部门情况及相关说明
一、部门主要职责:
1、贯彻执行国家、省、市有关对外开放、招商引资工作的方针、政策和法律、法规;指导、管理和协调全县对外开放、招商引资、国内外经济技术协作工作。
2、研究拟定全县招商引资中长期规划和发展战略,拟定全县招商引资和国内经济技术合作的方案、措施,并组织实施。
3、负责对全县招商引资项目的组织、包装、论证、宣传、推介工作;建立全县招商引资项目库、人才库和信息库;负责编制全县投资指南和其它宣传资料,负责重点投资项目的跟踪落实。
4、负责策划、组织各种招商引资活动;指导和推进全县利用外资和国内经济技术协作工作。
5、负责推动我县与全国各地之间的区域经济技术协作;负责组织各类洽谈会和投资项目推介会;负责招商引资项目进展过程中重大问题的调解工作。
6、负责全县有关外商投资企业的设立、外商投资项目的合同、章程及分支机构的审核批准工作;会同相关部门为内、外资投资企业办理相关审批手续。
7、负责全县直接利用内、外资的管理、统计和考核工作,研究全县招商引资情况,定期做出综合统计分析;负责对招商引资中介人奖励兑现的审批工作。
8、负责对外援助工作,监督管理多边、双边对我县的无偿援助和赠款,监督检查对外援助项目实施情况,监督管理援外经费和专项基金。
9、负责国内区域经济技术合作,推动我县与全国各地区间的经济技术交流与合作。
10、为投资商提供投资咨询、跟踪服务。
11、完成县政府及上级主管部门交办的其他工作任务。
二、2017年工作思路及目标:
紧紧围绕“旅游+”战略,把招商引资作为助推县域经济发展的强大引擎和重要抓手,积极开展宣传推介,以重点产业园区为平台,打造设施现代、服务一流的产业承接高地。重点引进食品产业、家具产业、文化和旅游业、现代农业和现代服务业等产业项目,不断优化投资结构,提升项目质量,大力整治投资环境,全力搞好协调服务,促进项目顺利建设,实现追赶超越目标,加快县域经济社会科学发展、跨越发展。
(一)主要目标任务:
全面完成市上下达我县内资实际进资11亿元,外资实际进资1400万美元的目标任务。全年开展各类招商活动15次以上,引进重大招商项目10个以上,合同金额100亿元以上。
(二)重点工作措施:
1、按照我县产业布局规划,以文化旅游、家具制造、食品加工、现代农业、现代服务业为重点,精心包装一批招商项目,充实和完善招商引资项目库,全年策划包装重大招商项目20个以上。
2、赴北京开展央企进陕招商:积极联系省驻京办、陕西北京商会和在京乡友,搭建联系央企、国企平台,争取央企、国企来蓝投资,力争签约合同项目2个以上。
3、赴长三角开展民资和电子商务招商:借助办事处、商会、中介委托招商等平台,开展民营企业、电子商务、物流项目洽谈对接,力争签约合同项目3个以上。
4、赴深圳开展高新技术产业招商:积极联系深圳办事处,重点开展电子信息、生物医药、新能源新材料、先进装备制造、汽车电子产业等高新技术产业项目招商,力争签约项目3个以上。
5、赴广东汕头、湛江等沿海城市招商:发挥中信银行广东分行的平台优势,联系对接外资企业,进一步扩大对外开放,力争签约合同项目2个以上。
6、组织参加第101届广交会、2017年丝博会暨第21届西洽会、乌洽会、2017投洽会及中央、省、市举办的投资贸易活动,宣传推介我县重大招商项目、捕捉信息、有针对性的拜访,跟进洽谈。
7、邀请浙江商会、温州商会、广东商会、福建商会等考察我县文化旅游,开展合作开发,发挥这些地区商会、中介组织的平台优势,组织世界500强、民营企业500强、行业100强等知名企业来蓝考察,开展多领域合作,全年不少于四次。
8、做好珠海九州集团、华谊兄弟集团投资的文化旅游、中国交建集团投资的基础设施、华润电力(风能)开发有限公司投资的华润蓝田新能源开发、杭州日昌升集团投资的新型建筑材料、京能集团投资的新能源等18个在谈项目的跟踪跟进工作。
9、制定《蓝田县招商引资项目推进办法》,以促进招商引资项目尽快洽谈、落地建设;制定《蓝田县招商引资项目退出办法》,盘活土地资源,再次招商。
10、做好通航特色小镇、新能源汽车充电服务、年产2.2吨乳品生产线等10个签约项目的促进工作,解决项目建设中存在的各种困难和问题,促进招商项目顺利建设。
三、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
我局由蓝田县招商局和蓝田县投资服务中心组成:局机关为财政全额拨款的行政单位,在职人员7人,其中行政人员6人,机关工勤人员1人;投资中心为财政全额拨款的事业单位,在职人员8人,其中事业干部4人,工人4人。
(一)部门收支预算安排情况说明
按照2017年我县行政事业单位部门预算有关标准,2017年支出预算安排1008560元,其中预算内财政拨款补助数1008560元,具体内容为:工资福利支出1008560元,包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。行政运行28000元、事业运行24000元,包括按相应标准安排的日常公用经费。
(二)“三公”经费预算及增减变化情况说明
2017年度“三公”经费预算为2000元,比2016年减少2000元,原因是进一步压缩因公外出及公务接待费用。
四、附表
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2017年部门预算收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,008,560.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,008,560.00 | 一、基本支出 | 1,008,560.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | 1,008,560.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 956,560.00 | |
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 52,000.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、业务经费支出 | |||
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 三、专项资金支出 | ||||
| 十七、金融支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 转移性支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 债务利息支出 | ||||
| 二十三、预备费 | 债务还本支出 | ||||
| 二十四、其他支出 | 基本建设支出 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 其他支出 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 1,008,560.00 | 本年支出合计 | 1,008,560.00 | 本年支出合计 | 1,008,560.00 |
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2017年部门预算收入总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
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| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | |||||||||||
