一、部门概况
(一)基本情况
1.主要职能。
(一)坚持正确的政治方向,团结动员全县广大妇女及各类妇女组织,同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致,坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路,切实保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性,把广大妇女群众团结凝聚在党的周围。
(二)围绕市县委、县政府中心工作,团结动员广大妇女发挥“半边天”的作用,加强妇女创业创新工作,引导妇女在“大众创业、万众创新”中主动适应新常态,不断丰富“巾帼建功”“双学双比”时代内涵,在本职工作中创新、创优、创造新业绩。
(三)教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观,弘扬传统美德和自尊自信自立自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。培育良好家风,推进家庭文明建设;推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训,提高妇女综合素质,促进全面发展;宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境;宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才;广泛开展志愿服务,完善组织管理,提升志愿服务水平。
(四)坚持为妇女儿童服务,开展维护妇女儿童合法权益工作;代表妇女参与全县社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定,参与社会治理和公共服务,推进保障妇女、儿童权益法律政策和妇女、儿童发展纲要、规划的实施。
(五)重视家庭建设,注重家庭、注重家教、注重家风。做好家庭和儿童工作,关心妇女儿童生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
(六)坚持改革创新,负责妇联组织自身建设,积极培育和发展各类妇女组织,加强与女性社会组织和社会各界的联系,推进妇联组织和妇女工作凝聚力、吸引力、影响力;创新基层组织设置、强化阵地建设,扩大组织覆盖,协调推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
(七)负责妇女交流合作,围绕实施“一带一路”倡议,加强交流与合作;巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进社会统一大业,积极开展妇女儿童方面的对外文化、教育、环保等交流和经贸活动,增进了解和友谊。
(八)承办县委、县政府交办的其他事项。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
(二)当年取得的主要事业成效
1、表彰了一批最美女性,巾帼文明岗、妇女儿童工作先进单位,树立了一大批妇女先进典型。
2、在春节、六一等时间节点看望慰问了留守儿童,组织了丰富多彩的活动。
3、为妇女合作社、留守儿童学校争取了上级项目资金,解决了困难。
4、完成了妇儿工委妇女儿童两规化中期评估。
(三)、收入支出预算执行情况分析
1、收入支出预算安排情况
本单位年初预算为284396元,其中行政运行预算支出198396元,实际支出340713元,变动原因是:年中调整工资;一般行政管理事务预算支出80000元,实际支出80000元,主要用于三八妇女节活动30000元,六一儿童节活动10000元,妇儿工委活动经费80000元。其他群众团体事务支出预算为0,实际支出202500元,变动原因是我单位为前卫镇中心学校争取儿童成长家园项目资金100000元,为尧山手工合作社争取妇女创业就业项目40000元,争取妇女儿童困难救助金40500元。合计实际支出623213元。
2、收入支出预算执行情况
当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因。
(1)收入支出与预算对比分析
我单位预算284396元,支出623213元,差额338817元。
差异原因分析:本单位年初预算为284396元,其中行政运行预算支出198396元,实际支出340713元,变动原因是:年中调整工资;一般行政管理事务预算支出80000元,实际支出80000元,主要用于三八妇女节活动30000元,六一儿童节活动10000元,妇儿工委活动经费80000元。其他群众团体事务支出预算为0,实际支出202500元,变动原因是我单位为前卫镇中心学校争取儿童成长家园项目资金100000元,为尧山手工合作社争取妇女创业就业项目40000元,争取妇女儿童困难救助金40500元。
(2)收入支出结构分析
本单位本年度总收入为623213元,其中行政运行340713元,占全部收入的55%,一般行政管理实务80000元,占全部收入的13%,其他群众团体事务支出202500元,占总收入32%。
(3)重点经济分类支出执行情况
“三公”经费支出情况:本年度三公经费支出2000元,与上年持平,总计接待16次,62人次。
会议费支出情况:本年会议费支出36000元,与上年38000元相比减少2000元。
本年度,我单位较大支出有:前卫镇中心学校儿童成长家园项目100000元,尧山手工艺钩编织合作社妇女创业就业项目40000元,贫困妇女儿童救助40500元,均为争取上级项目资金。
二、部门决算表
(一)收支决算总表。(公开01表)
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 部门:蓝田县妇联 | 单位:元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 623213 | 一、一般公共服务支出 | 623213 |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 623213 | 本年支出合计 | 623213 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 收入总计 | 623213 | 支出总计 | 623213 |
(二)收入决算表。(公开02表)
| 收入决算表 | ||||||||
| 公开02表 | ||||||||
| 部门:蓝田县妇联 | 单位:元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 623213 | 623213 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 623213 | 623213 | |||||
| 20129 | 群众团体事务 | 623213 | 623213 | |||||
| 2012901 | 行政运行 | 340713 | 340713 | |||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 80000 | 80000 | |||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 202500 | 202500 | |||||
(三)支出决算表。(公开03表)
| 支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门:蓝田县妇联 | 单位:元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 623,213.00 | 340,713.00 | 282,500.00 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 623,213.00 | 340,713.00 | 282,500.00 | ||||
| 20129 | 群众团体事务 | 623,213.00 | 340,713.00 | 282,500.00 | ||||
| 2012901 | 行政运行 | 340,713.00 | 340,713.00 | |||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 202,500.00 | 202,500.00 | |||||
(四)财政拨款收入支出决算总表。(公开04表)
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门:蓝田县妇联 | 单位:元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 623213 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 623213 | 623213 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 623213 | 本年支出合计 | 77 | 623213 | 623213 | |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 623213 | 80 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | |||||
| 29 | 82 | ||||||
| 总计 | 30 | 623213 | 总计 | 83 | 623213 | 623213 | |
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表。(公开05表)
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 公开05表 | |||||
| 部门:蓝田县妇联 | 单位:元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 623213 | 340713 | 282500 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 623213 | 340713 | 282500 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 623213 | 340713 | 282500 | |
| 2012901 | 行政运行 | 340713 | 340713 | ||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 80000 | 80000 | ||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 202500 | 202500 | ||
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表。(公开06表)
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
| 公开06表 | ||||
| 部门:蓝田县妇联 | 单位:元 | |||
| 支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 623213 | 340713 | 282500 | |
| 支出经济分类科目编码 | 工资福利支出 | 334713 | 334713 | |
| 商品和服务支出 | ||||
| 办公费 | 46000 | 6000 | 40000 | |
| 儿童成长家园项目 | 100000 | 100000 | ||
| 妇女创业就业项目 | 40000 | 40000 | ||
| 贫困妇女儿童救助项目 | 40500 | 40500 | ||
| 三八妇女节活动经费 | 30000 | 30000 | ||
| 六一儿童节活动经费 | 10000 | 10000 | ||
| 妇女之家建设项目 | 22000 | 22000 | ||
(七)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表。(公开07表)
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 部门:蓝田县妇联 | 单位:元 | ||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
|
补充说明: 1、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组*个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 2、因公用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务车0辆;年末公务用车保有量0辆; 3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 16 批次, 62 人次,共 2000 元;外事接待 0 批次, 0人次,共 0 元 |
|||||
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开08表)
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 部门:蓝田县妇联 | 单位:元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 0 | |||||||


陕公网安备61012202000008号