部门概况及相关说明
一、部门主要职责
1、负责拟订全县农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、工作方案和政策措施,并组织实施;
2、负责协调、组织全县统筹城乡发展和新农村建设产业和相关经济项目的招商引资与落实工作;
3、负责协调、组织全县统筹城乡发展项目、新农村建设项目申报、前期审核及上报工作;
4、负责全县统筹城乡发展、新农村建设的有关综合配套改革和基础设施重大项目建设等问题的调研、论证及协调推进工作;
5、负责组织、协调、指导全县农村城镇化、小城镇规划与建设工作、 农村人居环境整治提升和旧村改造基础设施建设工作及农村电气化建设工作;
6、负责全县统筹城乡发展、新农村建设产业发展目标任务的前期审核、立项和检查考核工作;
7、指导、协调全县有关农村社会事业发展的重大活动;
8、负责指导、协调全县城乡就业、社会保障和劳动力技能培训、劳务经济、劳务输出网络建设等工作;
9、负责协调、组织全县农村公共服务、社会管理和基层民主政治建设及农村行政管理体制改革有关问题的调研、论证和协调推进工作;
10、负责县级相关部门和各镇农村工作、统筹城乡发展。新农村建设的指导协调、督促检查、考核验收;
11、负责组织农村工作、统筹城乡发展、新农村建设的有关调查研究,提出对策建议;
12、会同有关部门,负责全县农村土地流转、农民教育和农村基层干部培训工作;
13、负责农村工作、统筹城乡发展工作、新农村建设的有关专项资金的使用和管理;
14、承担县统筹城乡发展工作领导小组日常工作;
15、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
1、积极开展幸福新农村建设试点。
2、新型农村社区和农村片区化中心社区建设。
3、继续稳妥推进农村改革。
三、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
无下属单位
四、部门收支预算安排情况的说明
按照2017年我县行政事业单位部门预算有关标准,2017年支出预算安排351550元,其中财政预算内拨款数351550元。具体为:工资福利支出334550元,包括在职人员的工资和各项津、补贴;商品和服务支出17000元,包括按相应标准安排的日常公用经费。
五、部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
2017年无“三公经费”预算,上年预算8200元。
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2017年部门预算收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 351,550.00 | 一、一般公共服务支出 | 351,550.00 | 一、基本支出 | 351,550.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | 351,550.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 334,550.00 | |
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 17,000.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、业务经费支出 | |||
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 三、专项资金支出 | ||||
| 十七、金融支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 转移性支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 债务利息支出 | ||||
| 二十三、预备费 | 债务还本支出 | ||||
| 二十四、其他支出 | 基本建设支出 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 其他支出 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 351,550.00 | 本年支出合计 | 351,550.00 | 本年支出合计 | 351,550.00 |
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2017年部门预算收入总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
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| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 351,550.00 | 351,550.00 | 351,550.00 | ||||||||
| 094 | 统发工资 | 334,550.00 | 334,550.00 | 334,550.00 | |||||||
| 094 | 公用经费 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |||||||
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2017年部门预算支出总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助安排支出 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费安排 |
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** |
** |
1=2+5+6+8+9 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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| 合计 | 351,550.00 | 351,550.00 | 351,550.00 | ||||||||
| 094 | 统发工资 | 334,550.00 | 334,550.00 | 334,550.00 | |||||||
| 094 | 公用经费 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |||||||
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2017年一般公共预算支出表(按功能科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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合计 |
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2013601 |
行政运行 |
351,550.00 |
351,550.00 |
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2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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| 合计 | 351,550.00 | 351,550.00 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 169,380.00 | 169,380.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 96,006.00 | 96,006.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 7,720.00 | 7,720.00 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 64,620.00 | 64,620.00 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8,500.00 | 8,500.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||
| 30202 | 印刷费 | 1,200.00 | 1,200.00 | |||
| 30205 | 水电费 | 600.00 | 600.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 7,200.00 | 7,200.00 | |||
| 30213 | 维修费 | 600.00 | 600.00 | |||
| 30215 | 会议费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 30226 | 劳务费 | 600.00 | 600.00 | |||
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2017年机关运行经费支出预算表 |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
金 额 |
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合计 |
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2013601 |
行政运行 |
17,000.00 |
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2017年“三公”经费支出预算表 |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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蓝田县统筹办 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2017年政府采购(资产配置、购买服务)预算表 |
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单位:元 |
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科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
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类 |
款 |
项 |
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陕公网安备61012202000008号