首页/ 政务公开 / 财政资金 / 部门财政预决算及三公经费 / 2017年预算 / 正文

中共蓝田县委政策研究室2017年预算公开

2017年度县委政研室(县委改革办)预算公开内容包括部门概况、部门支出预算表、部门预算数据分析三部分。

一、部门概况

(一)部门主要职责。

中共蓝田县委政策研究室(县委改革办)是从事全县经济社会发展调查研究,为县委决策和中心工作服务的职能部门。其主要职责是:

1、根据县委部署,对全县经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究,提出意见和建议,为县委决策提供参考。

2、参与县委重大决策的实施,并进行宏观指导、督促检查,向县委报告情况。

3、参与县委有关重要文稿修审,为县委提供信息服务。

4、指导各镇街、县级部门调研工作。

5、统筹协调有关方面提出的相关改革工作方案和措施。

6、协调督促有关方面落实县委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和具体要求。

7、研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向县委全面深化改革领导小组提出建议。

8、收集汇总有关改革方面的信息资料。

9、组织有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

10、负责县委全面深化改革领导小组的日常联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

11、负责与市委全面深化改革领导小组办公室的对接协调,办理其交办事项。

12、负责完成县委及县委全面深化改革领导小组交办的其他事项。

(二)2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年县委政研室(改革办)工作的总体思路是:深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会,县十六次党代会精神,以“发展环境优化年”为主题,围绕“追赶超越”和“五个蓝田”,着力发挥调查研究咨政决谋、深化改革增强内生动力作用,推动“人文山水蓝田、丝路生态慢城”建设,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

一是抓好调查研究,服务发展大局

1、开展重大课题调研。围绕等事关全县经济社会发展的全局性、战略性、前瞻性问题,结合“发展环境优化年”活动,有针对性地选择一批调研课题,扎实开展调研活动,出好主意,当好参谋,为县委、县政府决策提供科学依据。

2、组织开展专项调研。紧扣全域旅游、脱贫攻坚、城乡治理、深化改革、保障民生等中心工作,以及县委、县政府关注的重点课题,开展专题调研,做好小寨董岭村“党建+”模式的调研和推广,发挥参谋助手作用。

3、配合省、市委政策研究室(改革办),搞好上级调研活动、调研课题的组织协调、情况收集、资料反馈等工作。

4、做好副科级以上领导干部调研课题及调研文章的征集和推荐工作。围绕全县发展大局,有针对性地谋划和拟定一批参考调研课题,供各单位领导结合实际选择调研,抓好指导和协调工作。

5、改进调研方式方法。深入基层和发展一线,通过召开座谈会、入户走访、问卷调查、蹲点调查、典型调查、实地考察等方法开展调研;利用现代网络传媒,积极借鉴先进发达地区经验和做法,切实增强调研工作的实效性;加强与各单位合作,探索调查研究工作联动机制。完善重点调研课题选题、重大课题会审、开放式联合调研、优秀调研成果参评等制度,进一步营造全县抓调研、促发展的浓厚氛围。

6、促进调研成果转化。通过现场办公会、专题会、座谈会等形式,促使调研成果转化;将调研获得的一手资料、问题分析、建议对策等成果,及时报送县委、县政府领导审阅;将形成的调研报告及时发送相关部门参阅、交流,促使调研成果转化为推动工作的新思路、新举措。

二是不断深化改革,增添发展动能

7、学习改革精神。认真学习十八届三中、四中、五中全会及中央、省、市、县委深改组会议精神,吃透上情,完善县委深改组及办公室学习制度;加强与市委改革办和兄弟区县联系沟通,及时学习和借鉴全国各地改革方面的典型经验,推进改革工作开展。

8、突出改革重点。科学谋划和制定“县委深改组2017年度工作要点”,承接落实好市委深改组目标任务。抓好省市下放的审批事项承接工作。深化效能革命,推进并联审批,实施“马上就办”工作机制。抓好乡镇机构改革后续工作。完成农村“三资”清查工作。推进城市管理体制改革,抓好烟头革命、厕所革命。积极稳妥抓好县属国有企业改制。按照稳妥有序、注重实效原则,加大政府购买社会服务力度,建立和完善融资担保平台。抓好“五证合一、一照一码”制度落实,激励大众创业、万众创新。巩固司改体制改革试点工作成果。继续抓好“过程管理”、“实绩管理”等制度落实,不断深化司法体制、社会民生、文化体制、纪检检查体制和党的建设制度改革,形成一批制度性成果。

