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白鹿原管委会2017年预算决算与三公经费情况

根据县委办、政府办关于全面推进部门预算公开工作的通知,白鹿原管委会现将2017年预算公开如下。

一、   部门概况及相关说明

(一)、白鹿原管委会的主要职责是:

1、依据法律、法规和规章,制定白鹿原生态旅游观光带的管理办法。

2、负责编制白鹿原生态旅游观光带中长期发展规划和年度计划,并负责组织实施。组织白鹿原生态旅游观光带综办理有关土地征用手续。

3、负责白鹿原生态旅游观光带土地的管理、征用与出让,办理有关土地征用手续。

4、审查批准或上报白鹿原生态旅游观光带的投资项目;负责白鹿原生态旅游观光带基础设施和公用设施的建设管理;代理白鹿原生态旅游观光带的涉外事务。

5、负责协调县级有关部门在白鹿原生态旅游观光带的工作,制止“三乱”。

6、对白鹿原生态旅游观光带的企、事业单位进行服务。

7、承办县政府交办的其他工作。

(二)白鹿原管委会2017年主要工作任务及目标是:

1、完成2017年重点产业项目,4号工程、白鹿原文化产业基地、白鹿溪岸、白鹿原民俗文化村、白鹿春晓苑等项目。

2、不断提高招商引资水平

3、完成党建、扶贫、安全生产、、卫生创建等重点工作

(三)、白鹿原管委会所属基层预算单位名称是白鹿原管委会机关,单位性质为县政府直属事业单位,白鹿原经费管理方式为财政拨款,现有12人、固定资产364570.4元。部门收支预算安排情况的说明

本部门共有在职人员12人。

(四)部门收支预算安排情况的说明

按照2016年我县行政事业单位部门预算有关标准, 2017年支出预算安排762393元,其中预算内财政拨款补助数762393元,具体内容为:

工资福利支出716393元,包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。

商品和服务支出46000元,包括按相应标准安排的日常公用经费。

(五)部门“三公”经费预算及增减变化情况说明

2017年公务招待费预算5000元,公车支出5000元。与上年持平。

二、白管会预算表

1、2017年白管会预算收支总表

收    入

支   出

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一般公共预算拨款

762393

一般公共服务支出

762393

一、基本支出

762393

 

 

 

 

工资福利支出

716393

 

 

 

 

商品和服务支出

46000

本年收入合计

 

本年支出合计

762393

本年支出合计

762393

2、2017年白管会预算收入总表

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

小计

一般公共预算

051001

白鹿原管委会

1

2

3

 

合计

762393

762393

762393

3、2017年白管会预算支出总表

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

小计

一般公共预算

051001

白鹿原管委会

1

2

3

 

合计

762393

762393

762393

4、2017年一般公共预算支出表(按功能科目分)

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

 

合计

762393

762393

201

一般公共服务支出

762393

762393

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务支出运行

762393

762393

2010301

行政运行

762393

762393

5、2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分)

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出

 

合计

762393

762393

301

财政统发工资

716393

716393

 

基本工资

 

368148

 

津贴补贴

 

264240

 

奖金

 

26933

 

绩效工资

 

36672

 

其他工资福利支出

 

20400

302

公用经费

46000

46000

 

办公费

 

10000

 

印刷费

 

5000

 

水电费

 

5000

 

邮电费

 

5000

 

交通费

 

5000

 

差旅费

 

4000

 

会议费

 

1000

 

培训费

 

1000

 

公务接待费

 

5000

 

公用车辆运行维护费

 

5000

6、2017年“三公”经费支出预算表

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车运行维护费

2010301

行政运行

10000

5000

5000

5000

7、2017年机关运行经费支出预算表

部门(科目)代码

部门(科目)名称

金额

 

合计

46000

302

公用经费

46000

 

办公费

10000

 

印刷费

5000

 

水电费

5000

 

邮电费

5000

 

交通费

5000

 

差旅费

4000

 

会议费

1000

 

培训费

1000

 

公务接待费

5000

 

公用车辆运行维护费

5000

8.2017年政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:元

科目编码

单位代码

部门\采购项目名称

采购目录

规格型号

数量

计量单位

预算金额