部门概况及相关说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行有关规划建设的方针、政策、法规,负责起草有关规划建设的地方性规定;负责编制城乡建设中长期计划,并组织实施。
2、编制全县城乡总体规划分区规划,城市控制性详规,
修建性详规和土地利用的总体规划。参与重大建设项目选址定点,实施方案的审定。组织审定工程建设项目的初设计。
3、 负责全县规划区建设项目管理。核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、工程验收合格证。
4、负责全县规划设计、勘测工作。负责县域内地图和专题地图的报批监制,管理勘察测绘成果。负责县城地下空间的地下资源的开发利用,光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。
5、会同有关部门做好城市街景设计、门面装修、城市广场、雕塑及建筑物的规划管理。负责规划档案管理;负责对全县规划实施监督检查及违规查处工作。
6、负责城市建设投资融资工作;负责统一征收城建费用;编制城建年度投资计划,批准后的组织实施,城建项目的预决算审核工作;负责城建投资形成的基础设施国有资产的产权管理。
7、负责全县房地产开发建设工作,编制房地产开发中长期规划和年度计划;负责房地产开发项目的立项和房地产企业的资质管理;负责房屋产权产籍及公房管理工作。
8、负责全县工程勘察设计咨询业管理、培育,规范勘察设计市场,管理从业资质和执业资格;负责勘察设计市场准入和招投标管理。
9、负责建筑业管理,负责建筑安装装饰行业管理,负责建筑业市场准入;负责工程建设报建工程招投标以及建设标准定额的监理工作;负责工程质量和施工安全监督。
10、负责制定城乡建设科技发展规划、计划;负责建设科技项目的合作引进、负责全县对外工程承包、建筑劳务合作;管理城市建设档案;指导管理全县村镇建设工作。
11、负责全县建筑业劳保统筹金的收缴管理和天然气管理工作;负责全县的住房保障工作。
12、承办县政府交办的其他工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
2017年我局将以县“十三五”城乡建设和新型城镇化发展规划为总纲,围绕“一带双核四板块”空间布局,实行城乡统筹,拉开城市框架,完善基础设施,提升城市综合承载力,推进新型城镇化建设。主要实施六大重点项目建设:
1、灞河产业带建设项目。2017年计划投资20亿元,完善滨河城市段水面景观、绿化、交通及旅游配套设施,年底前完成辋川山水文化段建设。
2、白鹿原四季花谷项目:建设年限2016至2020年,计划总投资2.5亿元,项目东至滨河西路、西至白鹿原坡顶、南至南河桥、北至灞上蘭田桥,占地约5000亩,结合坡地及原有林地打造河滨花海景观。2017年计划总投资1亿元,完成原坡绿化工程,及部分园建道路。
3、棚户区改造项目。建设年限2016至2020年,计划总投资9亿元,项目包括面粉厂占地约87亩,其余城区范围内,规划总建筑面积297290平方米加蓝新小区、108户、120户等,工程包括涉及商业、居住、酒店及配套设施建筑,休闲广场等。2017年计划投资3亿元,年底前完成部分老旧小区改造。
4、白鹿广场提升改造项目。2017年计划投资2000万元,提升改造内容包括广场绿化、景观照明、综合配套设施等内容。年底前工程全部完工。
5、北街及新城路改造工程。道路总长1.2公里,建设内容包括路面工程、照明、排水管道、架空线缆落地。2017年计划投资2100万元,完成路面工程、照明、排水管道、架空线缆落地,年底工程全面完工。
6、向阳路西延伸段改造工程。项目总长约410米,红线宽度30米,工程内容包括道路、排水、绿化、照明等工程。2017年计划完成投资900万元,完成道路、排水、绿化、照明等工程。年底全部完工。
7、迎宾路立面改造及街景美化、亮化工程。总长1932米,涉及改造道路两侧建筑物约100幢。2017年计划投资1100万元,完成迎宾路立面改造及街景美化、亮化。年底全面完工。
8、青灞路东段综合改造工程。东起长坪路,西至高速路桥下,全长约371米,红线宽30米。2017年计划总投资约780万元(含拆迁安置费用),建设内容包括道路工程、排水工程、照明绿化工程等,年底前全部完工。
9、滨河公园工程。位于蓝田县灞河南岸,西起南河桥,东至高速引线桥,全长2.98公里,总占地约650亩。建设内容包括,人行步道、运动设施、绿地、湿地景观、市政配套设施等。估算投资9100万元,2017年计划完成1500万元。
三、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
1、人员情况:为财政全额拨款的事业单位,核定26个事业编制,2016年实有人数为26人。
2、经费管理形式:蓝田县建设工程质量监督站为财政全额拨款的事业单位。
3、资产情况:2016年底资产为55000元。
四、部门收支预算安排情况的说明
按照2017年我县行政事业单位部门预算有关标准,2017年支出预算安排12099655元,其中财政预算内拨款数12099655元。具体为:工资福利支出11734655元,包括在职人员的工资和各项津、补贴;商品和服务支出165000元,包括按相应标准安排的日常公用经费;对个人和家庭的补助20000元 。较2016年度减少了13032137元。
五、部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
2017年“三公”经费预算10500元,比2016年“三公”经费减少1100元,原因为本年度压缩经费开支。
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2017年部门预算收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 12,099,655.00 | 一、一般公共服务支出 | 12,099,655.00 | 一、基本支出 | 12,099,655.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | 12,099,655.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 11,734,655.00 | |
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 165,000.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 200,000.00 | ||
| 三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、业务经费支出 | |||
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 三、专项资金支出 | ||||
| 十七、金融支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 转移性支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 债务利息支出 | ||||
| 二十三、预备费 | 债务还本支出 | ||||
| 二十四、其他支出 | 基本建设支出 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 其他支出 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | |||
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2017年部门预算收入总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
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** |
** |
1=2+5+6+8+9 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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|
合计 |
12,099,655.00 |
12,099,655.00 |
12,099,655.00 |
|
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|
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132001 |
县规划建设和住房保障局 |
6,609,945.00 |
6,609,945.00 |
6,609,945.00 |
