一、部门主要职责
交通基础建设与发展规划的拟定;交通运输管理;重点交通项目建设的管理和协调;县城道路运输行业及水上安全管理;交通运输行业管理;重点物资和紧急客货预算的调度。
单位内设机构4个:即办公室、建设管理科、行业管理科、质量监督科。
二、2017年度部门工作完成情况
重点项目配合得力。2017年市县重点项目为环山公路拓宽改造工程和灞洛路改建工程。为了使项目顺利开展,县政府专门成立了协调指挥部,制定了工作方案,我局抽调精兵强对工程红线内所属地面附着物进行清点补偿,确保了工程按计划顺利实施。
县乡公路建设成绩显著。我县县乡路改建工程今年有三条。一是楸树庙灞河大桥。该桥的建设对发挥S107环山旅游公路的经济效应,方便当地群众出行具有重要的意义。二是蓝柞路关中环线至东沟段改扩建工程。该路全长46.91公里,按照三级公路标准建设。截至年底,路基路面工程已完成。三是华羊环线改建工程。该路全长14.740km。按四级公路标准进行改建,截至年底,已完成路基工程11公里。
旅游路全力打造。按照我县实施旅游+战略。完成了王顺山旅游公路、白鹿原民俗村通景公路绿化提升工程、洪魏路改建工程、井宇葡萄园观光道路。在建项目2条:焦大路及白鹿原旅游专线。旅游公路的建设也是全面实施“旅游+”战略的重要基础设施项目,对推动我县区域内旅游发展,完善我县路网结构,促进社会经济发展和脱贫攻坚等意义重大。
“四好农村路”创建工作扎实推进。按照建设“四好农村路”目标,坚持以优化路网为重点,以专题活动为契机,以路况质量为核心,以服务城乡为目的,建、管、养、运营好农村公路。实施“五路两侧”绿化美化工程,打造了环山路、通景路、高速路出口等一批绿化样板路。利用春季实施植树造林工程,使全县县乡公路绿化率达到95%以上。
交通脱贫特色鲜明。制定脱贫攻坚规划和“交通公路作战图”,实施交通扶贫。先后为三官庙龙门村修建一条长260米,宽4.5米的村组水泥路;为葛牌镇沙帽沟村修建错车道7处,安装4米减速带6道,交通标志4个,警示桩150个,防护栏4处1400延米。加宽了葛牌镇虎岔沟村通村水泥路3.8公里。道路的通畅,解决了贫困村群众出行难问题,同时也为他们脱贫致富提供了保障。
城乡治理及行业监管工作不断深化。着力提升市场监管力度,汽车站周边秩序整治工作扎实推进,修缮改造站前小广场、进出站口,提升旅客中转能力。严查“黑车”非法营运及汽车站外上下人行为,汽车站外执法人员常年值守,严格查处违法违规行为。全年查处营运车辆16辆,检查各类车辆840余辆次,纠正违章34辆(人)次,查处非法营运车辆28辆。保障了我县道路运输市场安全、有序。
安全生产常抓不懈。积极开展“道路安全平安年”、“安全隐患排查”整治活动,狠抓安全主体责任落实,强化行业监督管理,安全保障能力明显提升。加强汽车站“三品”安检,推行旅客实名制售票,购置了汽车站安检仪、安检门、警棍、防暴器等安保设施,汽车站场反恐防暴力度不断加大,全年全系统未发生较大及以上道路运输安全责任事故,安全生产四项指标同比平稳下降。
三、部门预算单位构成
从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位预算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
蓝田县交通运输局本级(机关) |
|
2 |
蓝田县交通运输管理站 |
|
3 |
蓝田县农村公路管理站 |
|
4 |
蓝田县出租汽车管理所 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制139人,其中行政编制15人,事业编制124人;实有人员203人,其中行政18人,事业185人。单位管理的离休人员1人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、2017年度收入为51404146.3元。全部为财政拨款收入。
2、2017年度支出为 51404146.3 元。基本支出18216743.66元,其中:工资福利支出14933735.96元,商品和服务支出1172154.54元,对个人和家庭的补助2110853.16元。项目支出33187402.64元。
3、2017年度比上年度收入、支出增加13812151.29元,主要原因为交通基础设施养建管支出增加。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、本年度收入构成情况如下: 单位:元
|
教育支出 |
2837526.08 |
|
其他普通教育支出 |
2837526.08 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3000.00 |
|
计划生育服务 |
1500.00 |
|
其他计划生育事务支出 |
1500.00 |
|
城乡社区支出 |
988900.00 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
988900.00 |
|
农林水支出 |
2000000.00 |
|
水利工程建设 |
2000000.00 |
|
交通运输支出 |
43947860.22 |
|
行政运行 |
1806911.00 |
|
公路建设 |
4280000.00 |
|
公路养护 |
26433701.34 |
|
公路运输管理 |
10803954.52 |
|
其他公路水路运输支出 |
474304.00 |
|
公共交通运营补助 |
148989.36 |
|
资源勘探信息等支出 |
400000.00 |
|
安全监管监察专项 |
400000.00 |
|
商业服务业等支出 |
1226860.00 |
|
旅游宣传 |
1106860.00 |
|
其他旅游业管理与服务支出 |
120000.00 |
|
合计 |
51404146.30 |
2、一般公共预算财政拨款支出情况 单位:元
|
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
教育支出 |
2837526.08 |
|
2837526.08 |
|
其他普通教育支出 |
2837526.08 |
|
2837526.08 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
3000.00 |
|
3000.00 |
|
计划生育服务 |
1500.00 |
|
1500.00 |
|
其他计划生育事务支出 |
1500.00 |
1500.00 |
|
|
城乡社区支出 |
988900.00 |
|
988900.00 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
988900.00 |
|
988900.00 |
|
农林水支出 |
2000000.00 |
|
2000000.00 |
|
水利工程建设 |
2000000.00 |
|
2000000.00 |
|
交通运输支出 |
43947860.22 |
|
43947860.22 |
|
行政运行 |
1806911.00 |
1806911.00 |
|
|
公路建设 |
4280000.00 |
|
4280000.00 |
|
公路养护 |
26433701.34 |
5881044.14 |
20552657.20 |
|
公路运输管理 |
10803954.52 |
10527288.52 |
276666.00 |
|
其他公路水路运输支出 |
474304.00 |
|
474304.00 |
|
公共交通运营补助 |
148989.36 |
|
148989.36 |
|
资源勘探信息等支出 |
400000.00 |
|
400000.00 |
|
安全监管监察专项 |
400000.00 |
|
400000.00 |
|
商业服务业等支出 |
1226860.00 |
|
1226860.00 |
|
旅游宣传 |
1106860.00 |
|
1106860.00 |
|
其他旅游业管理与服务支出 |
120000.00 |
|
120000.00 |
|
合计 |
51404146.30 |
18216743.66 |
33187402.64 |
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出为18216743.66元。其中:人员经费17044589.12元;公用经费1172154.54元。
4、政府性基金决算收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营决算拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况
2017年度公务车辆保有量为17辆。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出34250元。其中:车辆运行费支出27050元,较去年减少3660元,主要原因为规范使用公务车辆;公务接待36批次,180人次。公务接待费支出7200元,较去年减少7005元。主要原因为减少公务接待42人次。
2、培训费支出16280元。主要为人员业务知识培训。
3、会议费支出为0元。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对农村公路养护专项资金项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款69万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度机关运行经费支出为1172154.54元。较上年度有所增加。主要为办公费、维修费、工会经费等支出增加。
(二)政府采购支出情况
2017年度政府采购支出为558400元,主要为服务类支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截止2017年末,本部门所属单位共有车辆17辆,单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的设备0台(套);
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
九、部门决算表
封面、目录
(一)收支决算总表。(公开01表)
(二)收入决算表。(公开02表)
(三)支出决算总表。(公开03表)
(四)财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)
(五)一般公共预算财政拨款决算表。(公开05表)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表。(公开06表)
(七)一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出表。(公开07表)
(八)政府型基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开08表)
