一、部门主要职责。
1、贯彻执行有关规划建设的方针、政策、法律、法规,负责起草有关规划建设的地方性规定;负责编制城乡建设中长期计划,并组织实施。
2、编制全县城镇总体规划、分区规划、详细规划,并组织实施。参与编制土地利用的总体规划。参与重大建设项目选址定点,实施方案的审查,组织审定工程建设项目的初步设计。
3、负责全县规划区建设项目管理。核发建设项目选址意见书,建设用地规划许可证,建设工程规划许可证,建筑工程施工许可证。
4、负责全县规划设计、勘测、管理工作。负责县域内地图和专题地图的报批监制,管理勘察测绘成果。负责城市县城地下空间和地下资源的开发利用,光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。会同有关部门做好城市街景设计、城市广场、雕塑及建筑物的规划管理。负责对全县规划实施监督检查工作。
5、负责拟订城市建设年度投资计划,并组织实施;负责城建项目投资概算、决算的审核;会同财政部门监督、管理城建资金;负责城市建设投资融资工作;负责城市建设相关收费的管理;负责城乡建设档案管理。
6、负责拟订全县房地产行业发展规划和产业政策,牵头指导推进住宅产业工作;负责房地产开发项目的建设条件核准;负责房地产市场监督管理。新建商品房项目预售证发放、房屋产权检查、测绘、登记;二手房交易过户审核、登记;购房合同备案登记;房产证抵押登记;住宅房屋租赁登记备案;住宅专项维修资金管理;房地产咨询、评估和信息收集发布。房地产物业管理。房地产物业管理企业备案登记、前期物业管理招标备案、物业管理人员培训及物业纠纷调解等工作;房屋安全鉴定和公房管理;负责全县的住房保障工作。
7、负责全县工程勘察设计咨询业管理、培育,规范勘察设计市场,负责施工图审查管理和勘察设计质量管理;负责勘察设计市场准入和招投标管理。
8、负责建筑工程质量安全的监管。负责监督和指导建筑工程质量安全监管工作;负责落实工程竣工验收备案政策规定;负责组织、指导建筑施工企业一线工人培训。
9、负责建筑节能推进和监督管理。负责建筑节能、绿色建筑发展与市场管理工作;负责新型建筑节能材料的推广应用;负责散装水泥和建筑装饰行业管理。
10、负责监督和管理全县村镇建设工作。指导全县重点镇、试点村镇和农村危房改造工作;乡村建设规划许可证核发;推进小城镇建设和村庄人居环境改善。
11、负责全县建筑业务劳保统筹金的收缴管理和液化气、天然气的安全管理工作。 负责 燃气经营者改动市政燃气设施审批;除管道燃气企业的经营许可外,其它企业的燃气经营许可。
12、承办县政府交办的其它工作。
二、2017度部门工作完成情况。
(一)灞河景观提升工程。总投资426510.44 万元,2017年计划投资20亿元。占地约2400亩,建设主题公园、滨河公园、湿地公园及绿化林带、河堤整治、管网敷设、绿化照明、游乐设施、雕塑等。截至11月份,完成投资14.4亿元(其中绿化完成投资24281.79万元),实施滋水广场、四季花谷、辋川文化山水园、滨河运动公园、白鹿广场提升改造、滨河东路、西路绿化示范街等项目,已完成滨河东路、西路绿化工作,栽植各类乔木品种约87932株,灌木约2963817株,麦冬4700平方米,白三叶40300平方米,草皮地被3万平方米;滋水广场正在进行配电室墙体垒砌,基坑开挖,边坡做支护,场地平整,标养室地面硬化等工作;河堤路正在进行绿化养护及更换死亡苗木工作;其它各段进行养护工作。
(二)青灞路、财政巷道路改造工程。项目预算总投资577.73万元,改造道路578.835米,其中青灞路259.511米,红线宽度20米;财政巷319.324米,红线宽12米;主要建设内容为:道路工程、雨水工程、污水工程、电力工程、绿化工程等。该项目已经开工,正在进行道路基础施工。
(三)农械路综合改造工程。农械路综合改造工程。东起蓝新路,西至长坪路,道路总长420米,红线宽15米,建设内容包括路面改造、排水管网铺设、照明及拆迁等。该项目拆迁赔付已结束,完成可研、图纸设计等,增加雨水污水分流管网设计,进行项目招标工作。
(四)长坪路与南河路交叉口改造。2017年计划投资1257万元,工程内容包括道路、绿化、照明、排水、拆迁等内容。目前已完成投资1250万元,工程全部完工。
(五)北街及新城路改造工程。道路总长1.2公里,建设内容包括路面工程、照明、排水管道、架空线缆落地。2017年计划投资1200万元,完成路面工程、照明、排水管道、架空线缆落地。目前,因蓝金路正在施工,进行交通管制,采取分期进行施工。
(六)向阳路西延伸段改造工程。项目总长约410米,红线宽度30米,工程内容包括道路、排水、绿化、照明等工程。2017年计划完成投资900万元,完成道路、排水、绿化、照明等工程。目前正在进行设计变更。
(七)蓝新路街景改造工程。项目北起向阳路红绿灯什字,南至县门街什字,主要建设内容为道路两边建筑物、构筑物、照明、室外广告牌匾、各种管线等整治改造。计划投资601万元,实际完成投资630万元,工程全部完工。
(八)迎宾路立面改造及街景美化、亮化工程。总长2100米,立面改造面积29850平方米,一标段885米,面积12793平方米,二标段1215米,面积17057平方米。一标段计划投资631万元,目前已投资570万元,共开工11个建筑单体,其中完工7个,正在施工4个。
(九)蓝新路、迎宾路亮化工程。亮化工程设计内容包括功能性照明提升改造,景观照明设计,沿街建筑街景亮化设计等几个部分。目前已经完成施工图设计,迎宾路段交由工业园进行亮化施工,蓝新路段正在进行高层点亮。
(十)建设滨河东路城市文化雕塑示范街和滨河西路城市文化雕塑示范街。目前正在进行方案和审批工作。
(十一)县城西区建设城市规划展览馆。按照相关要求,将博物馆、影剧院、城市规划展览馆合建。拟在蓝田县滋水广场东北侧,鹿鸣路以西,灞河滨河路以南,福银高速以东的区域,建筑面积约为3000平方米,为框架结构,地下一层,地上二层(局部三层)。目前完成规划选址、可研报告编制,县政府常务会、县委常委会研究通过按PPP项目合作进行建设,设计方案和合作模式正在优化。
(十二)改善人居环境工程。2017年度计划投资51222万元,涉及17处44幢县城区老旧小区改造和安村镇寇坡村棚户区一期改造。目前老旧小区四项审批和入户评估结束,计划12月底前完成资金补偿兑付等货币安置全部工作;寇坡村棚户区改造项目完成摸底调查、四项审批和风险评估,正在开展入户宣传,计划12月底前完成补偿安置协议签订,并启动560套安置户建设。
(十三)保障性住房项目。年度计划为完成廉租房租金补贴50户,新增提供公租房房源79套。截至目前,已完成租金补贴54户;廉租房79套已建成,一期分配入住21户,二期即将组织竣工验收,验收后即可交付使用。
(十四)城区燃气管网铺设。主城区敷设天然气管道(高压、中压)总计49KM。计划总投资14700万元,年度计划投资4000万元,计划工期2016-2020年。目前已投资3880万元,完成灞河西岸遗留工程,正在进行十里铺合建站建设。
(十五)城区公共停车场。按照市停车办有关文件要求,我县经研究决定2017年计划建设停车位200个,建设类型包括林荫停车位、新能源汽车充电车位及无障碍停车位等,项目计划总投资1500万元,年度计划投资500万元,计划工期2016-2018年。目前已投资450万元,建成白羊路南侧公共停车场196个标准停车位;白鹿原民俗村停车场计划建设停车位300个,已完成265个。
(十六)排污口改造及截污干管铺设工程。计划投资700万元,现已投资630万元,完成白羊路、长河路、西寨村、土地局小区南侧截污改造工程已全部完成。
(十七)特色小镇建设情况。汤峪镇为35个省级重点示范镇之一,也是特色小镇—温泉小镇,2017年着重推进9个项目的建设,其中续建项目5个,新建项目4个,总投资3.55亿元,截止11月底,完成投资4.08亿元,占年度计划投资的115%。华胥镇为4个省级跟踪市级重点镇之一,也是特色小镇—家艺小镇。2017年将着力推进7个建设项目,总投资2.532亿元,截至11月底,完成投资2.5536亿元,占年度计划投资的100.85%。
(十八)危房改造工作。2017年全县危房改造任务共1618户,其中C级危房改造任务为800户,D级危房改造任务为818户。截至12月1日, 危房改造开工2151户,开工率132.94%,竣工1689户,竣工率104.39%。我县危房改造取得了阶段性成效,多次被住建部网站和省市主流新闻媒体报道,并被列为全国22个农村危房加固改造示范县之一,通过住建部专家组对危房改造的检查验收,走在了全省全市前列。
(十九)美丽村庄创建。拟创建33个清洁美丽宜居村庄,重点从基础设施和公共服务设施、村庄垃圾治理、村庄污水处理、集中整治村容村貌、村庄绿化、建筑风貌控制等6个方面进行创建,目前有20个村庄已完成大部分建设项目,其它各村也都依据年度建设任务,积极推进项目建设进度。
(二十)物业管理方面。房管所由编办批准成立了蓝田县物业管理办公室,对全县物业企业进行监管。大力整顿和规范物业管理市场,协调解决出现的物业纠纷问题,对无正规物业企业管理的小区,由所在地镇政府牵头,房管所积极配合,指导成立业主委员会,提高辖区内居民小区业主委员会成立率和有资质物业公司管理居民小区覆盖率,确保社会和谐稳定。
