中共蓝田县纪律检查委员会
蓝 田 县 监 察 局
关于2017年度财政支出预算的说明
根据《蓝田县预决算公开工作实施方案》的安排部署,现将县纪委2017年度财政支出预算情况予以公开。
一、部门概况
(一)部门主要职责
中共蓝田县纪律检查员委员会是主管全县党的纪律检查工作的专门机关,其主要职责是贯彻落实中央、中纪委、省委、省纪委和市委、市纪委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党的其他法规,监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,组织协调党风廉政建设和反腐败工作;负责检查并处理县委、县政府各部门、各镇党组织和县管干部违反党章、党纪和国家法律、法令的案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理对党员、党组织的检举、控告和党员、党组织不服党纪处理的申诉;保护党员的民主权利和合法权益等。
(二)2017年度部门主要工作任务及目标
1.加强监督检查,确保上级重大决策部署的贯彻落实。一是加强对党的政治纪律执行情况的监督检查。二是加强对县委县政府重大决策部署、重点工作任务落实情况的监督检查。三是加强对执法环境的监督检查。四是建立巡察制度,实现监督全覆盖。
2.加大问责力度,全面推进“两个责任”落实。一是深化责任意识,夯实管党治党责任。二是加大问责追究力度,切实推进全面从严治党向基层延伸。
3.狠抓常态化的监督检查,力促八项规定精神落地生根。一是扭住“四风”不放,坚持监督执纪常态化。二是坚决治理“为官不为”,严查不作为、乱作为行为。
4.突出纪律审查特色,持续保持遏制腐败的高压态势。一是始终坚持“力度不减、节奏不变、尺度不松”,强化纪律审查。二是加强协作配合,进一步提高结案率。三是把握运用好“四种形态”,让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。四是坚决打击诬告行为,充分发挥容错纠错机制,创造干部干事创业的宽松环境。
5.聚焦基层党风廉政建设,严查群众身边不正之风和腐败问题。一是全力推进“三资”管理,从源头上预防和治理基层腐败。二是开展涉农资金专项治理,力促强农惠农富农政策落地生根。三是加强基层监管制度建设,持续推进基层管理制度化、规范化。四是加大责任追究力度,确保基层治理取得成效。
6.强化教育监督,积极构建“不想腐”、“不能腐”防线。一是加强廉政教育,弘扬新风正气。二是以落实党风廉政建设责任清单为契机,建立和完善反腐败领导体制和工作机制。
7.深化纪检监察体制改革,努力打造忠诚、干净、担当的纪检监察干部队伍。一是聚焦主责主业,进一步发挥派驻监督作用。二是认真学习《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则(试行)》,不断提高工作能力和水平。三是加强监督约束,严查纪检干部违纪问题,坚决防止“灯下黑”。
(三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
县纪委(县监察局)是财政预算全额拨款行政单位,行政编制61人(其中县纪委机关行政编制31人,县纪委派驻纪检组行政编制30人),实有人员50人,其中行政人员48人(其中退居二线3人,离岗1人),工勤人员2人,离退休人员20人。蓝田县投资商及企业投诉服务中心为县监察局下属财政全额拨款事业单位,事业编制6人,实有7人,退休人员2人。县纪委监察局(含投诉中心)现有资产956863.00元。
二、部门预算表
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2017年部门预算收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 5,077,321.00 | 一、一般公共服务支出 | 5,077,321.00 | 一、基本支出 | 5,077,321.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | 5,077,321.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 4,125,361.00 | |
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 771,000.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 180,960.00 | ||
| 三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、业务经费支出 | |||
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 三、专项资金支出 | ||||
| 十七、金融支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 转移性支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 债务利息支出 | ||||
| 二十三、预备费 | 债务还本支出 | ||||
| 二十四、其他支出 | 基本建设支出 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 其他支出 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 5,077,321.00 | 本年支出合计 | 5,077,321.00 | 本年支出合计 | 5,077,321.00 |
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2017年部门预算收入总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
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| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 5,077,321.00 | 5,077,321.00 | 5,077,321.00 | ||||||||
| 026001 | 4,703,411.00 | 4,703,411.00 | 4,703,411.00 | ||||||||
| 026001 | 中共蓝田县纪律检查委员会机关 | 4,703,411.00 | 4,703,411.00 | 4,703,411.00 | |||||||
| 026002 | 373,910.00 | 373,910.00 | 373,910.00 | ||||||||
| 026002 | 蓝田县投资商及企业投诉服务中心 | 373,910.00 | 373,910.00 | 373,910.00 | |||||||
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2017年部门预算支出总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助安排支出 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费安排 |
|||||||
| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 5,077,321.00 | 5,077,321.00 | 5,077,321.00 | ||||||||
