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蓝田县供销联社2017年预算公开

财务预算公开内容

一.部门概况

(一)部门主要职责

1、宣传贯彻党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策,拟定全县供销合作经济的发展战略和发展规划。

2、承担县政府和有关部门的委托任务,负责国家化肥、农药、农膜、农用物资的储备和经营;配合有关部门做好防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理工作;负责烟花爆竹的经营工作。

3、指导全县供销合作社的组织建设,促进基层供销合作社加强民主管理,发挥群体联合优势;协调与政府有关部门及其它社会组织的关系,维护供销社的合法权益。

4、指导全县供销合作社发展农村专业合作社和消费合作社,发展农村日用工业品和农业生产资料连锁经营,开拓城乡市场;拓宽农产品流通渠道,培育农产品经营主体,为全县合作经济组织提供信息服务,参与和推动农业产业化经营。

5、指导全县供销合作社队伍建设和人才开发工作,培训营销人员,发展农民经纪人队伍;组织指导全县供销合作社系统干部职工教育培训和技能鉴定工作。

6、管理运营本级社有资产,对直属企业行使出资人职能,确保社有资产保值增值;指导基层供销合作社资产的管理工作。

7、指导、检查供销系统的安全生产、信访维稳、防汛救灾工作。

8、承办县政府交办的其它工作。

(二)、主要工作任务及目标

经济目标:

实现销售5亿元,固定资产投资1000万元,上交税金260万元。

主要工作任务:

1、全面推进供销农村电子商务平台及网络建设。依照《蓝田县农村电子商务工作实施意见》精神,集中开展两项工作:一是重点推进供销社电子商务公司平台建设,提供电商招商位综合服务工作;二是推进基层社农产品网购平台和展示店建设,初步完成镇到村快捷货运网络体系,实现城乡居民便利生活。

2、继续推进基层供销社改革。拟在前卫、史家寨、玉山、厚镇社全面开展示范社建设;在焦岱、安村、洩湖、华胥等社全面招商引资,建设适应居民生活服务的现代超市网点;对生产资料公司结合县域经济整体规划及项目扶持,着手实施资产改造升级,建设农资交易大厅与示范庄稼医院。

3、加强综合性工作示范化建设。全面提升供销社综合服务形象。一是加强烟花爆竹安全经营储存管理,强化流通经营主导作用。二是搞好化肥、农药、农膜的购销储备,调整结构,适应市场需求。三、综合治理维稳常态化上等升级。四、是扶贫工作细化深化对接见成效。五、是党建工作全面升级,主体责任、一岗双责、党员示范岗落地生根。

二、部门预算表

(一)2017年部门预算收支总表

2017年部门预算收支总表

单位:元

收               入

支                        出

项          目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、财政拨款 1,284,907.00 一、一般公共服务支出   一、基本支出  1,284,907.00
   (一)一般公共预算拨款 1,284,907.00 二、外交支出      工资福利支出 1,109,966.00
   (二)政府性基金收入   三、国防支出      商品和服务支出 56,000.00
二、上级补助收入   四、公共安全支出      对个人和家庭的补助 117,033.00
三、事业收入   五、教育支出   二、业务经费支出  
   其中:纳入财政专户管理的收费   六、科学技术支出      工资福利支出  
四、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出      商品和服务支出  
五、下级单位上缴收入   八、社会保障和就业支出 1,908.00    对个人和家庭的补助    
六、其他收入   九、社会保险基金支出      对企事业单位的补贴  
    十、医疗卫生与计划生育支出      转移性支出  
    十一、节能环保支出      债务利息支出  
    十二、城乡社区支出      债务还本支出  
    十三、农林水支出      基本建设支出  
    十四、交通运输支出      其他资本性支出  
    十五、资源勘探信息等支出      其他支出  
    十六、商业服务业等支出 1,282,999.00 三、专项资金支出  
    十七、金融支出      工资福利支出  
    十八、援助其他地区支出      商品和服务支出  
    十九、国土海洋气象等支出      对个人和家庭的补助    
    二十、住房保障支出      对企事业单位的补贴  
    二十一、粮油物资储备支出      转移性支出  
    二十二、国有资本经营预算支出      债务利息支出  
    二十三、预备费      债务还本支出  
    二十四、其他支出      基本建设支出  
    二十五、转移性支出      其他资本性支出  
    二十六、债务还本支出      其他支出  
    二十七、债务付息支出      
    二十八、债务发行费用支出      
           