三、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:
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序号 |
单位名称 |
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1 |
蓝田县规划建设和住房保障局(机关) |
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2 |
蓝田县建设工程质量监督站 |
内设机构:
1、住建局(机关)内设:财务科、党政办公室、规划科、建设科、招标科、统筹科、监察科、房改科、档案科、路灯科、行政审批科、扬尘治理办公室、燃气管理办公室。
2、质监站内设:财务科、办公室、检测科、安全监督科。
四、部门人员情况说明。
截止2017年底,住建局机关人员编制15人,其中行政编制14人,事业编制1人,实有人员21人,其中行政20人,事业1人。质监站编制26人,均为事业编制,实有26人。
五、部门决算收支情况说明。
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况。
2017年度收入5025.83万元,比上年减少56.03%,2017年度支出5025.83万元,比上年减少63.74%。收入支出均比上年减少原因是,非税收入征收难度加大,收入大幅减少。量入为出,收入减少,支出压缩。
2、本年度收入构成情况。
2017年度收入5025.83万元,由一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款两大部分组成,其中一般公共预算财政拨款4925.6万元,政府性基金预算财政拨款100.23万元。
3、本年度支出构成情况。
2017年度支出5025.83万元,支出按功能分类,由城乡社区支出、住房保障支出、资源勘测信息等支出、医疗卫生与计划生育支出5部分组成。支出按经济分类,由基本支出和项目支出两部分组成。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
2017年度财政拨款收入5025.83万元,比上年减少56.03%,2017年度支出5025.83万元,比上年减少63.74%。收入支出均比上年减少原因是,非税收入征收难度加大,收入大幅减少。量入为出,收入减少,支出压缩。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出4925.6万元,其中:医疗卫生与计划生育支出0.3万元;城乡社区支出4821.68万元;资源勘探信息等支出5万元;住房保障支出98.62万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出339.42万元,其中:人员经费支出322.92万元;日常公用经费支出16.5万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明。
2017年度政府性基金财政拨款收入100.23万元,支出100.23万元,年末结转和结余0万元。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公” 经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公” 经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度“三公” 经费财政拨款支出33000元,比上年减少3000元。公车保有量3辆,其中公务用车2辆,工程用车(路灯安装车)1辆。公务用车运行维护费支出28000元,比上年减少2000元,主要是严格厉行节约,压缩开支;公务接待支出5000元,接待11批,共86人,比上年减少1000元,主要是严格控制“三公”经费开支,提倡节俭,反对铺张浪费。
2、培训费支出决算情况说明。
本部门2017年度培训费支出26000元,比上年减少90113元,主要是严格厉行节约压缩开支。
3、会议费支出决算情况说明。
本部门2017年度无会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明。
2017年本部门对专项业务经费城市规划建设补助项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款500万元。
七、其他重要事项的情况说明。
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度机关运行经费87000元,比上年减少98060元,减少52.99%。厉行节约,压缩经费。
(二)政府采购支出情况。
本部门2017年度无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
2017年度本部门无新增资产。截止2017年底,本部门所属单位共有车辆3辆,其中公务用车2辆,工程用车(路灯安装车)1辆。
八、专业名词解释。
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
九、部门决算表。
2017年部门决算公开报表
部门名称:蓝田县规划建设和住房保障局
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已同意
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目 录 |
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报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
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表1 |
2017年收支决算总表 |
否 |
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表2 |
2017年收入决算表 |
否 |
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表3 |
2017年支出决算表 |
否 |
|
|
表4 |
2017年财政拨款收入支出决算总表 |
否 |
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表5 |
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
否 |
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表6 |
2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
否 |
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表7 |
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表 |
否 |
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表8 |
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
否 |
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表9 |
2017政府采购决算表 |
是 |
本部门2017年无政府采购支出 |
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部门决算收支总表 |
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01表 |
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| 编制单位:西安市蓝田县建设局(汇总) |
2017年 |
金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 5,025.83 | 1、一般公共服务支出 | |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 4,925.60 | 2、外交支出 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 100.23 | 3、国防支出 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 4、公共安全支出 | ||
| 2、上级补助收入 | 5、教育支出 | ||
| 3、事业收入 | 6、科学技术支出 | ||
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 7、文化体育与传媒支出 | ||