| 026001 | 4,703,411.00 | 4,703,411.00 | 4,703,411.00 | ||||||||
| 026001 | 中共蓝田县纪律检查委员会机关 | 4,703,411.00 | 4,703,411.00 | 4,703,411.00 | |||||||
| 026002 | 373,910.00 | 373,910.00 | 373,910.00 | ||||||||
| 026002 | 蓝田县投资商及企业投诉服务中心 | 373,910.00 | 373,910.00 | 373,910.00 | |||||||
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2017年一般公共预算支出表(按功能科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
业务经费 |
专项资金 |
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| 合计 | 5077321.00 | 5077321.00 | ||||
| 2011101 | 行政运行 | 4703411.00 | 4703411.00 | |||
| 公用经费 | 750,000.00 | 750,000.00 | ||||
| 财政统发工资 | 3,772,451.00 | 3,772,451.00 | ||||
| 遗属补助 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||
| 乡镇纪检办案人员补贴 | 168,960.00 | 168,960.00 | ||||
| 2011150 | 事业运行 | 373,910.00 | 373,910.00 | |||
| 财政统发工资 | 352,910.00 | 352,910.00 | ||||
| 事业经费 | 21,000.00 | 21,000.00 | ||||
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2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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| 合计 | 5077321.00 | 5077321.00 | ||||
| 2011101 | 行政运行 | 4703411.00 | 4703411.00 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 3772451.00 | 3772451.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 1692588.00 | 1692588.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 1,938,814.00 | 1,938,814.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 141,049.00 | 141,049.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 750,000.00 | 750,000.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 285,000.00 | 285,000.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||
| 30215 | 会议费 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
| 30216 | 培训费 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| 30205 | 水电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 180,960.00 | 180,960.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 168,960.00 | 168,960.00 | |||
| 2011150 | 事业运行 | 373,910.00 | 373,910.00 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 352,910.00 | 352,910.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 178,932.00 | 178,932.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 22,478.00 | 22,478.00 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 151,500.00 | 151,500.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 21,000.00 | 21,000.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 30216 | 培训费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
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2017年“三公”经费支出预算表 |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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| 合计 | 120,000.00 | 20,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| 026001 | 行政运行 | 120,000.00 | 20,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
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2017年机关运行经费支出预算表 |
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| 单位:元 | ||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
金 额 |
| 合计 | 771,000.00 | |
| 2011101 | 750,000.00 | |
| 办公费 | 285,000.00 | |
| 邮电费 | 50,000.00 | |
| 差旅费 | 120,000.00 | |
| 会议费 | 50,000.00 | |
| 培训费 | 120,000.00 | |
| 公务接待费 | 20,000.00 | |
| 公务用车运行维护费 | 100,000.00 | |
| 水电费 | 5,000.00 | |
| 2011102 | 21,000.00 | |
| 办公费 | 8,000.00 | |
| 邮电费 | 5,000.00 | |
| 差旅费 | 5000 | |
| 培训费 | 3,000.00 | |


陕公网安备61012202000008号