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蓝田县发展和改革委员会2017年预算公开

一、部门概况

(一)主要职责

1、拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;统筹协调经济社会发展,提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策建议;受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、贯彻落实中央、省、市关于西部大开发的战略、规划和政策,研究提出我县西部大开发战略纲要、发展规划,协调有关重大问题。

3、贯彻落实中央、省、市关于丝绸之路经济带建设战略目标和部署,研究拟订我县丝绸之路经济带建设中长期发展规划和工作计划。

4、负责监测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;负责调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题;负责组织重要物资的紧急调度。

5、研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

6、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;会同有关部门规划生产力和重大项目布局;衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排县财政性建设资金;按规定权限,负责重大建设项目、外商投资项目和重大内、外资项目的审批、核准、备案;提出深化投资体制改革和修订投资核准目录的建议;参与编制下达城市维护建设项目投资计划和有关行业发展规划;指导和监督固定资产投资贷款、外国政府贷款、国际金融组织贷款建设项目和资金的使用;组织开展特重大自然灾害恢复重建规划编制,协调有关重大问题;组织开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展;指导和协调全县招投标工作。

7、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

8、承担组织编制全县主体功能区规划、协调实施和监测评估的责任。拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策,编制主体功能区规划、城镇化规划;综合协调开发区的规划和发展工作。

9、负责现代物流业统筹发展,拟订现代物流业发展战略、规划和产业政策,协调物流业发展的重大问题;参与提出促进商贸领域发展的政策建议;执行国家战略物资储备规划,会同有关部门管理粮食、化肥和蔬菜等仓储设施建设,制定储备方案;提出直接融资的发展战略和政策建议;牵头推进全县产业投资基金和创业投资的发展及制度建设。

10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,负责城区人口迁入的协调监督工作;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;统筹推进基本公共服务体系建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11、负责节能减排的综合协调工作,推进可持续发展战略,组织拟订发展循环经济、节能减排规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

12、负责全县能源行业管理工作。组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策,拟订应对气候变化重大战略、规划和政策;研究能源开发利用,提出能源发展战略和政策建议,拟定能源行业发展规划和计划;加强能源监督管理,监测和分析能源行业、能源安全的发展状况,规划重大项目布局;推进能源市场建设,维护能源市场秩序;承担电力行业管理和电力行政执法监察责任。

13、推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题;组织开展国民经济动员有关工作。

14、承担本县行政区域石油天然气管道(城镇燃气管道除外)保护责任。协调处理石油天然气管道(城镇燃气管道除外)保护的重大问题,指导、监督有关单位履行石油天然气管道(城镇燃气管道除外)保护义务,依法查处危害石油天然气管道(城镇燃气管道除外)安全的违法行为。

15、承办县政府交办的其他事项。

(二)2017年工作思路及目标

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,继续坚持稳中求进的总基调,以建设“人文山水蓝田,丝路生态慢城”为目标,全力实施“1117”行动,扎实开展“发展环境优化年”活动,强力推进“一带双核四板块”建设,聚力抓项目、促投资、稳增长、调结构、惠民生,努力促进县域经济社会追赶超越、跨越发展,着力打造富裕、美丽、现代、活力、幸福新蓝田。 

主要预期目标是:

