首页/ 政务公开 / 财政资金 / 部门财政预决算及三公经费 / 2017年预算 / 正文

蓝田县市场监管局2017年预算公开

根据《蓝田县预决算公开工作实施方案》的安排部署,现将蓝田县市场监管局2017年度财政预算情况向社会公开。

一、 部门概况

我单位于2015年12月由原县工商行政管理局、原县质量技术监督局、原县食品药监局合并组建而成,为县政府组成部门。

(一)部门主要职责:

1、贯彻执行国家和省市有关质量技术监督工作的政策、法律和质量发展的政策措施;

2、负责本辖区质量、计量检验检测工作;

3、负责食品生产、流通和餐饮服务安全监督工作;

4、负责对药品、医疗器械、化妆品、保健品的行政监督和技术监督;

5、依法管理辖区内工商企业和从事经营活动的组织、个人的登记注册等;

6、依法监督市场交易行为、规范市场经营秩序;

7、依法对合同、商标、广告进行监管;

8、完成上级质监局、工商局、食品药监局、县政府交办的其他工作。

(二)2017年度部门主要工作任务及目标

1、加强食品生产流通监管,建立完善食品安全诚信体系,加强“四小”和农村食品安全监管,完善生产经营记录和进货查验制度,建设食品安全追溯系统。

2、加强餐饮服务监管,提高许可质量,推进餐饮经营户量化分级工作,加强企业诚信体系建设,不断加大执法办案力度,建设餐饮服务业“大数据”,加强从业人员教育培训。

3、加强药械市场监管。强化专项整治、健全药品不良反应监测网络、加大药品、医疗器械市场监管力度。

4、加强保健品、化妆品监管,建立监管企业电子档案。

5、扎实推进工商制度改革,不断激发市场主体活力,深化商事制度改革,实现监管方式的根本改变。

6、推动质量振兴活动深入开展,不断提升辖区整体质量水平,围绕县域经济发展,加大标准化工作力度。

7、强化民生计量工作,持续推进“关注民生、计量惠民”专项行动不断步向深入,开展医疗卫生用计量器具等5项计量专项监督检查活动。

8、加强特种设备安全监察工作。

9、强化监管维护市场秩序,营造良好市场环境。

10、队伍建设方面,加大业务理论培训教育,强化干部管理措施。

11、完成上级质监局、工商局、食品药监局、县政府交办的其他工作。

(三)我单位性质为行政单位,由财政预算全额拨款。现有在职人员共260人,行政人员147人,事业人员113人。

二、部门预算表

2017年部门预算收支总表

单位:元

收               入

支                        出

项          目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、财政拨款 18,182,015.00 一、一般公共服务支出 15,864,401.00 一、基本支出  15,868,001.00
   (一)一般公共预算拨款 18,182,015.00 二、外交支出      工资福利支出 17,187,815.00
   (二)政府性基金收入   三、国防支出      商品和服务支出 930,000.00
二、上级补助收入   四、公共安全支出      对个人和家庭的补助 64,200.00
三、事业收入   五、教育支出   二、业务经费支出  
   其中:纳入财政专户管理的收费   六、科学技术支出      工资福利支出  
四、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出      商品和服务支出  
五、下级单位上缴收入   八、社会保障和就业支出      对个人和家庭的补助    
六、其他收入   九、社会保险基金支出      对企事业单位的补贴  
    十、医疗卫生与计划生育支出 2,317,614.00    转移性支出  
    十一、节能环保支出      债务利息支出  
    十二、城乡社区支出      债务还本支出  
    十三、农林水支出      基本建设支出  
    十四、交通运输支出      其他资本性支出  
    十五、资源勘探信息等支出      其他支出  
    十六、商业服务业等支出   三、专项资金支出  
    十七、金融支出      工资福利支出  
    十八、援助其他地区支出      商品和服务支出  
    十九、国土海洋气象等支出      对个人和家庭的补助    
    二十、住房保障支出      对企事业单位的补贴  
    二十一、粮油物资储备支出      转移性支出  
    二十二、国有资本经营预算支出      债务利息支出  
    二十三、预备费      债务还本支出  
    二十四、其他支出      基本建设支出  
    二十五、转移性支出      其他资本性支出  
    二十六、债务还本支出      其他支出  
    二十七、债务付息支出      
    二十八、债务发行费用支出      
本年收入合计 18,182,015.00 本年支出合计 18,182,015.00 本年支出合计 18,182,015.00

