2,631,717.20 |
2,631,717.20 |
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| 2011301 | 工资福利支出 | 2,111,088.00 | 2,111,088.00 | |||
| 201130101 | 基本工资 | 1,189,644.00 | 1,189,644.00 | |||
| 201130102 | 津贴补贴 | 707,832.00 | 707,832.00 | |||
| 201130103 | 奖金 | 80,768.00 | 80,768.00 | |||
| 201130104 | 社会保障缴费 | 88,644.00 | 88,644.00 | |||
| 201130199 | 其他工资福利支出 | 44,200.00 | 44,200.00 | |||
| 2011301 | 商品和服务支出 | 104,000.00 | 104,000.00 | |||
| 201130101 | 办公费 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||
| 201130102 | 印刷费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
| 201130104 | 水费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 201130105 | 电费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
| 201130107 | 邮电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 201130111 | 差旅费 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
| 201130113 | 维修费 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
| 2089901 | 对个人和家庭的补助 | 416,629.20 | 416,629.20 | |||
| 208990199 | 六十年代精简人员生活费 | 83,785.20 | 83,785.20 | |||
| 208990199 | 局机关离退休人员遗属补助 | 109,800.00 | 109,800.00 | |||
| 208990199 | 离休企转财人员差额补助 | 12,744.00 | 12,744.00 | |||
| 208990199 | 企业退休人员护理费 | 84,900.00 | 84,900.00 | |||
| 208990199 | 企业退休人员遗属补助 | 125,400.00 | 125,400.00 | |||
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2017年机关运行经费支出预算表 |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
金 额 |
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合计 |
104,000.00 |
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2011301 |
公用经费 |
104,000.00 |
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2017年“三公”经费支出预算表 |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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合计 |
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陕公网安备61012202000008号