| 4、经营收入 | 8、社会保障和就业支出 | ||
| 5、附属单位上缴收入 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.30 | |
| 6、其他收入 | 10、节能环保支出 | ||
| 11、城乡社区支出 | 4,871.66 | ||
| 12、农林水支出 | |||
| 13、交通运输支出 | |||
| 14、资源勘探信息等支出 | 55.25 | ||
| 15、商业服务业等支出 | |||
| 16、金融支出 | |||
| 17、援助其他地区支出 | |||
| 18、国土海洋气象等支出 | |||
| 19、住房保障支出 | 98.62 | ||
| 20、油物资储备支出 | |||
| 21、其他支出 | |||
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|
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|
| 本年收入合计 | 5,025.83 | 本年支出合计 | 5,025.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
|
|
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| 收入总计 | 5,025.83 | 支出总计 | 5,025.83 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
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部门决算收入总表 |
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02表 |
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| 编制单位:西安市蓝田县建设局(汇总) |
2017年 |
金额单位:万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
5,025.83 | 5,025.83 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.30 | 0.30 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | |||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.15 | 0.15 | |||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.15 | 0.15 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 4,871.66 | 4,871.66 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 654.66 | 654.66 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 190.22 | 190.22 | |||||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4.10 | 4.10 | |||||
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 130.34 | 130.34 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 330.00 | 330.00 | |||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 298.30 | 298.30 | |||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 298.30 | 298.30 | |||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,584.40 | 3,584.40 | |||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,284.40 | 1,284.40 | |||||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 148.90 | 148.90 | |||||
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 148.90 | 148.90 | |||||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 49.98 | 49.98 | |||||
| 2121301 | 城市公共设施 | 49.98 | 49.98 | |||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 135.42 | 135.42 | |||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 135.42 | 135.42 | |||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 55.25 | 55.25 | |||||
| 21506 | 安全生产监管 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 50.25 | 50.25 | |||||
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 50.25 | 50.25 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 98.62 | 98.62 | |||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 98.62 | 98.62 | |||||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 98.62 | 98.62 | |||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
部门决算支出总表 |
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03表 |
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| 编制单位:西安市蓝田县建设局(汇总) |
2017年 |
金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
5,025.83 | 339.42 | 4,686.41 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.30 | 0.30 | ||||
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | ||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.15 | 0.15 | ||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.15 | 0.15 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 4,871.66 | 339.12 | 4,532.54 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 654.66 | 190.22 | 464.44 | |||
| 2120101 | 行政运行 | 190.22 | 190.22 | ||||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4.10 | 4.10 | ||||
