2015年县级部门公开内容包括部门概况、部门决算表、部门决算情况说明三部分。
(一)主要职责
积极动员和组织职工群众完成各项工作任务,在经济建设中建功立业;在非公有制企业中坚持依法建立工会组织,发展会员,壮大职工队伍;积极参与和推动企业的各项改革,参与协调劳动关系,调解社会矛盾,努力促进社会稳定和经济发展;加强立法参与和政策参与,从源头上代表和维护职工的合法权益;加强职工教育,努力提高职工群众的思想道德素质和科学文化素质;积极慎重发展工会企事业,增强工会经济实力;推进工会自身建设和改革,加强工会组织和干部队伍建设,增强工会组织活力;收、管、用好工会经费,努力为职工多办实事;加强对县工人俱乐部的领导和管理。
(二)2015年度工作任务完成情况
1、组建工会组织130个,新增会员2800人;树镇总工会规范化达标2家、“六好”镇总工会2家。
2、困难帮扶400人,救助金额25万元;劳模救助60人,救助金10万元;金秋助学30人,救助金5万元;送清凉200人,金额3万元。
3、工资集体协商建制率不低于95%,集体合同建制率不低于98%,女职工专项集体合同签订率不低于86%。
4、组织“特别关爱行动”、“三个一”活动。
5、帮助基层自建职工书屋2家、资助青年职工(农民工)“圆梦大学”20人;举办技能培训班1期,培训100人;举办大型再就业洽谈会1次,职业介绍1500人,实现再就业200人。
6、落实好劳动保护监督检查三个《条例》和《安全生产法》,督促检查完善正常运营企业的安全生产工作制度,安全生产检查不少于5次。
(三)部门所属基层预算单位名称为“蓝田县总工会”,单位性质为机关行政单位,经费管理方式为财政全额拨款,行政编制4人,其中主席1名,副主席1名。截止2015年12月31日固定资产为209790元,2015年度收入602596.68元,支出602596.68元。
二、部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 602596.68 | 一、一般公共服务支出 | 602596.68 |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 602596.68 | 本年支出合计 | 602596.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 收入总计 | 支出总计 | ||
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收入决算表 |
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公开表2 |
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| 部门: 单位:元 | ||||||||
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项目 |
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本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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小计 |
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栏次 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
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合计 |
602596.68 | 602596.68 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 602596.68 | 602596.68 | |||||
| 20129 | 群众团体事务 | 602596.68 | 602596.68 | |||||
| 2012901 | 行政运行 | 332622.84 | 332622.84 | |||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 269973.84 | 269973.84 | |||||
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支出决算表 |
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公开03表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 | 602596.68 | 332622.84 | 269973.84 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 602596.68 | 332622.84 | 269973.84 | |||
| 20129 | 群众团体事务 | 602596.68 | 332622.84 | 269973.84 | |||
| 2012901 | 行政运行 | 332622.84 | 332622.84 | ||||
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 269973.84 | 269973.84 | ||||
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财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 602596.68 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 602596.68 | 602596.68 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 602596.68 | 本年支出合计 | 77 | 602596.68 | 602596.68 | |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 80 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | |||||
| 总计 | 30 | 总计 | 83 | 602596.68 | 602596.68 | ||
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开05表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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|
项目 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
| 合计 | 602596.68 | 332622.84 | 269973.84 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 602596.68 | 332622.84 | 269973.84 |
| 20129 | 群众团体事务 | 602596.68 | 332622.84 | 269973.84 |
| 2012901 | 行政运行 | 332622.84 | 332622.84 | |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 269973.84 | 269973.84 | |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开06表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 | 602596.68 | 332622.84 | 269973.84 | |
| 支出经济分类科目编码 | 工资福利支出 | |||
| 基本工资 | 99546 | 99546 | ||
| 津贴补贴 | 93750 | 93750 | ||
| 商品和服务支出 | ||||
| 办公费 | 43450 | 12100 | 31350 | |
| 印刷费 | 49781.84 | 6221.84 | 43560 | |
| 邮电费 | 18796 | 5500 | 13296 | |
| 差旅费 | 11717 | 7055 | 4662 | |
| 租赁费 | 24445 | 7600 | 16845 | |
| 培训费 | 89250 | 11000 | 78250 | |
| 咨询费 | 38847 | 38847 | ||
| 水费 | 5528.84 | 5528.84 | ||
| 电费 | 11825 | 11825 | ||
| 劳务费 | 14320 | 14320 | ||
| 委托业务费 | 1490 | 1490 | ||
| 公务用车运行维护费 | 10000 | 10000 | ||
| 对个人和家庭的补助 | ||||
| 抚恤金 | 78780 | 78780 | ||
| 生活补助 | 11070 | 11070 | ||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
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公开07表 |
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| 部门: |
单位:元 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
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公务接待费 |
|
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小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
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10000 |
|
10000 |
|
10000 |
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补充说明: 1、因公出国(境)团组情况:**年度本单位组织出国(境)团组*个;参加其他单位组织的出国(境)团组*个;本单位全年因公出国(境)累计**人次。 2、因公用车购置及保有情况:**年度本单位购置公务车*辆;年末公务用车保有量*辆; 3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 批次, 人次,共 元;外事接待 批次, 人次,共 元, |
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三、 部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况。
2015年蓝田县总工会年度收入为;公共预算财政拨款602596.68元;支出602596.68元,其中:基本支出332622.84元,分别为工资福利支出193296元,商品和服务支出49476.84元,对个人和家庭补助89850元;项目支出269973.84元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。
2015蓝田县总工会年度支出602596.68元,包括基本支出332622.84元,项目支出269973.84元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况。
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10000元,均为公务用车维护费。


陕公网安备61012202000008号