一、部门主要职责。
蓝田县财政局为蓝田县人民政府主管财政财税工作的政府组成部门,内设10个职能科室(办公室、预算科、农业科、社保科、会计科、综合科、监督检查科、乡财科、国库科、信息中心),7个下属事业单位。
(一)部门主要职责如下:
1、贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策,草拟全县财政、预算、地方税收、财务、会计管理、国有资产管理等方面的地方性规章、制度,并按规定报请批准后监督执行。
2、承担全县各项财政收支管理的责任,负责编制年度预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况,向县人民代表大会常务委员会报告财政决算;制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善县转移支付制度。
3、负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;按规定管理彩票公益金。
4、制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督全县国库业务,按规定开展国库现金管理工作,负责制定政府采购制度并监督管理。
5、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,按权限审批或报请上级有关部门审批地方税收减免工作。
6、负责核拨县级工交、农业、文教、卫生、科学等部门事业费及其财务管理工作,管理县级行政事业单位车辆编制,管理县级机关党派团体行政经费、公检法司经费,外事经费及财务管理工作。
7、制定全县行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产;负责县级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查。
8、执行国有资本金基础管理的方针政策、管理办法,组织实施国有企业的清产核资、资本金的权属界定和登记并负责统计分析,指导财产评估业务。负责国有企业及外商投资企业财务管理工作;参与国有企业改制和国有资产收益监交工作。
9、负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省、市、县政府性投资项目的财政拨款;参与拟定县建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
10、负责起草县农村综合改革规划、方案,推动改革工作;负责全县农村综合开发有关工作。
11、会同有关部门管理县级财政社会保障支出和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟定全县社会保障资金(基金)的财务管理制度;编制社会保障预决算草案。
12、贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策,依法制定全县政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;统一管理政府内外债务,制定基本管理制度;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。
13、负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,制定全县会计管理的制度、办法并组织实施;负责全县会计专业技术职称考试工作。
14、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议;负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。
15、负责财政研究和教育规划、人员培训、信息宣传工作。
16、承办县政府交办的其它工作。
二、2017年度部门工作完成情况
2017年,全县地方一般预算收入完成28507万元,非税收入完成10518万元,争取中省资金179399万元,民生支出331062万元,较上年增长5%,占一般预算支出的89.23%;共拨付新农合补助资金68.15万元,及时到位率已达到100%。财政预算执行情况良好,财政改革有力推进,财政各项工作取得了新突破。
(一)、多措并举,财政收入稳中提质。一是加强税收征管,全年税收完成17989万元,税收占比为63.1%,较上年提高了1.5个百分点;二是严格非税收入管理,全年非税收入完成10518万元,完成预算的67.04%;三是积极盘活财政存量资金,共收回资金46084万元;四是广泛培植财源,全年共拨付7987万元,支持实体经济有序健康发展;全年拨付1200万元,保障全域旅游,实现旅游综合收入75.79亿元;五是全年共争取中省各类专项资金17.9亿元。
(二)、统筹财力,民生保障能力得到提高。一是拨付社保资金122164.3万元,主要用于城乡低保、五保供养、医疗救助、救灾、城乡居民养老保险、新合疗等;二是拨付建设资金39315.47万元,主要用于汤峪重点示范镇建设、玉山镇文化旅游名镇建设、城市基础设施建设;三是通过“一卡通”兑付系统发放各项惠农补贴27752.23万元,惠及全县19个乡镇,18万农户,50多万人。四是组织验收了一事一议财政奖补项目61个,兑付财政奖补资金2403.43万元,拨付整镇推进资金910万元;助推美丽乡村建设奖补资金300万元;拨付扶持壮大村集体项目资金300万元,及时审核确定了2017年一事一议财政奖补项目84个,申请财政奖补资金3471.55万元。
(三)、深化改革,财政管理工作成效显著。一是积极开展行政事业单位内部控制工作,按时完成了内控软件填报工作,为内控工作进一步信息化、常态化奠定基础;二是加强预算绩效管理,研究制定《蓝田县财政专项支出预算绩效管理暂行办法》,举办了蓝田县2017年预算绩效评价知识业务培训会;三是完成国库集中支付改革,积极推行公务卡制度,完成集中支付资金397228万元,其中:直接支付236300万元,授权支付1609289万元,公务卡支付658.99万元;四是完成灞塬金矿拍卖工作,上交国库资金1005万元;完成公务用车标识喷涂工作,全县共喷涂公车149辆;审批行政事业单位资产购置事项273笔,涉及资金5442万元;五是强化国有土地出让金收支管理,全年收缴出让金5946万元,安排支出5450万元;六是积极扶持种养殖、农家乐等创业项目,共发放贴息贷款9户320万元,累计贴息60.1万元;同时,加强预算绩效管理,对全县11个财政专项支出绩效评价重点项目进行了认真评价,评价金额3.2亿元。
(四)、筹措资金,脱贫攻坚工作全面推进。全年共争取上级财政专项扶贫资金13937.8万元,其中:中省扶贫专项资金3883万元,市级资金10054.8万元;年初预算安排扶贫专项资金1200万元,较上年增长了20%;为了集中财力支持脱贫攻坚,县级财政预算追加扶贫项目资金940万元;盘活以前年度各类财政资金用于扶贫项目共计8744.48万元,为脱贫攻坚工作提供了有力的资金保障。
组织机关59名领导干部深入小寨镇62户重点贫困户家中,了解其生产、生活情况,为51户群众实施了产业扶贫,为14户群众实施了危房改造;抽调8名党员领导干部成立两个驻村扶贫工作队,分别进驻小寨镇后沟窑村、下岱峪村,助推了脱贫攻坚工作。
三、部门决算单位构成
从预算单位构成看,蓝田县财政局的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有8个:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
蓝田县财政局机关 |
|
2 |
蓝田县财政局企业管理所 |
|
3 |
蓝田县收费管理所 |
|
4 |
蓝田县政府采购中心 |
|
5 |
蓝田县国有资产管理所 |
|
6 |
蓝田县生产资金管理所 |
|
7 |
蓝田县财政国库支付中心 |
|
8 |
蓝田县农业税征稽所 |
四、部门人员情况说明
