一、部门主要职责及机构设置情况。
蓝田县广播广播电视台属财政全额拨款事业单位,承担着蓝田对内对外宣传工作,内设办公室、采编中心、广播节目部、“三农”节目部、事业技术科、户户通办公室、发射台七个科室,其承担的主要职责有:
1、宣传党的基本路线、方针、政策,贯彻执行党和政府有关广播影视工作的路线、方针、政策;组织广播影视宣传,坚持正确的舆论导向,关注民生民情,加强舆论监督,加大对外宣传力度,提升蓝田县的影响力和美誉度;负责广播电视节目的终审和播出。
2、贯彻执行国家广播影视事业管理的法律、法规、事业发展规划以及国家广播影视技术政策和标准;统一管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备;加强安全防范工作,确保广播电视安全播出。
3、履行县级广播影视管理职能,管理各频道、频率等工作,管理广播电视节目的传输工作;负责制定和组织实施“广播电视村村通、户户通”等广播电视发展规划与广播影视产业发展规划;使用并管理县级广播电视频率频道资源;负责广电媒体广告经营管理,增强广播电视台经济实力和综合竞争力。
4、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况
1、 事业建设更上一层楼
我台事业建设亮点纷呈,80米发射台顺利建成,扩大全县广播电视节目覆盖率,为实现数字化播出搭建优质平台,广播电台恢复播出。
2、新闻宣传水平稳步提升
2017年,采编中心稳步推进和完善新闻日播制度,每天一期,每期18分钟,突出了新闻报道准确、时效、真实性原则。截至12月底共完成213期新闻摄制任务,采写稿件1534篇,其中时政新闻900篇,社会新闻634篇,被上级台采用新闻稿件18篇,舆论监督报道99期(篇),超时播出新闻300分钟。开设《今日关注》专栏,稳定《一周新闻回顾》节目,丰富新媒体微信公众平台内容,启动《百县联盟》。由我台邀请100家电视台加入“百县联盟”,共同开辟旅游节目专栏,互相播放各自境域内宣传片。截至12月底,完成60个县市台联盟工程,实现了西安市和咸阳市区县电视台的全覆盖,共同播出我县旅游宣传片,扩大对外宣传,提升我县旅游经济软实力。
3、外宣工作再创佳绩
我台先后向西安市广播电视台报送新闻专题稿件18篇,其中获得三等奖4项,二等奖2项,一等奖1项,其中《秦岭深处的坚守》荣获陕西广播影视三等奖。主要对我县的城市建设、经济建设、人文历史、旅游发展等内容,多角度、多方位的宣传报道蓝田追赶超越的新举措、新发展、新成就。我台同时荣获陕西省新闻宣传先进集体,采编中心获得西安市青年文明号称号。
4、安全播出零事故
我台认真贯彻落实上级关于广播电视安全播出工作的各项规定,完善了广播电视安全播出应急预案,健全机房安全播出值班制度,坚持做到24小时值班,认真执行重要时期和敏感时段坚持领导带班制度、巡查制度以及节假日值班对上报告制度;同时,积极做好新技术、新知识的推广应用,落实各种“人防、技防、物防”措施,做好“防邪”、“防火”、“防盗”工作,实现了“零插播、零停播、零破坏”,无安全播出事故发生。党的十九大期间,我台领导实行24小时带班制,亲临一线,靠前指挥,党的十九大期间安全播出零事故。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,本部门的部门决算只包括蓝田县广播电视台部门本级决算,无下属单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
蓝田县广播电视台 |
四、部门人员情况说明
截至2017年底,本部门人员编制38人,其中行政编制5人、事业编制33人;实有人员37人,其中行政1人、事业36人。单位管理的离退休人员19人。
五、部门决算收支情况说明
(-)2017年度收入支出总体情况说明
本年度实际收到的一般预算财政拨款收入415.87万元,实际支出415.87万元,收支平衡。收入支出较2016年增加了79.84万元,主要是增加了《百县联盟》、徐家山广播室建设、无线覆盖工程等项目收入和支出。从收入支出的构成情况看,仅为一般公共预算财政拨款收入和支出,无其他收入支出。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
本年度财政拨款收入415.87万元,较2016年增加了79.84万元,主要是增加了《百县联盟》、徐家山广播室建设、无线覆盖工程等项目收入。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
本年度一般公共预算财政拨款支出415.87万元,普通教育支出3万元,主要是《教育在线》栏目经费支出;文化体育与传媒支出409.47万元,其中其他文化支出10万元,主要是徐家山广播室建设,一般行政管理事务5.2万元,主要是户户通维护经费,广播275.13万元,主要是人员经费和公用经费,其他新闻出版广播影视支出119.14万元,主要是广播电视业务费用和无线覆盖工程运维经费;医疗卫生和计划生育支出3.4万元,主要是计生目标责任制奖和《医疗与健康》栏目经费。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
本年度一般公共预算财政扣款基本支出273.66万元,其中人员经费支出227.72万元,主要包括人员的工资福利支出;公用经费支出45.94万元,主要包括办公费、水电费等日常经费支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排1.8万元,实际支出1.6万元,比2016年减少了0.2万元,主要是公务接待支出减少,无因公出国出境情况,公务用车保有1辆,运行费支出1.3万元,和2016年持平,公务接待支出0.3万元,比2016年减少0.2万元,主要是因为控制了公务接待开支,严格履行公务接待手续和标准,共接待10批次55人次。
2、培训费支出决算情况说明。
本年度培训费支出690元,主要为专业技术人员继续教育培训费用。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年无会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对网络一体化改造工程项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款28.15万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年机关运行经费支出45.94万元,较2016年减少了13.19万元,主要是劳务费减少。
(二)政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共28.81万元,其中政府采购货物类支出28.81万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末,本部门所属单位共有车辆5辆,公务用车1辆,业务用车4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
九、部门决算表
封面、目录
(一)收支决算总表。(公开01表)
(二)收入决算表。(公开02表)
(三)支出决算表。(公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表。(公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表。(公开06表)
(七)一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表。(公开07表)
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开08表)
(九)政府采购决算表。(公开09表)


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