2017年度县委政研室(县委改革办)预算公开内容包括部门概况、部门支出预算表、部门预算数据分析三部分。
一、部门概况
(一)部门主要职责。
中共蓝田县委政策研究室(县委改革办)是从事全县经济社会发展调查研究,为县委决策和中心工作服务的职能部门。其主要职责是:
1、根据县委部署,对全县经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究,提出意见和建议,为县委决策提供参考。
2、参与县委重大决策的实施,并进行宏观指导、督促检查,向县委报告情况。
3、参与县委有关重要文稿修审,为县委提供信息服务。
4、指导各镇街、县级部门调研工作。
5、统筹协调有关方面提出的相关改革工作方案和措施。
6、协调督促有关方面落实县委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和具体要求。
7、研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向县委全面深化改革领导小组提出建议。
8、收集汇总有关改革方面的信息资料。
9、组织有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。
10、负责县委全面深化改革领导小组的日常联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。
11、负责与市委全面深化改革领导小组办公室的对接协调,办理其交办事项。
12、负责完成县委及县委全面深化改革领导小组交办的其他事项。
(二)2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年县委政研室(改革办)工作的总体思路是:深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会,县十六次党代会精神,以“发展环境优化年”为主题,围绕“追赶超越”和“五个蓝田”,着力发挥调查研究咨政决谋、深化改革增强内生动力作用,推动“人文山水蓝田、丝路生态慢城”建设,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
一是抓好调查研究,服务发展大局
1、开展重大课题调研。围绕等事关全县经济社会发展的全局性、战略性、前瞻性问题,结合“发展环境优化年”活动,有针对性地选择一批调研课题,扎实开展调研活动,出好主意,当好参谋,为县委、县政府决策提供科学依据。
2、组织开展专项调研。紧扣全域旅游、脱贫攻坚、城乡治理、深化改革、保障民生等中心工作,以及县委、县政府关注的重点课题,开展专题调研,做好小寨董岭村“党建+”模式的调研和推广,发挥参谋助手作用。
3、配合省、市委政策研究室(改革办),搞好上级调研活动、调研课题的组织协调、情况收集、资料反馈等工作。
4、做好副科级以上领导干部调研课题及调研文章的征集和推荐工作。围绕全县发展大局,有针对性地谋划和拟定一批参考调研课题,供各单位领导结合实际选择调研,抓好指导和协调工作。
5、改进调研方式方法。深入基层和发展一线,通过召开座谈会、入户走访、问卷调查、蹲点调查、典型调查、实地考察等方法开展调研;利用现代网络传媒,积极借鉴先进发达地区经验和做法,切实增强调研工作的实效性;加强与各单位合作,探索调查研究工作联动机制。完善重点调研课题选题、重大课题会审、开放式联合调研、优秀调研成果参评等制度,进一步营造全县抓调研、促发展的浓厚氛围。
6、促进调研成果转化。通过现场办公会、专题会、座谈会等形式,促使调研成果转化;将调研获得的一手资料、问题分析、建议对策等成果,及时报送县委、县政府领导审阅;将形成的调研报告及时发送相关部门参阅、交流,促使调研成果转化为推动工作的新思路、新举措。
二是不断深化改革,增添发展动能
7、学习改革精神。认真学习十八届三中、四中、五中全会及中央、省、市、县委深改组会议精神,吃透上情,完善县委深改组及办公室学习制度;加强与市委改革办和兄弟区县联系沟通,及时学习和借鉴全国各地改革方面的典型经验,推进改革工作开展。
8、突出改革重点。科学谋划和制定“县委深改组2017年度工作要点”,承接落实好市委深改组目标任务。抓好省市下放的审批事项承接工作。深化效能革命,推进并联审批,实施“马上就办”工作机制。抓好乡镇机构改革后续工作。完成农村“三资”清查工作。推进城市管理体制改革,抓好烟头革命、厕所革命。积极稳妥抓好县属国有企业改制。按照稳妥有序、注重实效原则,加大政府购买社会服务力度,建立和完善融资担保平台。抓好“五证合一、一照一码”制度落实,激励大众创业、万众创新。巩固司改体制改革试点工作成果。继续抓好“过程管理”、“实绩管理”等制度落实,不断深化司法体制、社会民生、文化体制、纪检检查体制和党的建设制度改革,形成一批制度性成果。
9、细化协调督促。围绕年度改革要点和重点改革任务,落实改革“协调推进办法”“督察工作办法”,细化目标责任,明确推进措施,建立工作台账和任务清单,层层传导压力。充分发挥各专项小组职能作用,强化跟踪检查,完善考核办法,加强平时督促检查,做好年终考核评价,确保市委下达的改革任务和我县确定的重点改革工作圆满完成。
三是发挥职能作用,做好配合工作
10、抓好脱贫巩固工作。配合市上“第一书记”单位,落实好干部驻村帮扶,抓好普化镇贺洼村扶贫工作。加大对4户贫困户结对帮扶力度,继续在产业培育、信息服务、技能培训等方面,为贫困群众提供支持,增强自我发展能力,促使群众收入稳步增加、防止返贫。
11、围绕全县工作大局,配合做好全域旅游保障、城乡环境卫生治理、城市增绿、秸秆焚烧、第十次村民委员会换届、农村集体“三资”清理等工作。统筹抓好“四城联创”、节能降耗,以及保密、统计、档案等工作。
四是推进 “五型”机关创建,提升作风建设
14、推进学习型机关创建。按照“学习氛围浓厚、学用结合紧密、干部能力提升”的创建目标,把学习、积累、分析、研究作为一项基本功,完善学习制度,加强实践锻炼,更加重视学习新理论、领会新政策、关注新实践。学习上级精神,提升理论水平;学习政策业务,提升工作能力,学习县情文化,提升发展本领,学习文明礼仪,提升综合素质。
15、推进落实型机关创建。按照“工作衔接有序、责任明细具体、落实有力高效”的创建目标,明确工作重点,建立工作台账,落实责任主体,加强过程管理,开展效能评价,确保全年各项目标任务的推进落实。
16、推进创新型机关创建。按照“工作标准提升、工作亮点突出、特色品牌彰显”的创建目标,梳理存在突出问题和制约瓶颈,建立“问题清单”,制定破解措施,力争创出亮点,以点带面,推动整体工作开展。
17、推进服务型机关创建。 按照“服务积极主动、作风务实高效、群众满意认可”的创建目标,抓好单位同志的“第一书记”驻村工作,组织党员干部参加社区志愿服务活动,针对群众反映强烈的突出问题开展调查研究,不断提升服务群众的能力和水平。
18、推进廉洁型机关创建。按照“教育惩戒严格、崇尚干净廉洁、廉政风气浓厚”的创建目标,落实“两个责任”,加强廉政教育,强化执纪问责,完善制度机制,深化党风廉政建设,不断加强政研室领导班子自身建设,加大干部教育培训,努力建设一支业务精良、团结进取、吃苦耐劳、能打硬仗、作风清廉的调研干部队伍。
(三)部门所属基层预算单位名称为“中共蓝田县委政策研究室”,单位性质为机关行政单位,经费管理方式为财政全额拨款,现有行政编制5名,实有工作人员6名,离退休人员9名,遗属1名,固定资产79635元。
二、部门预算表
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2017年部门预算收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 294,160.00 | 一、一般公共服务支出 | 294,160.00 | 一、基本支出 | 294,160.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | 294,160.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 269,760.00 | |
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 16,000.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 8,400.00 | ||
| 三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、业务经费支出 | |||
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 三、专项资金支出 | ||||
| 十七、金融支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 转移性支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 债务利息支出 | ||||
