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蓝田县委基层组织建设办公室2017年预算公开

部门概况及相关说明

一、部门主要职责

1、负责全县党的基层组织建设工作;    

2、培训管理全县村两委会干部工作;    

3、培训管理全县到村任职大学生村官工作。

4、完成上级和县委交办的其它工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年,我办将继续围绕县委中心工作改进作风,锐意进取,开拓创新,为“人文山水蓝田、西安东部新城”建设提供更加有强力的组织保证和人才支撑。重点做好以下几个方面工作。

一是强化能力素质提升,实施干部“素质提升”工程,以十八届五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、“四个全面”和党纪法规教育为重点内容,抓好督促各镇、街抓好村党组织书记、村委会主任及“两委会”成员和村民小组组长轮训,全面提升村级干部的能力素质。

二是强化大学生村官管理,统筹推进各领域党建工作。

三是以建设基层服务型党组织为统领,规范提升基层基础工作

三、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

无下属单位

四、部门收支预算安排情况的说明

按照2017年我县行政事业单位部门预算有关标准,2017年支出预算安排265291元,其中财政预算内拨款数265291元。具体为:工资福利支出249291元,包括在职人员的工资和各项津、补贴;商品和服务支出16000元,包括按相应标准安排的日常公用经费。

5、部门“三公”经费预算及增减变化情况说明

2017年“三公经费”预算600元,与上年持平。

2017年部门预算收支总表

单位:元

收               入

支                        出

项          目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、财政拨款 265,291.00 一、一般公共服务支出 265,291.00 一、基本支出  265,291.00
   (一)一般公共预算拨款 265,291.00 二、外交支出      工资福利支出 249,291.00
   (二)政府性基金收入   三、国防支出      商品和服务支出 16,000.00
二、上级补助收入   四、公共安全支出      对个人和家庭的补助  
三、事业收入   五、教育支出   二、业务经费支出  
   其中:纳入财政专户管理的收费   六、科学技术支出      工资福利支出  
四、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出      商品和服务支出  
五、下级单位上缴收入   八、社会保障和就业支出      对个人和家庭的补助    
六、其他收入   九、社会保险基金支出      对企事业单位的补贴  
    十、医疗卫生与计划生育支出      转移性支出  
    十一、节能环保支出      债务利息支出  
    十二、城乡社区支出      债务还本支出  
    十三、农林水支出      基本建设支出  
    十四、交通运输支出      其他资本性支出  
    十五、资源勘探信息等支出      其他支出  
    十六、商业服务业等支出   三、专项资金支出  
    十七、金融支出      工资福利支出  
    十八、援助其他地区支出      商品和服务支出  
    十九、国土海洋气象等支出      对个人和家庭的补助    
    二十、住房保障支出      对企事业单位的补贴  
    二十一、粮油物资储备支出      转移性支出  
    二十二、国有资本经营预算支出      债务利息支出  
    二十三、预备费      债务还本支出  
    二十四、其他支出      基本建设支出  
    二十五、转移性支出      其他资本性支出  
    二十六、债务还本支出      其他支出  
    二十七、债务付息支出      
    二十八、债务发行费用支出      
           
本年收入合计 265,291.00 本年支出合计 265,291.00 本年支出合计 265,291.00


            

2017年部门预算收入总表

单位:元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

备注

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:纳入财政专户管理的收费

** ** 1=2+5+6+8+9 2=3+4 3 4 5 6 7 8 9
  合计 265,291.00 265,291.00 265,291.00              
096 统发工资 249,291.00 249,291.00 249,291.00              
096 公用经费 16,000.00 16,000.00 16,000.00              


            

2017年部门预算支出总表

单位:元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助安排支出

事业收入

事业单位经营收入安排

其他收入安排

备注

小计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

小计

其中:纳入财政专户管理的收费安排

** ** 1=2+5+6+8+9 2=3+4 3 4 5 6 7 8 9
  合计 265,291.00 265,291.00 265,291.00              
096 统发工资 249,291.00 249,291.00 249,291.00              
096 公用经费 16,000.00 16,000.00 16,000.00              


      

 


2017年一般公共预算支出表(按功能科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出 

项目支出

备注

业务经费

专项资金

  合计          
2013201 行政运行  265,291.00 265,291.00      


          

 


2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出 

项目支出

备注

业务经费

专项资金

  合计 221,871.00 221,871.00      
30101 基本工资 112,116.00 112,116.00      
30102 津贴补贴 93,612.00 93,612.00      
30103 奖金 9,343.00 9,343.00      
30199 其他工资福利支出 6,800.00 6,800.00      
30201 办公费 7,200.00 7,200.00      
30202 印刷费 6,000.00 6,000.00      
30211 差旅费 1,000.00 1,000.00      
30217 公务接待费 600.00 600.00      
30226 劳务费 1,200.00 1,200.00      


             

2017年“三公”经费支出预算表

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

  合计            
2013201 行政运行 600.00   600.00      


        

2017年机关运行经费支出预算表

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

金    额

  合计  
2013201 行政运行 16,000.00