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 130.34 | 130.34 | ||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 330.00 | 330.00 | ||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 298.30 | 298.30 | ||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 298.30 | 298.30 | ||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,584.40 | 3,584.40 | ||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2,300.00 | 2,300.00 | ||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,284.40 | 1,284.40 | ||||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 148.90 | 148.90 | ||||
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 148.90 | 148.90 | ||||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 49.98 | 49.98 | ||||
| 2121301 | 城市公共设施 | 49.98 | 49.98 | ||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 135.42 | 135.42 | ||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 135.42 | 135.42 | ||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 55.25 | 55.25 | ||||
| 21506 | 安全生产监管 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 50.25 | 50.25 | ||||
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 50.25 | 50.25 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 98.62 | 98.62 | ||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 98.62 | 98.62 | ||||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 98.62 | 98.62 | ||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
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部门决算财政拨款收支总表 |
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04表 |
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| 编制单位:西安市蓝田县建设局(汇总) |
2017年 |
金额单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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| 1、一般公共预算财政拨款 | 4,925.60 | 1、一般公共服务支出 | |||
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 100.23 | 2、外交支出 | |||
| 3、国有资本经营预算收入 | 3、国防支出 | ||||
| 4、公共安全支出 | |||||
| 5、教育支出 | |||||
| 6、科学技术支出 | |||||
| 7、文化体育与传媒支出 | |||||
| 8、社会保障和就业支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.30 | 0.30 | |||
| 10、节能环保支出 | |||||
| 11、城乡社区支出 | 4,871.66 | 4,821.68 | 49.98 | ||
| 12、农林水支出 | |||||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | 55.25 | 5.00 | 50.25 | ||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、金融支出 | |||||
| 17、援助其他地区支出 | |||||
| 18、国土海洋气象等支出 | |||||
| 19、住房保障支出 | 98.62 | 98.62 | |||
| 20、油物资储备支出 | |||||
| 21、其他支出 | |||||
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| 本年收入合计 | 5,025.83 | 本年支出合计 | 5,025.83 | 4,925.60 | 100.23 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||
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| 收入总计 | 5,025.83 | 支出总计 | 5,025.83 | 4,925.60 | 100.23 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
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部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) |
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05表 |
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| 编制单位:西安市蓝田县建设局(汇总) |
2017年 |
金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
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|
合计 |
4,925.60 | 339.42 | 322.92 | 16.50 | 4,586.18 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 4,821.68 | 339.12 | 322.62 | 16.50 | 4,482.56 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 654.66 | 190.22 | 181.52 | 8.70 | 464.44 | |
| 2120101 | 行政运行 | 190.22 | 190.22 | 181.52 | 8.70 | ||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4.10 | 4.10 | ||||
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 130.34 | 130.34 | ||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 330.00 | 330.00 | ||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 298.30 | 298.30 | ||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 298.30 | 298.30 | ||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,584.40 | 3,584.40 | ||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2,300.00 | 2,300.00 | ||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,284.40 | 1,284.40 | ||||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 148.90 | 148.90 | 141.10 | 7.80 | ||
