一、部门概况
(一)主要职责
县人大常委会是县人民代表大会的常设机构,其主要职责是:
(1)审议本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告;对计划、预算执行情况进行初审并对部分变更提出审查报告。(2)对县人大常委会讨论、决定的本县政治经济文化科学卫生民政等工作重大事项进行调查研究并提出意见。(3)对宪法和法律法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。(4)对本县的重大问题及人民关心和热点难点问题组织调查、视察和检查。(5)组织人大代表评议“一府两院”工作。(6)督促县人大代表的建议意见的办理工作。(7)办理本常委会范围内的干部任免手续。(8)组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。(9)联系市县人大代表,组织代表视察检查和接访等。(10)受理人民群众来信来访等工作。
(二)当年取得的主要事业成效
我单位围绕全县工作大局和县十七届人大四次会议确定的工作任务,积极行使职权,增强监督实效。积极开展群众路线教育实践活动,贯彻落实中央八项规定,以“三严三实”专题教育为动力。共召开7次常委会会议,听取审议有关报告议案26个,作出决定决议6个,提出相关审议意见及形成调研报告13篇。任命国家机关工作人员5人,免职4人,任命人民陪审员84人,对5个部门进行了工作评议。积极走访群众6000人次,收集建议意见260件,为群众办实事好事157件。全年共接待人民群众来信来访148件次。常委会认真行使监督职权,切实增强监督实效,进一步提高了全县人大工作水平,为我县经济社会发展、民主法治建设作出了积极贡献。
(三)县人大常委会机关情况
蓝田县人大常委会机关是全额财政拨款的行政单位, 2015年年末实有在职人员27名,遗属人员4人,离退休人员26名。截至2015年蓝田县人大常委会机关资产总额为1700035元。2015年单位本年度收入278.51万元,支出单248.51万元,结余30万元。
二、部门决算表
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收入支出决算总表 |
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| 公开01表 | |||
| 部门:蓝田县人大常委会机关 | 单位:元 | ||
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收入 |
支出 |
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| 项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2785125 | 一、一般公共服务支出 | 2485125 |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 2785125 | 本年支出合计 | 2485125 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | 300000 | |
| 收入总计 | 2785125 | 支出总计 | 2485125 |
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收入决算表 |
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| 公开02表 | ||||||||
| 部门:蓝田县人大常委会机关 | 单位:元 | |||||||
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项目 |
本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | ||||||
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栏次 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|
合计 |
2785125 | 2785125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2785125 | 2785125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 2785125 | 2785125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 2349649 | 2349649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010104 | 人大会议 | 58200 | 58200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010108 | 代表工作 | 61983 | 61983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 315293 | 315293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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支出决算表 |
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| 公开03表 | |||||||
| 部门:蓝田县人大常委会机关 | 单位:元 | ||||||
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项目 |
本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 2485125 | 2349649 | 135476 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2485125 | 2349649 | 135476 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 2485125 | 2349649 | 135476 | 0 | 0 | 0 |
| 2010101 | 行政运行 | 2349649 | 2349649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010104 | 人大会议 | 58200 | 0 | 58200 | 0 | 0 | 0 |
| 2010108 | 代表工作 | 61983 | 0 | 61983 | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 15293 | 0 | 15293 | 0 | 0 | 0 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 | |||||||
| 部门:蓝田县人大常委会机关 | 单位:元 | ||||||
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收入 |
支出 |
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| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2785125 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2485125 | 2485125 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 2785125 | 本年支出合计 | 77 | 2485125 | 2485125 | |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 300000 | 300000 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 80 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | |||||
| 29 | 82 | ||||||
| 总计 | 30 | 2785125 | 总计 | 83 | 2485125 | 2485125 | |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 | ||||
| 部门:蓝田县人大常委会机关 | 单位:元 | |||
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项目 |
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| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 |
|
栏次 |
1 | 2 | 3 | |
|
合计 |
2485125 | 2349649 | 135476 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2485125 | 2349649 | 135476 |
| 20101 | 人大事务 | 2485125 | 2349649 | 135476 |
| 2010101 | 行政运行 | 2349649 | 2349649 | 0 |
| 2010104 | 人大会议 | 58200 | 0 | 58200 |
| 2010108 | 代表工作 | 61983 | 0 | 61983 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 15293 | 0 | 15293 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 | ||||
| 部门:县人大常委会机关 | 单位:元 | |||
| 支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
栏次 |
1 | 2 | 3 | |
|
合计 |
2485125 | 2349649 | 135476 | |
| 支出经济分类科目编码 | 工资福利支出 | 1856469 | 1856469 | |
| 基本工资 | 923385 | 923385 | ||
| 津贴补贴 | 933084 | 933084 | ||
| 商品和服务支出 | 476980 | 476980 | 84956 | |
| 办公费 | 100000 | 100000 | 54582 | |
| 印刷费 | 48914 | 48914 | 8245 | |
| 水费 | 7495 | 7495 | ||
| 邮电费 | 10600 | 10600 | ||
| 差旅费 | 21500 | 21500 | ||
| 会议费 | 80871 | 80871 | 22129 | |
| 培训费 | 1200 | 1200 | ||
| 公务接待费 | 19000 | 19000 | ||
| 劳务费 | 50400 | 50400 | ||
| 公务用车运行维护费 | 137000 | 137000 | 20000 | |
| 对个人和家庭的补助 | 16200 | 16200 | ||
| 生活补助 | 16200 | 16200 | ||
| 办公设备购置 | 30520 | |||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
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| 公开07表 | |||||
| 部门:县人大常委会机关 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||
| 176000 | 0 | 176000 | 0 | 157000 | 19000 |
三、部门决算收支情况说明
(1)收入支出决算总体情况
2015年全年总收入2,785,125.00元,其中财政拨款收入2,785,125元;总支出2485125元,结余300000元。其中工资福利支出1,856,469元,遗补16200元,商品和服务支出581936元,主要是日常的办公经费以及公务车辆的加油、维修、保险和公务接待;项目支出35020元,主要用于办公设备购置。
(2)公共预算财政拨款支出决算情况说明
其中财政拨款收入2,785,125元;总支出2485125元,结余300000元。其中工资福利支出1,856,469元,遗补16200元,商品和服务支出581936元,主要是日常的办公经费以及公务车辆的加油、维修、保险和公务接待;项目支出35020元,主要用于办公设备购置。
(3)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
按照中央有关文件要求,严格控制“三公经费”开支,2015年度运用公共预算财政拨款安排的“三公经费”总费用为279000元,会议费用103000元,其中公务车辆运行维护费157000元,公务接待费19000元。主要包括上级人大来蓝田调查调研,上级对口科室来蓝检查指导工作接待。


陕公网安备61012202000008号