首页/ 政务公开 / 财政资金 / 部门财政预决算及三公经费 / 2014年决算 / 正文

蓝田县发展和改革委员会2014年决算公开

 

2014年县级部门公开内容包括部门概况、部门决算表、部门决算情况说明三部分。

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、制定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策;衔接、平衡主要行业的发展规划。

2、贯彻落实国家、省、市关于西部大开发的方针政策,组织制定西部大开发中我县的发展目标、工作任务、总体规划及有关协调工作。

3、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,搞好资源开发、生产布局、生态环境建设规划,引导、促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。贯彻可持续发展战略,引导、促进县域经济与人口、资源、环境的全面协调可持续发展。

4、整理和分析全县国民经济和社会发展的情况,研究经济态势,进行宏观经济预测、预警;监督经济、社会发展计划和工作目标的执行情况;会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、汇率和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议;负责组织重要物资的紧急调度,交通运输和邮电综合协调,电力管理职责。

5、承担全县经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

6、提出全县固定资产投资总规模,规划重大建设项目的布局,安排全县重点建设项目,指导和监督国外贷款建设资金使用,指导监督政策性贷款的使用方向,会同有关部门确定政策性银行贷款总量,提出商业银行贷款直接融资用于固定资产投资的总量;安排国家和省、市拨款建设项目、县上重大建设项目以及外资项目、境外投资项目,指导监督项目评估;负责组织全县重大建设项目的设计审查、概算调整工作;负责全县重点工程项目招投标的指导和协调工作。

7、研究提出全县利用国外资金的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策,引导利用外资的总规模和投向;负责全口径外债的总量控制、结构优化和检测工作;负责申报限额以上和审批限额以内的利用外资项目。负责各类借用国外贷款项目的计划管理和组织协调。

8、负责指导、协调全县招投标工作。

9、研究提出全县第三产业发展战略目标、总体布局和政策措施;会同有关部门编制全县金融业发展规划;研究分析市场供求状况,做好重要商品供求总量平衡及重要农产品生产指导计划;指导监督重要商品的订货、储备、轮换和投放,引导和调控市场。

10、研究和协调全县科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的重大问题,提出经济社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题。

11、参与研究制定投融资、发展计划、招投标等体制改制方案并组织实施;参与计划、投资的规范性文件的起草和协调实施。

12、负责制定我县天然气、汽车产业发展规划。

13、负责全县建设项目稽查、县政府经济目标管理和利用国外贷款的工作。

14、承办县政府交办的其它工作。

(三)部门所属基层决算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员、资产情况及决算收支金额。

蓝田县发展和改革委员会为行政单位,经费管理方式为预算财政拨款,共有在职人员16人,离退休人员13人。资产为452326元。

二、部门决算总表

(一)收支决算总表

蓝田县发展和改革委员会2014年度收支决算总表 

单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、公共预算财政拨款

1

2337026.1

一、基本支出

13

733406.84

二、政府性基金

2

 

1、工资福利支出

14

705206.84

三、上级补助收入

3

 

2、对个人和家庭的补助

15

4200.00

四、事业收入

4

 

3、商品和服务支出

16

24000.00

五、经营收入

5

 

4、其他资本性支出

17

 

六、其他收入

6

 

二、项目支出

18

1603619.26

 

7

 

三、经营支出

19

 

 

8

 

四、对附属单位补助支出

20

 

本年收入合计

9

 

本年支出合计

21

 

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

22

 

上年结转和结余

11

 

年末结转和结余

23

 

收入总计

12

2337026.1

支出总计

24

2337026.1

(二)公共预算财政拨款支出决算表。

蓝田县发展和改革委员会2014年度公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

2337026.1

 

 

201

一般公共服务

733406.84

733406.84

 

20104

发展与改革事务

1603619.26

 

1603619.26

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。

蓝田县发展和改革委员会2014年度公共预算财政拨款安排“三公经费”支出表

单位:元

合 计

因公出(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

42600.00

0

24300.00

24300.00

0

18300.00

补充资料:

1、因公出国(境)团情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2、公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆,年末公务用车量1辆。

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况。

2013年公共预算财政拨款2337026.1元,支出2337026.1元。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。

公共预算财政拨款2337026.1元,基本支出733406.84元,工资福利支出705206.84元,对个人和家庭补助4200.00元,项目支出1603619.26元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。

2014年度公务用车维护费42600.00元,公务接待18300.00元。