| 018 | 蓝田县招商局 | 1,008,560.00 | 1,008,560.00 | ||||||||
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2017年部门预算支出总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助安排支出 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
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|
小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费安排 |
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| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | |||||||||||
| 018 | 蓝田县招商局 | 1,008,560.00 | 1,008,560.00 | ||||||||
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2017年一般公共预算支出表(按功能科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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| 合计 | 1,008,560.00 | 1,008,560.00 | |||
| 行政运行 | 539,848.00 | 539,848.00 | |||
| 事业运行 | 468,712.00 | 468,712.00 | |||
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2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
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|
合计 |
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| 301 | 956,560.00 | 956,560.00 | ||||
| 01 | 基本工资 | 466,188.00 | 466,188.00 | |||
| 02 | 津贴补贴 | 264,456.00 | 264,456.00 | |||
| 03 | 奖金 | 19,216.00 | 19,216.00 | |||
| 07 | 绩效工资 | 181,200.00 | 181,200.00 | |||
| 99 | 其他工资福利支出 | 25,500.00 | 25,500.00 | |||
| 302 | 52,000.00 | 52,000.00 | ||||
| 01 | 办公费 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||
| 02 | 印刷费 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||
| 05 | 水电费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 07 | 邮电费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
| 11 | 差旅费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 15 | 会议费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 16 | 培训费 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 17 | 公务接待费 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
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2017年政府性基金预算支出表(按功能科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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合计 |
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2017年政府性基金预算支出表(按经济分类科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
业务经费 |
专项资金 |
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合计 |
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2017年“三公”经费支出预算表 |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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| 合计 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
| 2011301 | 行政运行 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
| 2011350 | 事业运行 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
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2017年机关运行经费支出预算表 |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
金 额 |
|
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合计 |
52,000.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 28,000.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 24,000.00 |
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2017年政府采购(资产配置、购买服务)预算表 |
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单位:元 |
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| 科目编码 | 单位代码 | 部门\采购项目名称 | 采购目录 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 预算金额 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||


陕公网安备61012202000008号