一、部门概况
(一)部门主要职责。
1、贯彻执行《森林法》等有关林业的法律、法规和方针、政策,制定全县林业发展中长期规划,年度计划并组织实施。
2、承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织开展森林资源管理,陆生野生动植物资源,湿地和荒山调查、动态监测,评估和管理;组织编制并执行全县森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输;组织指导林地、林权管理,拟定林地保护利用规划并组织实施,负责全县林业行政处罚和执法稽查工作。
3、负责全县造林绿化工作;制定全县造林绿化计划,指导各类公益林和经济林的培育;指导植树造林、封山育林等生物措施防治水土流失工作;组织全民义务植树;承办林业应对气候变化相关工作;负责林木种子管理和林木种子苗木基地建设;负责林业有害生物的测报、防治、检疫工作。
4、负责全县湿地保护工作;组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地合理利用;组织开展重大沙尘暴灾害监测,制定沙尘暴应急预案,组织实施沙尘暴应急处理工作。
5、负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用;组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;负责非国家重点保护野生动物及其产品的经营加工、运输、携带邮寄产品出境审批;监督管理全县陆生野生动物猎捕、驯养繁殖和野生植物采集、培植以及经营利用工作。
6、负责林业系统自然保护区的监督管理;指导森林、湿地和野生动物类型自然保护区的建设和管理;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
7、承担推进全县林业改革发展,维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家和省、市关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;负责退耕还林工作;指导国有林场、苗圃、森林公园和继承林业工作机构的建设和管理;指导山区综合开发,促进林业可持续发展。
8、承担森林防火指挥部的日常工作。组织、协调全县森林防火的预防和扑救工作。指导专业森林扑火队伍的建设;指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设,指导、协调、监督查处破坏森林资源的重大案件。
9、负责审核、指导全县林业系统基础设施建设和技术改造项目;负责全县林业资金筹集、管理和监督、使用。
10、负责全县林业人才队伍建设。制定林业人才队伍建设规划,和年度培训计划,指导林业技术和林业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程;会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理工作。
11、负责全县林业技术推广与应用。引进和推广林业先进技术。
12、承办县政府交办的其它工作。
(二)2015年度工作任务完成情况。
(1)完成重点建设项目
①完成重点产业项目核桃产业示范县经济林栽植2.8万亩;
②完成创建森林城市整片造林3.3万亩;
③续聘385名村、镇护林人员,管护现有森林资源140万亩;依法加强对全县林森资源的管理共查办案件12起,通过案件的查处,严厉打击了不法分子,教育了辖区群众,保护了森林资源安全。
④继续对10.11万亩退耕地造林加强抚育管护,做好对合格面积政策兑现;
⑤高度重视森林防火工作。一年来没有出现大的森林火灾,使森林受害面积控制在0.1‰以内。
(2)完成林业固定资产投资22258.8万元;
(三)部门所属基层决算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员、资产情况及决算收支金额。蓝田县林业局系统,内设行政单位2个,全额事业单位5个,自收自支单位4个。
蓝田县林业局机关,单位性质:行政单位,经费管理方式:财政供养,行政人员13人,资产2,171,187.00元,决算收入38417778.17元,决算支出3516355.50元,收支结余34901422.67元。
蓝田县林业局所属基层单位分别为:
⑴蓝田县公安局森林公安分局, 全额行政单位, 现有职工26人,资产1,573,000.06元,决算收入1968014.50元,决算支出1968014.50元。
⑵蓝田县林业科技中心,全额事业单位,现有职工48人,资产1,181,290.00元,决算收入3202901.00元,决算支出3102901.00元,决算结余100000.00元。
⑶蓝田县山区综合开发办公室,全额事业单位,现有职工8人, 决算收入476351.00元,决算支出476351.00元。
⑷蓝田县林权管理服务中心,全额事业单位,现有职工7人,决算收入367646.00元,决算支出367646.00元。
⑸蓝田县林业木材检查站,全额事业单位,现有职工44人,资产1,534,186.61元,决算收入2512531.00元,决算支出2512531.00元。
⑹蓝田县终南林场, 自收自支事业单位,现有职工41人,总资产878,351.24元,决算收入1137080.00元,决算支出1137080.00元。
⑺蓝田县清峪林场,自收自支事业单位,现有职工18人,总资产365,200.00元,决算收入492080.00元,决算支出492080.00元。
⑻蓝田县王顺山国家森林公园管理局,自收自支事业单位,现有职工47人,总资产1,012,820.46元,决算收入1347160.00元,决算支出1347160.00元。
⑼蓝田县龙头山管护站,全额事业单位,现有职工3人,决算收入145839.00元,决算支出145839.00元。
二、部门决算表
(一)收支决算总表。(公开01表)
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位:元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
49871760.67 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
195620.00 |
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
15065958.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
本年收入合计 |
50067380.67 |
本年支出合计 |
15065958.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
35001422.67 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
50067380.67 |
支出总计 |
50067380.67 |
(二)收入决算表。(公开02表)
收入决算表
公开02表
部门: 单位:元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
50067380.67 |
49871760.67 |
|
195620.00 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
50067380.67 |
49871760.67 |
|
195620.00 |
|
|
|
|
|
21302 |
林业 |
50067380.67 |
49871760.67 |
|
195620.00 |
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
3167203.60 |
3167203.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
9136588.00 |
8940968.00 |
|
195620.00 |
|
|
|
|
|
2130205 |
森林培育 |
33144398.67 |
33144398.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2130208 |
森林资源监测 |
105500.00 |
105500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130213 |
林业执法与监督 |
120000.00 |
120000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130216 |
林业检疫检测 |
150000.00 |
150000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130219 |
林业工程与项目管理 |
441400.00 |
441400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130224 |
林业政策制定与宣传 |
93600.00 |
93600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
1400000.00 |
1400000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
2308690.4 |
2308690.4 |
|
|
|
|
|
|
(三)支出决算表。(公开03表)
支出决算表
公开03表
部门: 单位:元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
15065958.00 |
12303791.60 |
2762166.40 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
15065958.00 |
12303791.60 |
2762166.40 |
|
|
|
|
|
21302 |
林业 |
15065958.00 |
12303791.60 |
2762166.40 |
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
3167203.60 |
3167203.60 |
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
9136588.00 |
9136588.00 |
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林培育 |
5976.00 |
|
5976.00 |
|
|
|
|
|
2130213 |
林业执法与监督 |
120000.00 |
|
120000.00 |
|
|
|
|
|
2130216 |
林业检疫检测 |
150000.00 |
|
150000.00 |
|
|
|
|
|
2130219 |
林业工程与项目管理 |
441400.00 |
|
441400.00 |
|
|
|
|
|
2130224 |
林业政策制定与宣传 |
93600.00 |
|
93600.00 |
|
|
|
|
