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白鹿原管委会2015年决算情况

白鹿原管委会2015年决算情况

根据县财政局关于全面推进部门决算公开工作的通知,白鹿原管委会现将2015年决算公开如下。

一、部门概况

(一)、白鹿原管委会的主要职责是:

1、依据法律、法规和规章,制定白鹿原生态旅游观光带的管理办法。

2、负责编制白鹿原生态旅游观光带中长期发展规划和年度计划,并负责组织实施。组织白鹿原生态旅游观光带综合治理、生态旅游开发和招商引资工作。

3、负责白鹿原生态旅游观光带土地的管理、征用与出让,办理有关土地征用手续。

4、审查批准或上报白鹿原生态旅游观光带的投资项目;负责白鹿原生态旅游观光带基础设施和公用设施的建设管理;代理白鹿原生态旅游观光带的涉外事务。

5、负责协调县级有关部门在白鹿原生态旅游观光带的工作,制止“三乱”。

6、对白鹿原生态旅游观光带的企、事业单位进行服务。

7、承办县政府交办的其他工作。

(二)白鹿原管委会2015年主要工作任务完成情况。

1、完成2015年重点产业项目,4号工程、白鹿原文化产业基地项目、白鹿溪岸项目、白鹿春晓苑项目完成投资。

2、完成新农村建设、扶贫等重点工作。

3、完成安全生产、环境保护、卫生创建、应急管理等其他任务。

(三)、白鹿原管委会所属基层预算单位名称是白鹿原管委会机关,单位性质为县政府直属事业单位,白鹿原经费管理方式为财政拨款,现有12人、固定资产357521.4元。

(四)、白鹿原管委会根据县财政局决算编制方案编制2015年财政统发工资和公用经费项目支出。

二、部门决算表

(一)白鹿原管委会2015年收支决算总表

                                                                                                             单位:元

收   入

支   出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

一、财政拨款收入

798354.99

一、一般公共服务支出

798354.99

本年收入合计

798354.99

本年支出合计

798354.99

收入总计

798354.99

支出总计

798354.99

(二)白鹿原管委会2015年收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

支出功能分类科目编码

科目名称

2010301

行政运行

798354.99

798354.99

合计

798354.99

798354.99

(三)白鹿原管委会2015年支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

支出功能分类科目编码

科目名称

2010301

行政运行

798354.99

798354.99

合计

798354.99

798354.99

(四)白鹿原管委会2015年财政拨款收入支出决算总表

收   入

支   出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

一、财政拨款收入

798354.99

一、一般公共服务支出

798354.99

本年收入合计

798354.99

本年支出合计

798354.99

收入总计

798354.99

支出总计

798354.99

(五)白鹿原管委会2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

支出功能分类科目编码

科目名称

2010301

行政运行

798354.99

798354.99

合计

798354.99

798354.99

(六)白鹿原管委会2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

支出功能分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

798354.99

798354.99

2010301

工资福利支出

 

661355

 

基本工资

 

339765

 

津贴补贴

 

321590

 

商品和服务支出

 

136999.99

 

办公费

 

56200

 

印刷费

 

11097

 

水费

 

856

 

电费

 

21394.99

 

邮电费

 

10328

 

差旅费

 

4944

 

公务接待费

 

15500

 

公务用车运行维护费

 

16680

合计

798354.99

798354.99

(七)白鹿原管委会2015年一般公共预算财政拨款排的“三公”经费支出表

合计

公务用车运行维护费

公务接待费

32180

16680

15500

三、部门决算情况说明

(一)、收入支出决算总体情况。2015年白鹿原管委会公共预算财政拨款收入798354.99元,公共预算财政拨款支出798354.99元。

 (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。基本支出798354.99,共计798354.99。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况。公务用车运行维护费16680元,公共招待费15500元,共计32180元。