一、主要职责
1、宣传党的基本路线、方针、政策,贯彻执行党和政府有关广播影视工作的路线、方针、政策;组织广播影视宣传,坚持正确的舆论导向,关注民生民情,加强舆论监督,加大对外宣传力度,提升蓝田县的影响力和美誉度;负责广播电视节目的终审和播出。
2、贯彻执行国家广播影视事业管理的法律、法规、事业发展规划以及国家广播影视技术政策和标准;统一管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备;加强安全防范工作,确保广播电视安全播出。
3、履行县级广播影视管理职能,管理各频道、频率等工作,管理广播电视节目的传输工作;负责制定和组织实施“广播电视村村通、户户通”等广播电视发展规划与广播影视产业发展规划;使用并管理县级广播电视频率频道资源;负责广电媒体广告经营管理,增强广播电视台经济实力和综合竞争力。
4、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2017年主要工作任务及目标
1、稳步推进事业建设,全面完成发射塔改造和点亮工程。
2、提升节目质量,打造精品栏目。在实现《蓝田新闻》
日播的基础上,进一步完善板块设计,丰富节目内容,全面提升新闻节目质量。同时,结合当下形势,开办《电视问政》、《百县联盟》、《今日关注》,着力打造一批精品栏目,全面展现蓝田旅游资源和风土人情。
3、加强外宣工作。在全市优秀节目评选中力争获三等奖以上稿件比上年增加10%。
4、强化内部管理。完善科室设置,全面提升节目质量,全年实现安全播出零事故。
三、单位性质为全额事业单位,经费方式为全额财政拨款,单位资产19,381,894.88元,共有在职人员40人,离退休人员19人。
四、收支预算安排情况说明
本部门共有在职人员40人,离退休人员19人。按照2017年我县行政事业单位部门预算有关标准,2016年支出预算安排2719975元,其中预算内财政拨款补助数2719975元,具体内容为:
工资福利支出2583975元,包括在编及临聘人员的工资和各项补贴。
对个人和家庭的补助15000元,包括遗属补助和其他队个人和家庭的补助。
3、公用经费121000元,包括水费、电费等单位日常运行经费。
五、“三公”经费预算及增减变化情况说明
2017年本部门“三公”经费预算严格按照只减不增的原则进行编制。根据2016年度“三公”经费执行情况,2017年无公务用车购置计划,公务用车运行维护费预算与上年财政拨款预算支出持平,为13000元;公务接待费用预算比上年减少17000元,为5000元。
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2017年部门预算收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 2,719,975.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 2,719,975.00 | |
| (一)一般公共预算拨款 | 2,719,975.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 2,583,975.00 | |
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 121,000.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 15,000.00 | ||
| 三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、业务经费支出 | |||
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 2,719,975.00 | 商品和服务支出 | ||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 三、专项资金支出 | ||||
| 十七、金融支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 转移性支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 债务利息支出 | ||||
| 二十三、预备费 | 债务还本支出 | ||||
| 二十四、其他支出 | 基本建设支出 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 其他支出 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | |||
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2017年部门预算收入总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
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| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 2,719,975.00 | 2,719,975.00 | 2,719,975.00 | ||||||||
| 046001 | 蓝田县广播电视台 | 2,719,975.00 | 2,719,975.00 | 2,719,975.00 | |||||||
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2017年部门预算支出总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助安排支出 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费安排 |
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| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 2,719,975.00 | 2,719,975.00 | 2,719,975.00 | ||||||||
| 046001 | 蓝田县广播电视台 | 2,719,975.00 | 2,719,975.00 | 2,719,975.00 | |||||||
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2017年一般公共预算支出表(按功能科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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| 合计 | 2,719,975.00 | 2,719,975.00 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2,719,975.00 | 2,719,975.00 | |||
| 20704 | 广播影视 | 2,719,975.00 | 2,719,975.00 | |||
| 2070404 | 广播 | 2,719,975.00 | 2,719,975.00 | |||
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2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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| 合计 | 2,719,975.00 | 2,719,975.00 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 2,583,975.00 | 2,583,975.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 1,425,404.00 | 1,425,404.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 92,646.00 | 92,646.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 3,145.00 | 3,145.00 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 974,780.00 | 974,780.00 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 88,000.00 | 88,000.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 121,000.00 | 121,000.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||
| 30201 | 印刷费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 30205 | 水电费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 12,500.00 | 12,500.00 | |||
| 30213 | 维修费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||
| 30214 | 租赁费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 30215 | 会议费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 30216 | 培训费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 30226 | 劳务费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13,000.00 | 13,000.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
| 30399 | 对个人和家庭的补助支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
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2017年“三公”经费支出预算表 |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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| 合计 | |||||||
| 2070404 | 广播 | 18,000.00 | 5,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | ||
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2017年机关运行经费支出预算表 |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
金 额 |
| 合计 | ||
| 2070404 | 广播 | 121,000.00 |


陕公网安备61012202000008号