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 148.90 | 148.90 | 141.10 | 7.80 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 135.42 | 135.42 | ||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 135.42 | 135.42 | ||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 21506 | 安全生产监管 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 98.62 | 98.62 | ||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 98.62 | 98.62 | ||||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 98.62 | 98.62 | ||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
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部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) |
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06表 |
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| 编制单位:西安市蓝田县建设局(汇总) |
2017年 |
金额单位:万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
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|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
339.42 | 322.92 | 16.50 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 321.06 | 321.06 | ||
| 30101 | 基本工资 | 180.63 | 180.63 | ||
| 30101 | 基本工资 | 180.63 | 180.63 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 110.57 | 110.57 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 110.57 | 110.57 | ||
| 30103 | 奖金 | 29.86 | 29.86 | ||
| 30103 | 奖金 | 29.86 | 29.86 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 16.50 | 16.50 | ||
| 30201 | 办公费 | 4.96 | 4.96 | ||
| 30201 | 办公费 | 4.96 | 4.96 | ||
| 30205 | 水费 | 0.45 | 0.45 | ||
| 30205 | 水费 | 0.45 | 0.45 | ||
| 30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | ||
| 30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | ||
| 30207 | 邮电费 | 0.84 | 0.84 | ||
| 30207 | 邮电费 | 0.84 | 0.84 | ||
| 30211 | 差旅费 | 0.35 | 0.35 | ||
| 30211 | 差旅费 | 0.35 | 0.35 | ||
| 30213 | 维修(护)费 | 3.60 | 3.60 | ||
| 30213 | 维修(护)费 | 3.60 | 3.60 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 | ||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.86 | 1.86 | ||
| 30305 | 生活补助 | 1.56 | 1.56 | ||
| 30305 | 生活补助 | 1.56 | 1.56 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 | ||
| 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.15 | 0.15 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.15 | 0.15 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
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部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
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07表 |
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| 编制单位:西安市蓝田县建设局(汇总) |
2017年 |
金额单位:万元 |
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一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
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小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
3.30 |
|
0.50 |
2.80 |
|
2.80 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。 | |||||
|
部门决算政府性基金收支表 |
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08表 |
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| 编制单位:西安市蓝田县建设局(汇总) |
2017年 |
金额单位:万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
100.23 | 100.23 | 100.23 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | |||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | |||
| 2121301 | 城市公共设施 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | |||
| 21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | |||
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 50.25 | 50.25 | 50.25 | |||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||
|
政府采购决算表 |
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|
09表 |
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| 编制单位:西安市蓝田县建设局(汇总) |
2017年 |
金额单位:万元 |
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|
项目 |
行次 |
采购金额(决算数) |
||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
1 |
|
|
|
|
货物 |
2 |
|
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
服务 |
4 |
|||


陕公网安备61012202000008号