蓝田县信访局2015年度决算公开情况
一、部门概况
(一)部门主要职责。
信访局是县政府主管全县信访工作的职能部门,主要职责是:
1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策,结合我县实际,研究制订有关信访工作的法规及实施细则,安排部署全县的信访工作。
2、指导各乡镇、部门的信访工作,定期督促、检查其工作执行情况,进行考评兑现。
3、协调各部门之间的有关信访事宜。综合指导群众工作,维护群众合法权益,推动有关部门处理好群众反映的利益诉求。
4、汇集、分析、发布全县信访方面的信息和资料。对信访和群众权益保护信息分析研判,增强信访和群众权益保护工作的预见性、针对性、有效性。
5、负责信访稳定风险评估和帮扶救助工作。
6、负责信访突发事件处置、电话网络投诉受理和复查复核工作。
7、承办县委、人大、政府交办的其他工作任务。
(二)2015年度工作任务完成情况。
1、积极组织开展矛盾纠纷排查,认真办理群众来信来访反映事项,提高解决信访问题的效率和质量,中央、省、市交办信访事项到期办结率达到95%。
2、信访信息系统建设如期完成并全部投入应用,且工作效果明显,结合推进信访信息系统建设、打造“阳光信访”活动,进一步加强了网上信访事项的受理、办理工作,网上信访事项“三率”有了较大提高。
3、在维护信访秩序上,做到严格控制进京访,群众越级访人次持续下降;同时,积极应对群众赴省到市访,接访劝返工作及时得力。
4、在2015年的各种重大会议、重要活动等重点时段、节点期间,我局均认真制定会议、活动期间信访工作预案,扎实落实属地稳控工作责任,不折不扣执行上级规定的驻会要求,实现了“无意外、不出事” 的预期工作目标据统计,确保了重要会议及相关重大活动的正常进行。
5、“信访法制建设年”活动进展顺利。一是有力推动引导群众逐级走访工作,及时修定并实施了信访事项受理、督办、处理回复等工作程序。二是诉访分离工作有序进行。三是敢于动真碰硬,依法打击处理了一批非访闹访行为,有力促进了信访秩序的日益好转。
6、始终坚持领导干部接访约访下访长效机制,积极动员社会各方力量全力化解信访突出问题。
7、市县密切配合,信访积案听证评议工作取得新成绩。
8、信访调研工作不断深入,为领导决策及建立健全信访规范性文件提供了必要准备。
(三)部门所属基层决算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员、资产情况及决算收支金额。
蓝田县信访局为财政全额拨款的行政单位;2015年末共有在职人员15人,其中行政人员8人,事业人员7人。
2015年资产总额为380115.65元,其中汽车2辆,价值221800.00元。2015年比2014年固定资产增加了7650.00元,为购买3台空调用以改善办公条件。
2015年决算收入2411841.00元,支出2411841.00元。
二、部门决算表(后附表1-8)
(一)收支决算总表。
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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| 部门:蓝田县信访局 |
单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2411841 | 一、一般公共服务支出 | 2411841 |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 2411841 | 本年支出合计 | 2411841 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 收入总计 | 2411841 | 支出总计 | 2411841 |
(二)收入决算表。
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收入决算表 |
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| 公开02表 | ||||||||
| 编制单位:蓝田县信访局 | 金额单位:元 | |||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
栏次 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|
合计 |
2411841 | 2411841 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2411841 | 2411841 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2411841 | 2411841 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 889641 | 889641 | |||||
| 2010308 | 信访事务 | 1522200 | 1522200 | |||||
(三)支出决算表。
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支出决算表 |
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公开03表 |
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| 编制单位:蓝田县信访局 |
金额单位:元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|
合计 |
2411841 | 889641 | 1522200 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2411841 | 889641 | 1522200 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2411841 | 889641 | 1522200 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 889641 | 889641 | ||||
| 2010308 | 信访事务 | 1522200 | 1522200 | ||||
(四)财政拨款收入支出决算总表。
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财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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| 编制单位:蓝田县信访局 |
单位:元 |
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收 入 |
支 出p; 出; 出 |
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项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2411841 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2411841 | 2411841 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 2411841 | 本年支出合计 | 77 | 2411841 | 2411841 | |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||
| 29 | 82 | ||||||
| 总计 | 30 | 2411841 | 总计 | 83 | 2411841 | 2411841 | |
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表。
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开05表 |
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| 编制单位:蓝田县信访局 |
金额单位:元 |
|||
|
项目 |
|
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2411841 | 889641 | 1522200 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2411841 | 889641 | 1522200 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2411841 | 889641 | 1522200 |
| 2010301 | 行政运行 | 889641 | 889641 | |
| 2010308 | 信访事务 | 1522200 | 1522200 | |
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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| 部门:蓝田县信访局 |
单位:元 |
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|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2411841 |
889641 |
1522200 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 850241 | ||
| 30101 | 基本工资 | 443201 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 407040 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 22000 | 1522200 | |
| 30201 | 办公费 | 2200 | 40500 | |
| 30202 | 印刷费 | 3160 | ||
| 30205 | 水费 | 7690 | 4950 | |
| 30206 | 电费 | 9180 | 9730 | |
| 30207 | 邮电费 | 2430 | 15300 | |
| 30211 | 差旅费 | 235490 | ||
| 30213 | 维修(护)费 | 135400 | ||
| 30215 | 会议费 | 217000 | ||
| 30216 | 培训费 | 500 | ||
| 30217 | 公务接待 | 9470 | ||
| 30226 | 劳务费 | 703800 | ||
| 30218 | 专用材料费 | 127700 | 127700 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 19700 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 200000 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17400 | ||
| 30305 | 生活补助 | 17400 | ||
(七)一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
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公开07表 |
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| 部门:蓝田县信访局 |
单位:元 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||
| 29170 | 0 | 19700 | 0 | 19700 | 9470 |
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补充说明: 1、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 2、因公用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务车0辆;年末公务用车保有量2辆; 3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 22 批次,380 人次,共9470元;外事接待0批次,0人次,共0元, |
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(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况。
我局2015年度收入2411841.00元,支出2411841.00元,为财政全额拨款。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
我局2015年度财政拨款支出为2411841.00元,其中基本支出(行政运行)为889641.00元,占总收入的37%,包括:财政统发工资为850241.00元,公用经费22000.00元,遗属补助17400.00元;项目支出(信访事务)为1522200.00元,占总收入的63%,主要用于陕西省网上信访信息化建设、信访大厅经费、全国和省市县两会及大型活动经费等。
(三)一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况。
我局2015年“三公”经费支出共计29170.00元,同比下降80.26%(下降的主要原因是2014年公务购车一辆,价值115800.00元)。其中:1、2015年末,我局车辆保有量为2辆,公务用车运行维护费19700.00元,主要用于省市劝返油费、过路费、保险等;2、公务用车购置费为0元;3、公务接待费9470.00元,主要用于省市检查工作及人员培训接待等;4、因公出国费为0元。


陕公网安备61012202000008号