根据《蓝田县预算公开工作实施方案》(蓝财发〔2013〕135号)的安排部署,和蓝办字〔2014〕21号文件《关于全面推进部门预算公开工作的通知》精神,现将我委2017年部门预算内容汇报如下:
一、部门基本情况
(一)、部门职能。
根据《中共西安市委、市人民政府关于蓝田县机构改革方案的通知》(市字﹝2016﹞16号),中共蓝田县委政法委员会为县委领导政法工作的职能部门。蓝田县社会治安综合治理委员会办公室是县社会治安综合治理委员会的办事机构,与县委政法委合署办公。县委610办公室挂靠县委政法委。
县委政法委(综治办)主要职责:
(一)根据党的路线、方针、政策和县委的部署,统一政法部门的思想和行动。
(二)定期对全县政法工作作出全局部署,并督促贯彻落实。
(三)组织协调指导维护社会稳定的工作。
(四)检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况,结合实际,研究制定落实党的路线方针政策、严肃执法的具体措施。
(五)支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案,超期羁押案件的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件。
(六)组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。
(七)组织推动政法战线的调查研究工作,研究政法工作理论及政法管理体制等问题。
(八)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,指导、督促政法各部门抓好政法队伍建设,宣传表彰政法系统的先进典型,抓好全县政法干警的教育培训。认真做好政法各部门干部的管理、培养工作,协助县委组织部考察、管理政法部门的科级领导干部。
(九)承担县委维护稳定领导小组办公室的日常工作。
(十)承担县委、市委政法委和市综治委交办的其他事项。
中共蓝田县委防范和处理邪教问题领导小组办公室(蓝田县人民政府防范和处理邪教问题领导小组办公室)工作职责:
中共蓝田县委防范和处理邪教问题领导小组办公室(蓝田县人民政府防范和处理邪教问题领导小组办公室),是县委处理“法轮功”及对社会有害气功组织问题领导小组的常设办事机构,同时挂蓝田县人民政府防范和处理邪教问题办公室牌子,一套机构两块牌子,其主要职责是:
1、负责防范和处理各种邪教、“类邪教”及对社会有危害的气功组织的调查研究,分析形势,总结经验。
2、研究邪教发展规律,提出有针对性的政策建议,为县委、县政府的决策当好参谋、助手。
3、负责了解、掌握邪教发展动向,收集国内外有关信息,及时向县委、县政府报告防范处理邪教问题工作的重要情况。
4、负责县委、县政府有关处理邪教及对社会有危害气功组织问题的协调指导工作。
5、负责协调和指导各镇(街)、县级各部门防范和处理邪教问题的工作;协调有关全县邪教人员宣传和警示教育工作;负责协调指导全县邪教人员教育转化和巩固工作;负责协调指导各有关部门和单位开展高科技领域反邪教工作。
6、负责协调指导全县涉邪教问题境外斗争工作,承办上级交办的涉外工作任务;组织开展涉邪教问题网上斗争,负责“凯风网”投稿的组织协调工作。
7、负责对个镇(街)、县级有关部门反邪教工作年度目标考核工作。
8、承办市委防范和处理邪教群问题领导小组办公室和县委、县政府交办的其他事项。
(二)、2017年度部门主要工作任务及目标
一是加强社会治安防控体系建设。进一步提升社会治安防控体系建设法治化、社会化、信息化水平,不断增强社会治安整体防控能力,努力使影响公共安全的暴力恐怖犯罪、个人极端暴力犯罪得到有效遏制,使影响群众安全感的多发性案件和公共安全事故得到有效防范,确保社会更加和谐有序,人民群众安全感和满意度明显提升。
二是强力推进深化平安建设工作。运用科技手段加强综治工作创新,把传统工作手段与现代科技手段结合起来,充分运用“大数据”等信息手段,不断提升工作水平。坚持问题导向、法治思维、改革创新,发挥法治的引领和保障作用,进一步加强基础建设,提高平安建设能力和水平,有效防范化解管控影响社会安定的问题,进一步提升人民群众安全感和满意度。
三是全力以赴抓好维稳工作。认真落实社会稳定风险评估机制,严把社会稳定第一关口,进一步加强维稳信访三级信息网络建设,深入开展不稳定因素排查化解工作,全力将不稳定因素化解在萌芽状态,将重点人员稳控在当地。切实抓好群体性事件应急处置,全力维护社会大局和谐稳定。
四是深入开展执法监督工作。以提高执法主体素质、完善执法制度体系、加强执法管理监督为重点,以执法规范化、公开化、信息化为载体,继续深化执法规范化建设,努力实现我县政法执法队伍专业化、执法行为标准化、执法管理系统化、执法流程信息化。
五是全力建设过硬队伍。进一步完善政法干警职业培训体系,把专业化作为政法队伍建设的核心战斗力来抓,通过采取集中培训、联合办班、以案代训、岗位练兵、知识竞赛、交流学习等多种形式,对干警进行多角度全方位的培训教育,大力提高干警履职工作水平。
(三)、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
中共蓝田县委政法委员会,全额财政拨款行政单位,为一级独立核算单位,现有在职干部职工13人,公益岗位2人,退休干部9人。2016年末固定资产总额为189496元。
二、部门预算表
|
2017年部门预算收支总表 |
|||||
|
单位:元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,246,447.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,246,447.00 | 一、基本支出 | 1,246,447.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | 1,246,447.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 1,047,247.00 | |
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 195,000.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 4,200.00 | ||
| 三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、业务经费支出 | |||
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 三、专项资金支出 | ||||
| 十七、金融支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 转移性支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 债务利息支出 | ||||
| 二十三、预备费 | 债务还本支出 | ||||
| 二十四、其他支出 | 基本建设支出 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 其他支出 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 1,246,447.00 | 本年支出合计 | 1,246,447.00 | 本年支出合计 | 1,246,447.00 |
|
2017年部门预算收入总表 |
|||||||||||