(九)政府采购决算表。(公开09表)
2017年部门决算公开报表
部门名称:蓝田县交通运输局
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已同意
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目 录 |
|||
| 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 | |
| 表1 | 2017年收支决算总表 | 否 | |
| 表2 | 2017年收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 2017年支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 2017年财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表 | 否 | |
| 表8 | 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表9 | 2017年政府采购决算表 | 否 | |
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部门决算收支总表 |
|||
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01表 |
|||
| 编制单位:蓝田县交通运输局(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 5,140.41 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 5,140.41 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 283.75 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.30 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| 0.00 | 11、城乡社区支出 | 98.89 | |
| 0.00 | 12、农林水支出 | 200.00 | |
| 0.00 | 13、交通运输支出 | 4,394.79 | |
| 0.00 | 14、资源勘探信息等支出 | 40.00 | |
| 0.00 | 15、商业服务业等支出 | 122.68 | |
| 0.00 | 16、金融支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 17、援助其他地区支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 19、住房保障支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 20、油物资储备支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 21、其他支出 | 0.00 | |
| 0.00 | |||
| 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 5,140.41 | 本年支出合计 | 5,140.41 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
|
|
|||
| 收入总计 | 5,140.41 | 支出总计 | 5,140.41 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
部门决算收入总表 |
||||||||
|
02表 |
||||||||
| 编制单位:蓝田县交通运输局(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
5,140.41 | 5,140.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 283.75 | 283.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 283.75 | 283.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 283.75 | 283.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 98.89 | 98.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 98.89 | 98.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 98.89 | 98.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 4,394.79 | 4,394.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,379.89 | 4,379.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 180.69 | 180.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设★ | 428.00 | 428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 2,643.37 | 2,643.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理★ | 1,080.40 | 1,080.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 47.43 | 47.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 122.68 | 122.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 122.68 | 122.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160504 | 旅游宣传 | 110.68 | 110.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
部门决算支出总表 |
|||||||
|
03表 |
|||||||
| 编制单位:蓝田县交通运输局(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
5,140.41 | 1,821.67 | 3,318.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 283.75 | 0.00 | 283.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 283.75 | 0.00 | 283.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 283.75 | 0.00 | 283.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 98.89 | 0.00 | 98.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 98.89 | 0.00 | 98.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 98.89 | 0.00 | 98.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 4,394.79 | 1,821.52 | 2,573.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,379.89 | 1,821.52 | 2,573.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 180.69 | 180.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设★ | 428.00 | 0.00 | 428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 2,643.37 | 588.10 | 2,055.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理★ | 1,080.40 | 1,052.73 | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 47.43 | 0.00 | 47.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 14.90 | 0.00 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 14.90 | 0.00 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 122.68 | 0.00 | 122.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 122.68 | 0.00 | 122.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160504 | 旅游宣传 | 110.68 | 0.00 | 110.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
部门决算财政拨款收支总表 |
|||||
|
04表 |
|||||
| 编制单位:蓝田县交通运输局(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 5,140.41 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、教育支出 | 283.75 | 283.75 | 0.00 | ||
| 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | ||