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132002 |
县房管所 |
3,750,000.00 |
3,750,000.00 |
3,750,000.00 |
|
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132003 |
县质监站 |
1,739,710.00 |
1,739,710.00 |
1,739,710.00 |
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2017年部门预算支出总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助安排支出 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费安排 |
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|
** |
** |
1=2+5+6+8+9 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
12,099,655.00 |
12,099,655.00 |
12,099,655.00 |
|
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|
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132001 |
县规划建设和住房保障局 |
6,609,945.00 |
6,609,945.00 |
6,609,945.00 |
|
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|
|
|
|
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132002 |
县房管所 |
3,750,000.00 |
3,750,000.00 |
3,750,000.00 |
|
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|
|
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132003 |
县质监站 |
1,739,710.00 |
1,739,710.00 |
1,739,710.00 |
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|
2017年一般公共预算支出表(按功能科目分) |
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|
单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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|
|
合计 |
12,099,655.00 |
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2120101 |
行政运行(城乡运行管理事务) |
6,609,945.00 |
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2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
3,750,000.00 |
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2120601 |
建设市场管理与监督 |
1,739,710.00 |
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2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分) |
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|
单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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|
|
合计 |
12,099,655.00 |
12,099,655.00 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
11,734,655.00 |
11,734,655.00 |
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|
|
302 |
商品和服务支出 |
165,000.00 |
165,000.00 |
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|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
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|
2017年政府性基金预算支出表(按功能科目分) |
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|
单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
业务经费 |
专项资金 |
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合计 |
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2017年政府性基金预算支出表(按经济分类科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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|
合计 |
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2017年“三公”经费支出预算表 |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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|
|
合计 |
10,500.00 |
|
3,500.00 |
|
|
7,000.00 |
|
2120101 |
行政运行(城乡社区管理事务) |
6,500.00 |
|
2,000.00 |
|
|
4,500.00 |
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
4,000.00 |
|
1,500.00 |
|
|
2,500.00 |
|
2017年机关运行经费支出预算表 |
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|
单位:元 |
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|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
金 额 |
|
|
合计 |
|
|
2120101 |
行政运行(城乡社区管理事务) |
165,000.00 |
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2017年政府采购(资产配置、购买服务)预算表 |
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|
单位:元 |
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科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
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|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
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陕公网安备61012202000008号