根据县委办、政府办关于全面推进部门预算公开工作的通知,白鹿原管委会现将2017年预算公开如下。
一、 部门概况及相关说明
(一)、白鹿原管委会的主要职责是:
1、依据法律、法规和规章,制定白鹿原生态旅游观光带的管理办法。
2、负责编制白鹿原生态旅游观光带中长期发展规划和年度计划,并负责组织实施。组织白鹿原生态旅游观光带综办理有关土地征用手续。
3、负责白鹿原生态旅游观光带土地的管理、征用与出让,办理有关土地征用手续。
4、审查批准或上报白鹿原生态旅游观光带的投资项目;负责白鹿原生态旅游观光带基础设施和公用设施的建设管理;代理白鹿原生态旅游观光带的涉外事务。
5、负责协调县级有关部门在白鹿原生态旅游观光带的工作,制止“三乱”。
6、对白鹿原生态旅游观光带的企、事业单位进行服务。
7、承办县政府交办的其他工作。
(二)白鹿原管委会2017年主要工作任务及目标是:
1、完成2017年重点产业项目,4号工程、白鹿原文化产业基地、白鹿溪岸、白鹿原民俗文化村、白鹿春晓苑等项目。
2、不断提高招商引资水平
3、完成党建、扶贫、安全生产、、卫生创建等重点工作
(三)、白鹿原管委会所属基层预算单位名称是白鹿原管委会机关,单位性质为县政府直属事业单位,白鹿原经费管理方式为财政拨款,现有12人、固定资产364570.4元。部门收支预算安排情况的说明
本部门共有在职人员12人。
(四)部门收支预算安排情况的说明
按照2016年我县行政事业单位部门预算有关标准, 2017年支出预算安排762393元,其中预算内财政拨款补助数762393元,具体内容为:
工资福利支出716393元,包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。
商品和服务支出46000元,包括按相应标准安排的日常公用经费。
(五)部门“三公”经费预算及增减变化情况说明
2017年公务招待费预算5000元,公车支出5000元。与上年持平。
二、白管会预算表
1、2017年白管会预算收支总表
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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|
一般公共预算拨款 |
762393 |
一般公共服务支出 |
762393 |
一、基本支出 |
762393 |
|
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|
|
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|
工资福利支出 |
716393 |
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|
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|
|
商品和服务支出 |
46000 |
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本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
762393 |
本年支出合计 |
762393 |
|
2、2017年白管会预算收入总表
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
|
|
小计 |
一般公共预算 |
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|
051001 |
白鹿原管委会 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
762393 |
762393 |
762393 |
3、2017年白管会预算支出总表
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
|
|
小计 |
一般公共预算 |
|||
|
051001 |
白鹿原管委会 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
762393 |
762393 |
762393 |
4、2017年一般公共预算支出表(按功能科目分)
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
|
|
合计 |
762393 |
762393 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
762393 |
762393 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务支出运行 |
762393 |
762393 |
|
2010301 |
行政运行 |
762393 |
762393 |
5、2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分)
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
|
|
合计 |
762393 |
762393 |
|
301 |
财政统发工资 |
716393 |
716393 |
|
|
基本工资 |
|
368148 |
|
|
津贴补贴 |
|
264240 |
|
|
奖金 |
|
26933 |
|
|
绩效工资 |
|
36672 |
|
|
其他工资福利支出 |
|
20400 |
|
302 |
公用经费 |
46000 |
46000 |
|
|
办公费 |
|
10000 |
|
|
印刷费 |
|
5000 |
|
|
水电费 |
|
5000 |
|
|
邮电费 |
|
5000 |
|
|
交通费 |
|
5000 |
|
|
差旅费 |
|
4000 |
|
|
会议费 |
|
1000 |
|
|
培训费 |
|
1000 |
|
|
公务接待费 |
|
5000 |
|
|
公用车辆运行维护费 |
|
5000 |
6、2017年“三公”经费支出预算表
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车运行维护费 |
|
2010301 |
行政运行 |
10000 |
5000 |
5000 |
5000 |
7、2017年机关运行经费支出预算表
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
金额 |
|
|
合计 |
46000 |
|
302 |
公用经费 |
46000 |
|
|
办公费 |
10000 |
|
|
印刷费 |
5000 |
|
|
水电费 |
5000 |
|
|
邮电费 |
5000 |
|
|
交通费 |
5000 |
|
|
差旅费 |
4000 |
|
|
会议费 |
1000 |
|
|
培训费 |
1000 |
|
|
公务接待费 |
5000 |
|
|
公用车辆运行维护费 |
5000 |
8.2017年政府采购(资产配置、购买服务)预算表
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单位:元 |
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科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
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|
类 |
款 |
项 |
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陕公网安备61012202000008号