一、部门主要职责
中共蓝田县委宣传部是县委管理意识形态方面工作的综合职能部门。
1、研究制定全县宣传思想工作和精神文明建设的总体思路、目标任务和政策措施,并组织实施,督促检查。
2、协调组织全县理论学习、宣传、教育和研究工作;指导检查各常委中心学习组和县级领导干部的理论学习。
3、围绕经济建设这个中心,负责全县经济建设和改革开放的宣传。
4、指导、协调、监督全县新闻、出版工作,坚持正确的舆论导向和出版方向,准确把握宣传基调,指导我县的文艺体制改革;协调有关部门搞好文化市场管理。
5、负责全县社会宣传工作,组织开展时事政策的宣传教育活动;配合有关部门做好社会治安综合治理、普法、计划生育、青少年教育等方面的社会宣传工作。
6、协调指导全县精神文明建设工作和对外宣传工作。
7、负责全县通讯队伍网络建设和通联工作;
8、负责我县宣传思想战线新情况、新问题的信息调研和反馈,并提出对策性建议;总结推广宣传工作经验。
二、2017年主要工作任务
(一)坚守理论阵地
1、加强全县各级中心组学习督查旁听工作,强化党员干部理论学习,使党的方针政策和创新理论及时准确的学习宣传贯彻落实到全县各级党组织,进一步夯实意识形态工作责任制的落实;
2、组建“理论宣传志愿军”,开展各层次的宣讲和理论宣传活动,为党的十九大胜利召开营造良好的舆论氛围,并大力宣传十八届六中全会、党的十九大精神。
(二)抢占舆论阵地
1、以“讲好蓝田故事,传递蓝田声音”为主线,组织省市媒体记者和网络达人开展宣传活动,进一步提高在省市媒体刊发外宣稿件的数量和质量,完成中央级媒体刊发稿件任务;
2、筹划实施“我为蓝田代言”系列宣传活动,举行“蓝田全域旅游新闻发布会”,积极向外界宣传蓝田城市形象及全域旅游、全域文化、全域生态等特色品牌,努力扩大蓝田知名度和美誉度,为建设和发展蓝田创造良好的舆论环境;
3、完成新闻发言人和网宣员队伍建设及轮训工作;
4、充分发挥各镇街、各部门的“蓝田新媒体联盟”功能和宣传矩阵效应,通过加强网上阵地建设,讲好蓝田故事,传递蓝田声音,弘扬蓝田文化;
5、团结一批有代表性的大V、有影响力的公众号以及新媒体的代表人物,全方位、多角度、立体式宣传蓝田;
(三)打造文化阵地
1、大力推进公共文化服务均等化、标准化,推出一批符合群众精神文化生活需要的文艺文化活动,不断增强群众文化“获得感”;
2、加强文联自身建设,不断规范和完善文艺队伍,积极鼓励县内文艺界人才多出精品力作。
(四)壮大精神文明阵地
1、加大群众性精神文明创建工作力度,启动“蓝田县文明家庭”评选表彰活动;
2、切实提升农村精神文明建设,制定《蓝田新乡约》,通过“立约、传约、践约”融入乡规民约,延伸到农村社会管理,着力培育农村乡风文明。在全县农村普遍成立“一约四会”(村规民约、村民议事会、禁毒禁赌会、红白理事会、道德评议会),促进民风建设。加快建设一批具有蓝田特色的农村文化礼堂,打造农村群众精神文化生活“堡垒”;
3、大力推进“尚德蓝田”建设,深化讲文明树新风活动,切实加强和改进未成年人思想道德建设。
二、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
县委宣传部下属单位:蓝田县新闻宣传中心。
1、人员情况:为财政全额拨款的事业单位,核定8个事业编制,2016年实有7人。
2、经费管理形式:蓝田县新闻宣传中心为财政全额拨款的事业单位。
3、资产情况:与宣传部合署办公,无单列资产。
三、部门收支预算安排情况的说明
按照2017年我县行政事业单位部门预算有关标准,2017年支出预算安排1352238元,其中财政预算内拨款数1352238元。具体为:工资福利支出1276238元,包括在职人员的工资和各项津、补贴;商品和服务支出76000元,包括按相应标准安排的日常公用经费;
四、部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
2017年三公经费预算5000元,比2016年三公经费减少8000元,原因为本年度压缩经费开支。
附表:
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2017年部门预算收支总表 |
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单位:元 | ||||
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收 入 |
支 出 |
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| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1352238 | 一、一般公共服务支出 | 1352238 | 一、基本支出 | 1352238 |
| (一)一般公共预算拨款 | 1352238 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 1276238 | |
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 76000 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、业务经费支出 | |||
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 三、专项资金支出 | ||||
| 十七、金融支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 转移性支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 债务利息支出 | ||||
| 二十三、预备费 | 债务还本支出 | ||||
| 二十四、其他支出 | 基本建设支出 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 其他支出 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 1352238 | 本年支出合计 | 1352238 | 本年支出合计 | 1352238 |
| 2017年部门预算收入总表 | |||||||||||
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 | |||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 小计 | 其中:纳入财政专户管理的收费 | |||||||
| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 1352238 | 1352238 | 1352238 | ||||||||
| 003 | 宣传部统发工资 | 883668 | 883668 | 883668 | |||||||
| 003 | 新闻中心统发工资 | 392570 | 392570 | 392570 | |||||||
| 003 | 宣传部公用经费 | 55000 | 55000 | 55000 | |||||||
| 003 | 新闻中心公用经费 | 21000 | 21000 | 21000 | |||||||