9、细化协调督促。围绕年度改革要点和重点改革任务,落实改革“协调推进办法”“督察工作办法”,细化目标责任,明确推进措施,建立工作台账和任务清单,层层传导压力。充分发挥各专项小组职能作用,强化跟踪检查,完善考核办法,加强平时督促检查,做好年终考核评价,确保市委下达的改革任务和我县确定的重点改革工作圆满完成。

三是发挥职能作用,做好配合工作

10、抓好脱贫巩固工作。配合市上“第一书记”单位,落实好干部驻村帮扶,抓好普化镇贺洼村扶贫工作。加大对4户贫困户结对帮扶力度,继续在产业培育、信息服务、技能培训等方面,为贫困群众提供支持,增强自我发展能力,促使群众收入稳步增加、防止返贫。

11、围绕全县工作大局,配合做好全域旅游保障、城乡环境卫生治理、城市增绿、秸秆焚烧、第十次村民委员会换届、农村集体“三资”清理等工作。统筹抓好“四城联创”、节能降耗,以及保密、统计、档案等工作。

四是推进 “五型”机关创建,提升作风建设

14、推进学习型机关创建。按照“学习氛围浓厚、学用结合紧密、干部能力提升”的创建目标,把学习、积累、分析、研究作为一项基本功,完善学习制度,加强实践锻炼,更加重视学习新理论、领会新政策、关注新实践。学习上级精神,提升理论水平;学习政策业务,提升工作能力,学习县情文化,提升发展本领,学习文明礼仪,提升综合素质。

15、推进落实型机关创建。按照“工作衔接有序、责任明细具体、落实有力高效”的创建目标,明确工作重点,建立工作台账,落实责任主体,加强过程管理,开展效能评价,确保全年各项目标任务的推进落实。  

16、推进创新型机关创建。按照“工作标准提升、工作亮点突出、特色品牌彰显”的创建目标,梳理存在突出问题和制约瓶颈,建立“问题清单”,制定破解措施,力争创出亮点,以点带面,推动整体工作开展。              

17、推进服务型机关创建。 按照“服务积极主动、作风务实高效、群众满意认可”的创建目标,抓好单位同志的“第一书记”驻村工作,组织党员干部参加社区志愿服务活动,针对群众反映强烈的突出问题开展调查研究,不断提升服务群众的能力和水平。

18、推进廉洁型机关创建。按照“教育惩戒严格、崇尚干净廉洁、廉政风气浓厚”的创建目标,落实“两个责任”,加强廉政教育,强化执纪问责,完善制度机制,深化党风廉政建设,不断加强政研室领导班子自身建设,加大干部教育培训,努力建设一支业务精良、团结进取、吃苦耐劳、能打硬仗、作风清廉的调研干部队伍。  

(三)部门所属基层预算单位名称为“中共蓝田县委政策研究室”,单位性质为机关行政单位,经费管理方式为财政全额拨款,现有行政编制5名,实有工作人员6名,离退休人员9名,遗属1名,固定资产79635元。

