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蓝田县规划建设和住房保障局2017年预算公开

部门概况及相关说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行有关规划建设的方针、政策、法规,负责起草有关规划建设的地方性规定;负责编制城乡建设中长期计划,并组织实施。

2、编制全县城乡总体规划分区规划,城市控制性详规,

修建性详规和土地利用的总体规划。参与重大建设项目选址定点,实施方案的审定。组织审定工程建设项目的初设计。

3、 负责全县规划区建设项目管理。核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、工程验收合格证。

4、负责全县规划设计、勘测工作。负责县域内地图和专题地图的报批监制,管理勘察测绘成果。负责县城地下空间的地下资源的开发利用,光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。

5、会同有关部门做好城市街景设计、门面装修、城市广场、雕塑及建筑物的规划管理。负责规划档案管理;负责对全县规划实施监督检查及违规查处工作。

6、负责城市建设投资融资工作;负责统一征收城建费用;编制城建年度投资计划,批准后的组织实施,城建项目的预决算审核工作;负责城建投资形成的基础设施国有资产的产权管理。

7、负责全县房地产开发建设工作,编制房地产开发中长期规划和年度计划;负责房地产开发项目的立项和房地产企业的资质管理;负责房屋产权产籍及公房管理工作。

8、负责全县工程勘察设计咨询业管理、培育,规范勘察设计市场,管理从业资质和执业资格;负责勘察设计市场准入和招投标管理。

9、负责建筑业管理,负责建筑安装装饰行业管理,负责建筑业市场准入;负责工程建设报建工程招投标以及建设标准定额的监理工作;负责工程质量和施工安全监督。

10、负责制定城乡建设科技发展规划、计划;负责建设科技项目的合作引进、负责全县对外工程承包、建筑劳务合作;管理城市建设档案;指导管理全县村镇建设工作。

11、负责全县建筑业劳保统筹金的收缴管理和天然气管理工作;负责全县的住房保障工作。

12、承办县政府交办的其他工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年我局将以县“十三五”城乡建设和新型城镇化发展规划为总纲,围绕“一带双核四板块”空间布局,实行城乡统筹,拉开城市框架,完善基础设施,提升城市综合承载力,推进新型城镇化建设。主要实施六大重点项目建设:

1、灞河产业带建设项目。2017年计划投资20亿元,完善滨河城市段水面景观、绿化、交通及旅游配套设施,年底前完成辋川山水文化段建设。

2、白鹿原四季花谷项目:建设年限2016至2020年,计划总投资2.5亿元,项目东至滨河西路、西至白鹿原坡顶、南至南河桥、北至灞上蘭田桥,占地约5000亩,结合坡地及原有林地打造河滨花海景观。2017年计划总投资1亿元,完成原坡绿化工程,及部分园建道路。

3、棚户区改造项目。建设年限2016至2020年,计划总投资9亿元,项目包括面粉厂占地约87亩,其余城区范围内,规划总建筑面积297290平方米加蓝新小区、108户、120户等,工程包括涉及商业、居住、酒店及配套设施建筑,休闲广场等。2017年计划投资3亿元,年底前完成部分老旧小区改造。

4、白鹿广场提升改造项目。2017年计划投资2000万元,提升改造内容包括广场绿化、景观照明、综合配套设施等内容。年底前工程全部完工。

5、北街及新城路改造工程。道路总长1.2公里,建设内容包括路面工程、照明、排水管道、架空线缆落地。2017年计划投资2100万元,完成路面工程、照明、排水管道、架空线缆落地,年底工程全面完工。

6、向阳路西延伸段改造工程。项目总长约410米,红线宽度30米,工程内容包括道路、排水、绿化、照明等工程。2017年计划完成投资900万元,完成道路、排水、绿化、照明等工程。年底全部完工。

7、迎宾路立面改造及街景美化、亮化工程。总长1932米,涉及改造道路两侧建筑物约100幢。2017年计划投资1100万元,完成迎宾路立面改造及街景美化、亮化。年底全面完工。

8、青灞路东段综合改造工程。东起长坪路,西至高速路桥下,全长约371米,红线宽30米。2017年计划总投资约780万元(含拆迁安置费用),建设内容包括道路工程、排水工程、照明绿化工程等,年底前全部完工。

9、滨河公园工程。位于蓝田县灞河南岸,西起南河桥,东至高速引线桥,全长2.98公里,总占地约650亩。建设内容包括,人行步道、运动设施、绿地、湿地景观、市政配套设施等。估算投资9100万元,2017年计划完成1500万元。

三、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

1、人员情况:为财政全额拨款的事业单位,核定26个事业编制,2016年实有人数为26人。

2、经费管理形式:蓝田县建设工程质量监督站为财政全额拨款的事业单位。

3、资产情况:2016年底资产为55000元。

四、部门收支预算安排情况的说明

按照2017年我县行政事业单位部门预算有关标准,2017年支出预算安排12099655元,其中财政预算内拨款数12099655元。具体为:工资福利支出11734655元,包括在职人员的工资和各项津、补贴;商品和服务支出165000元,包括按相应标准安排的日常公用经费;对个人和家庭的补助20000元 。较2016年度减少了13032137元。