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
1300000.00 |
|
1300000.00 |
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
651190.40 |
|
651190.40 |
|
|
|
|
(四)财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:元
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
49871760.67 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
14870338.00 |
14870338.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
49871760.67 |
本年支出合计 |
77 |
14870338.00 |
14870338.00 |
|
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
35001422.67 |
35001422.67 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
80 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
81 |
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
|
总计 |
83 |
49871760.67 |
49871760.67 |
|
|
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表。(公开05表)
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:元
|
项目 |
|
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
14,870,338.00 |
12,108,171.60 |
2,762,166.40 |
||
|
213 |
农林水支出 |
14,870,338.00 |
12,108,171.60 |
2,762,166.40 |
|
|
21302 |
林业 |
14,870,338.00 |
12,108,171.60 |
2,762,166.40 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
3167203.60 |
3167203.60 |
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
8940968.00 |
8940968.00 |
|
|
|
2130205 |
森林培育 |
5976.00 |
|
5976.00 |
|
|
2130213 |
林业执法与监督 |
120000.00 |
|
120000.00 |
|
|
2130216 |
林业检疫检测 |
150000.00 |
|
150000.00 |
|
|
2130219 |
林业工程与项目管理 |
441400.00 |
|
441400.00 |
|
|
2130224 |
林业政策制定与宣传 |
93600.00 |
|
93600.00 |
|
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
1300000.00 |
|
1300000.00 |
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
651190.40 |
|
651190.40 |
|
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表。(公开06表)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 单位:元
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
12,108,171.60 |
12,108,171.60 |
|
||
|
支出经济分类科目编码 |
工资福利支出 |
11,484,951.60 |
11,484,951.60 |
|
|
|
|
基本工资 |
6,280,398.60 |
6,280,398.60 |
|
|
|
|
津贴补贴 |
2,145,267.00 |
2,145,267.00 |
|
|
|
|
奖金 |
|
|
|
|
|
|
绩效工资 |
3,059,286.00 |
3,059,286.00 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
528,000.00 |
528,000.00 |
|
|
|
|
办公费 |
52,990.90 |
52,990.90 |
|
|
|
|
印刷费 |
34,600.00 |
34,600.00 |
|
|
|
|
水费 |
3,432.62 |
3,432.62 |
|
|
|
|
电费 |
55,695.45 |
55,695.45 |
|
|
|
|
邮电费 |
37,116.03 |
37,116.03 |
|
|
|
|
物业管理费 |
40,013.00 |
40,013.00 |
|
|
|
|
差旅费 |
31,728.00 |
31,728.00 |
|
|
|
|
维护费 |
29,625.00 |
29,625.00 |
|
|
|
|
租赁费 |
38,000.00 |
38,000.00 |
|
|
|
|
会议费 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
|
|
培训费 |
41,600.00 |
41,600.00 |
|
|
|
|
公务接待费 |
8,500.00 |
8,500.00 |
|
|
|
|
专用材料费 |
23,615.00 |
23,615.00 |
|
|
|
|
劳务费 |
83,724.00 |
83,724.00 |
|
|
|
|
公车运行维护费 |
42,500.00 |
42,500.00 |
|
|
|
|
其他交通费 |
2,860.00 |
2,860.00 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
离休费 |
|
|
|
|
|
|
生活补贴 |
95,220.00 |
95,220.00 |
|
|
|
|
基本建设支出 |
|
|
|
|
|
|
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
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其他资本性支出 |
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办公设备购置 |
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专用设备购置 |
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…… |
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(七)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。(公开07表)
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开07表
部门: 单位:元
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
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162100.00 |
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135000.00 |
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135000.00 |
27100.00 |
补充说明:
1、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2、因公用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务车0辆;年末公务用车保有量11辆;
3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 83批次,396人次,共27100.00元;外事接待 0批次,0人次,共 0 元
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开08表)
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 单位:元
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
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3 |
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6 |
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合计 |
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三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况。
1、收入50,067,380.67元,包括财政拨款收入49,871,760.67元和事业收入195,620.00元。
2、支出15,065,958.00元,包括基本支出12,303,791.60元,和项目支出2,762,166.40元。
基本支出和项目支出合计15,065,958.00元,其中:工资福利支出11,639,971.60元,商品和服务支出3,330,766.40元,对个人和家庭的补助95,220.00元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
公共预算财政拨款本年收入49,871,760.67元,本年支出 14,870,338.00元。
基本支出12,108,171.60元,其中:人员经费 11,580,171.60元,日常公用经费528,000.00元;
项目支出2,762,166.40元。
(三)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。
公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出162100.00元。公务用车购置及运行维护费支出135000.00元,公务接待费支出 27100.00元。


陕公网安备61012202000008号