 

2017年部门预算收入总表

单位:元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

备注

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:纳入财政专户管理的收费

**

**

1=2+5+6+8+9

2=3+4

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

18,182,015.0000

18,182,015.0000

18,182,015.0000

 

 

 

 

 

 

 

 

蓝田县市场监管局

18,182,015.0000

18,182,015.0000

18,182,015.0000

 

           

 

2017年部门预算支出总表

单位:元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助安排支出

事业收入

事业单位经营收入安排

其他收入安排

备注

小计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

小计

其中:纳入财政专户管理的收费安排

**

**

1=2+5+6+8+9

2=3+4

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

18,182,015.00

18,182,015.00

18,182,015.00

 

 

 

 

 

 

 

 

蓝田县市场监管局

18,182,015.00

18,182,015.00

18,182,015.00

             

 

2017年一般公共预算支出表(按功能科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出 

项目支出

备注

业务经费

专项资金

 

合计

18,182,015.00

18,182,015.00

 

 

 

2011501

行政运行(工商行政管理事务)

15,864,401.00

15,864,401.00

 

 

 

2101001

行政运行(食品和药品监督管理事务)

3,600.00

3,600.00

 

 

 

2101050

事业运行(食品和药品监督管理事务)

2,314,014.00

2,314,014.00

     

 

2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出 

项目支出

备注

业务经费

专项资金

 

合计

18,182,015.00

18,182,015.00

 

 

 

301

工资福利支出

17,187,815.00

17,187,815.00

 

 

 

302

商品服务支出

930,000.00

930,000.00

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

64,200.00

64,200.00

     

 

2017年政府性基金预算支出表(按功能科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出 

项目支出

备注

业务经费

专项资金

 

合计

         

 

2017年政府性基金预算支出表(按经济分类科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出 

项目支出

备注

业务经费

专项资金

 

合计

         

 

2017年“三公”经费支出预算表

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

合计

75,000.00

 

22,000.00

53,000.00

 

53,000.00

2011501

行政运行(工商行政管理事务)

70,000.00

 

20,000.00

50,000.00

 

50,000.00

2101050

事业运行(食品和药品监督管理事务)

5,000.00

 

2,000.00

3,000.00

 

3,000.00

 

2017年机关运行经费支出预算表

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

金    额

 

合计

930,000.00

2011501

行政运行(工商行政管理事务)

840,000.00

2101050

事业运行(食品和药品监督管理事务)

90,000.00

 

2017年政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:元

科目编码

单位代码

部门\采购项目名称

采购目录

规格型号

数量

计量单位

预算金额

 

 

 

 

           

三、部门预算数据分析

(一)2017年支出预算安排18182015.00元,其中财政拨款预算安排18182015.00元。具体内容为:

1、工资福利支出17187815.00元,包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。

2、商品和服务支出930000.00元,包括按相应标准安排的日常公用经费。

3、对个人和家庭的补助64200.00元,包括遗属补助、丧葬费和60年代精退人员生活补助等。

(二)部门“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

2017年三公经费合计预算支出75000元。其中公务接待费预算支出22000.00元,因公出国(境)预算支出0元,公务用车购置及运行维护费预算支出53000.00元。由于我单位于2015年底新合并组建而成,2016年预算为原三个单位各自单独填报,与新单位预算增减情况无法比较且无比较意义。