| 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11、城乡社区支出 | 98.89 | 98.89 | 0.00 | ||
| 12、农林水支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 4,394.79 | 4,394.79 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 122.68 | 122.68 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
| 本年收入合计 | 5,140.41 | 本年支出合计 | 5,140.41 | 5,140.41 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
|
|
|||||
| 收入总计 | 5,140.41 | 支出总计 | 5,140.41 | 5,140.41 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) |
|||||||
|
05表 |
|||||||
| 编制单位:蓝田县交通运输局(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
5,140.41 | 1,821.67 | 1,704.46 | 117.21 | 3,318.74 | ||
| 205 | 教育支出 | 283.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.75 | |
| 20502 | 普通教育 | 283.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.75 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 283.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.75 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.30 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.15 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 98.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.89 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 98.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.89 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 98.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.89 | |
| 213 | 农林水支出 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 21303 | 水利 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 4,394.79 | 1,821.52 | 1,704.46 | 117.06 | 2,573.27 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,379.89 | 1,821.52 | 1,704.46 | 117.06 | 2,573.27 | |
| 2140101 | 行政运行 | 180.69 | 180.69 | 164.16 | 16.53 | 0.00 | |
| 2140104 | 公路建设★ | 428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.00 | |
| 2140106 | 公路养护 | 2,643.37 | 588.10 | 547.64 | 40.46 | 2,055.27 | |
| 2140112 | 公路运输管理★ | 1,080.40 | 1,052.73 | 992.66 | 60.07 | 27.67 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 47.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.43 | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.90 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 21506 | 安全生产监管 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 122.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.68 | |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 122.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.68 | |
| 2160504 | 旅游宣传 | 110.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.68 | |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
|
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) |
|||||
|
06表 |
|||||
| 编制单位:蓝田县交通运输局(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
1,821.67 | 1,740.46 | 117.21 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 1,493.38 | 1,493.38 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 468.20 | 468.20 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 131.67 | 131.67 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 21.26 | 21.26 | 0.00 | |
| 30104 | 其他社会保障费 | 510.06 | 510.06 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 240.29 | 240.29 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 121.90 | 121.90 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 117.21 | 0.00 | 117.21 | |
| 30201 | 办公费 | 53.80 | 0.00 | 53.80 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | |
| 30204 | 手续费 | 0.2 | 0.00 | 0.2 | |
| 30205 | 水费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 30206 | 电费 | 11.39 | 0.00 | 11.39 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.65 | 0.00 | 5.65 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | |
| 30216 | 培训费 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.1 | 0.00 | 1.1 | |
| 30228 | 工会经费 | 14.3 | 0.00 | 14.3 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 211.08 | 211.08 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 140.82 | 140.82 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 65.52 | 65.52 | 0.00 | |
| 30313 | 购房补贴 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
|
部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
|||||
|
07表 |
|||||
| 编制单位:蓝田县交通运输局(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
|||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
|||||
|
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
3.43 |
|
0.72 |
|
|
2.71 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。 | |||||
|
部门决算政府性基金收支表 |
|||||||
|
08表 |
|||||||
| 编制单位:蓝田县交通运输局(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||
|
政府采购决算表 |
||||
|
09表 |
||||
| 编制单位:蓝田县交通运输局(汇总) |
2017年 |
金额单位:万元 |
||
|
项目 |
行次 |
采购金额(决算数) |
||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
1 |
|
|
|
|
货物 |
2 |
|
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
服务 |
4 |
55.84 |
55.84 |
0.00 |


陕公网安备61012202000008号