一、部门主要职责
(一)认真贯彻执行上级扶贫开发工作的方针、政策,制定全县扶贫开发规划、计划,并组织实施。
(二)扶贫开发项目的收集、整理、调研、筛选和评估论证、申报审批、组织实施工作。
(三)扶贫开发项目实施过程中的监督、检查、验收和协调、服务、统计工作;宣传、动员、组织开展社会扶贫工作,做好扶贫开发资金财物的筹集、划拨、分配、监督管理工作。
(四)负责扶贫管理人员培训和贫困地区群众实用技术培训工作。
(五)搜集、整理、分析、储存各类扶贫开发信息和项目,建立信息、项目库等工作。
(六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
一是坚持园区示范引领。聚合资金3亿元,按照“公司+园区+合作社+农户”模式,全域推进“53211”产业精准扶贫。打造奶山羊、核桃、食用菌等精准扶贫产业园10个,争创省市级现代农业示范园3个,带动发展家庭农场100个、奶山羊1万只,积极开展中蜂养殖试点项目。积极对接国人集团、海升集团等企业,培育引进农业产业化龙头企业5家。完善农业社会化服务体系,新增专业合作社20个,培育新型职业农民120人、食用菌专业种植户500户、奶山羊专业养殖户1800户。新发展樱桃核桃3.2万亩、无公害蔬菜2.8万亩、食用菌800栋。
二是坚持科技支撑带动。投入资金1000万元,抓好“青年农民进高校、培育产业带头人”专题培训,开展电子商务、特种车辆驾驶等“菜单式”培训8000人次以上。深化与西农大合作,实行科技“特派员”计划,依托县职教中心和蓝关扶贫产业园培养科技能手、农村经纪人,扶持农民“创客”创业就业。设立贫困户发展电商补贴资金,引导电商企业、专业协会“一对一”精准帮扶,实现电商扶贫全覆盖。
三是坚持移民搬迁助推。投入资金10.26亿元,新启建移民集中搬迁社区6个,安置群众1173 户3369人;加快2016年度10个移民集中搬迁社区建设,确保群众早日入住。按照户均5万元的标准,为建档立卡搬迁贫困户,设立脱贫保障基金。成立蓝田县移民(脱贫)搬迁公司,统筹解决资金筹集、项目管理、物业服务等问题。出台蓝田县《移民搬迁实施细则》,制定《贫困户进城落户配套办法》,让贫困群众享有与城镇居民同等的待遇。
四是坚持驻村联户帮扶。持续开展驻村联户帮扶工作,在积极配合市级帮扶单位开展帮扶工作的同时,扎实抓好我县帮扶工作。计划对我县的帮扶对象进行重新确定调整,帮扶的工作重点将围绕动态调整后重新识别出的1420户、4309人返贫户和2333户、6970人新增贫困户,实行一对一帮扶。同时,进一步加大对帮扶工作的督促检查和考核评价力度,确保帮扶工作取得实效。
五是坚持政策普惠兜底。持续开展健康扶贫免费送医送药活动,实现“小药箱”发放全覆盖。继续落实先住院后付费、重大疾病救助政府托底、“两癌”救助、城乡居民大病保险、贫困群众医疗救助等措施,努力解决因病致贫、因病返贫。全面落实“三级书记抓扶贫”责任,加强对包扶干部、第一书记、驻村工作队的考核管理。鼓励社会各界积极参与扶贫开发,引导群众自力更生、劳动致富,聚合脱贫攻坚奔小康的强大合力。
三、部门情况
蓝田县扶贫开发办公室,属财政全额拨款行政单位,编制5人,实有在职人员15人,其中行政在编人员11人,事业在编人员4人。经费实行零余额账户管理方式。
四、部门收支预算安排情况的说明
按照2017年我县行政事业单位预算有关标准,2017年扶贫办支出预算安排1133534元,其中:预算内财政拨款补助数1133534元,具体内容:
工资福利支出1069134元,包括在职人员工资和各项津贴、补贴。
商品和服务支出56000元,包括按相应标准安排日常公用经费。
对个人和家庭的补助8400元,包括遗属补助。
五、部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
2017年公务接待费用安排6300元,与上年相比无增减。
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2017年部门预算收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,133,534.00 | ||
| (一)一般公共预算拨款 | 1,133,534.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 1,069,134.00 | |
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 56,000.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 8,400.00 | ||
| 三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、业务经费支出 | |||
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 1,133,534.00 | 基本建设支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 三、专项资金支出 | ||||
| 十七、金融支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 转移性支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 债务利息支出 | ||||
| 二十三、预备费 | 债务还本支出 | ||||
| 二十四、其他支出 | 基本建设支出 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 其他支出 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 1,133,534.00 | 本年支出合计 | 1,133,534.00 | 本年支出合计 | 1,133,534.00 |
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2017年部门预算收入总表 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
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| ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 合计 | 1,133,534.00 | 1,133,534.00 | 1,133,534.00 | ||||||||
| 015001 | 蓝田县扶贫开发办公室 | 1,133,534.00 | 1,133,534.00 | 1,133,534.00 | |||||||
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2017年部门预算支出总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助安排支出 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
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|
小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费安排 |
|||||||
| ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 合计 | 1,133,534.00 | 1,133,534.00 | 1,133,534.00 | ||||||||
| 015001 | 蓝田县扶贫开发办公室 | 1,133,534.00 | 1,133,534.00 | 1,133,534.00 | |||||||
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2017年一般公共预算支出表(按功能科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
业务经费 |
专项资金 |
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| 合计 | 1,133,534.00 | 1,133,534.00 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 1,133,534.00 | 1,133,534.00 | |||
| 21305 | 扶贫 | 1,133,534.00 | 1,133,534.00 | |||
| 2130501 | 行政运行(扶贫) | 1,133,534.00 | 1,133,534.00 | |||
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2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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| 合计 | 1,133,534.00 | 1,133,534.00 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,069,134.00 | 1,069,134.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 537,072.00 | 537,072.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 378,876.00 | 378,876.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 36,456.00 | 36,456.00 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 74,960.00 | 74,960.00 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41,770.00 | 41,770.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 56,000.00 | 56,000.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
| 30202 | 印刷费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 30205 | 电费 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 9,700.00 | 9,700.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
| 30214 | 租赁费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 30215 | 会议费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 6,300.00 | 4,000.00 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8,400.00 | 8,400.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8,400.00 | 8,400.00 | |||
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2017年“三公”经费支出预算表 |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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| 合计 | 6,300.00 | 6,300.00 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 6,300.00 | 6,300.00 | ||||
| 21305 | 扶贫 | 6,300.00 | 6,300.00 | ||||
| 2130501 | 行政运行 | 6,300.00 | 6,300.00 | ||||
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2017年机关运行经费支出预算表 |
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|
单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
金 额 |
| 合计 | 56,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 56,000.00 |
| 21305 | 扶贫 | 56,000.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 56,000.00 |


陕公网安备61012202000008号