| 2017年部门预算支出总表 | |||||||||||
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助安排支出 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
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| 小计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 小计 | 其中:纳入财政专户管理的收费安排 | |||||||
| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 1352238 | 1352238 | 1352238 | ||||||||
| 003 | 宣传部统发工资 | 883668 | 883668 | 883668 | |||||||
| 003 | 新闻中心统发工资 | 392570 | 392570 | 392570 | |||||||
| 003 | 宣传部公用经费 | 55000 | 55000 | 55000 | |||||||
| 003 | 新闻中心公用经费 | 21000 | 21000 | 21000 | |||||||
| 2017年一般公共预算支出表(按功能科目分) | ||||||
| 单位:元 | ||||||
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |
| 业务经费 | 专项资金 | |||||
| 合计 | 1352238 | 1352238 | ||||
| 2013301 | 行政运行 | 883668 | 883668 | |||
| 2013350 | 事业运行 | 392570 | 392570 | |||
| 2013301 | 行政运行 | 55000 | 55000 | |||
| 2013350 | 事业运行 | 21000 | 21000 | |||
| 2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分) | ||||||
| 单位:元 | ||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |
| 业务经费 | 专项资金 | |||||
| 合计 | 1352238 | 1352238 | 宣传部 | |||
| 30101 | 基本工资 | 437892 | 437892 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 365994 | 365994 | |||
| 30103 | 资金 | 3442 | 3442 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 21540 | 21540 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23800 | 23800 | |||
| 30201 | 办公费 | 6000 | 6000 | |||
| 30202 | 印刷费 | 6000 | 6000 | |||
| 30207 | 邮电费 | 2000 | 2000 | |||
| 30211 | 差旅费 | 36000 | 36000 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 3000 | 3000 | |||
| 30226 | 劳务费 | 2000 | 2000 | |||
| 30101 | 基本工资 | 215484 | 215484 | 新闻中心 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 12966 | 12966 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 152220 | 152220 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11900 | 11900 | |||
| 30201 | 办公费 | 4000 | 4000 | |||
| 30202 | 印刷费 | 3000 | 3000 | |||
| 30211 | 差旅费 | 10000 | 10000 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 2000 | 2000 | |||
| 30226 | 劳务费 | 2000 | 2000 | |||
| 2017年政府性基金预算支出表(按功能科目分) | ||||||
| 单位:元 | ||||||
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |
| 业务经费 | 专项资金 | |||||
| 合计 | ||||||
| 2017年政府性基金预算支出表(按经济分类科目分) | ||||||
| 单位:元 | ||||||
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |
| 业务经费 | 专项资金 | |||||
| 合计 | ||||||
| 2017年“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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| 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 合计 | 5000 | 5000 | |||||
| 2013301 | 行政运行 | 3000 | 3000 | ||||
| 2013350 | 事业运行 | 2000 | 2000 | ||||
| 2017年机关运行经费支出预算表 | ||
| 单位:元 | ||
| 部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 金 额 |
| 合计 | 76000 | |
| 2013301 | 行政运行 | 55000 |
| 2013350 | 事业运行 | 21000 |
| 2017年政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
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科目编码 |
单位代码 | 部门\采购项目名称 | 采购目录 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 预算金额 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
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陕公网安备61012202000008号