截至2017年底,本部门人员编制105人,其中行政编制20人,事业编制(参照公务员管理)85人,实际人员109人,其中行政18人,事业91人。
五、部门决算收支情况说明
(-)2017年度收入支出总体情况说明
1、2017年度收入为14,396,565.15元,全部为财政拨款收入。
2、2017年度支出为14,396,565.15元,基本支出9,445,406.62元;项目支出4,951,158.53元。其中工资福利支出6,813,759.00元,商品和服务支出4,062,503.57元,对个人和家庭的补助1,381,371.00元,其他资本性支出1,984,926元,债务利息支出154,005.58元。
3、2017年度比上年度收入、支出增加了4.14%,增加的主要原因是本年度目标责任制奖金调整。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、本年度收入构成情况如下 单位:元
|
合计 |
14,396,565.15 |
|
一般公共服务支出 |
13,842,935.05 |
|
财政事务 |
13,820,965.05 |
|
行政运行 |
9,445,406.62 |
|
一般行政管理事务 |
2,663,080.32 |
|
财政监察 |
150,000.00 |
|
信息化建设 |
962,600.68 |
|
其他财政事务支出 |
599,877.43 |
|
其他一般公共服务支出 |
21,970.00 |
|
其他一般公共服务支出 |
21,970.00 |
|
教育支出 |
30,000.00 |
|
进修及培训 |
30,000.00 |
|
培训支出 |
30,000.00 |
|
社会保障和就业支出 |
280,000.00 |
|
民政管理事务 |
20,000.00 |
|
其他民政管理事务支出 |
20,000.00 |
|
就业补助 |
100,000.00 |
|
其他就业补助支出 |
100,000.00 |
|
其他社会保障和就业支出 |
160,000.00 |
|
其他社会保障和就业支出 |
160,000.00 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3,500.00 |
|
计划生育事务 |
3,500.00 |
|
计划生育服务 |
1,500.00 |
|
其他计划生育事务支出 |
2,000.00 |
|
农林水支出 |
240,130.10 |
|
农业综合开发 |
150,000.00 |
|
其他农业综合开发支出 |
150,000.00 |
|
农村综合改革 |
90,130.10 |
|
对村级一事一议的补助 |
90,130.10 |
2、一般公共预算财政拨款支出情况 单位:元
|
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
14,396,565.15 |
9,445,406.62 |
4,951,158.53 |
|
一般公共服务支出 |
13,842,935.05 |
9,445,406.62 |
4,397,528.43 |
|
财政事务 |
13,820,965.05 |
9,445,406.62 |
4,375,558.43 |
|
行政运行 |
9,445,406.62 |
9,445,406.62 |
0 |
|
一般行政管理事务 |
2,663,080.32 |
0 |
2,663,080.32 |
|
财政监察 |
150,000.00 |
0 |
150,000.00 |
|
信息化建设 |
962,600.68 |
0 |
962,600.68 |
|
其他财政事务支出 |
599,877.43 |
0 |
599,877.43 |
|
其他一般公共服务支出 |
21,970.00 |
0 |
21,970.00 |
|
其他一般公共服务支出 |
21,970.00 |
0 |
21,970.00 |
|
教育支出 |
30,000.00 |
0 |
30,000.00 |
|
进修及培训 |
30,000.00 |
0 |
30,000.00 |
|
培训支出 |
30,000.00 |
0 |
30,000.00 |
|
社会保障和就业支出 |
280,000.00 |
0 |
280,000.00 |
|
民政管理事务 |
20,000.00 |
0 |
20,000.00 |
|
其他民政管理事务支出 |
20,000.00 |
0 |
20,000.00 |
|
就业补助 |
100,000.00 |
0 |
100,000.00 |
|
其他就业补助支出 |
100,000.00 |
0 |
100,000.00 |
|
其他社会保障和就业支出 |
160,000.00 |
0 |
160,000.00 |
|
其他社会保障和就业支出 |
160,000.00 |
0 |
160,000.00 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3,500.00 |
0 |
3,500.00 |
|
计划生育事务 |
3,500.00 |
0 |
3,500.00 |
|
计划生育服务 |
1,500.00 |
0 |
1,500.00 |
|
其他计划生育事务支出 |
2,000.00 |
0 |
2,000.00 |
|
农林水支出 |
240,130.10 |
0 |
240,130.10 |
|
农业综合开发 |
150,000.00 |
0 |
150,000.00 |
|
其他农业综合开发支出 |
150,000.00 |
0 |
150,000.00 |
|
农村综合改革 |
90,130.10 |
0 |
90,130.10 |
|
对村级一事一议的补助 |
90,130.10 |
0 |
90,130.10 |
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出为9,445,406.62元,其中人员经费 6,813,759元;公用经费1,250,276.62元。对个人和家庭补助支出1,381,371.元。
4、政府性基金财政拨款收支情况
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。
5、国有资本经营财政按款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况:2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出2800元,为单位公务招待费,共接待批次28次,接待108人。比上年减少了12100元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,压缩接待费用。
2、培训费支出10,025元,主要是用于单位职工参加各项业务工作培训,较上年减少了208,934元。
3、会议费支出37,347元,主要是安排农村财务人员培训,较上年减少了114,814元。
4、本单位公务用车保有量为0辆。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年度本部门对信息化建设经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款96万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费1,250,276.62元,较上年增加了4.88%,主要是干部扶贫工作任务增加,差旅费增加。
(二)政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共0万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
九、部门决算表
2017年部门决算公开报表
部门名称:蓝田县财政局
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已同意