二、部门预算表

2017年部门预算收支总表

单位:元

收               入

支                        出

项          目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、财政拨款 294,160.00 一、一般公共服务支出 294,160.00 一、基本支出  294,160.00
   (一)一般公共预算拨款 294,160.00 二、外交支出      工资福利支出 269,760.00
   (二)政府性基金收入   三、国防支出      商品和服务支出 16,000.00
二、上级补助收入   四、公共安全支出      对个人和家庭的补助 8,400.00
三、事业收入   五、教育支出   二、业务经费支出  
   其中:纳入财政专户管理的收费   六、科学技术支出      工资福利支出  
四、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出      商品和服务支出  
五、下级单位上缴收入   八、社会保障和就业支出      对个人和家庭的补助    
六、其他收入   九、社会保险基金支出      对企事业单位的补贴  
    十、医疗卫生与计划生育支出      转移性支出  
    十一、节能环保支出      债务利息支出  
    十二、城乡社区支出      债务还本支出  
    十三、农林水支出      基本建设支出  
    十四、交通运输支出      其他资本性支出  
    十五、资源勘探信息等支出      其他支出  
    十六、商业服务业等支出   三、专项资金支出  
    十七、金融支出      工资福利支出  
    十八、援助其他地区支出      商品和服务支出  
    十九、国土海洋气象等支出      对个人和家庭的补助    
    二十、住房保障支出      对企事业单位的补贴  
    二十一、粮油物资储备支出      转移性支出  
    二十二、国有资本经营预算支出      债务利息支出  
    二十三、预备费      债务还本支出  
    二十四、其他支出      基本建设支出  
    二十五、转移性支出      其他资本性支出  
    二十六、债务还本支出      其他支出  
    二十七、债务付息支出      
    二十八、债务发行费用支出      
本年收入合计 294,160.00 本年支出合计 294,160.00 本年支出合计 294,160.00

 

2017年部门预算收入总表

单位:元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

备注

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:纳入财政专户管理的收费

**

**

1=2+5+6+8+9

2=3+4

3

4

5

6

7

8

9

006001

中共蓝田县委政策研究室机关

294,160.00

294,160.00

294,160.00

             

 

2017年部门预算支出总表

单位:元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助安排支出

事业收入

事业单位经营收入安排

其他收入安排

备注

小计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

小计

其中:纳入财政专户管理的收费安排

**

**

1=2+5+6+8+9

2=3+4

3

4

5

6

7

8

9

006001

中共蓝田县委政策研究室机关

294,160.00

294,160.00

294,160.00

 

           

 

2017年一般公共预算支出表(按功能科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出 

项目支出

备注

业务经费

专项资金

 

合计

294,160.00

294,160.00

     
       2013601 行政运行 财政统发工资 269,760.00 269,760.00      
2013601 行政运行 遗属补助 8,400.00 8,400.00      
2013601 行政运行 公用经费 16,000.00 16,000.00      

 

2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出 

项目支出

备注

业务经费

专项资金

 

合计

294,160.00

294,160.00

     
301 财政统发工资 269,760.00 269,760.00      
302 公用经费 16,000.00 16,000.00      
  01 办公费 2,300.00 2,300.00      
  02 印刷费 3,000.00 3,000.00      
  07 邮电费 4,000.00 4,000.00      
  11 差旅费 2,000.00 2,000.00      
  15 会议费 1,000.00 1,000.00      
  16 培训费 1,000.00 1,000.00      
  17 公务接待费 2,700.00 2,700.00      
303 遗属补助 8,400.00 8,400.00      
  05 生活补助 8,400.00 8,400.00      

 

2017年政府性基金预算支出表(按功能科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出 

项目支出

备注

业务经费

专项资金

 

合计

         

 

2017年政府性基金预算支出表(按经济分类科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出 

项目支出

备注

业务经费

专项资金

 

合计

         

 

2017年“三公”经费支出预算表

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

302

合计

2,700.00

 

2,700.00

 

 

 

    17

公务接待费

2,700.00

 

2,700.00

 

 

 

 

2017年机关运行经费支出预算表

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

金    额

 

合计

16,000.00

2013601行政运行(其他共产党事务支出)

公用经费

16,000.00

 

2017年政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:元

科目编码

单位代码

部门\采购项目名称

采购目录

规格型号

数量

计量单位

预算金额

 

 

               

三、部门预算数据分析

(一)部门收支预算安排情况的说明

按照2017年我县行政事业单位部门预算有关标准,2017年支出预算安排294160元,其中财政预算内拨款数294160元。具体为:工资福利支出269760元,包括在职人员的工资和各项津、补贴;商品和服务支出16000元,包括按相应标准安排的日常公用经费;对个人和家庭补助8400元,为遗属补助。

(二)、部门“三公”经费预算及增减变化情况的说明

2017年“三公经费”预算 2700元,同2016年三公经费持平。