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蓝田县信访局2015年度决算公开情况

蓝田县信访局2015年度决算公开情况

一、部门概况

(一)部门主要职责。

信访局是县政府主管全县信访工作的职能部门,主要职责是:

1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策,结合我县实际,研究制订有关信访工作的法规及实施细则,安排部署全县的信访工作。

2、指导各乡镇、部门的信访工作,定期督促、检查其工作执行情况,进行考评兑现。

3、协调各部门之间的有关信访事宜。综合指导群众工作,维护群众合法权益,推动有关部门处理好群众反映的利益诉求。

4、汇集、分析、发布全县信访方面的信息和资料。对信访和群众权益保护信息分析研判,增强信访和群众权益保护工作的预见性、针对性、有效性。

5、负责信访稳定风险评估和帮扶救助工作。

6、负责信访突发事件处置、电话网络投诉受理和复查复核工作。

7、承办县委、人大、政府交办的其他工作任务。

(二)2015年度工作任务完成情况。

1、积极组织开展矛盾纠纷排查,认真办理群众来信来访反映事项,提高解决信访问题的效率和质量,中央、省、市交办信访事项到期办结率达到95%。

2、信访信息系统建设如期完成并全部投入应用,且工作效果明显,结合推进信访信息系统建设、打造“阳光信访”活动,进一步加强了网上信访事项的受理、办理工作,网上信访事项“三率”有了较大提高。

3、在维护信访秩序上,做到严格控制进京访,群众越级访人次持续下降;同时,积极应对群众赴省到市访,接访劝返工作及时得力。

4、在2015年的各种重大会议、重要活动等重点时段、节点期间,我局均认真制定会议、活动期间信访工作预案,扎实落实属地稳控工作责任,不折不扣执行上级规定的驻会要求,实现了“无意外、不出事” 的预期工作目标据统计,确保了重要会议及相关重大活动的正常进行。

5、“信访法制建设年”活动进展顺利。一是有力推动引导群众逐级走访工作,及时修定并实施了信访事项受理、督办、处理回复等工作程序。二是诉访分离工作有序进行。三是敢于动真碰硬,依法打击处理了一批非访闹访行为,有力促进了信访秩序的日益好转。

6、始终坚持领导干部接访约访下访长效机制,积极动员社会各方力量全力化解信访突出问题。

7、市县密切配合,信访积案听证评议工作取得新成绩。

8、信访调研工作不断深入,为领导决策及建立健全信访规范性文件提供了必要准备。

(三)部门所属基层决算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员、资产情况及决算收支金额。

蓝田县信访局为财政全额拨款的行政单位;2015年末共有在职人员15人,其中行政人员8人,事业人员7人。

2015年资产总额为380115.65元,其中汽车2辆,价值221800.00元。2015年比2014年固定资产增加了7650.00元,为购买3台空调用以改善办公条件。

2015年决算收入2411841.00元,支出2411841.00元。

二、部门决算表(后附表1-8)

(一)收支决算总表。

收入支出决算总表

公开01表

部门:蓝田县信访局

单位:元

收入

支出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

一、财政拨款收入 2411841 一、一般公共服务支出 2411841
二、上级补助收入 二、外交支出
三、事业收入 三、国防支出
四、经营收入 四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
……
本年收入合计 2411841 本年支出合计 2411841
   用事业基金弥补收支差额    结余分配
   年初结转和结余    年末结转和结余
收入总计 2411841 支出总计 2411841


(二)收入决算表。

收入决算表

公开02表
编制单位:蓝田县信访局 金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1 2 3 4 5 6 7

合计

2411841 2411841
201 一般公共服务支出 2411841 2411841
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2411841 2411841
2010301  行政运行 889641 889641
2010308  信访事务 1522200 1522200


(三)支出决算表。

支出决算表

公开03表

编制单位:蓝田县信访局

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1 2 3 4 5 6

合计

2411841 889641 1522200
201 一般公共服务支出 2411841 889641 1522200
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2411841 889641 1522200
2010301  行政运行 889641 889641
2010308  信访事务 1522200 1522200


(四)财政拨款收入支出决算总表。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:蓝田县信访局

单位:元

收    入

支    出p;  出;   出

项   目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款 1 2411841 一、一般公共服务支出 31 2411841 2411841
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32
3 三、国防支出 33
4 四、公共安全支出 34
5 五、教育支出 35
6 六、科学技术支出 36
7 七、文化体育与传媒支出 37
8 八、社会保障和就业支出 38
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、国土海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、其他支出 51
22 二十二、债务还本支出 52
23 二十三、债务付息支出 53
本年收入合计 24 2411841 本年支出合计 77 2411841 2411841
25 78
年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79
一、一般公共预算财政拨款 27    基本支出结转 80
二、政府性基金预算财政拨款 28    项目支出结转和结余 81
29 82
总计 30 2411841 总计 83 2411841 2411841


(五)一般公共预算财政拨款支出决算表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:蓝田县信访局

金额单位:元

项目

 

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2411841 889641 1522200
201 一般公共服务支出 2411841 889641 1522200
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2411841 889641 1522200
2010301  行政运行 889641 889641
2010308  信访事务 1522200 1522200


(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   公开06表

部门:蓝田县信访局

单位:元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2411841

889641

1522200

301 工资福利支出 850241
30101 基本工资 443201
30102 津贴补贴 407040
302 商品和服务支出 22000 1522200
30201 办公费 2200 40500
30202 印刷费 3160
30205 水费 7690 4950
30206 电费 9180 9730
30207 邮电费 2430 15300
30211 差旅费 235490
30213  维修(护)费 135400
30215 会议费 217000
30216 培训费 500
30217 公务接待 9470
30226 劳务费 703800
30218  专用材料费 127700 127700
30231  公务用车运行维护费 19700
30299  其他商品和服务支出 200000
303 对个人和家庭的补助 17400
30305 生活补助 17400


(七)一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

            公开07表

部门:蓝田县信访局

单位:元

 合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

 

 

公务接待费

小计 公务用车购置 公务用车运行维护费
29170 0 19700 0 19700 9470
补充说明:
   1、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
   2、因公用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务车0辆;年末公务用车保有量2辆;
   3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 22   批次,380  人次,共9470元;外事接待0批次,0人次,共0元,


(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况。

我局2015年度收入2411841.00元,支出2411841.00元,为财政全额拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

我局2015年度财政拨款支出为2411841.00元,其中基本支出(行政运行)为889641.00元,占总收入的37%,包括:财政统发工资为850241.00元,公用经费22000.00元,遗属补助17400.00元;项目支出(信访事务)为1522200.00元,占总收入的63%,主要用于陕西省网上信访信息化建设、信访大厅经费、全国和省市县两会及大型活动经费等。

(三)一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况。

我局2015年“三公”经费支出共计29170.00元,同比下降80.26%(下降的主要原因是2014年公务购车一辆,价值115800.00元)。其中:1、2015年末,我局车辆保有量为2辆,公务用车运行维护费19700.00元,主要用于省市劝返油费、过路费、保险等;2、公务用车购置费为0元;3、公务接待费9470.00元,主要用于省市检查工作及人员培训接待等;4、因公出国费为0元。