|
单位:元 |
|||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
|||||||
|
** |
** |
1=2+5+6+8+9 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
025001 |
县委政法委 |
1,246,447.00 |
1,246,447.00 |
1,246,447.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2017年部门预算支出总表 |
|||||||||||
|
单位:元 |
|||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助安排支出 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
|||
|
小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费安排 |
|||||||
|
** |
|
1=2+5+6+8+9 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
025001 |
县委政法委 |
1,246,447.00 |
1,246,447.00 |
1,246,447.00 |
|
||||||
|
2017年一般公共预算支出表(按功能科目分) |
||||||
|
单位:元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
|
合计 |
1,246,447.00 |
1,246,447.00 |
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
1,246,447.00 |
1,246,447.00 |
|||
|
2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分) |
||||||
|
单位:元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
|
合计 |
1,246,447.00 |
1,246,447.00 |
|
|
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,027,447.00 | 1,027,447.00 | |||
| 01 | 基本工资 | 485,556.00 | 485,556.00 | |||
| 02 | 津贴补贴 | 479,328.00 | 479,328.00 | |||
| 03 | 奖金 | 40,463.00 | 40,463.00 | |||
| 99 | 其他工资福利支出 | 22,100.00 | 22,100.00 | |||
| 302 | 执勤津贴(财政非统发) | 19,800.00 | 19,800.00 | |||
| 303 | 公用经费 | 195,000.00 | 195,000.00 | |||
| 办公费 | 37,900.00 | 37,900.00 | ||||
| 印刷费 | 31,000.00 | 31,000.00 | ||||
| 水电费 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||||
| 邮电费 | 15,600.00 | 15,600.00 | ||||
| 差旅费 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||
| 维修(护)费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
| 租赁费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
| 会议费 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||
| 培训费 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||||
| 公务接待费 | 23,000.00 | 23,000.00 | ||||
| 304 | 其他对个人和家庭的补助(遗属补助) | 4,200.00 | 4,200.00 | |||
| 4,200.00 | 4,200.00 | |||||
|
2017年政府性基金预算支出表(按功能科目分) |
||||||
|
单位:元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
|
合计 |
|||||
|
2017年政府性基金预算支出表(按经济分类科目分) |
||||||
|
单位:元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
|
合计 |
|||||
|
2017年“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位:元 |
|||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
2013601 |
合计 |
|
|
23,000.00 |
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
|
|
23,000.00 |
|
||
|
2017年机关运行经费支出预算表 |
||
|
单位:元 |
||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
金 额 |
|
2013601 |
合计 |
195,000.00 |
|
|
办公费 |
37,900.00 |
|
|
印刷费 |
31,000.00 |
|
|
水电费 |
4,500.00 |
|
|
邮电费 |
15,600.00 |
|
|
差旅费 |
24,000.00 |
|
|
维修(护)费 |
3,000.00 |
|
|
租赁费 |
5,000.00 |
|
|
会议费 |
35,000.00 |
|
|
培训费 |
16,000.00 |
|
|
公务接待费 |
23,000.00 |
|
2017年政府采购(资产配置、购买服务)预算表 |
|||||||||
|
单位:元 |
|||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
三、部门预算数据分析
(一)部门预算安排情况说明
本部门共有在职人员13人,退休人员9人。按照2017年我县行政事业单位部门预算有关标准, 2017年支出预算安排1246447.00元,其中预算内财政拨款补助数1246447.00元,具体内容为:工资福利支出1047247.00元,包括在职人员的工资和各项津贴、补贴;行政运行195000元,包括按相应标准安排的日常公用经费;对个人及家庭补助4200元,为遗属补助。
(二)部门三公经费预算及增减变化说明。
2017年,我委将认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求,严格执行财经纪律,坚持勤俭办事,大力削减不必要的“三公”支出,严格管理审核程序,严格控制招待,预算23000元,相较上年减少53%。


陕公网安备61012202000008号