财务预算公开内容
一.部门概况
(一)部门主要职责
1、宣传贯彻党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策,拟定全县供销合作经济的发展战略和发展规划。
2、承担县政府和有关部门的委托任务,负责国家化肥、农药、农膜、农用物资的储备和经营;配合有关部门做好防汛抢险、救灾等重要物资的储备、协调和管理工作;负责烟花爆竹的经营工作。
3、指导全县供销合作社的组织建设,促进基层供销合作社加强民主管理,发挥群体联合优势;协调与政府有关部门及其它社会组织的关系,维护供销社的合法权益。
4、指导全县供销合作社发展农村专业合作社和消费合作社,发展农村日用工业品和农业生产资料连锁经营,开拓城乡市场;拓宽农产品流通渠道,培育农产品经营主体,为全县合作经济组织提供信息服务,参与和推动农业产业化经营。
5、指导全县供销合作社队伍建设和人才开发工作,培训营销人员,发展农民经纪人队伍;组织指导全县供销合作社系统干部职工教育培训和技能鉴定工作。
6、管理运营本级社有资产,对直属企业行使出资人职能,确保社有资产保值增值;指导基层供销合作社资产的管理工作。
7、指导、检查供销系统的安全生产、信访维稳、防汛救灾工作。
8、承办县政府交办的其它工作。
(二)、主要工作任务及目标
经济目标:
实现销售5亿元,固定资产投资1000万元,上交税金260万元。
主要工作任务:
1、全面推进供销农村电子商务平台及网络建设。依照《蓝田县农村电子商务工作实施意见》精神,集中开展两项工作:一是重点推进供销社电子商务公司平台建设,提供电商招商位综合服务工作;二是推进基层社农产品网购平台和展示店建设,初步完成镇到村快捷货运网络体系,实现城乡居民便利生活。
2、继续推进基层供销社改革。拟在前卫、史家寨、玉山、厚镇社全面开展示范社建设;在焦岱、安村、洩湖、华胥等社全面招商引资,建设适应居民生活服务的现代超市网点;对生产资料公司结合县域经济整体规划及项目扶持,着手实施资产改造升级,建设农资交易大厅与示范庄稼医院。
3、加强综合性工作示范化建设。全面提升供销社综合服务形象。一是加强烟花爆竹安全经营储存管理,强化流通经营主导作用。二是搞好化肥、农药、农膜的购销储备,调整结构,适应市场需求。三、综合治理维稳常态化上等升级。四、是扶贫工作细化深化对接见成效。五、是党建工作全面升级,主体责任、一岗双责、党员示范岗落地生根。
二、部门预算表
(一)2017年部门预算收支总表
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2017年部门预算收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,284,907.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,284,907.00 | |
| (一)一般公共预算拨款 | 1,284,907.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 1,109,966.00 | |
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 56,000.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 117,033.00 | ||
| 三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、业务经费支出 | |||
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 1,908.00 | 对个人和家庭的补助 | ||
| 六、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 1,282,999.00 | 三、专项资金支出 | |||
| 十七、金融支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 转移性支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 债务利息支出 | ||||
| 二十三、预备费 | 债务还本支出 | ||||
| 二十四、其他支出 | 基本建设支出 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 其他支出 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 1,284,907.00 | 本年支出合计 | 1,284,907.00 | 本年支出合计 | 1,284,907.00 |
(二)2017年部门预算收入总表
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2017年部门预算收入总表 |
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单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
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| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 1284907.00 | 1,284,907.00 | 1,284,907.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 1908.00 | 1,908.00 | 1,908.00 | |||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业 | 1908.00 | 1908.00 | 1908.00 | |||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业 | 1908.00 | 1908.00 | 1908.00 | |||||||
| 216 | 商业服务业等事务 | 1282999.00 | 1282999.00 | 1282999.00 | |||||||
| 21602 | 商业流通事务 | 1282999.00 | 1282999.00 | 1282999.00 | |||||||
| 2160250 | 事业运行 | 1282999.00 | 1282999.00 | 1282999.00 | |||||||
(三)2017年部门预算支出总表
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2017年部门预算支出总表 |
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单位:元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助安排支出 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费安排 |
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| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 1284907.00 | 1,284,907.00 | 1,284,907.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 1908.00 | 1,908.00 | 1,908.00 | |||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业 | 1908.00 | 1,908.00 | 1,908.00 | |||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业 | 1908.00 | 1,908.00 | 1,908.00 | |||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 1282999.00 | 1282999.00 | 1282999.00 | |||||||
| 21602 | 商业流通事务 | 1282999.00 | 1282999.00 | 1282999.00 | |||||||
| 2160250 | 事业运行 | 1282999.00 | 1282999.00 | 1282999.00 | |||||||
(四)2017年一般公共预算支出表(按功能科目分)
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2017年一般公共预算支出表(按功能科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
基本支出 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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| 合计 | 1,284,907.00 | 1,284,907.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业 | 1,908.00 | 1,908.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业 | 1,908.00 | 1,908.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业 | 1,908.00 | 1,908.00 | |||
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,282,999.00 | 1,282,999.00 | |||
| 21602 | 商业流通事务 | 1,282,999.00 | 1,282,999.00 | |||
| 2160250 | 事业运行 | 1,282,999.00 | 1,282,999.00 | |||
(五)2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目)
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2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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| 合计 | 1,284,907.00 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,109,966.00 | ||||
| 01 | 基本工资 | 487,632.00 | ||||
| 02 | 津贴补贴 | 557,898.00 | ||||
| 03 | 奖金 | 40,636.00 | ||||
| 04 | 其他工资福利支出 | 23,800.00 | ||||
| 99 | 商品和服务支出 | 56,000.00 | ||||
| 01 | 办公费 | 10,000.00 | ||||
| 02 | 印刷费 | 10,000.00 | ||||
| 05 | 水电费 | 10,000.00 | ||||
| 07 | 邮电费 | 10,000.00 | ||||
| 11 | 差旅费 | 6,000.00 | ||||
| 17 | 公务接待费 | 4,000.00 | ||||
| 26 | 公务用车运行维护费 | 6,000.00 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 118,941.00 | ||||
| 05 | 生活补助 | 118,941.00 | ||||
(六)2017年政府基金预算支出表(按功能科目分)
(七)2017年政府基金预算支出表(按经济分类科目分)
(八)2017年“三公”经费支出预算表
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2017年“三公”经费支出预算表 |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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| 合计 | 10,000.00 | 4000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
| 216 | 商业服务业等支出 | 10,000.00 | 4000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 10,000.00 | 4000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 2160250 | 事业运行 | 10,000.00 | 4000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
(九)2017年机关运行经费支出预算表
(十)2017年政府采购(资产配置、购买服务)预算表三、预算说明
1、收支预算安排说明:本部门共有在职人员14人,离退休人员31人。按照2017年我县行政事业单位部门预算有关标准,2017年支出预算安排1284907元,其中预算内财政拨款补助数1284907元,具体内容为:
工资福利支出1109966元,包括在职人员的工资和各项津贴、补贴、奖金。
商品和和服务支出56000元,包括按相应标准安排的日常公用经费。
对个人和家庭的补助117033元,包括六十年代63633元、遗属补助53400元。
离退休(单位)发放1908元,包括韩志杰未进统筹的补贴和降温费。
2、“三公”经费预算说明
(1)因公出境本年不安排支出。
(2)公务用车运行维护费6000元,与去年持平,购置费为零。
(3)公务接待费4000元,与上年持平。


陕公网安备61012202000008号