一、蓝田县委办公室部门概况
(一)主要职责
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1、围绕全县中心工作,开展调查研究,为县委决策提供参考。
2、承担县委及办公室各类文件、会议材料、领导讲话稿的起草及文书处理。
3、负责县委有关会议的筹备及县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联系等服务工作。
4、负责党的路线方针政策和上级重要决策、重大部署、有关会议决定事项以及上级组织和领导重要批示办理情况的督促检查,做好群众来信来访接待和处理。
5、负责管理全县党政系统机要和保密工作。
6、负责蓝田地区党史资料征集、整理、编撰、研究、保存和宣传工作。
7、负责全县重要信息、督查落实情况的收集、整理和上报、下发工作。
8、负责县委大院安全保卫、县委机关后勤服务保障工作。
9、抓好办公室队伍建设。
10、完成上级和县委领导交办的其它任务
(二)2014年度工作任务完成情况
1、做好文件收发办理,完成2013年文件归档工作。
2、做好督查活动开展、督办件办理及信访接待等工作,组织开展专项督查活动12次,编报《蓝田督查》40期,编发县委常委会议定事项落实情况通报4期。
3、健全全县党委系统信息网络,加强基层信息队伍建设,全年上报省市《蓝田县今日重要信息》500期。
4、开展保密宣传教育和全县保密干部培训,加强县乡商用密码通信系统使用和管理,开展五月保密宣传月活动,开展保密检查2次。
5、完成《蓝田党史》二卷初稿编撰工作。
6、加强了县委大院后勤保障、安全防范和机关环境美化工作。
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(三)决算单位构成
2014年县委办公室为全额财政拨款行政单位,2014年末实有在职人数 37人,离退休干部17人。
二、蓝田县委办公室2013年度部门决算表
(一)收支决算总表
蓝田县委办公室2014年度收支决算总表
单位:元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行 次 |
决算数 |
项目 |
项 次 |
决算数 |
|
一、公共预算财政拨款 |
1 |
3386675.5 |
一、基本支出 |
13 |
2234675.5 |
|
二、政府性基金 |
2 |
|
1、工资福利支出 |
14 |
1719155.5 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
|
2、对个人和家庭的补助 |
15 |
49320 |
|
四、事业收入 |
4 |
|
3、商品和服务支出 |
16 |
466200 |
|
五、经营收入 |
5 |
|
4、其他资本性支出 |
17 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
二、项目支出 |
18 |
1152000 |
|
|
7 |
|
三、经营支出 |
19 |
|
|
|
8 |
|
四、对附属单位补助支出 |
20 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
3386675.5 |
本年度支出合计 |
21 |
3386675.5 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
22 |
|
|
上年结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
23 |
|
|
收入总计 |
12 |
3386675.5 |
支出总计 |
24 |
3386675.5 |
(二)公共预算财政拨款支出决算表。
蓝田县委办公室2014年度公共预算财政拨款支出决算表
单位:元
|
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合 计 |
3386675.5 |
|
|
|
|
|
行政运行 |
|
2234675.5 |
|
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
1152000 |
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。
蓝田县委办公室2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表
单位:元
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车 运行维护费 |
公务公车购置 |
|
||
|
159000 |
|
140000 |
140000 |
|
19000 |
补充资料:
1、因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个,参加其他单位组织出国(境)团组 个,本单位全年因公出国(境)累计 人次。
2、公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 辆,年末公务用车保有量1辆。
3、公务接待有关情况:本年度单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待计36批次、315人次,共19000元。
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
本年度县委办公室财政预算拨款收入总计3386675.5元,用于基本支出2234675.5元,项目支出1152000元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年度县委办公室公共预算财政拨款主要用于工资福利支出1719155.5元,商品服务支出1523966元,家庭和服务支出49320 元,资本性支出94234元,本年度总计支出3386675.5元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况说明
本年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出包括:公务接待费19000元,公务用车运行维护费125000元。实际支出公务接待费19000元,公务用车运行维护费140000元。


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