五、部门“三公”经费预算及增减变化情况说明

2017年“三公”经费预算10500元,比2016年“三公”经费减少1100元,原因为本年度压缩经费开支。

2017年部门预算收支总表

单位:元

收               入

支                        出

项          目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、财政拨款 12,099,655.00 一、一般公共服务支出 12,099,655.00 一、基本支出  12,099,655.00
   (一)一般公共预算拨款 12,099,655.00 二、外交支出      工资福利支出 11,734,655.00
   (二)政府性基金收入   三、国防支出      商品和服务支出 165,000.00
二、上级补助收入   四、公共安全支出      对个人和家庭的补助 200,000.00
三、事业收入   五、教育支出   二、业务经费支出  
   其中:纳入财政专户管理的收费   六、科学技术支出      工资福利支出  
四、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出      商品和服务支出  
五、下级单位上缴收入   八、社会保障和就业支出      对个人和家庭的补助    
六、其他收入   九、社会保险基金支出      对企事业单位的补贴  
    十、医疗卫生与计划生育支出      转移性支出  
    十一、节能环保支出      债务利息支出  
    十二、城乡社区支出      债务还本支出  
    十三、农林水支出      基本建设支出  
    十四、交通运输支出      其他资本性支出  
    十五、资源勘探信息等支出      其他支出  
    十六、商业服务业等支出   三、专项资金支出  
    十七、金融支出      工资福利支出  
    十八、援助其他地区支出      商品和服务支出  
    十九、国土海洋气象等支出      对个人和家庭的补助    
    二十、住房保障支出      对企事业单位的补贴  
    二十一、粮油物资储备支出      转移性支出  
    二十二、国有资本经营预算支出      债务利息支出  
    二十三、预备费      债务还本支出  
    二十四、其他支出      基本建设支出  
    二十五、转移性支出      其他资本性支出  
    二十六、债务还本支出      其他支出  
    二十七、债务付息支出      
    二十八、债务发行费用支出      
本年收入合计   本年支出合计   本年支出合计  


 

2017年部门预算收入总表

单位:元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

备注

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:纳入财政专户管理的收费

**

**

1=2+5+6+8+9

2=3+4

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

12,099,655.00

12,099,655.00

12,099,655.00

 

 

 

 

 

 

 

132001

县规划建设和住房保障局

6,609,945.00

6,609,945.00

6,609,945.00

 

 

 

 

 

 

 

132002

县房管所

3,750,000.00

3,750,000.00

3,750,000.00

 

 

 

 

 

 

 

132003

县质监站

1,739,710.00

1,739,710.00

1,739,710.00

             


 

2017年部门预算支出总表

单位:元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助安排支出

事业收入

事业单位经营收入安排

其他收入安排

备注

小计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

小计

其中:纳入财政专户管理的收费安排

**

**

1=2+5+6+8+9

2=3+4

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

12,099,655.00

12,099,655.00

12,099,655.00

 

 

 

 

 

 

 

132001

县规划建设和住房保障局

6,609,945.00

6,609,945.00

6,609,945.00

 

 

 

 

 

 

 

132002

县房管所

3,750,000.00

3,750,000.00

3,750,000.00

 

 

 

 

 

 

 

132003

县质监站

1,739,710.00

1,739,710.00

1,739,710.00

             


 

2017年一般公共预算支出表(按功能科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出 

项目支出

备注

业务经费

专项资金

 

合计

12,099,655.00

 

 

 

 

2120101

行政运行(城乡运行管理事务)

6,609,945.00

 

 

 

 

2120109

住宅建设与房地产市场监管

3,750,000.00

 

 

 

 

2120601

建设市场管理与监督

1,739,710.00

       


 

2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出 

项目支出

备注

业务经费

专项资金

 

合计

12,099,655.00

12,099,655.00

 

 

 

301

工资福利支出

11,734,655.00

11,734,655.00

 

 

 

302

商品和服务支出

165,000.00

165,000.00

 

 

 

303

对个人和家庭的补助支出

200,000.00

200,000.00

     


 

2017年政府性基金预算支出表(按功能科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出 

项目支出

备注

业务经费

专项资金

 

合计

         


 

2017年政府性基金预算支出表(按经济分类科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出 

项目支出

备注

业务经费

专项资金

 

合计

         


 

2017年“三公”经费支出预算表

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

合计

10,500.00

 

3,500.00

 

 

7,000.00

2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

6,500.00

 

2,000.00

 

 

4,500.00

2120601

建设市场管理与监督

4,000.00

 

1,500.00

 

 

2,500.00


 

2017年机关运行经费支出预算表

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

金    额

 

合计

 

2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

165,000.00


 

2017年政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:元

科目编码

单位代码

部门\采购项目名称

采购目录

规格型号

数量

计量单位

预算金额