|
目 录 |
|||
| 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 | |
| 表1 | 2017年收支决算总表 | 否 | |
| 表2 | 2017年收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 2017年支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 2017年财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表 | 否 | |
| 表8 | 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 无基金预算财政拨款收支 |
| 表9 | 2017年政府采购决算表 | 是 | 无政府采购决算 |
|
部门决算收支总表 |
|||
|
01表 |
|||
| 编制单位:西安市蓝田县财政局(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 1,439.66 | 1、一般公共服务支出 | 1,384.29 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 1,439.66 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 3.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 28.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.35 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| 11、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 12、农林水支出 | 24.01 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | ||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 | 1,439.66 | 本年支出合计 | 1,439.66 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
|
|
|||
| 收入总计 | 1,439.66 | 支出总计 | 1,439.66 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
部门决算收入总表 |
||||||||
|
02表 |
||||||||
| 编制单位:西安市蓝田县财政局(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
1,439.66 | 1,439.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,384.30 | 1,384.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1,382.10 | 1,382.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 944.54 | 944.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 266.31 | 266.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010606 | 财政监察 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 96.26 | 96.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 59.99 | 59.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 24.01 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21306 | 农业综合开发 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 9.01 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 9.01 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
部门决算支出总表 |
|||||||
|
03表 |
|||||||
| 编制单位:西安市蓝田县财政局(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
1,439.66 | 944.54 | 495.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,384.30 | 944.54 | 439.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1,382.10 | 944.54 | 437.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 944.54 | 944.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 266.31 | 0.00 | 266.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010606 | 财政监察 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010607 | 信息化建设 | 96.26 | 0.00 | 96.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 59.99 | 0.00 | 59.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 24.01 | 0.00 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21306 | 农业综合开发 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 9.01 | 0.00 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 9.01 | 0.00 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
部门决算财政拨款收支总表 |
|||||
|
04表 |
|||||
| 编制单位:西安市蓝田县财政局(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1,439.66 | 1、一般公共服务支出 | 1,384.29 | 1,384.29 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、教育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
| 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | ||
| 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12、农林水支出 | 24.01 | 24.01 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