本年收入合计 1,284,907.00 本年支出合计 1,284,907.00 本年支出合计 1,284,907.00

(二)2017年部门预算收入总表

2017年部门预算收入总表

单位:元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

备注

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:纳入财政专户管理的收费

** ** 1=2+5+6+8+9 2=3+4 3 4 5 6 7 8 9
  合计 1284907.00 1,284,907.00 1,284,907.00              
208 社会保障和就业 1908.00 1,908.00 1,908.00              
20899   其他社会保障和就业 1908.00 1908.00 1908.00              
2089901    其他社会保障和就业 1908.00 1908.00 1908.00              
216 商业服务业等事务 1282999.00 1282999.00 1282999.00              
21602    商业流通事务 1282999.00 1282999.00 1282999.00              
2160250         事业运行 1282999.00 1282999.00 1282999.00              

(三)2017年部门预算支出总表

2017年部门预算支出总表

单位:元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款

上级补助安排支出

事业收入

事业单位经营收入安排

其他收入安排

备注

小计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

小计

其中:纳入财政专户管理的收费安排

** ** 1=2+5+6+8+9 2=3+4 3 4 5 6 7 8 9
  合计 1284907.00 1,284,907.00 1,284,907.00              
208 社会保障和就业 1908.00 1,908.00 1,908.00              
20899 其他社会保障和就业 1908.00 1,908.00 1,908.00              
2089901 其他社会保障和就业 1908.00 1,908.00 1,908.00              
216 商业服务业等支出 1282999.00 1282999.00 1282999.00              
21602 商业流通事务 1282999.00 1282999.00 1282999.00              
2160250 事业运行 1282999.00 1282999.00 1282999.00              

(四)2017年一般公共预算支出表(按功能科目分)

 


2017年一般公共预算支出表(按功能科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

基本支出 

基本支出 

项目支出

备注

业务经费

专项资金

  合计 1,284,907.00 1,284,907.00      
208 社会保障和就业 1,908.00 1,908.00      
20899   其他社会保障和就业 1,908.00 1,908.00      
2089901      其他社会保障和就业 1,908.00 1,908.00      
216 商业服务业等支出 1,282,999.00 1,282,999.00      
21602   商业流通事务 1,282,999.00 1,282,999.00      
2160250       事业运行 1,282,999.00 1,282,999.00      

(五)2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目)

 


2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出 

项目支出

备注

业务经费

专项资金

  合计   1,284,907.00      
301 工资福利支出   1,109,966.00      
 01 基本工资   487,632.00      
 02 津贴补贴   557,898.00      
 03  奖金   40,636.00      
 04 其他工资福利支出   23,800.00      
 99 商品和服务支出   56,000.00      
 01 办公费   10,000.00      
 02 印刷费   10,000.00      
 05 水电费   10,000.00      
 07 邮电费   10,000.00      
 11 差旅费   6,000.00      
 17 公务接待费   4,000.00      
 26 公务用车运行维护费   6,000.00      
303 对个人和家庭的补助   118,941.00      
 05 生活补助   118,941.00      

(六)2017年政府基金预算支出表(按功能科目分)

(七)2017年政府基金预算支出表(按经济分类科目分)

(八)2017年“三公”经费支出预算表

2017年“三公”经费支出预算表

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

  合计 10,000.00   4000.00 6,000.00   6,000.00
216 商业服务业等支出 10,000.00   4000.00 6,000.00   6,000.00
21602   商业流通事务 10,000.00   4000.00 6,000.00   6,000.00
2160250       事业运行 10,000.00   4000.00 6,000.00   6,000.00

(九)2017年机关运行经费支出预算表

(十)2017年政府采购(资产配置、购买服务)预算表三、预算说明

1、收支预算安排说明:本部门共有在职人员14人,离退休人员31人。按照2017年我县行政事业单位部门预算有关标准,2017年支出预算安排1284907元,其中预算内财政拨款补助数1284907元,具体内容为:

工资福利支出1109966元,包括在职人员的工资和各项津贴、补贴、奖金。

商品和和服务支出56000元,包括按相应标准安排的日常公用经费。

对个人和家庭的补助117033元,包括六十年代63633元、遗属补助53400元。

离退休(单位)发放1908元,包括韩志杰未进统筹的补贴和降温费。

2、“三公”经费预算说明

(1)因公出境本年不安排支出。

(2)公务用车运行维护费6000元,与去年持平,购置费为零。

(3)公务接待费4000元,与上年持平。