一、部门主要职责。
(一)贯彻执行中央、省、市、县有关开发区建设的各项方针、政策,依法制定有关管理办法,并组织实施。
(二)负责组织实施县城新区发展规划和开发建设计划。
(三)负责组织实施县城新区基础设施和公共服务设施的规划、建设与管理。
(四)负责解决县城新区开发建设遗留问题,做好征地、拆迁、土地储备及开发利用工作。
(五)负责入区项目的把关、项目投资合同的签订、区内项目合同履约及建设管理等工作。
(六)负责依法保障入区企业自主经营,为企业创造良好的引资环境,确保重点项目快速推进。
(七)负责做好县城新区的环境卫生整治和生态环境治理等工作。
(八)配合住建、国土、水务、环保等部门对县城新区规范建设进行监管。
(九)监督指导县城新区社会治安、安全生产、劳动保障和环境保护等工作。
(十)负责协调、配合县秦管办、县城改办中相关工作。
(十一)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
1、完成招商引资5060万元,完成年度目标任务的101.2%。
2、完成固定资产投资7150万元。
3、积极开展城乡环境整治工作。按照县政府要求,对区内环境卫生进行了大力整治。
4、抓好安全生产工作,保障区内安全稳定。
5、协助西安国际医疗世茂养老养生文化村项目,中天火箭项目办理土地招拍挂手续和环评手续。
6、积极协调处理世茂、中天火箭、县医院、职教中心、天鹅湖项目建设中出现的各种问题和矛盾,解决好项目征地遗留问题,确保了项目顺利建设,按期完成建设任务。
7、协同土地局完成十三五期间项目用地土地规划调整,保障了开发建设用地。
8、协调沪陕高速引线加油站项目建设用地问题,促进项目落地。
9、加大招商力度,千方百计引项目。
10、年内同陕西隆兴源能源科技有限公司签订总投资3650万元的《蓝田新能源汽车充电站项目》合同。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,本部门的部门决算只包括部门本级(机关)决算。
四、部门人员情况说明
新区管委会属县政府派出机构,成立于2013年12月,经费形式为财政全额拨款,核定事业编制3名,设主任1名,副主任1名。设立:综合科, 目前我单位工作人员共3名,3人均为事业编制。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年减少,原因是我县城新区管委会在后半年是进行了单位合并,与蓝田县白鹿原管委会进行工作、业务、债务等方面的工作交接。
2、本年度收入构成情况。
截至2017年底,共收入财政拨款12.91万元,其中一般行政管理事务10万元、事业运行2.91万元。
3、本年度支出构成情况。
截至2017年底,共支出12.91万元,其中一般行政管理事务支出10万元、事业运行支出2.91万元。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、蓝田县城区建设开发管理委员会实行财政全额拨款,无下属单位。本年度收入支出总体情况及比上年减少,原因是我县城新区管委会在后半年是进行了单位合并,与蓝田县白鹿原管委会进行工作、业务、债务等方面的工作交接。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
截至2017年底,共收入财政拨款12.91万元,其中一般行政管理事务10万元、事业运行2.91万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
截至2017年底,一般公共预算财政拨款共支出12.91万元,其中公用经费2.91万元、项目支出10万元。
4、政府性基金财政拨款收支情说明。
“本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表”。
5、国有资本经营财政按款收支情况说明。
“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政按款支出总体情况说明。
本部门无“三公”经费支出,同上年无变化,无公务用车。
2、培训费支出决算情况说明。
本部门无培训费支出。
3、会议费支出决算情况说明。
本部门无会议费支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年蓝田县城区开发建设管理委员会总体资金12.91万元重点用于县新能源汽车充电站项目和其他相关项目, 2017年蓝田县城区开发建设管理委员会机关资金方向明确,加强了蓝田县基础设施建设和维护,在一定程度上缓解蓝田县老旧小区棚户区改造项目基础设施薄弱的状况,从而产生良好的社会效益和环境效益,在蓝田县基础设施建设方面发挥了一定的作用,并取得了一定成效。
(2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及般公共预算当年拨款12.91万元。)
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
截至2017年底,公用经费支出2.91万元。
(二)政府采购支出情况。
本部门无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
本部门无国有资产占用及购置情况。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
……
九、部门决算表
2017年部门决算公开报表
部门名称:蓝田县城区开发建设管理委员会
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已同意
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目 录 |
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报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
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表1 |
2017年收支决算总表 |
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表2 |
2017年收入决算表 |
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表3 |
2017年支出决算表 |
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表4 |
2017年财政拨款收入支出决算总表 |
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表5 |
2017年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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表6 |
2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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表7 |
2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表 |
是 |
本单位没有该项支出 |
|
表8 |
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
是 |
本单位没有该项支出 |
|
表9 |
2017年政府采购决算表 |
是 |
本单位没有该项支出 |
|
部门决算收支总表 |
|||
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01表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县新城区开发建设管理委员会(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 12.91 | 1、一般公共服务支出 | 12.91 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 12.91 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| 11、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 12、农林水支出 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 本年收入合计 | 12.91 | 本年支出合计 | 12.91 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
|
|
|||
| 收入总计 | 12.91 | 支出总计 | 12.91 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
部门决算收入总表 |
||||||||
|
02表 |
||||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县新城区开发建设管理委员会(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
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|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
12.91 | 12.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.91 | 12.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12.91 | 12.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
部门决算支出总表 |
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|
03表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县新城区开发建设管理委员会(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
12.91 | 2.91 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.91 | 2.91 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12.91 | 2.91 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
部门决算财政拨款收支总表 |
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|
04表 |
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| 陕西省西安市蓝田县新城区开发建设管理委员会(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 12.91 | 1、一般公共服务支出 | 12.91 | 12.91 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 本年收入合计 | 12.91 | 本年支出合计 | 12.91 | 12.91 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
|
|
|||||
| 收入总计 | 12.91 | 支出总计 | 12.91 | 12.91 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) |
|||||||
|
05表 |
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| 编制单位:陕西省西安市蓝田县新城区开发建设管理委员会(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
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|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
12.91 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 10.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 12.91 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 10.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12.91 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 10.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
|
部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) |
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|
06表 |
|||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县新城区开发建设管理委员会(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
2.91 | 0.00 | 2.91 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | |
| 30201 | 办公费 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | |
| 30201 | 办公费 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
|
部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
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07表 |
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| 编制单位: |
2017年 |
单位:万元 |
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|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
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|
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。 | |||||
|
部门决算政府性基金收支表 |
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|
08表 |
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| 编制单位: |
2017年 |
单位:万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||
|
政府采购决算表 |
||||
|
09表 |
||||
| 编制单位: |
2017年 |
金额单位:万元 |
||
|
项目 |
行次 |
采购金额(决算数) |
||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
1 |
|
|
|
|
货物 |
2 |
|
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
服务 |
4 |
|||


陕公网安备61012202000008号