| 本年收入合计 | 1,439.66 | 本年支出合计 | 1,439.66 | 1,439.66 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
|
|
|||||
| 收入总计 | 1,439.66 | 支出总计 | 1,439.66 | 1,439.66 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) |
|||||||
|
05表 |
|||||||
| 编制单位:西安市蓝田县财政局(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
1,439.66 | 944.54 | 819.51 | 125.03 | 495.12 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,384.30 | 944.54 | 819.51 | 125.03 | 439.76 | |
| 20106 | 财政事务 | 1,382.10 | 944.54 | 819.51 | 125.03 | 437.56 | |
| 2010601 | 行政运行 | 944.54 | 944.54 | 819.51 | 125.03 | 0.00 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 266.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.31 | |
| 2010606 | 财政监察 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 2010607 | 信息化建设 | 96.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.26 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 59.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.99 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |
| 205 | 教育支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 20807 | 就业补助 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 213 | 农林水支出 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.01 | |
| 21306 | 农业综合开发 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.01 | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.01 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
|
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) |
|||||
|
06表 |
|||||
| 编制单位:西安市蓝田县财政局(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
944.54 | 819.51 | 125.03 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 681.38 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 383.82 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 383.82 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 274.24 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 274.24 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 23.31 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 23.31 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 125.03 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 15.54 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 15.54 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 10.86 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 10.86 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 11.87 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 11.87 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 71.47 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 71.47 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 138.14 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 132.87 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 132.87 | 0.00 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
|
部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
|||||
|
07表 |
|||||
| 编制单位:西安市蓝田县财政局(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
|||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
|||||
|
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。 | |||||
|
部门决算政府性基金收支表 |
|||||||
|
08表 |
|||||||
| 编制单位:西安市蓝田县财政局(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||
|
政府采购决算表 |
||||
|
09表 |
||||
| 编制单位:西安市蓝田县财政局(汇总) |
2017年 |
金额单位:万元 |
||
|
项目 |
行次 |
采购金额(决算数) |
||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
1 | |||
| 货物 | 2 | |||
| 工程 | 3 | |||
| 服务 | 4 | |||


陕公网安备61012202000008号