一、部门概况
(一)主要职责
1、拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;统筹协调经济社会发展,提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策建议;受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、贯彻落实中央、省、市关于西部大开发的战略、规划和政策,研究提出我县西部大开发战略纲要、发展规划,协调有关重大问题。
3、贯彻落实中央、省、市关于丝绸之路经济带建设战略目标和部署,研究拟订我县丝绸之路经济带建设中长期发展规划和工作计划。
4、负责监测全县宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议;负责调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题;负责组织重要物资的紧急调度。
5、研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。
6、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;会同有关部门规划生产力和重大项目布局;衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排县财政性建设资金;按规定权限,负责重大建设项目、外商投资项目和重大内、外资项目的审批、核准、备案;提出深化投资体制改革和修订投资核准目录的建议;参与编制下达城市维护建设项目投资计划和有关行业发展规划;指导和监督固定资产投资贷款、外国政府贷款、国际金融组织贷款建设项目和资金的使用;组织开展特重大自然灾害恢复重建规划编制,协调有关重大问题;组织开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展;指导和协调全县招投标工作。
7、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。
8、承担组织编制全县主体功能区规划、协调实施和监测评估的责任。拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策,编制主体功能区规划、城镇化规划;综合协调开发区的规划和发展工作。
9、负责现代物流业统筹发展,拟订现代物流业发展战略、规划和产业政策,协调物流业发展的重大问题;参与提出促进商贸领域发展的政策建议;执行国家战略物资储备规划,会同有关部门管理粮食、化肥和蔬菜等仓储设施建设,制定储备方案;提出直接融资的发展战略和政策建议;牵头推进全县产业投资基金和创业投资的发展及制度建设。
10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,负责城区人口迁入的协调监督工作;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;统筹推进基本公共服务体系建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
11、负责节能减排的综合协调工作,推进可持续发展战略,组织拟订发展循环经济、节能减排规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
12、负责全县能源行业管理工作。组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策,拟订应对气候变化重大战略、规划和政策;研究能源开发利用,提出能源发展战略和政策建议,拟定能源行业发展规划和计划;加强能源监督管理,监测和分析能源行业、能源安全的发展状况,规划重大项目布局;推进能源市场建设,维护能源市场秩序;承担电力行业管理和电力行政执法监察责任。
13、推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题;组织开展国民经济动员有关工作。
14、承担本县行政区域石油天然气管道(城镇燃气管道除外)保护责任。协调处理石油天然气管道(城镇燃气管道除外)保护的重大问题,指导、监督有关单位履行石油天然气管道(城镇燃气管道除外)保护义务,依法查处危害石油天然气管道(城镇燃气管道除外)安全的违法行为。
15、承办县政府交办的其他事项。
(二)2017年工作思路及目标
全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,继续坚持稳中求进的总基调,以建设“人文山水蓝田,丝路生态慢城”为目标,全力实施“1117”行动,扎实开展“发展环境优化年”活动,强力推进“一带双核四板块”建设,聚力抓项目、促投资、稳增长、调结构、惠民生,努力促进县域经济社会追赶超越、跨越发展,着力打造富裕、美丽、现代、活力、幸福新蓝田。
主要预期目标是:
1、全县生产总值增长10%。
2、全社会固定资产投资增长16%。
3、万元生产总值能综合耗降低率3.3%。
4、城镇常住居民人均可支配收入增长9%。
(三)预算单位基本情况
蓝田县发展和改革委员会共有在职人员13人,离退休人员15人。资产为189684元。
二、部门预算表
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2017年部门预算收支总表 |
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单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,016,112.20 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,016,112.00 | |
| (一)一般公共预算拨款 | 1,016,112.20 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 959,912.00 | |
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 52,000.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 4,200.00 | ||
| 三、事业收入 | 五、教育支出 | 二、业务经费支出 | |||
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 工资福利支出 | ||||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
| 十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | 三、专项资金支出 | ||||
| 十七、金融支出 | 工资福利支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 商品和服务支出 | ||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 转移性支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 债务利息支出 | ||||
| 二十三、预备费 | 债务还本支出 | ||||
| 二十四、其他支出 | 基本建设支出 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 其他支出 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本年收入合计 | 1,016,112.20 | 本年支出合计 | 8,159,238.00 | 本年支出合计 | 1,016,112.20 |
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2017年部门预算收入总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
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** |
** |
1=2+5+6+8+9 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合计 |
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017 |
蓝田县发展和改革委员会 |
1,016,112.20 |
1,016,112.20 |
1,016,112.20 |
|
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2017年部门预算支出总表 |
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单位:元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助安排支出 |
事业收入 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
备注 |