1、全县生产总值增长10%。

2、全社会固定资产投资增长16%。

3、万元生产总值能综合耗降低率3.3%。

4、城镇常住居民人均可支配收入增长9%。

(三)预算单位基本情况

蓝田县发展和改革委员会共有在职人员13人,离退休人员15人。资产为189684元。

二、部门预算表

2017年部门预算收支总表

单位:元

收               入

支                        出

项          目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、财政拨款 1,016,112.20 一、一般公共服务支出   一、基本支出  1,016,112.00
   (一)一般公共预算拨款 1,016,112.20 二、外交支出      工资福利支出 959,912.00
   (二)政府性基金收入   三、国防支出      商品和服务支出 52,000.00
二、上级补助收入   四、公共安全支出      对个人和家庭的补助 4,200.00
三、事业收入   五、教育支出   二、业务经费支出  
   其中:纳入财政专户管理的收费          工资福利支出  
四、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出      商品和服务支出  
五、下级单位上缴收入   八、社会保障和就业支出      对个人和家庭的补助    
六、其他收入   九、社会保险基金支出      对企事业单位的补贴  
    十、医疗卫生与计划生育支出      转移性支出  
    十一、节能环保支出      债务利息支出  
    十二、城乡社区支出      债务还本支出  
    十三、农林水支出      基本建设支出  
    十四、交通运输支出      其他资本性支出  
    十五、资源勘探信息等支出      其他支出  
    十六、商业服务业等支出   三、专项资金支出  
    十七、金融支出      工资福利支出  
    十八、援助其他地区支出      商品和服务支出  
    十九、国土海洋气象等支出      对个人和家庭的补助    
    二十、住房保障支出      对企事业单位的补贴  
    二十一、粮油物资储备支出      转移性支出  
    二十二、国有资本经营预算支出      债务利息支出  
    二十三、预备费      债务还本支出  
    二十四、其他支出      基本建设支出  
    二十五、转移性支出      其他资本性支出  
    二十六、债务还本支出      其他支出  
    二十七、债务付息支出      
    二十八、债务发行费用支出      
本年收入合计 1,016,112.20 本年支出合计 8,159,238.00 本年支出合计 1,016,112.20

 

 


2017年部门预算收入总表

单位:元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

备注

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:纳入财政专户管理的收费

**

**

1=2+5+6+8+9

2=3+4

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

017

蓝田县发展和改革委员会

1,016,112.20

1,016,112.20

1,016,112.20

 

 

         

 

 


2017年部门预算支出总表

单位:元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款

上级补助安排支出

事业收入

事业单位经营收入安排

其他收入安排

备注

小计

一般公共预算安排

政府性基金预算安排

小计

其中:纳入财政专户管理的收费安排

**

**

1=2+5+6+8+9

2=3+4

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

017

蓝田县发展和改革委员会

1,016,112.20

1,016,112.20

1,016,112.20

 

 

         

 

 


 


2017年一般公共预算支出表(按功能科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出 

项目支出

备注

业务经费

专项资金

 

合计

 

 

 

 

 

2010401

行政运行

1,016,112.20

1,016,112.20

     

 

 


 


2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出 

项目支出

备注

业务经费

专项资金

 

合计

1,016,112.00

1,016,112.00

     
    959,912.00 959,912.00      
 01 基本工资 472,104.00 472,104.00      
 02 津贴补贴 426,366.00 426,366.00      
03 奖金 39,342.00 39,342.00      
04 其他工资福利支出 22100.00 22100.00      
    52,000.00 52,000.00      
 01 办公费 7,000.00 7,000.00      
 02 印刷费 6,000.00 6,000.00      
 05 水电费 5,000.00 5,000.00      
 07 邮电费 3,600.00 3,600.00      
 11 差旅费 6,000.00 6,000.00      
 13 维修(护)费 1,700.00 1,700.00      
 14 租赁费 3,000.00 3,000.00      
 15 会议费 10,000.00 10,000.00      
 16 培训费 5,200.00 5,200.00      
17 公务接待费 2500.00 2500.00      
 05 生活补助 4,200.00 4,200.00      

 

 


 


2017年政府性基金预算支出表(按功能科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出 

项目支出

备注

业务经费

专项资金

 

合计

         

 

 


 


2017年政府性基金预算支出表(按经济分类科目分)

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

基本支出 

项目支出

备注

业务经费

专项资金

 

合计

         

 

 


2017年“三公”经费支出预算表

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

合计

 

 

 

 

 

 

2010401

行政运行

 

 

2,500.00

     

 

 


 


2017年机关运行经费支出预算表

单位:元

部门(科目)代码

部门(科目)名称

金    额

 

合计

 

2010401

行政运行

52,000.00

 

2017年政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:元

科目编码

 

 

单位代码

部门\采购项目名称

采购目录

规格型号

数量

计量单位

预算金额

 

 

 

 

           

三、部门预算数据分析

(一)部门收支预算安排情况的说明

收入项目填报口径:

一般预算财政拨款收入:指县财政在部门预算中安排的一般预算财政拨款经费数。

支出项目填报口径:

基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出。

——工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的个类社会保险等。

——商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出,如:办公费、水电费、交通费、差旅费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(二)部门“三公”经费预算及增减变化情况

本部门共有在职人员13人,离退休人员15人。按照2017年我县行政事业单位部门预算有关标准, 2017年支出预算安排101.61万元,其中预算内财政拨款补助数101.61万元,具体内容为:

工资福利支出95.99万元,包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。

商品和服务支出5.2万元,包括按相应标准安排的日常公用经费。

对个人和家庭的补助0.42万元,包括遗属补助和其他对个人和家庭的补助。