部门概况及相关说明
一、部门主要职责
1、负责全县党的基层组织建设工作;
2、培训管理全县村两委会干部工作;
3、培训管理全县到村任职大学生村官工作。
4、完成上级和县委交办的其它工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
2017年,我办将继续围绕县委中心工作改进作风,锐意进取,开拓创新,为“人文山水蓝田、西安东部新城”建设提供更加有强力的组织保证和人才支撑。重点做好以下几个方面工作。
一是强化能力素质提升,实施干部“素质提升”工程,以十八届五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、“四个全面”和党纪法规教育为重点内容,抓好督促各镇、街抓好村党组织书记、村委会主任及“两委会”成员和村民小组组长轮训,全面提升村级干部的能力素质。
二是强化大学生村官管理,统筹推进各领域党建工作。
三是以建设基层服务型党组织为统领,规范提升基层基础工作
三、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
无下属单位
四、部门收支预算安排情况的说明
按照2017年我县行政事业单位部门预算有关标准,2017年支出预算安排265291元,其中财政预算内拨款数265291元。具体为:工资福利支出249291元,包括在职人员的工资和各项津、补贴;商品和服务支出16000元,包括按相应标准安排的日常公用经费。
5、部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
2017年“三公经费”预算600元,与上年持平。
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2017年部门预算收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 265,291.00 | 一、一般公共服务支出 | 265,291.00 | 一、基本支出 | 265,291.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | 265,291.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 249,291.00 | |
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 16,000.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、业务经费支出 | |||
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 三、专项资金支出 | ||||
| 十七、金融支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 转移性支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 债务利息支出 | ||||
| 二十三、预备费 | 债务还本支出 | ||||
| 二十四、其他支出 | 基本建设支出 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 其他支出 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 265,291.00 | 本年支出合计 | 265,291.00 | 本年支出合计 | 265,291.00 |
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2017年部门预算收入总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
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| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 265,291.00 | 265,291.00 | 265,291.00 | ||||||||
| 096 | 统发工资 | 249,291.00 | 249,291.00 | 249,291.00 | |||||||
| 096 | 公用经费 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |||||||
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2017年部门预算支出总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助安排支出 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费安排 |
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| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 265,291.00 | 265,291.00 | 265,291.00 | ||||||||
| 096 | 统发工资 | 249,291.00 | 249,291.00 | 249,291.00 | |||||||
| 096 | 公用经费 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |||||||
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2017年一般公共预算支出表(按功能科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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| 合计 | ||||||
| 2013201 | 行政运行 | 265,291.00 | 265,291.00 | |||
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2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分) |
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|
单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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| 合计 | 221,871.00 | 221,871.00 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 112,116.00 | 112,116.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 93,612.00 | 93,612.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 9,343.00 | 9,343.00 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6,800.00 | 6,800.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 7,200.00 | 7,200.00 | |||
| 30202 | 印刷费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 600.00 | 600.00 | |||
| 30226 | 劳务费 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||
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2017年“三公”经费支出预算表 |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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| 合计 | |||||||
| 2013201 | 行政运行 | 600.00 | 600.00 | ||||
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2017年机关运行经费支出预算表 |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
金 额 |
| 合计 | ||
| 2013201 | 行政运行 | 16,000.00 |


陕公网安备61012202000008号