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|
小计 |
一般公共预算安排 |
政府性基金预算安排 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费安排 |
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|
** |
** |
1=2+5+6+8+9 |
2=3+4 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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|
合计 |
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|
017 |
蓝田县发展和改革委员会 |
1,016,112.20 |
1,016,112.20 |
1,016,112.20 |
|
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|
2017年一般公共预算支出表(按功能科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
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业务经费 |
专项资金 |
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|
合计 |
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2010401 |
行政运行 |
1,016,112.20 |
1,016,112.20 |
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|
2017年一般公共预算支出表(按经济分类科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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|
合计 |
1,016,112.00 |
1,016,112.00 |
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| 959,912.00 | 959,912.00 | |||||
| 01 | 基本工资 | 472,104.00 | 472,104.00 | |||
| 02 | 津贴补贴 | 426,366.00 | 426,366.00 | |||
| 03 | 奖金 | 39,342.00 | 39,342.00 | |||
| 04 | 其他工资福利支出 | 22100.00 | 22100.00 | |||
| 52,000.00 | 52,000.00 | |||||
| 01 | 办公费 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||
| 02 | 印刷费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
| 05 | 水电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 07 | 邮电费 | 3,600.00 | 3,600.00 | |||
| 11 | 差旅费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||
| 13 | 维修(护)费 | 1,700.00 | 1,700.00 | |||
| 14 | 租赁费 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 15 | 会议费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 16 | 培训费 | 5,200.00 | 5,200.00 | |||
| 17 | 公务接待费 | 2500.00 | 2500.00 | |||
| 05 | 生活补助 | 4,200.00 | 4,200.00 | |||
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2017年政府性基金预算支出表(按功能科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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业务经费 |
专项资金 |
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|
合计 |
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2017年政府性基金预算支出表(按经济分类科目分) |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
业务经费 |
专项资金 |
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|
合计 |
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2017年“三公”经费支出预算表 |
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单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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合计 |
|
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2010401 |
行政运行 |
|
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2,500.00 |
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2017年机关运行经费支出预算表 |
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|
单位:元 |
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部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
金 额 |
|
|
合计 |
|
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2010401 |
行政运行 |
52,000.00 |
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2017年政府采购(资产配置、购买服务)预算表 |
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单位:元 |
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科目编码 |
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单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
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类 |
款 |
项 |
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三、部门预算数据分析
(一)部门收支预算安排情况的说明
收入项目填报口径:
一般预算财政拨款收入:指县财政在部门预算中安排的一般预算财政拨款经费数。
支出项目填报口径:
基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出。
——工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的个类社会保险等。
——商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出,如:办公费、水电费、交通费、差旅费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
(二)部门“三公”经费预算及增减变化情况
本部门共有在职人员13人,离退休人员15人。按照2017年我县行政事业单位部门预算有关标准, 2017年支出预算安排101.61万元,其中预算内财政拨款补助数101.61万元,具体内容为:
工资福利支出95.99万元,包括在职人员的工资和各项津贴、补贴。
商品和服务支出5.2万元,包括按相应标准安排的日常公用经费。
对个人和家庭的补助0.42万元,包括遗属补助和其他对个人和家庭的补助。


陕公网安备61012202000008号