| 二十三、预备费 | 债务还本支出 | ||||
| 二十四、其他支出 | 基本建设支出 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 其他支出 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 294,160.00 | 本年支出合计 | 294,160.00 | 本年支出合计 | 294,160.00 |
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2017年部门预算收入总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
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** |
** |
1=2+5+6+8+9 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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006001 |
中共蓝田县委政策研究室机关 |
294,160.00 |
294,160.00 |
294,160.00 |
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2017年部门预算支出总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助安排支出 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费安排 |
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|
** |
** |
1=2+5+6+8+9 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
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006001 |
中共蓝田县委政策研究室机关 |
294,160.00 |
294,160.00 |
294,160.00 |
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2017年一般公共预算支出表(按功能科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
业务经费 |
专项资金 |
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|
合计 |
294,160.00 |
294,160.00 |
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| 2013601 | 行政运行 财政统发工资 | 269,760.00 | 269,760.00 | |||
| 2013601 | 行政运行 遗属补助 | 8,400.00 | 8,400.00 | |||
| 2013601 | 行政运行 公用经费 | 16,000.00 | 16,000.00 | |||
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2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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合计 |
294,160.00 |
294,160.00 |
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| 301 | 财政统发工资 | 269,760.00 | 269,760.00 | |||
| 302 | 公用经费 | 16,000.00 | 16,000.00 | |||
| 01 | 办公费 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||
| 02 | 印刷费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 07 | 邮电费 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 11 | 差旅费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 15 | 会议费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 16 | 培训费 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 17 | 公务接待费 | 2,700.00 | 2,700.00 | |||
| 303 | 遗属补助 | 8,400.00 | 8,400.00 | |||
| 05 | 生活补助 | 8,400.00 | 8,400.00 | |||
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2017年政府性基金预算支出表(按功能科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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合计 |
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2017年政府性基金预算支出表(按经济分类科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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合计 |
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2017年“三公”经费支出预算表 |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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302 |
合计 |
2,700.00 |
|
2,700.00 |
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17 |
公务接待费 |
2,700.00 |
|
2,700.00 |
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2017年机关运行经费支出预算表 |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
金 额 |
|
|
合计 |
16,000.00 |
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2013601行政运行(其他共产党事务支出) |
公用经费 |
16,000.00 |
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2017年政府采购(资产配置、购买服务)预算表 |
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单位:元 |
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科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
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类 |
款 |
项 |
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三、部门预算数据分析
(一)部门收支预算安排情况的说明
按照2017年我县行政事业单位部门预算有关标准,2017年支出预算安排294160元,其中财政预算内拨款数294160元。具体为:工资福利支出269760元,包括在职人员的工资和各项津、补贴;商品和服务支出16000元,包括按相应标准安排的日常公用经费;对个人和家庭补助8400元,为遗属补助。
(二)、部门“三公”经费预算及增减变化情况的说明
2017年“三公经费”预算 2700元,同2016年三公经费持平。


陕公网安备61012202000008号